|
|||
2014-04-24 07:30:00 CEST 2014-04-24 07:30:06 CEST REGULATED INFORMATION Teleste - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2014Turku, Finland, 2014-04-24 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 24.4.2014 KLO 08:30 TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2014 SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT. LIIKEVAIHTO JA -TULOS ENNAKOIDUSTI VERTAILUKAUTTA ALEMMAT, NÄKYMÄT ENNALLAAN. Vuoden 2014 ensimmäinen vuosineljännes - Liikevaihto oli 43,5 (45,8) miljoonaa euroa, laskua 4,9 % - Liiketulos oli 1,3 (2,6) miljoonaa euroa, laskua 50,4 % - Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,10) euroa osakkeelta, laskua 49,1 % - Saadut tilaukset olivat 46,9 (43,4) miljoonaa euroa, kasvua 8,3 % - Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (0,2) miljoonaa euroa, kasvua 627 % Näkymät vuodelle 2014 Arvioimme vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vertailukaudesta. Tämän johdosta arvioimme, että koko vuoden2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa. Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä: ”Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto jäivät ennakoidusti vertailukaudesta. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen tuotekysyntä kasvoi erittäin hiljaisen tammikuun jälkeen. Saadut tilaukset kehittyivät hyvin ensimmäisen neljänneksen loppua kohden ja nousivat vertailukautta korkeammalle tasolle. Erityisesti tilaajaverkon optisten tuotteiden tilaukset kehittyivät hyvin Euroopan markkinoilla. Neljänneksen loppupuolen hyvä liikevaihdon kehitys ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan hiljaista vuoden alkua ja näin ollen olemme ennakkoidusti jäljessä vertailujakson liikevaihtoa ja liiketulosta. Network Services liiketoiminta-alueella pystyimme parantamaan liikevoittoa vertailukaudesta, vaikka tulosta rasitti panostukset liiketoiminnan laajentamiseen Englannissa. Liikevoiton parantaminen onnistui erityisesti Saksassa hyvällä resurssien hallinnalla ja onnistuneilla projektitoimituksilla.” Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2014 Avainluvut (M€) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Saadut tilaukset 46,9 43,4 +8,3 % 188,9 -------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 43,5 45,8 -4,9 % 192,8 -------------------------------------------------------------------- Liiketulos 1,3 2,6 -50,4 % 11,0 -------------------------------------------------------------------- Liiketulos % 3,0 % 5,7 % 5,7 % -------------------------------------------------------------------- Kauden tulos 0,9 1,8 -48,5 % 8,1 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Muita keskeisiä avainlukuja -------------------------------------------------------------------- Tulos per osake, euroa 0,05 0,10 -49,1 % 0,47 -------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 1,5 0,2 +626,9 % 10,0 -------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 12,3 % 17,8 % 13,8 % -------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 53,7 % 52,2 % 52,7 % -------------------------------------------------------------------- Henkilöstö kauden lopussa 1 260 1 342 -6,1 % 1 261 -------------------------------------------------------------------- Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 46,9 (43,4) miljoonaa euroa kasvaen 8,3 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta kasvoi 13 % ja oli 16,5 (14,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 43,5 (45,8) miljoonaa euroa jääden 4,9 % alle vertailukauden. Liiketulos laski vertailukaudesta 50,4 % ja oli 1,3 (2,6) miljoonaa euroa eli 3,0 % (5,7 %) liikevaihdosta. Henkilöstökulut olivat 14,0 (14,4) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,10) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (0,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamisten pieneneminen paransi liiketoiminnan rahavirtaa viime vuoden vertailukaudesta. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2014 Avainluvut (1000 €) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Saadut tilaukset 24 896 21 419 +16,2 % 97 815 ------------------------------------------------------------ Liikevaihto 21 485 23 813 -9,8 % 101 716 ------------------------------------------------------------ Liiketulos 801 2 436 -67,1 % 9 460 ------------------------------------------------------------ Liiketulos % 3,7 % 10,2 % 9,3 % ------------------------------------------------------------ Liikevaihto laski 9,8 % ja oli 21,5 (23,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui poikkeuksellisen matalasta kysynnästä tammikuussa sekä videovalvontaratkaisujen erityisen hyvästä projektimyynnistä vertailukaudella. Tuotteiden kysyntä normalisoitui neljänneksen jälkipuoliskolla. Poikkeuksellisen hiljaisesta tammikuusta huolimatta vuosineljänneksen aikana saadut tilaukset kasvoivat 16,2 % viime vuoteen verrattuna ja olivat 24,9 (21,4) miljoonaa euroa. Tilauskanta vahvistui 16,5 (14,6) miljoonaan euroon. Liiketulos oli 0,8 (2,4) miljoonaa euroa eli 3,7 % (10,2 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosentin heikkeneminen johtui erityisesti videovalvontaratkaisujen myynnin laskusta ja tilaajaverkkotuotteiden alemmasta katteesta vuotta aikaisempaan kauteen verrattuna. Tuotekehitysmenot olivat 2,6 (2,4) miljoonaa euroa eli 12,1 % (10,1 %) liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Pääosa projekteista kohdistui tuotannossa olevien tuoteperheiden jatkokehitykseen ja asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehityspoistot olivat 0,3 (0,7) miljoonaa euroa. Network Services liiketoiminta-alue tammi-maaliskuu 2014 Avainluvut (1000 €) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Saadut tilaukset 22 048 21 946 +0,5 % 91 060 ------------------------------------------------------------ Liikevaihto 22 048 21 946 +0,5 % 91 060 ------------------------------------------------------------ Liiketulos 490 166 +195,9 % 1 587 ------------------------------------------------------------ Liiketulos % 2,2 % 0,8 % 1,7 % ------------------------------------------------------------ Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,0 (21,9) miljoonaa euroa, mikä oli 0,5 % vertailukautta korkeampi. Liiketulos oli 0,5 (0,2) miljoonaa euroa, kasvaen 196 % (-60 %) vertailukaudesta. Liiketulos oli 2,2 % (0,8 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen kasvuun vaikutti erityisesti vertailukautta parempi kannattavuus Saksassa. Merkittävin parannus saavutettiin laajakaistaliittymien asennuspalveluissa ja onnistuneissa projektitoimituksissa. Liikevoittoa heikensivät palveluliiketoiminnan laajentamiseen tehdyt valmistelut Englannissa. Uudet toimitilat ja henkilöstörekrytoinnit mahdollistavat toiminnan laajentamisen toisella vuosipuoliskolla. Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2014 Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1262 henkilöä (1335/2013, 1316/2012), joista 554 (536) Video and Broadband Solutions ja 708 (799) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1260 (1342/2013,1321/2012) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 71 % (73 %/2013, 72 %/2012). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä. Tammikuussa sovittiin Operations-yksikön henkilöstön lomautuksista keskimäärin kolmen viikon ajaksi ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Lomautukset käynnistettiin aikaisemmin YT-neuvotteluissa sovitun sopeutusohjelman puitteissa. Elpyneen tuotekysynnän vuoksi kolmas lomautusviikko pystyttiin peruuttamaan. Henkilöstökulut laskivat vertailuvuodesta 3,1 % ja olivat 14,0 (14,4/2013, 15,1/2012) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen pienentäminen saavutettiin sopeutustoimenpiteillä sekä Video and Broadband Solutions että Network Services liiketoiminta-alueilla. Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2014 Konsernin investoinnit olivat 0,9 (0,6) miljoonaa euroa eli 2,1 % (1,3 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 0,1 (0,1) miljoonaa euroa toteutettiin rahoitusleasing-sopimuksilla. Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2014 Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (0,2) miljoonaa euroa. Myyntisaamisten pieneneminen paransi liiketoiminnan rahavirtaa viime vuoden vertailukaudesta. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 17,0 (19,0) miljoonaa euroa. Luottolimiitit ovat voimassa elokuuhun 2015. Konsernin omavaraisuusaste oli 53,7 % (52,2 %) ja nettovelkaantumisaste 12,3 % (17,8 %). Konsernilla oli 31.3.2014 korollista velkaa 24,2 (22,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan rahoitusmarkkinatilanne saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa toimitus- ja kilpailukykyämme. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle. Konsernirakenne Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Management Oy fuusioitiin emoyhtiöön 28.2.2014. Joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. Osakkeet ja osakepääoman muutokset EM Group Oy oli 31.3.2014 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,4 %:n omistusosuudella. Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,25 (3,88) euroa ja korkeimmillaan 4,86 (4,47) euroa. Päätöskurssi 31.3.2014 oli 4,53 (3,92) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5073 (5245). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 4,8 % (5,9 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-31.3.2014 oli 3,6 (3,5) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 0,8 (0,8) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Maaliskuun 2014 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.189.654, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 647.654 kappaletta ja määräysvaltayhtiöiden hallussa 542.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,30 % (6,96 %). Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2014 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.873.742 osakkeeseen. Kaupankäynti optioilla 2007C aloitettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.4.2012. Kyseisillä optioilla voi merkitä enintään 560.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset: - Hankintavaltuutus omat osakkeet: 1.400.000 kappaletta - Omien osakkeiden luovutus: 1.779.985 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti - Uusien osakkeiden liikkeellelasku: 5.000.000 kappaletta, voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti - Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät 5.000.000 uuden osakkeen antivaltuutukseen Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Teleste Oyj:n 1.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 11.4.2014. Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti 1.4.2014 seuraavista hallituksen valtuutuksista: - Omien osakkeiden hankinta: enintään 1.200.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4.000.000 kappaletta, voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1.800.000 kappaletta, voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellämainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Näkymät vuodelle 2014 Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uuden Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaisen tuotetarjonnan rajallisuus saattaa viivästyttää alkuvuoden verkkoinvestointeja. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen markkinatilanteen vaihtelevan voimakkaasti vuoden aikana. Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja luopua kannattamattomista palvelutoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteillä luodaan edellytykset vertailuvuotta parempaan kannattavuuteen, mutta niillä on liikevaihtoa lievästi laskeva vaikutus. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla. Arvioimme vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vertailukaudesta. Tämän johdosta arvioimme, että koko vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa. 23. päivänä huhtikuuta 2014 Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Hallitus Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ 2014 2013 % 2013 Liikevaihto 43 533 45 759 -4,9 % 192 775 Liiketoiminnan muut tuotot 185 458 -59,5 % 840 Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -21 001 -21 604 -2,8 % -94 456 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -13 985 -14 435 -3,1 % -56 949 Muut liiketoiminnan kulut -6 417 -6 225 3,1 % -4 628 Poistot -1 024 -1 351 -24,2 % -26 536 Liiketulos 1 291 2 602 -50,4 % 11 047 Rahoitustuotot ja -kulut -93 -82 13,3 % -386 Tulos rahoituserien jälkeen 1 198 2 520 -52,5 % 10 660 Tulos ennen veroja 1 198 2 520 -52,5 % 10 660 Välittömät verot -278 -733 -62,2 % -2 513 Kauden tulos 920 1 787 -48,5 % 8 147 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 920 1 787 -48,5 % 8 147 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,10 -49,1 % 0,47 laimennusvaikutuksella oikaistu 0,05 0,10 -48,9 % 0,46 osakekohtainen tulos (EUR) Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos 920 1 787 -48,5 % 8 147 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti Muuntoero 92 45 104,4 % -559 Käyvän arvon rahasto -7 24 n/a 16 Kauden laaja tulos 1 005 1 856 -45,8 % 7 604 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 005 1 856 -45,8 % 7 604 TASE (TEUR) Pitkäaikaiset varat 31.3.2014 31.3.2013 Muutos % 31.12.2013 Aineelliset 10 485 10 283 2,0 % 10 499 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 33 289 31 421 5,9 % 33 252 Muut aineettomat hyödykkeet 4 331 3 623 19,6 % 4 448 Laskennalliset verosaamiset 1 828 2 126 -14,0 % 294 Myytävissä olevat sijoitukset 294 294 0,0 % 2 002 50 227 47 747 5,2 % 50 494 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20 866 18 337 13,8 % 19 762 Myyntisaamiset ja muut saamiset 37 214 42 697 -12,8 % 38 844 Rahavarat 16 008 10 862 47,4 % 15 229 74 088 71 896 3,0 % 73 835 Varat yhteensä 124 315 119 643 3,9 % 124 329 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967 Muu oma pääoma 59 381 54 785 8,4 % 58 160 Määräysvallattomien omistajien 386 661 -41,6 % 425 osuus 66 734 62 413 6,9 % 65 552 Pitkäaikaiset velat Varaukset 598 503 18,9 % 634 Laskennalliset verovelat 1 203 1 297 -7,2 % 1 293 Korottomat pitkäaikaiset velat 2 436 0 n/a 2 414 Korolliset velat 434 683 -36,4 % 470 4 671 2 483 88,1 % 4 810 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat 28 031 30 632 -8,5 % 28 130 velat Maksamattomat verot 210 1 928 -89,1 % 1 206 Varaukset 893 909 -1,8 % 832 Lyhytaikaiset korolliset velat 23 776 21 278 11,7 % 23 799 52 909 54 747 -3,4 % 53 967 Oma pääoma ja velat yhteensä 124 315 119 643 3,9 % 124 329 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ 2014 2013 % 2013 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 920 1 787 -48,5 % 8 147 Oikaisut 1 306 2 166 -39,7 % 4 711 Maksetut rahoituserät -93 -82 13,3 % 384 Maksetut verot -1 155 -880 31,2 % -3 402 Nettokäyttöpääoman muutos 482 -2 790 n/a 121 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 461 201 626,9 % 9 961 Investointien rahavirrat Tytäryritysten lisäkauppahinnat 0 -2 586 n/a -2 585 Investoinnit aineellisiin -426 -189 125,4 % -1 180 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin -372 -293 27,0 % -1 442 käyttöomaisuushyödykkeisiin Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0 0 n/a -965 hankintahetken rahavaroilla Investointien nettorahavirta -798 -3 068 -74,0 % -6 172 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 0 0 n/a 5 000 Lainojen takaisinmaksut -152 -197 -22,8 % -4 178 Maksetut osingot 0 0 n/a -2 962 Osakeannista saadut maksut 176 0 n/a 270 Rahoituksen nettorahavirta 24 -197 n/a -1 870 Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa 15 229 13 880 9,7 % 13 880 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 92 46 100,0 % -571 Kauden rahavirta 687 -3 064 n/a 1 919 Rahavarat kauden lopussa 16 008 10 862 47,4 % 15 229 TUNNUSLUVUT 1-3/ 1-3/ Muutos % 1-12/ 2014 2013 2013 Osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,10 -48,5 % 0,47 Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,05 0,10 -50,4 % 0,46 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,75 3,58 4,7 % 3,73 Oman pääoman tuotto 5,6 % 11,6 % -51,8 % 12,9 % Sijoitetun pääoman tuotto 5,9 % 12,6 % -53,2 % 13,0 % Omavaraisuusaste 53,7 % 52,2 % 2,8 % 52,7 % Nettovelkaantumisaste 12,3 % 17,8 % -30,8 % 13,8 % Investoinnit, tEUR 912 579 57,5 % 6 313 Investoinnit % liikevaihdosta 2,1 % 1,3 % 65,6 % 3,3 % Tilauskanta, tEUR 16 511 14 606 13,0 % 13 100 Henkilöstö keskimäärin 1 262 1 335 -5,5 % 1 306 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 18 874 18 729 0,8 % 18 744 (tuhansia) sis omat osakkeet Kauden ylin kurssi, EUR 4,86 4,47 8,7 % 4,47 Kauden alin kurssi, EUR 4,25 3,88 9,5 % 3,78 Kauden keskikurssi, EUR 4,48 4,21 6,4 % 4,17 Osakevaihto, milj kpl 0,8 0,8 -4,8 % 2,2 Osakevaihto, MEUR 3,6 3,5 1,7 % 9,2 Omat osakkeet Määrä Osuus Osuus Kpl osakkeist äänist a ä Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia 1 189 654 6,30 % 6,30 % osakkeita Vastuusitoumukset (tEUR) Vuokra- ja leasingvastuut 6 133 7 782 -21,2 % 6 748 Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen Valuuttatermiinit, kohdearvo 6 518 8 107 -19,6 % 7 633 Valuuttatermiinit, käypä arvo -139 296 n/a -209 Koronvaihtosopimukset 11 000 11 000 0,0 % 11 000 Koronvaihtosopimusten käypä arvo -13 2 n/a -6 Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero. TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % 1-12/2013 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 24 896 21 419 16,2 % 97 815 Liikevaihto 21 485 23 813 -9,8 % 101 716 Liiketulos 801 2 436 -67,1 % 9 460 Liiketulos % 3,7 % 10,2 % 9,3 % Network Services Saadut tilaukset 22 048 21 946 0,5 % 91 060 Liikevaihto 22 048 21 946 0,5 % 91 060 Liiketulos 490 166 195,9 % 1 587 Liiketulos % 2,2 % 0,8 % 1,7 % Yhteensä Saadut tilaukset 46 944 43 365 8,3 % 188 875 Liikevaihto 43 533 45 759 -4,9 % 192 775 Liiketulos 1 291 2 602 -50,4 % 11 047 Liiketulos % 3,0 % 5,7 % 5,7 % Rahoituserät -93 -82 13,3 % -386 Tulos ennen veroja 1 198 2 520 -52,5 % 10 660 Informaatio per kvartaali 1-3/14 10-12/13 7-9/13 4-6/13 1-3/13 4/2013- (tEUR) 3/2014 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 24 896 24 127 28 919 23 350 21 419 101 292 Liikevaihto 21 485 28 020 24 258 25 625 23 813 99 388 Liiketulos 801 2 354 2 362 2 308 2 436 7 825 Liiketulos % 3,7 % 8,4 % 9,7 % 9,0 % 10,2 % 7,9 % Network Services Saadut tilaukset 22 048 26 024 22 220 20 870 21 946 91 162 Liikevaihto 22 048 26 024 22 220 20 870 21 946 91 162 Liiketulos 490 1 168 823 -570 166 1 911 Liiketulos % 2,2 % 4,5 % 3,7 % -2,7 % 0,8 % 2,1 % Yhteensä Saadut tilaukset 46 944 50 151 51 139 44 220 43 365 192 454 Liikevaihto 43 533 54 043 46 478 46 495 45 759 190 549 Liiketulos 1 291 3 521 3 185 1 738 2 602 9 735 Liiketulos % 3,0 % 6,5 % 6,9 % 3,7 % 5,7 % 5,1 % Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) A Osakepääoma B Ylikurssirahasto C Muuntoerot D Kertyneet voittovarat E SVOP rahasto F Muut rahastot G Yhteensä H Määräysvallattomien omistajien osuus I Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2014 6 967 1 504 126 53 079 3 457 -6 65 127 425 65 553 Kauden laaja tulos 92 920 -7 1 005 0 1 005 yhteensä Toteutetut 176 176 0 176 osakeoptiot Määräys-vallattomien 39 39 -39 0 kertynyt korko emoyhtiön lainasta Omana pääomana 0 0 0 0 suoritet-tavat osake-perusteiset liiketoimet Oma pääoma 31.3.2014 6 967 1 504 218 54 038 3 633 -13 66 347 386 66 734 ' Oma pääoma 1.1.2013 6 967 1 504 685 48 007 2 737 -22 59 878 678 60 557 Kauden laaja tulos 45 1 787 24 1 856 0 1 856 yhteensä Määräys-vallattomien 17 17 -17 0 kertynyt korko emoyhtiön lainasta Oma pääoma 31.3.2013 6 967 1 504 730 49 811 2 737 2 61 751 661 62 413 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) Sijoitetun pääoman Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut tuotto ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) Omavaraisuusaste Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden laimennettu tulos voitto ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2014 Osakemäärä %-osuus osakkeista EM Group Oy 4 409 712 23,36 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,90 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 953 854 5,05 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,37 Teleste Oyj 647 654 3,43 OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 630 712 3,34 Teleste Management II Oy 542 000 2,87 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,76 Valtion Eläkerahasto 500 000 2,65 FIM Fenno Sijoitusrahasto 271 288 1,44 Sektorijakauma Omistajien % Osakemäärä %-osuus 31.3.2014 määrä osakkeen-omist osakekannasta ajista Kotitaloudet 4 722 93,08 4 595 577 24,3 Julkisyhteisöt 4 0,08 1 990 004 10,5 Rahoitus-ja 16 0,32 3 690 710 19,6 vakuutuslaitokset Yritykset 262 5,16 7 311 250 38,7 Voittoa 32 0,63 376 113 2,0 tavoittelemattomat yhteisöt Ulkomaat ja 37 0,73 910 088 4,8 hallintarekisteröidyt Yhteensä 5 073 100,00 18 873 742 100,0 Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- Osakemäärä % osakkeista omistajista 1 - 100 1 120 22,1 76 185 0,4 101 - 500 2 197 43,3 598 629 3,2 501 - 1 000 800 15,8 660 990 3,5 1 001 - 5 000 771 15,2 1 709 445 9,1 5 001 - 10 000 87 1,7 624 035 3,3 10 001 - 50 000 70 1,4 1 368 778 7,3 50 001 - 100 000 5 0,1 411 663 2,2 100 001 - 500 000 15 0,3 3 215 094 17,0 500 001 - 8 0,2 10 208 923 54,1 Yhteensä 5 073 100,0 18 873 742 100,0 Hallintarekisteri 771 879 4,1 LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.teleste.com |
|||
|