|
|||
2013-02-05 08:45:00 CET 2013-02-05 08:45:06 CET REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message QPR Software - TilinpäätöstiedoteQPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA OSAKEKOHTAINEN TULOS 26 % VUONNA 2012QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2013 klo 9.45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012 QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA OSAKEKOHTAINEN TULOS 26 % VUONNA 2012 Yhteenveto Koko vuosi 2012 -- Liikevaihto 9 321 tuhatta euroa (2011: 7 539), kasvua 24 %. -- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (15 %) ja Nobultec Oy:n hankinta. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %. -- Liikevoitto 874 tuhatta euroa (755), kasvua 16 %. -- Liikevoiton osuus liikevaihdosta 9,4 % (10,0). -- Liiketoiminnan kassavirta 1 777 tuhatta euroa (1 261), kasvua 41 %. -- Voitto ennen veroja 833 tuhatta euroa (705), kasvua 18 %. -- Tilikauden voitto 662 tuhatta euroa (521), kasvua 27 %. -- Tulos/osake 0,054 euroa (0,043), kasvua 26 %. -- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2011: 0,03). Loka-joulukuu 2012 -- Liikevaihto 2 693 tuhatta euroa (loka-joulukuu 2011: 2 215), kasvua 22 %. -- Liikevaihdon kasvu syntyi vahvasta orgaanisesta kasvusta. -- Jatkuvien tuottojen liikevaihto kasvoi 14 %. -- Liikevoitto 281 tuhatta euroa (267), kasvua 5 %. -- Liikevoitto 10,4 % liikevaihdosta (12,1). -- Liiketoiminnan kassavirta oli -85 tuhatta euroa (215). -- Voitto ennen veroja 271 tuhatta euroa (243), kasvua 12 %. -- Katsauskauden voitto oli 237 tuhatta euroa (161), kasvua 47 %. -- Osakekohtainen tulos 0,019 (0,013), kasvua 46 %. Näkymät tilikaudelle 2013 QPR arvioi, että liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu jatkuu vuonna 2013, eritoten ohjelmistojen vuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kasvun kautta. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla QPR:n kasvuliiketoimintoihin tehtävien panostusten jatkuessa. Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa merkittäviä panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect on jo vakiinnuttanut johtavan markkina-aseman Suomessa ja vuonna 2013 yhtiö keskittyy tuotteen kansainväliseen kasvuun. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteelleen. Kehittämällä asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa yhtiö pyrkii kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa sekä vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja. KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, toisin ole mainittu 2012 2011 % 2012 2011 % -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 693 2 215 21,6 9 321 7 539 23,6 Liikevoitto 281 267 5,2 874 755 15,8 % liikevaihdosta 10,4 12,1 9,4 10,0 Voitto ennen veroja 271 243 11,5 833 705 18,2 Katsauskauden voitto 237 161 47,2 662 521 27,1 % liikevaihdosta 8,8 7,3 7,1 6,9 Tulos/osake, euroa 0,019 0,013 46,2 0,054 0,043 25,6 Oma pääoma/osake, euroa 0,240 0,239 0,4 0,240 0,239 0,4 Liiketoiminnan rahavirta -85 215 -139,5 1 777 1 261 40,9 Rahavarat kauden lopussa 1 404 1 020 37,6 1 404 1 020 37,6 Vapaa kassavirta -299 129 -331,8 1 165 570 104,4 Nettovelka -1 065 -454 134,6 Nettovelkaantumisaste, % -35,7 -15,3 Omavaraisuusaste, % 51,3 44,2 Oman pääoman tuotto, % 22,2 18,4 Sijoitetun pääoman 25,5 21,5 tuotto, % -------------------------------------------------------------------------------- RAPORTOINTI Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut. Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa). LIIKEVAIHTO QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä vuonna 2012 näkyi ohjelmistolisenssien liikevaihdon pienenä laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon merkittävänä nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään. Loka-joulukuussa liikevaihto oli 2 693 tuhatta euroa (2 215) ja kasvoi 21,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokraus (+99 %) sekä asiatuntijapalvelut (+52 %). Koko vuoden 2012 liikevaihto oli 9 321 tuhatta euroa (7 539), ja kasvoi 23,6 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 15 %, minkä lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin vuoden 2011 jälkipuoliskolla. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 60 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 40 %. Liikevaihto segmenteittäin Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2012 2011 % 2012 2011 % -------------------------------------------------------------------------------- Kansainvälinen 1 053 1 075 -2 3 830 3 836 0 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 1 640 1 140 44 5 491 3 703 48 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24 -------------------------------------------------------------------------------- Loka-joulukuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 44 %. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi vahvasti. QPR vahvisti vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näissä liiketoiminnoissa. Koko vuoden 2012 liikevaihto Suomessa nousi 48 % vuodesta 2011. Kasvu johtui ohjelmisto- ja palveluliikevaihdon orgaanisesta kasvusta ja Nobultec Oy:n yhdistelemisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Orgaaninen kasvu oli 41 %. Nopeimmin kasvoivat prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynti. Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski loka-joulukuussa 2 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin ohjelmistolisenssimyynnin laskusta, jota ohjelmistovuokrien liikevaihdon kasvu ei täysin pystynyt korvaamaan. Koko vuoden 2012 osalta Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi useilla markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä merkittävästi, mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-Euroopan maissa sekä Venäjällä. Liikevaihto tuoteryhmittäin Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2012 2011 % 2012 2011 % -------------------------------------------------------------------------------- Ohjelmistolisenssit 556 565 -2 1 797 1 822 -1 Ohjelmistojen 776 812 -4 3 223 3 181 1 ylläpitopalvelut Ohjelmistojen vuokrat 355 178 99 1 221 606 101 Asiantuntijapalvelut 1 006 660 52 3 080 1 930 60 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24 -------------------------------------------------------------------------------- QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä vuonna 2012 näkyi ohjelmistolisenssien liikevaihdon pienenä laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon merkittävänä nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään. Loka-joulukuussa ohjelmistolisenssien ja ylläpitopalvelujen liikevaihto laski hieman, mutta toisaalta ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut kasvoivat vahvasti. Lisäksi ohjelmistolisenssien liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti heikko uusmyynnin kehitys Etelä-Euroopassa. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuosineljänneksellä oli 14 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 52 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen myynnissä. Koko vuonna 2012 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski lievästi, mutta muiden tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli ohjelmistovuokrien (+101 %) liikevaihdossa. Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 17 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi myös voimakkaasti (+60 %), Nobultecin yhdistämisen konserniin vauhdittaessa osaltaan kasvua. Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Aalto-yliopistolle, Cargotec Oyj:lle, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila& Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, Sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Turun kaupungille, Vaisalalle, Valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, Verohallinnolle sekä Viestintävirastolle. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille ja Russian Ventures Companylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakstaniin. TULOSKEHITYS Liikevoitto segmenteittäin: Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2012 2011 % 2012 2011 % -------------------------------------------------------------------------------- Kansainvälinen 77 163 -53 402 472 -15 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 292 201 45 848 646 31 Kohdistamattomat -88 -97 9 -376 -363 -4 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 281 267 5 874 755 16 -------------------------------------------------------------------------------- Loka-joulukuu Vuosineljänneksen liikevaihdon kasvaessa 22 % liikevoitto kasvoi 5 %. QPR on strategiansa mukaisesti jatkanut merkittäviä panostuksia uusiin ohjelmistotuotteisiinsa ja kasvuliiketoimintoihinsa. Yhtiö on rekrytoinut uutta henkilöstöä erityisesti Suomen palveluliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja QPR ProcessAnalyzerin liiketoiminnan kehitykseen. Suomen liiketoiminnan liikevoitto nousi merkittävästi huolimatta panostuksista kasvualueisiin. Tämä johtui vahvasta liikevaihdon kasvusta. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto laski vuosineljänneksellä johtuen osittain luottotappioista, jotka olivat 117 tuhatta euroa (104). Poistot kasvoivat 13 %, mikä johtuu lähinnä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Kokonaiskulut kasvoivat 27 % johtuen panostuksista kasvualueisiin. Henkilöstökulut kasvoivat 19 % ja olivat 65 % kokonaiskuluista. Koko vuosi 2012 Konsernin liikevoitto nousi 16 %:lla 874 tuhanteen euroon (755). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuotta korkeampi. Vuoden aikana tehdyt rekrytoinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suomen liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoa alensivat edellisvuotta korkeammat luottotappiot 319 tuhatta euroa (191). Poistot kasvoivat 19 % Nobultecin yhdistämisen ja kasvaneiden tuotekehityspoistojen myötä. Konsernin kokonaiskulut kasvoivat 25 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin ja panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Henkilöstökulut kasvoivat 20 % ja edustivat 64 % kokonaiskuluista. Nettorahoituskulut olivat 41 tuhatta euroa (50). Voitto ennen veroja kasvoi 18 % ja oli 833 tuhatta euroa (705). Tuloverot laskivat 171 tuhanteen euroon (184). Konsernin efektiivinen verokanta laski 21 %:iin (26) hyödyntämällä vahvistettuja tappiota, joista ei aiemmin ollut kirjattu laskennallista verosaamista. Katsauskauden voitto nousi 27 %:lla 662 tuhanteen euroon (521) ja osakekohtainen tulos nousi 26 %:lla 0,054 euroon (0,043). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta kehittyi erittäin myönteisesti vuonna 2012 ja kasvoi 41 % ollen 1 777 tuhatta euroa (1 261) myyntisaatavien kierron nopeutumisen ansiosta. Loka-joulukuussa liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 85 tuhatta euroa (positiivinen 215) johtuen eräiden asiakkaiden laskutuksen lykkäämisestä vuoden 2012 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 404 tuhatta euroa (1 020). Investoinnit vuonna 2012 olivat 693 tuhatta euroa (1 256). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Korolliset velat laskivat ja olivat vuoden lopussa 339 tuhatta euroa (566). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -36 % (-15). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 044 tuhatta euroa (1 046). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 25 %:iin (21). Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 51 % (44). Konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 2 981 tuhatta euroa (2 973). Oman pääoman tuotto nousi 22 %:iin (18). QPR Software Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012. TUOTE- JA PALVELUKEHITYS Tuotekehitysmenot vuonna 2012 olivat 1 619 tuhatta euroa (1 313) eli 17 % liikevaihdosta (17). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Vuonna 2012 tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 380 tuhatta euroa (356). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 278 tuhatta euroa (203). Tuotekehityksessä työskenteli vuoden 2012 lopussa 28 henkilöä, mikä vastaa 35 % koko henkilöstöstä. Tilikauden aikana tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä lokakuussa 2012 julkaistun uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer- sekä QPR EnterpriseArchitect -tuotteet. Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassaan yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena QPR jätti vuonna 2012 patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin. Vuonna 2012 yhtiö lisäsi merkittävästi panostuksiaan palvelutarjoamansa kehitykseen. Tarjoamakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Vuoden 2012 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 81 henkilöä (73). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 78 (72). Henkilöstökulut tilikaudelta olivat yhteensä 5 491 tuhatta euroa (4 594). Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011-2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1 - 12 /2012 1 - 12 /2011 -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 501 186 1 122 981 Vaihto, euroa 437 890 953 083 % osakkeista 4,0 9,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 31.12.2012 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 285 887 179 405 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 158 976 12 265 458 Osakkeenomistajat, lkm 597 588 Päätöskurssi, euroa 0,95 0,88 Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 551 027 10 793 603 Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 106 482 132 591 Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, kpl 0 -249 021 Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa 31 221 19 735 Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 260 906 18 223 Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 2,3 1,4 lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012. TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Vuoden alkupuoliskolla QPR integroi Nobultec Oy:n liiketoiminnan Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoamaa, konsultointi- ja myyntiresursseja vahvistettiin ja käyttöön otettiin kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Kesäkuussa Jaakko Riihinen nimitettiin tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloitti tuotejohtajana 13.8.2012. Hän siirtyi QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001-2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa. Elokuussa Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan kansainvälinen jälleenmyynti ja Venäjän liiketoiminta. Jaakko Salminen on aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa muissa teknologiayhtiöiden johtotehtävissä. Syyskuussa QPR perusti Global OEM Business -ryhmän vauhdittamaan QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyttävät QPR:n tuotteita osaksi omaa ohjelmistoaan tai palveluaan. Lokakuussa 2012 Pauli Leppänen nimitettiin talousjohtajaksi 7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palvelukseen Sagacitas Finance Partners Oy:stä, jossa hän on toiminut partnerina. Aiemmin hän on toiminut konsernin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa (2003-2010) sekä taloushallinnon johtotehtävissä Sonera Oyj:ssä (1998-2002) ja Outokumpu Oyj:ssä (1990-1997). Aiempi talousjohtaja Päivi Martti jatkoi tehtävässään 7.1.2013 saakka, jolloin hän siirtyi omasta aloitteestaan henkilöstö- ja hallintoasioista vastaavaksi johtajaksi. Lokakuussa QPR Software sekä saksalainen, automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä ProcessGold tiedottivat solmineensa strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (Automated Business Process Discovery, ABPD) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotetta. Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä. Marraskuussa QPR julkaisi neljännen sukupolven QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 4.0 sisältää yrityskäyttäjille ja prosessien omistajille suunnatun, yhteistyötä tehostavan web-käyttöliittymän sekä prosessianalyytikoille suunnatun, vaativampaan analysointiin tarkoitetun Microsoft Excel ‑käyttöliittymän. Marraskuussa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote voitti Laatukeskus Excellence Finlandin järjestämän Vuoden Laatuinnovaatio 2012 -kilpailun pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa. Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailun arviointikriteerejä ovat innovatiivisuus ja laadukkuus. QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuote prosessien automaattiseen kuvaamiseen auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa tietojärjestelmiin tallentuneiden lokitietojen avulla. QPR ProcessAnalyzer on seuraaja vuoden 2011 voittajalle, Rovio Entertainment Oy:n Angry Birds -pelille. Marraskuussa QPR maksoi kauppahinnan loppuosan 100 tuhatta euroa Trodos Consulting- ja United Project and Services Group -liiketoiminnoista Venäjällä. Samassa yhteydessä QPR hankki jäljellä olleen 20 %:n vähemmistöosuuden tytäryhtiöstään QPR CIS Oy:stä, joka toimii Venäjällä ja CIS-maissa. Osakkeiden kauppahinta 80 tuhatta euroa vähennettiin IFRS 3 -säännöksen mukaisen vaiheittaisen hankinnan tavoin suoraan omasta pääomasta. Joulukuussa saatettiin loppuun kokonaan omistetun tytäryhtiön StrongDocs Oy:n fuusio emoyhtiö QPR Software Oyj:öön. Fuusiolla ei ollut vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Alkaen 9.1.2013, kun vt. johtaja Jaakko Salmisen sopimus päättyi, toimitusjohtaja Jari Jaakkola johtaa kansainvälistä liiketoimintaa oman toimensa ohella kunnes toiminnoista vakituisesti vastaava Maija Erkheikki palaa äitiyslomalta vuoden 2013 elokuussa. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Yhtiö kirjasi vuonna 2012 luottotappioita 319 tuhatta euroa (191). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä on alhaisella tasolla ja oli vuoden 2012 lopussa 2,6 % (11,6) myyntisaamisten määrästä. Konsernin myyntisaamisista 75 % on euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuoden 2012 lopussa. Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat vuonna 2013 noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat noin 5 % vuoteen 2012 verrattuna. QPR arvioi, että liikevaihdon vahva orgaaninen kasvu jatkuu vuonna 2013, eritoten ohjelmistojen vuokrien ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kasvun kautta. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton olevan vuoden 2012 tasolla QPR:n kasvuliiketoimintoihin tehtävien panostusten jatkuessa. Vuonna 2013 yhtiö aikoo jatkaa merkittäviä panostuksia uusien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen. QPR on julkistanut kaksi uutta ohjelmistotuotetta, joilla on erinomaiset kasvunäkymät. QPR EnterpriseArchitect on jo vakiinnuttanut johtavan markkina-aseman Suomessa ja vuonna 2013 yhtiö keskittyy tuotteen kansainväliseen kasvuun. Yhtiö panostaa myös OEM-kumppaneiden hankintaan innovatiiviselle uudelle QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmistotuotteelleen. Kehittämällä asiantuntijapalvelujensa tarjoamaa yhtiö pyrkii kasvattamaan Suomen liiketoimintaansa sekä vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiään tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja -ratkaisuja. HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA Hallitus ehdottaa 14.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 486 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2013 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2013. Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2012 vastaa 27 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2012. Tilikauden 2012 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 410 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. TALOUDELLISET TIEDOTTEET Vuoden 2013 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti: -- Vuosikertomus 2012: torstai 21. helmikuuta 2013 -- Osavuosikatsaus Q1/2013: torstai, 18. huhtikuuta 2013 -- Osavuosikatsaus Q2/2013: perjantai, 19. heinäkuuta 2013 -- Osavuosikatsaus Q3/2013: tiistai, 22. lokakuuta 2013 Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2013. QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei toisin 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos ole mainittu 2012 2011 , % 2012 2011 , % -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24 Liiketoiminnan muut tuotot 104 29 259 158 79 100 Materiaalit ja palvelut 100 66 52 402 250 61 Työsuhde-etuuksista 1 626 1 361 19 5 491 4 594 20 aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut 620 400 55 2 031 1 448 40 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 451 417 8 1 555 1 326 17 Poistot 171 151 13 681 572 19 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 281 267 5 874 755 16 Rahoitustuotot ja -kulut -9 -24 -63 -41 -50 -18 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 271 243 12 833 705 18 Tuloverot -34 -82 -59 -171 -184 -7 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 237 162 662 530 Määräysvallattomien 0 -1 0 -9 omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 237 161 662 521 Tulos/osake, euroa 0,019 0,013 46 0,054 0,043 26 Laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 237 161 662 521 Ulkomaisiin yksikköihin -19 45 -103 4 liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloksen - - - - eriin liittyvät verot -------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman 218 206 559 525 voitto Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 218 207 559 534 Määräysvallattomien 0 -1 0 -9 omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 218 206 559 525 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNITASE Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 557 1 760 -12 Liikearvo 513 513 0 Aineelliset hyödykkeet 140 118 19 Muut pikäaikaiset varat 120 102 18 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 330 2 493 -7 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 3 111 4 248 -27 Rahat ja pankkisaamiset 1 404 1 020 38 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 515 5 268 -14 Varat yhteensä 6 845 7 761 -12 ================================================================================ Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 Muut rahastot 21 21 0 Omat osakkeet -261 -158 65 Muuntoerot -169 -66 156 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 Kertyneet voittovarat 2 026 1 820 11 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 2 981 2 981 0 pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus 0 -8 -100 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 2 981 2 973 0 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 113 340 -67 Korottomat velat 71 146 -51 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 184 486 -62 Lyhytaikaiset velat Osto- ja muut velat 3 453 4 076 -15 Korolliset velat 226 226 0 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 679 4 302 -14 Velat yhteensä 3 863 4 788 -19 Oma pääoma ja velat yhteensä 6 845 7 761 -12 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos 2012 2011 , % 2012 2011 , % -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27 Oikaisut tilikauden tulokseen 125 230 -46 548 718 -24 Käyttöpääoman muutokset -393 -168 134 744 28 2557 Maksetut korko- ja muut -8 -7 14 -39 -23 70 rahoituskulut liiketoiminnasta Saadut korko- ja muut 15 9 67 21 27 -22 rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta -61 -10 510 -159 -10 1490 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta -85 215 -140 1 777 1 261 41 Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöt -81 0 -81 -565 -86 Investoinnit aineellisiin ja -214 -86 149 -612 -691 -11 aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -295 -86 243 -693 -1 256 -45 Rahoituksen rahavirrat Lainojen takaisinmaksut 0 0 -226 -226 0 Omien osakkeiden osto -10 -25 -60 -103 -100 3 Osingon maksu 0 0 -367 -362 1 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -10 -25 -60 -696 -688 1 Rahavarojen muutos -390 104 -475 388 -683 -157 Rahavarat tilikauden alussa 1 797 913 97 1 020 1 702 -40 Rahavarojen kurssimuutosten -3 3 -4 1 vaikutus -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat tilikauden lopussa 1 404 1 020 38 1 404 1 020 38 -------------------------------------------------------------------------------- OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys Yhteen euroa pääoma rahast -erot osakke vapaan -varat -vallat sä ot et oman -tomien pääoman osuus rahasto -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694 1.1.2011 Osingonmaks -362 -362 u Omien -100 -100 osakkeiden hankinta Omien 217 217 osakkeiden luovutus Tilikauden 4 529 -9 524 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonmaks -367 -367 u QPR CIS -89 8 -81 Oy:n 20 % vähemmistö osuuden hankinta Omien -103 -103 osakkeiden hankinta Tilikauden -103 662 559 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 0 2 981 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEET Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton. KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 2012 2011 Muutos, % ------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 4 839 3 608 34 Lisäykset 423 1 231 -66 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 13 Lisäykset 91 56 63 ------------------------------------------------------------- KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 2012 2011 Muutos, % ------------------------------------------------------------- Korolliset velat 1.1. 566 792 -29 Vähennykset -226 -226 0 ------------------------------------------------------------- Korolliset velat 31.12. 339 566 -40 ------------------------------------------------------------- KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 31.12.2012 31.12.2011 Muutos, % ----------------------------------------------------------------------- Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 0 Leasingvastuut ja muut vuokravastuut Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 397 231 72 2-5 vuoden sisällä erääntyvät 91 77 18 ----------------------------------------------------------------------- Yhteensä 488 308 Omat vastuut yhteensä 1 825 1 645 11 ----------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 693 2 011 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768 Liiketoiminnan 104 18 21 15 29 12 17 21 muut tuotot Materiaalit ja 100 100 115 87 66 78 72 34 palvelut Työsuhde-etuuksi 1 626 1 211 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122 sta aiheutuvat kulut Liiketoiminnan 620 379 552 480 400 339 363 346 muut kulut -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 451 339 398 366 417 309 313 287 Poistot 171 174 168 167 151 157 134 130 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 281 165 230 199 267 152 179 157 Rahoitustuotot -9 4 -34 -2 -24 -2 -8 -16 ja -kulut -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen 271 169 196 197 243 150 171 141 veroja Tuloverot -34 -17 -72 -48 -82 -36 -24 -41 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden 237 152 124 149 161 113 147 100 voitto -------------------------------------------------------------------------------- LIIKETOIMINTASEGMENTIT Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2012 2011 % 2012 2011 % -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Kansainvälinen 1 053 1 075 -2 3 830 3 836 0 liiketoiminta Suomen 1 640 1 140 44 5 491 3 703 48 liiketoiminta ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 2 693 2 215 22 9 321 7 539 24 Käyttökate Kansainvälinen 146 250 -42 680 764 -11 liiketoiminta Suomen 393 265 48 1 251 925 35 liiketoiminta Kohdistamattomat -88 -97 -9 -376 -363 4 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 451 417 8 1 555 1 326 17 Liikevoitto Kansainvälinen 77 163 -53 402 472 -15 liiketoiminta Suomen 292 201 45 848 646 31 liiketoiminta Kohdistamattomat -88 -97 -9 -376 -363 4 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 281 267 5 874 755 16 Rahoitustuotot ja -9 -24 -63 -41 -50 -18 -kulut Tuloverot -34 -82 -59 -171 -184 -7 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 237 161 47 662 521 27 Muut tiedot: Poistot Kansainvälinen 70 87 -20 278 292 -5 liiketoiminta Suomen 101 64 58 403 280 44 liiketoiminta ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 171 151 13 681 572 19 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole 1-12/2012 tai 1-12/2011 tai mainittu 31.12.2012 31.12.2011 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 9 321 7 539 Liikevaihdon muutos, % 23,6 8,7 Liikevoitto 874 755 % liikevaihdosta 9,4 10,0 Voitto ennen veroja 833 705 % liikevaihdosta 8,9 9,4 Katsauskauden voitto 662 521 % liikevaihdosta 7,1 6,9 Oman pääoman tuotto, % 22,2 18,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,5 21,5 Korollinen vieras pääoma 339 566 Rahavarat 1 404 1 020 Vapaa kassavirta 1 165 570 Nettovelka -1 065 -454 Oma pääoma 2 981 2 973 Nettovelkaantumisaste, % -35,7 -15,3 Omavaraisuusaste, % 51,3 44,2 Taseen loppusumma 6 845 7 761 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin 499 1 478 varoihin % liikevaihdosta 5,4 19,6 Tuotekehitysmenot 1 619 1 313 % liikevaihdosta 17,4 17,4 Henkilöstö keskimäärin kauden 78 72 aikana Henkilöstö kauden alussa 73 65 Henkilöstö kauden lopussa 81 73 Tulos/osake, euroa 0,054 0,043 Oma pääoma/osake, euroa 0,240 0,239 -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|