2008-02-01 06:59:50 CET

2008-02-01 07:00:19 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Ahlstrom - Tilinpäätöstiedote

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2007: Kasvun ja rakennemuutosten vuosi. Osinkoehdotus 1,00 euroa osakkeelta


Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008

Liikevaihto kasvoi tilikaudella 2007 10,1 % ja oli 1 760,8 milj.
euroa (2006: 1 599,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 25,8 milj. euroa
(96,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 42,0 milj. euron
kertaluonteiset kustannukset (8,7 milj. euron kertaluonteiset
tuotot), jotka liittyivät pääasiassa vuoden neljännellä
neljänneksellä toteutettuihin rakennemuutoksiin. Ahlstrom päätti mm.
sulkea neljä tehdasta, joiden yhteenlaskettu liiketappio oli noin 4,3
milj. euroa rakennemuutoskustannusten lisäksi.

Voitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (81,2 milj. euroa) ja
sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 2,5 % (10,4 %). Osakekohtainen tulos
(EPS) oli 0,01 euroa (1,31 euroa).

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 1,00
euroa (1,00 euroa) osakkeelta.

Vuonna 2007 toteutetut toimenpiteet edistävät Ahlstromin
kasvuhankkeita ja toiminnallisen tuloksen selvää parantamista vuonna
2008.

Loka-joulukuu 2007 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä 23,3 % ja
oli 462,5 milj. euroa (ilman valuuttakurssien vaikutusta). Kasvu
johtui FiberComposites-toimialan ja Tekniset Paperit
-liiketoiminta-alueen hyvästä kysynnästä ja toteutetuista
kasvuinvestoinneista.

- Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 11,0 milj.
euroon Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikon
kannattavuuden vuoksi. Kannattavuuden heikentyminen johtui
suljettujen tehtaiden liiketappioista sekä teknisistä ongelmista La
Gèren tehtaan irrokepapereita valmistavan linjan käyttöönotossa,
mistä aiheutui 7,6 milj. euron lisäkustannukset.

- Ahlstrom ryhtyi kannattavuuden parantamiseen tähtääviin
toimenpiteisiin, joiden odotetaan kasvattavan yhtiön voittoa
vuositasolla noin 25 milj. eurolla.

Avainlukuja

+-------------------------------------------------------------------+
| Milj. euroa                 | 10-12/ | 10-12/ |         |         |
|                             |   2007 |   2006 |    2007 |    2006 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Liikevaihto                 |  462,5 |  389,0 | 1 760,8 | 1 599,1 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Liikevoitto/-tappio         |  -34,7 |   12,3 |    25,8 |    96,1 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Liikevoitto pl.             |   11,0 |   14,1 |    67,8 |    87,3 |
| kertaluonteiset erät        |        |        |         |         |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Voitto/tappio ennen veroja  |  -43,2 |    9,4 |     0,2 |    81,2 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Voitto ennen veroja pl.     |    2,5 |   11,3 |    42,1 |    72,5 |
| kertaluonteiset erät        |        |        |         |         |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Tilikauden voitto/tappio    |  -29,0 |    8,8 |     1,3 |    57,6 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Liiketoiminnan              |    9,8 |   25,0 |    43,9 |   119,2 |
| nettorahavirta              |        |        |         |         |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Velkaantumisaste, %         |   65,3 |   20,3 |    65,3 |    20,3 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Sijoitetun pääoman tuotto   |  -10,7 |    5,3 |     2,5 |    10,4 |
| (ROCE), %                   |        |        |         |         |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Sijoitetun pääoman tuotto   |        |        |         |         |
| (ROCE), %                   |        |        |         |         |
| pl. kertaluonteiset erät    |    3,6 |    6,1 |     6,3 |     9,5 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Rahavirta/osake, euroa      |   0,21 |   0,54 |    0,94 |    2,72 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Tulos/osake, euroa          |  -0,64 |   0,18 |    0,01 |    1,31 |
|-----------------------------+--------+--------+---------+---------|
| Osakkeiden lukumäärä        |        |        |         |         |
| katsauskaudella             |        |        |         |         |
| keskimäärin, 1000 kpl       | 46 671 | 45 602 |  46 476 |  43 802 |
+-------------------------------------------------------------------+


Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi vuotta 2007
seuraavasti:
- Vuonna 2007 käytimme vuonna 2006 toteutetussa listautumisannissa
kerätyt varat toimintamme laajentamiseen erityisesti nopeasti
kasvavilla BRIC-markkinoilla eli Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja
Kiinassa. Investointimme olivat arvoltaan yhteensä 370 milj. euroa.
Investointihankkeet etenevät aikataulussa, ja niiden vaikutus oli
osittain nähtävissä liikevaihdossamme, joka kasvoi 10 % eli 1 761
milj. euroon. FiberComposites-toimialan liikevaihto kasvoi 17 % ja
Specialty Papers -toimialan 4 %.
Olen tyytyväinen siitä, että FiberComposites-toimiala ja Tekniset
Paperit -liiketoiminta-alue pystyivät kasvattamaan liikevoittoaan
haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikko tulos pienensi kuitenkin
sijoitetun pääoman tuottomme (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä 6,3
%:iin vuonna 2007.
Ahlstrom pyrkii parantamaan kannattavuuttaan vuoden 2007 aikana
toteuttamillaan merkittävillä kustannusten karsimiseen tähtäävillä
toimenpiteillä. Rakennemuutokset johtivat neljän tehtaan sulkemiseen
ja yhtiön henkilöstömäärän pienenemiseen noin 10 %:lla. Odotamme
rakennemuutosten parantavan Ahlstromin tulosta vuositasolla noin 25
milj. eurolla. Ne vaikuttavat yhtiön tulokseen osittain jo vuoden
2008 alusta ja täysimääräisesti vuoden jälkimmäisestä puoliskosta
alkaen.
Ahlstromin liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Toiminnallinen
liikevoittomme vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä oli noin 20
milj. euroa ilman suljettujen tehtaiden liiketappioita ja
ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käyttöönoton teknisiä
ongelmia. Ahlstromilla on hyvät lähtökohdat kasvaa ja parantaa
taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.

Ahlstrom-konserni: Tilinpäätös 2007

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2007
Ahlstromin tuotteiden kysyntä kehittyi suotuisasti yhtiön
päämarkkina-alueilla Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta
huolimatta. Yhdysvalloissa kysynnästä yhä suurempi osuus perustui
lyhyen aikavälin sopimuksiin. Toispuoleisesti päällystettyjen
papereiden vienti Euroopasta oli edelleen vaikeaa.

Ahlstromin pääraaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan
vuosineljänneksen aikana saatavuusongelmien vuoksi. Lyhytkuituisen
sellun (BHKP) keskimääräinen dollarihinta oli noin 13 % korkeampi
kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja 6 % korkeampi kuin
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Pitkäkuituisen markkinasellun
(NBSK) keskimääräinen markkinahinta oli noin 15 % korkeampi kuin
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja 5 % korkeampi kuin vuoden
2007 kolmannella neljänneksellä.

Ahlstromin tärkeimpien synteettisten raaka-aineiden eli raionin ja
polyesterin hinnat nousivat merkittävästi jatkuvien
saatavuusongelmien vuoksi. Raionin hinta nousi yli 40 % vuonna 2007.
Kemikaalien hinnat eivät nousseet viimeisellä vuosineljänneksellä
öljyn hinnankorotuksista huolimatta.

Energian hinnat nousivat Keski-Euroopan siirtyessä energian
talvihinnoitteluun ja öljyn hintojen nousun vuoksi. Ahlstromin
pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja sähkö.

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2007

Ahlstrom-konsernin liikevaihto kasvoi 18,9 % 462,5 milj. euroon
(389,0 milj. euroa). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana
toteutetut yritysostot kasvattivat viimeisen vuosineljänneksen
liikevaihtoa 72,3 milj. eurolla. Valuuttakurssien vaihtelu,
pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, pienensivät
liikevaihtoa noin 17,3 milj. eurolla  eli 4,5 % vuoden 2006
viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vertailukelpoinen,
yritysostoilla ja valuuttakurssien vaikutuksilla oikaistu liikevaihto
kasvoi 4,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Myyntimäärät kasvoivat 24,3 % pääasiassa yritysostojen, orgaanisten
kasvuinvestointien ja hyvänä jatkuneen kysynnän ansiosta.

Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 22,1 % ja
oli 11,0 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Lasku johtui Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikosta tuloksesta, joka oli
seurausta suljettavien tehtaiden liiketappioista ja ranskalaisen La
Gèren tehtaan investoinnin käynnistysvaikeuksista, mistä aiheutui 7,6
milj. euron lisäkustannukset. Yritysostojen integrointikustannukset
pienensivät vuosineljänneksen liikevoittoa noin 1,0 milj. eurolla.

Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom toteutti viimeisellä
vuosineljänneksellä rakennemuutoksia. Yhtiö päätti sulkea
italialaisen Ascolin ja ranskalaisen Chantrainen tehtaat. Ahlstrom
päätti myös keskittää ilmansuodatinmateriaalien valmistusta
Yhdysvalloissa ja sulkea Darlingtonin ja Bellinghamin tehtaat.
Lisäksi Ahlstrom vei päätökseen vuonna 2007 tehtyjen yritysostojen
integroinnin ja virtaviivaisti toimintojaan eri puolilla
organisaatiota. Rakennemuutoksen ja integrointien seurauksena
suljetaan yhteensä neljä tehdasta ja yhdeksän tuotantolinjaa sekä
vähennetään 650 työpaikkaa eli noin 10 % henkilöstöstä.

Rakennemuutoksella tavoitellaan vuositasolla noin 25 milj. euron
tulosparannusta. Rakennemuutokseen liittyvät nettomääräiset
kertaluonteiset kustannukset olivat noin 45,7 milj. euroa (1,9 milj.
euroa), mistä 9,0 milj. euroa on omaisuuserien alaskirjauksia ja
loput liittyvät pääasiassa henkilöstövähennyksiin.

Vuosineljänneksen liiketappio oli 34,7  milj. euroa (12,3 milj. euron
liikevoitto).

Nettorahoituskulut olivat yhteensä 8,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
Nettokorkokulut kasvoivat 7,0 milj. euroon (1,7 milj. euroa)
nettovelan kasvun ja korkojen nousun vuoksi. Rahoituserien
nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat 0,5 milj. euroa (0,5
milj. euron tappio).

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden voitosta oli 0,1 milj. euroa (0,2
milj. euron tappio).

Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 2,5 milj.
euroon (11,3 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 43,2 milj. euroa
(9,4 milj. euron voitto). Verotuotot olivat 14,2 milj. euroa (0,7
milj. euron verokulut). Tilikauden tappio oli 29,0 milj. euroa (8,8
milj. euron voitto) ja tulos/osake (EPS) -0,64 euroa (0,18 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 3,6 %
(6,1 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -10,7 % (5,3 %). Oman
pääoman tuotto (ROE) oli -15,1 % (4,6 %).

Taloudellinen kehitys vuonna 2007

Ahlstrom-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2007 10,1 % ja oli
1 760,8 milj. euroa (1 599,1 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu,
erityisesti Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikkeneminen, pienensi
liikevaihtoa 48,3 milj. eurolla eli 3,0 %. Myyntimäärät kasvoivat
11,8 %. Yritysostoilla, valuuttakurssien vaihtelulla ja
investointiseisokeilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi
4,3 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 67,8 milj. euroa (87,3
milj. euroa). Liikevoiton pieneneminen oli seurausta Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikosta kannattavuudesta.
Kannattavuuden lasku johtui pääasiassa toispuoleisesti
päällystettyjen papereiden heikentyneestä kysynnästä ja
ylitarjonnasta Euroopassa, minkä seurauksena Ahlstrom päätti sulkea
Chantrainen ja Ascolin tehtaansa. Liiketoiminta-alueen kannattavuutta
heikensivät myös suljettavien tehtaiden liiketappiot ja La Gèren
tehtaan investoinnin käynnistysvaiheen tekniset ongelmat. Korkeat
raaka-aineiden ja energian hinnat sekä yritysostojen noin 3,0 milj.
euron integrointikulut pienensivät myös koko vuoden liikevoittoa.

Vuonna 2007 nettomääräiset kertaluonteiset kustannukset olivat 42,0
milj. euroa (8,7 milj. euron kertaluonteiset tuotot). Kertaluonteiset
kustannukset liittyivät pääasiassa viimeisellä vuosineljänneksellä
toteutettuihin rakennemuutoksiin. Kertaluonteiset tuotot liittyivät
pääasiassa kolmen italialaisen voimalaitoksen myyntiin ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Sulkemistoimenpiteistä aiheutuneiden
kertaluonteisten kustannusten lisäksi suljettavat tehtaat tuottivat
4,3 milj. euron liiketappion.

Kannattavuuden parantamiseksi Ahlstrom ilmoitti vuoden 2007 aikana
myyntihintojen korotuksista kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Ahlstromin toiminnan jatkuvaan parantamiseen tähtäävän aPlus-ohjelman
avulla onnistuttiin lisäämään toimintojen tuottavuutta vuoden aikana.

Vuoden 2007 liikevoitto oli 25,8 milj. euroa (96,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat yhteensä 25,6 milj. euroa (14,9 milj.
euroa). Nettokorkokulut kasvoivat 20,9 milj. euroon (8,4 milj. euroa)
nettovelan määrän kasvun ja korkotason nousun vuoksi. Rahoituserien
nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat 1,2 milj. euroa (4,5
milj. euroa).

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,06 milj. euroa
(0,03 milj. euron voitto).

Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 42,1 milj.
euroon (72,5 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa
(81,2 milj. euroa). Verotuotot olivat 1,2 milj. euroa (23,6 milj.
euron verokulut). Tilikauden voitto oli 1,3 milj. euroa (57,6 milj.
euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,01 euroa (1,31 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 %
(9,5 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 2,5 % (10,4 %). Oman
pääoman tuotto (ROE) oli 0,2 % (8,5 %).

Rahoitus ja rahoitusasema vuonna 2007

Liiketoiminnan nettorahavirta pieneni vuonna 2007 43,9 milj. euroon
(119,2 milj. euroa) käyttöpääoman lisäännyttyä liikevaihdon kasvun
seurauksena. Lisäksi Ahlstrom luopui ensimmäisellä
vuosineljänneksellä Isossa-Britanniassa etuuspohjaisesta
eläkejärjestelystä ja kattoi eläkejärjestelystä kertynyttä
eläkevastuuta eläkerahastoon tehdyllä 20,8 milj. euron maksulla, mikä
vaikutti yhtiön kassavirtaan.

Korolliset nettovelat kasvoivat 335,9 milj. eurolla 491,1 milj.
euroon (31.12.2006: 155,2 milj. euroa) Ahlstromin mittavan
investointiohjelman ja neljän yritysoston seurauksena.

Velkaantumisaste nousi 65,3 %:iin (31.12.2006: 20,3 %) ja
omavaraisuusaste laski 44,0 %:iin (31.12.2006: 56,5 %).

Kasvustrategian toteuttaminen vuonna 2007

Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaanisiin investointeihin
että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville
markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa
liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan
vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.

Vuonna 2007 Ahlstrom toteutti kasvustrategiaansa tekemällä neljä
yritysostoa ja useita orgaanisia kasvuinvestointeja neljässä
maanosassa. Näiden arvo yhteensä oli 371,9 milj. euroa.

Investoinnit vuonna 2007 ja arvio vuodelle 2008

Investoinnit ilman yritysostoja olivat 154,7 milj. euroa (120,1 milj.
euroa). Vuonna 2007 yritysostojen arvo oli 217,2 milj. euroa (7,8
milj. euroa).

Vuonna 2008 orgaanisten investointien arvon odotetaan olevan noin 120
milj. euroa. Luvussa ovat mukana jo aiemmin julkistettu Chirnsiden
tehtaalle Isossa-Britanniassa rakennettava teepussien ja muiden
vastaavien suodatintuotteiden markkinoita palveleva kuitukangaslinja,
Brasiliaan rakennettava pyyhkimistuotelinja sekä osittain myös Intian
Gujaratin osavaltioon rakennettava terveydenhoitoalan kuitukankaita
valmistava tehdas.

Yritysostot ja investointipäätökset vuonna 2007

Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen
kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan
kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa.
Investointi on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden
liiketoiminnan osto vahvistui 30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60
milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi tehdasta Italiassa.
Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 65 milj. euroa.

Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin
osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa viiden
hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili-
ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa.
Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.

Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen
neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan. Linja tulee
sijaitsemaan Ahlstromin Bethunen tehtaalla Yhdysvaltain
Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa
2008, ja se palvelee pääasiassa Pohjois-Amerikan kasvavia
pölynsuodatinmarkkinoita.

Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui
25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuului
yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi
Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden vuotuinen liikevaihto on noin
110 milj. euroa.

Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007.
Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita
käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa
ilmansuodattimissa. Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan
kuului yksi tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa.

Ahlstromin yhdessä brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP)
-yhtiön kanssa perustama yhteisyritys Ahlstrom-VCP aloitti
toimintansa 3.9.2007. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP
40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta oli noin 80 milj. euroa.
Yhteisyrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa.

Ahlstrom allekirjoitti 21.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co
-yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat
sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden
erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Ahlstrom tulee
omistamaan yhteisyrityksestä 70 %. Velaton kauppahinta on noin 10
milj. euroa. Yhteisyrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin
12 000 tonnia. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä.

Ahlstrom päätti 13.12.2007 kaksinkertaistaa erikoislujitteiden
tuotantokapasiteettinsa Yhdysvalloissa vastatakseen erityisesti
tuulivoimateollisuuden voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Kapasiteetin
lisäys toteutetaan kahdessa vaiheessa vuoden 2011 loppuun mennessä.
Investointi on suuruudeltaan yhteensä noin 7 milj. euroa.

Ahlstrom päätti 13.12.2007 investoida noin 10 milj. euroa
kuitukankaiden tuotantoon Torinon tehtaallaan Italiassa. Yhtiö
muuttaa irrokepohjapapereita valmistavan paperikone PM4:n tuottamaan
teollisia kuitukankaita. Tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2009
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä ja se tulee palvelemaan
rakennusteollisuudessa toimivia asiakkaita.

Ahlstrom päätti 13.12.2007 investoida 38 milj. euroa uuteen
spunmelt-teknologiaa hyödyntävään terveydenhoitoalan kuitukankaita
valmistavaan tehtaaseen Intiassa. Uusi tehdas tukee Ahlstromin
liiketoiminnan kasvua Intiassa. Tehdas tulee sijaitsemaan Mundran
erikoistalousalueella Gujaratin osavaltiossa ja sen odotetaan
aloittavan toimintansa vuoden 2009 loppuun mennessä.

Vuonna 2007 käynnistetyt orgaaniset investoinnit

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom korjasi lasiuunin ja
lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla.

Ahlstromin uusi kuitukangaslinja Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa
Yhdysvalloissa käynnisti tuotannon vuoden 2007 aikana.

Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä
kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä
Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa käynnisti tuotantoaan tammi-syyskuussa
2007.

La Gèren tehtaalla Ranskassa saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä
irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus.
Investointiseisokki kesti viisi viikkoa. Teknisten ongelmien vuoksi
investointi käynnistyi vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla.

Uuden teollisia kuitukankaita valmistava tuotantolinja Brignoud'n
tehtaalla Ranskassa käynnistyi joulukuussa 2007.

Uuden lasihuopaa valmistavan tehtaan Tverissä Venäjällä odotettiin
käynnistyvän joulukuussa 2007. Käynnistyminen siirrettiin tammikuun
2008 loppuun.

Divestoinnit vuonna 2007

Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian
Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj.
euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö
keskittyy korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin ja luopuu
ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä sekä vähentää
niihin liittyviä kustannuksia.

Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) vuonna 2007

Innovaatiot ovat keskeinen osa Ahlstromin kasvustrategiaa. Vuonna
2007 T&K-kulut olivat yhteensä 27,0 milj. euroa (25,0 milj. euroa)
eli 1,5 % (1,6 %) Ahlstromin liikevaihdosta.

Vuonna 2007 Ahlstrom käynnisti useita orgaanisia investointeja, minkä
seurauksena yhtiön liikevaihdosta 39 % (39 %)muodostui uusista tai
parannetuista tuotteista. Yhtiön tavoite on, että uusien tai
parannettujen tuotteiden osuus koko liikevaihdosta on 25-35 %.

Ahlstrom toi markkinoille edellisvuosien tapaan uusia tuotteita ja
teknologioita vahvistaakseen edelleen johtavaa asemaansa
kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Ranskan ympäristö- ja
energiavirasto ADME palkitsi Ahlstromin innovatiivisen fotokatalyysia
hyödyntävän suodatinmateriaalin, jota käytetään hajunpoistoon
kehitetyssä moduulirakennuksessa. Muita uusia tuotteita olivat muun
muassa sellupohjaiset ja hajoavat pyyhkeet sekä uusi
erikoislujitetuotepaketti, jota käytetään infuusioprosessissa
tuulivoima- ja veneteollisuudessa.

Ahlstrom kehitti edelleen nanokuituja hyödyntävää teknologiaa, ja
vuonna 2007 toteutettu suodatinmateriaaleja valmistavan yrityksen
osto toi Ahlstromille uutta mikrolasikuituja hyödyntävää
teknologiaosaamista. Työ olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksien
parantamiseksi ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden kuten
eukalyptussellun hyödyntämiseksi sekä valmistuskustannusten
pienentämiseksi jatkui myös vuonna 2007.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2007

Ahlstromin Specialty Papers -toimialan organisaatiota muutettiin
1.10.2007 alkaen yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Aikaisemmin
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet
ranskalaiset Stenayn ja Rottersacin tehtaat siirrettiin Tekniset
Paperit -liiketoiminta-alueeseen. Tehtaissa on yhteensä 410
työntekijää. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Etiketti- ja
pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueeksi. Ahlstromin taloudellinen
raportointi vastaa uutta rakennetta 1.10.2007 alkaen.

Kannattavuutensa parantamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti
Ahlstrom päätti vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä sulkea
italialaisen Ascolin ja ranskalaisen Chantrainen tehtaat. Ascolin
tehdas suljettiin tammikuussa 2008, ja Chantrainen tehtaan sulkemisen
odotetaan toteutuvan vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana.

Ahlstrom päätti myös keskittää ilmansuodatinmateriaaliensa
valmistusta Yhdysvalloissa siirtämällä Bellinghamissa
Massachusettsissa ja Darlingtonissa Etelä-Carolinassa sijaitsevat
toimintonsa Bethunen tehtaalle Etelä-Carolinassa alentaakseen
kiinteitä kustannuksia. Darlingtonin tehdas suljettiin vuoden 2007
lopussa, ja Bellinghamin tehdas suljetaan viimeistään vuoden 2008
kolmannella neljänneksellä. Ahlstrom vei myös päätökseen vuonna 2007
toteutettujen yritysostojen integrointiprosessin.

Muutokset yrityksen johtoryhmässä vuonna 2007

Ahlstromin suodatinmateriaaliliiketoiminnasta Euroopassa ja
Etelä-Amerikassa vastannut Daniele Borlatto nimitettiin Irroke- ja
etikettipaperit -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja
yhtiön johtoryhmän jäseneksi 11.10.2007 alkaen. Daniele Borlatto on
ollut Ahlstromin palveluksessa myynnin ja taloushallinnon
johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen.

Ahlstromin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueesta (nimi
muutettiin 1.10.2007 alkaen Irroke- ja etikettipaperit
-liiketoiminta-alueeksi) aiemmin vastannut Diego Borello nimitettiin
innovaatioista ja teknologiasta vastaavaksi johtajaksi 11.10.2007
alkaen. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Henkilöstö


+-------------------------------------------------------------------+
|                                           |  2007 |  2006 |  2005 |
|-------------------------------------------+-------+-------+-------|
| Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa      | 6 481 | 5 677 | 5 525 |
|-------------------------------------------+-------+-------+-------|
| Henkilöstön lukumäärä keskimäärin         | 6 108 | 5 687 | 5 605 |
|-------------------------------------------+-------+-------+-------|
| Palkat ja palkkio, ml. bonukset, milj.    |       |       |       |
| euroa                                     | 256,9 | 234,1 | 225,1 |
+-------------------------------------------------------------------+


Ahlstromin henkilöstöstä 68 % toimi Euroopassa, 23 %
Pohjois-Amerikassa ja 10 % muualla maailmassa. Henkilöstöstä 23 %
työskenteli Yhdysvalloissa, 21 % Ranskassa, 16 % Italiassa, 12 %
Suomessa ja 9 % Saksassa.

Vuonna 2007 FiberComposites-toimialalla työskenteli 55 % Ahlstromin
työntekijöistä, Specialty Papers -toimialalla 39 % ja muissa
toiminnoissa 6 %.

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2007.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen
seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen Sebastian Bondestam, Jan
Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F.
Zetteler. Uudeksi jäseneksi valittiin Thomas Ahlström
nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi
jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
enintään 4 500 000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen
2.4.2008 pidettävään yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei käyttänyt
vuonna 2007 oikeuttaan hankkia, luovuttaa tai myydä yhtiön osakkeita.

Riskienhallinta

Ahlstromin riskienhallinnan tehtävänä on arvioida johdonmukaisesti
päivittäiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä
riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea yhtiön asettamien
tavoitteiden toteutumista ja toisaalta välttää tavoitteiden
toteutumista vaarantavia toiminnallisia tai taloudellisia häiriöitä.

Konsernin riskienhallintapolitiikan mukaan organisaation tavoitteiden
saavuttamista vaarantavat tekijät on tunnistettava, analysoitava,
arvioitava, ja niihin on valmistauduttava yhtiön suojaamiseksi
tappioilta, epävarmuudelta ja mahdollisuuksien menettämiseltä.
Riskienhallintapolitiikassa määritellään myös riskienhallintaan
liittyvät keskeiset tehtävät ja vastuualueet.

Ahlstromin riskienhallinnan kehittämisohjelma jatkui vuonna 2007.
Jäsenneltyä riskienarviointia on jatkettu vuonna 2007 sisältäen sekä
riskienarviointiprosessin ottamisen osaksi strategista
liiketoimintasuunnittelua että liiketoiminta-alueille järjestettyjä
yksityiskohtaisia riskienarviointitilaisuuksia.

Ahlstrom on luokitellut liiketoimintaansa vaikuttavat riskit kolmeen
ryhmään, jotka ovat strategiset liiketoimintariskit, toiminnalliset
riskit sekä rahoitusriskit.

Strategiset liiketoimintariskit
Strategiset liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen,
kuten asiakassuhteisiin, tuotekehitykseen, kilpailuedun
säilyttämiseen laadussa, palveluissa ja tuotantokapasiteetin
käytössä, sekä investointeihin ja yritysostoihin. Osa Ahlstromin
strategisista liiketoimintariskeistä liittyy kuitumateriaalien
maailmanmarkkinoihin, tuotantokapasiteetin käyttöasteeseen,
raaka-aineiden hankintaan sekä toteutettujen kasvuhankkeiden
integrointeihin. Yhtiön organisaatiorakenteen mukaisesti
liiketoiminta-alueilla ja tuotelinjoilla on päävastuu strategisten
liiketoimintamahdollisuuksien ja -riskien käsittelystä.

Toiminnalliset riskit
Toiminnalliset riskit liittyvät usein puutteisiin tai virheisiin
sisäisissä prosesseissa, henkilöstön toiminnassa, järjestelmissä tai
ulkoisissa tapahtumissa. Toteutuessaan riskit voivat aiheuttaa
tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia,
ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita. Ahlstrom on kehittänyt
vahinkojen ehkäisemiseen liittyviä toimintaprosessejaan
tunnistaakseen toiminnalliset riskit ja lievittääkseen niiden
vaikutusta. Ahlstrom lievittää toiminnallisten riskien taloudellista
vaikutusta konserninlaajuisella vakuutusohjelmalla.

Rahoitusriskit
Konsernirahoitus vastaa rahoitusriskien hallinnasta yhtiön
rahoituspolitiikan mukaisesti. Hallitus valvoo konsernirahoituksen
toimintaa tarkastusvaliokunnan kautta. Rahoituspolitiikka kattaa
rahoituksen hankkimiseen, korkoihin ja ulkomaanvaluuttoihin liittyvät
riskit sekä vastapuoliriskin. Ahlstromin rahoitusriskeissä ei ole
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2007 aikana.

Ahlstromin riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön
vuosikertomuksessa vuodelta 2007.

Työturvallisuus- ja ympäristöasiat

Ahlstrom noudattaa työturvallisuus-, ympäristö- ja
omaisuudensuojeluasioissa (HSEA) jatkuvan parantamisen mallia. Mallia
sovelletaan kaikissa Ahlstromin tuotteiden elinkaaren vaiheissa,
tuotekehityksestä raaka-aineiden hankintaan, tuotantoon, jakeluun
sekä tuotteiden hävittämiseen tai kierrättämiseen.

Ahlstromin toiminnallinen organisaatio muuttui merkittävästi vuonna
2007. Yhtiö osti tai käynnisti kymmenen uutta tuotantolinjaa vuoden
aikana. Neljä tehdasta suljettiin tai päätettiin sulkea. Kaikissa
ostetuissa tehtaissa tehtiin ympäristöön liittyvä due diligence
-tarkastus. Kaikissa suljettavaksi päätetyissä tehtaissa noudatetaan
ennalta määriteltyä toiminnan lopettamisprosessia, jonka avulla
pyritään varmistamaan, että riskeihin varaudutaan ja lainsäädäntöä
noudatetaan.

Ympäristötunnuslukujen mukaan Ahlstromin ympäristönsuojelun tulokset
paranivat vuonna 2007. Vuoden aikana panostettiin energian säästöön.
Ahlstrom teki useita merkittäviä energiaa säästäviä investointeja
hyödyntäen energiansäästön edistämiseen varattuja varoja. Näiden
investointien vaikutus oli nähtävissä vuoden kolmannella ja
neljännellä neljänneksellä. Energian käytön tehostuessa myös
hiilidioksidipäästöjen määrä väheni maailmanlaajuisesti. Ahlstrom
odottaa yhtiön päästöoikeuksien ylittävän päästöjen määrän Euroopan
unionin päästökauppajärjestelmän toisella kaudella (2008-2012).
Prosessiveden käyttö tehostui ja kaatopaikkajätteen määrä aleni
edelleen, sillä tuotantolaitokset tehostivat raaka-aineiden käyttöä
ja siirtyivät ympäristöystävällisempiin
jätteidenkäsittelytekniikoihin. Ahlstromin tuotantolaitoksissa ei
sattunut merkittäviä ympäristövahinkoja vuonna 2007.

Ahlstromin käsityksen mukaan sen tehtailla ei ole merkittäviä
ongelmia sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamisessa. Yhtiö
seuraa jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä maailmanlaajuisesti.
Tällä hetkellä Ahlstromin näkemyksen mukaan ympäristölainsäädäntöön
ei ole odotettavissa merkittäviä yhtiön toimintaan tai
tuotevalikoimaan vaikuttavia muutoksia.

Edellisvuosien tapaan Ahlstrom raportoi ympäristöasioistaan
yksityiskohtaisemmin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu pörssin
Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Vuonna 2007 vaihdettiin kaikkiaan 14,5 miljoonaa osaketta, joiden
kokonaisarvo oli 290,1 milj. euroa. Osakkeen alin kauppahinta vuonna
2007 oli 16,03 euroa ja korkein 24,50 euroa. Vuoden viimeinen kauppa
tehtiin 31.12.2007 hintaan 16,37 euroa. Ahlstromin osakkeiden
markkina-arvo vuoden lopussa oli 764,0 milj. euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake oli tilikauden lopussa 15,35
euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).

Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden
merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.

Ahlstromin optio-ohjelmiin I (2001) ja II (2001) kuuluvilla
optio-oikeuksilla merkittiin vuonna 2007 yhteensä 1 008 871 uutta
Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien osakepääoman
korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa 70 005
912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 46 670 608.

Muita tapahtumia

Joulukuussa 2007 Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti laajentaa
kompensaatiovaliokunnan vastuualuetta kattamaan myös
nimitysvaliokunnalle kuuluneet tehtävät. Muutos astui voimaan heti.
Valiokunnan nimi muutettiin kompensaatio- ja nimitysvaliokunnaksi.
Valiokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Jan Inborr
ja Urban Jansson. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan pääasiallisia
tehtäviä on päättää toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden
palkoista ja muista eduista sekä ehdottaa jäseniä yhtiön hallitukseen
ja laatia ehdotus hallituksen palkkioista.

Ahlstromin pääkonttori muutti joulukuussa 2007 kustannustehokkaampiin
tiloihin Helsingin Salmisaareen Eteläesplanadilta, missä yhtiön
pääkonttori oli sijainnut vuodesta 1937 alkaen. Ahlstrom on
vuokrannut uudet toimitilat Ahlström Capitalilta.

Näkymät vuoden 2008 ensimmäiselle puoliskolle

Kysynnän Ahlstromin päämarkkina-alueilla odotetaan pysyvän hyvänä.
Yhdysvalloissa talouskasvun hidastuminen lisää markkinoiden
epävarmuutta ja heikentää kysynnän lyhyen tähtäimen ennustettavuutta.
Ahlstrom ei kuitenkaan tällä hetkellä näe merkkejä toimitusten
vähenemisestä päämarkkinasegmenteillään Yhdysvalloissa. Hiljattain
tehtyjen yritysostojen ja Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa
käynnissä olevien investointihankkeiden odotetaan kasvattavan
Ahlstromin liikevaihtoa 10 %:lla.

Ahlstromin pääraaka-aineiden, erityisesti sellun, hintojen odotetaan
nousevan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla katsauskauden
aikana. Öljyn hinta jatkoi nousuaan vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä, minkä odotetaan pitävän energian ja synteettisten
kuitujen kustannukset korkeina. Kemikaalien hintojen odotetaan
kehittyvän epäyhtenäisesti.

Ahlstrom korottaa parhaillaan myyntihintojaan kaikilla
liiketoiminta-alueillaan parantaakseen kannattavuuttaan. Vuoden 2007
viimeisellä neljänneksellä päätettyjen rakennemuutosten seurauksena
Ahlstromin kustannusrakenne on entistä kilpailukykyisempi vuonna
2008. Rakennemuutoksilla tavoitellaan vuositasolla noin 25 milj.
euron tulosparannusta, ja ne vaikuttavat yhtiön tulokseen osittain jo
vuoden 2008 alusta, ja täysimääräisesti vuoden toisesta puoliskosta
alkaen.

Toteutettujen kasvuhankkeiden ja päätettyjen rakennemuutosten
ansiosta Ahlstromilla on hyvät lähtökohdat kasvaa ja parantaa
taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.

Tarkempia tietoja liiketoiminta-alueiden lähiaikojen näkymistä on
liitteenä olevissa toimialakatsauksissa.

Ehdotus voitonjaosta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen
ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja maksupäivä
14.4.2008.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen
tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70 000 euroa.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2008

Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2008
seuraavasti:


+------------------------------------------------------------+
| Vuosikertomus 2007                 | Viikko 12             |
|------------------------------------+-----------------------|
| Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta | perjantaina 25.4.2008 |
|------------------------------------+-----------------------|
| Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta   | perjantaina 25.7.2008 |
|------------------------------------+-----------------------|
| Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta   | tiistaina 28.10.2008  |
+------------------------------------------------------------+


Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona
2.4.2008 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e,
Helsinki.

Tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Helsinki, 1.2.2008

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718

Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2006 tuloksesta
tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille pidetään perjantaina
1.2.2008 Helsingin Pörssiklubilla, osoite Fabianinkatu 14 A.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
pidetään perjantaina 1.2.2008 klo 13.00. Puheluun voi osallistua
soittamalla numeroon +44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen
konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite
puhelusta on kuunneltavissa 8.2.2008 asti numerossa + 44 (0) 20 7031
4064 koodilla 782251.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa
www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot 1.2.2008
tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen.

Eräät kannanotot tässä tilinpäätöstiedotteessa ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin
näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat
siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön
liiketoiminnan muutoksille.

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim.
suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa
vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi
Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.

Liitteet

1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös 2007


Liite 1

Toimialakatsaukset

Ahlstromin raportointi perustuu kahteen toimialaan, jotka ovat
FiberComposites ja Specialty Papers.

FiberComposites-toimiala
Avainlukuja

+-----------------------------------------------------------------------+
| Milj. euroa             |     |     |         |10-12/|10-12/|         |
|                         | 2007| 2006|Muutos, %|  2007|  2006|Muutos, %|
|-------------------------+-----+-----+---------+------+------+---------|
|Liikevaihto              |941,4|808,2|     16,5| 249,7| 195,4|     27,8|
|-------------------------+-----+-----+---------+------+------+---------|
|Liikevoitto pl.          |     |     |         |      |      |         |
|kertaluonteiset erät     | 60,6| 54,1|     12,0|  15,7|  11,0|     43,2|
|-------------------------+-----+-----+---------+------+------+---------|
|Liikevoitto, %,          |     |     |         |      |      |         |
|pl kertaluonteiset       |     |     |         |      |      |         |
|erät                     |  6,4|  6,7|         |   6,3|   5,6|         |
|-------------------------+-----+-----+---------+------+------+---------|
|Sidotun pääoman tuotto   |     |     |         |      |      |         |
|(RONA), %                |     |     |         |      |      |         |
|pl. kertaluonteiset erät |  8,7|  8,9|         |   8,0|   7,2|         |
+-----------------------------------------------------------------------+


FiberComposites-toimiala koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta:
Kuitukankaat, Suodatinmateriaalit ja Lasikuitumateriaalit.

Neljäs vuosineljännes
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi
merkittävästi eli 27,8 % ja oli 249,7 milj. euroa (195,4 milj.
euroa), mikä vastaa 54 %:ia konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon
kasvu johtuu pääasiassa vuonna 2007 toteutetuista yritysostoista,
kasvuinvestoinneista ja hyvästä kysynnästä. Myyntimäärät kasvoivat
39,8 %. Orlandin kuitukangasliiketoiminnan, Fiberwebin
kuluttajapyyheliiketoiminnan ja Fabriano S.p.A:n osto kasvattivat
vuosineljänneksen liikevaihtoa 48,2 milj. eurolla. Yrityskaupoilla ja
valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi selvästi eli 10,2 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vuoden 2007 viimeisellä
neljänneksellä merkittävästi ja oli 15,7 milj. euroa (11,0 milj.
euroa) huolimatta raaka-aineiden hintojen noususta ja tiettyjen
raaka-aineiden, erityisesti abaca-sellun, raionin ja metanolin,
saatavuusongelmista.

Vuosi 2007
Toimialan vuoden 2007 liikevaihto kasvoi 16,5 % ja oli 941,4 milj.
euroa (808,2 milj. euroa), mikä vastaa 53 %:ia konsernin
liikevaihdosta. Myyntimäärät kasvoivat 23,3 % vuoden 2006 tasosta.
Liikevaihdon kasvu johtuu kaikilla liiketoiminta-alueilla
vallinneesta hyvästä kysynnästä sekä vuonna 2007 toteutetuista
yritysostoista ja orgaanisista kasvuinvestoinneista.
Valuuttakurssivaikutuksilla ja yritysostoilla oikaistu liikevaihto
kasvoi 6,6 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selvästi ja oli 60,6
milj. euroa (54,1 milj. euroa). Toimialan kannattavuuden paraneminen
johtui pääasiassa kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon
kasvusta. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu ja useiden
merkittävien tuotantolinjojen käynnistäminen vuonna 2007 kuitenkin
painoivat toimialan kannattavuutta. Yritysostojen integrointikulut
heikensivät lisäksi liikevoittoa 3,0 milj. eurolla vuonna 2007.

Parantaakseen kannattavuuttaan Ahlstrom päätti vuoden 2007
viimeisellä vuosineljänneksellä virtaviivaistaa toimintojaan
yhdistämällä Bellinghamissa, Massachusettsissa ja Darlingtonissa,
Etelä-Carolinassa sijaitsevat ilmansuodatinmateriaalitoiminnot
Bethunen tehtaalleen Etelä-Carolinaan.

Ahlstrom sai myös päätökseen vuonna 2007 tehtyjen yritysostojen
integroinnin. Integrointiprosessin ja FiberComposites-toimialan
rakennemuutoksen seurauksena toimialalla päätettiin sulkea kuusi
tuotantolinjaa ja vähentää 200 työpaikkaa. Rakennemuutos tukee
osaltaan toimialan tulosparannusta vuonna 2008.

Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (28 % konsernin liikevaihdosta)

Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa,
terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa
sekä muissa teollisissa sovelluksissa.

Kysyntä pysyi hyvänä kaikissa tuoteryhmissä vuonna 2007 huolimatta
Yhdysvaltain taloudellisen tilanteen epävarmuudesta.
Liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat merkittävästi eli 54,4 %.
Liikevaihto kasvoi 33,5 % ja oli 491,6 milj. euroa. Kasvu johtui
pääasiassa pyyhkimistuotteiden ja tapettimateriaalien kysynnän
vahvasta kasvusta sekä pyyhkimistuotelinjan orgaanisista
investoinneista ja yrityskaupoista.

Vuonna 2007 toteutettujen kasvuhankkeiden ansiosta Ahlstrom on
maailman suurin pyyhkimistuotteiden valmistaja. Vertailukelpoinen,
yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto
kasvoi 7,7 %. Noin 50 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on
dollarimääräistä, minkä vuoksi Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen
pienensi liiketoiminta-alueen liikevaihtoa vuonna 2007.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminta-alueen
myyntimäärät kasvoivat 90,0 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Liikevaihto oli 141,1 milj. euroa eli 58,7 % suurempi kuin
vastaavalla neljänneksellä vuonna 2006. Kasvu johtui useimmissa
tuoteryhmissä jatkuneesta vahvasta kysynnästä ja kasvuinvestointien
ja yritysostojen positiivisesta vaikutuksesta. Yhdysvaltojen dollarin
heikkeneminen pienensi liikevaihtoa vuoden viimeisellä
neljänneksellä.

Energian ja raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan vuoden 2007
viimeisellä neljänneksellä. Vuositasolla liiketoiminta-alueen
tärkeimpiin raaka-aineisiin kuuluvan raionin hinta nousi yli 40 %.
Liiketoiminta-alue pystyi kuitenkin osittain kompensoimaan
kustannusten nousun vaikutuksia parantamalla toiminnan tuottavuutta
useimmissa tuotantolaitoksissa ja nostamalla myyntihintoja
merkittävästi.

Neljännellä vuosineljänneksellä Ahlstrom päätti investoida uuteen
terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaan tehtaaseen Intiassa.
Tehdas mahdollistaa Ahlstromin liiketoiminnan laajenemisen alueella.
Lisäksi Ahlstrom päätti noin 10 milj. euron investoinnista, jolla
muutetaan Torinon tehtaalla Italiassa tällä hetkellä erikoispapereita
valmistava paperikone tuottamaan teollisia kuitukankaita.

Liiketoiminta-alueen tärkeimpien tuotteiden kysyntä on tällä hetkellä
hyvää yhtiön päämarkkina-alueilla.


Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (19 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden
suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.

Suodatinmateriaalien kokonaiskysyntä kehittyi edelleen suotuisasti
vuonna 2007. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä oli
hyvää Euroopassa ja erityisen vahvaa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa
voimakkaan taloudellisen kasvun ansiosta. Lisäksi tietyt Ahlstromin
asiakkaat siirsivät toimintojaan näille alueille. Pohjois-Amerikassa
kysynnän kehitys vaihteli. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien
kysyntä pysyi hyvänä, mutta ilmansuodatinmateriaalien markkinat
kärsivät edelleen asuntomarkkinoiden hidastumisesta.  Nesteiden
suodatinmateriaalien kysyntä pysyi vakaana koko vuoden.

Liiketoiminta-alueen koko vuoden myyntimäärät kasvoivat 3,1 %.
Liikevaihto oli 332,6 milj. euroa eli vuoden 2006 tasolla.
Valuuttakurssivaikutuksilla ja yritysostoilla oikaistu liikevaihto
kasvoi 4,0 %.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 3,2 %.
Kasvua vauhditti pääasiassa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien
kysynnän jatkuva vahva kasvu kaikilla maantieteellisillä
markkina-alueilla, erityisesti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.
Liikevaihto pieneni 2,8 % ja oli 78,7 milj. euroa myyntimäärien
kasvusta huolimatta. Liikevaihdon pieneneminen johtui Yhdysvaltain
dollarin kurssin heikkenemisestä.

Energian ja raaka-aineiden, erityisesti sellun ja
metanolijohdannaisten, hinnat nousivat merkittävästi.
Liiketoiminta-alue on korottanut hintoja kaikilla maantieteellisillä
alueilla parantaakseen kannattavuuttaan.

Darlingtonin tehtaalle suunniteltu, 11.5.2007 julkistettu 8 milj.
euron investointi neulausteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan
rakennetaan Bethunen tehtaalle. Tuotantolinjan odotetaan käynnistyvän
kesäkuussa 2008. Ahlstrom päätti 8.10.2008 laajentaa
suodatinmateriaalien valmistuskapasiteettia Windsor Locksin tehtaalla
Yhdysvalloissa muuttamalla aiemmin kuitukankaita valmistaneen
tuotantolinjan suodatinmateriaalien tuotantoon.

Kuljetusteollisuudessa käytettävien suodatinmateriaalien kysynnän
odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti Euroopassa, Aasiassa ja
Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa suodatinmateriaalien
markkinanäkymät ovat epävarmat ja niiden suunta riippuu yleisen
taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Ilmansuodatinmateriaalien
markkinatilanne pysyy vaikeana.

Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa,
vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä
urheiluvälineissä.

Markkinatilanne Ahlstromin lasikuitumateriaalien asiakastoimialoilla
kehittyi vuonna 2007 suotuisasti kaikilla päämarkkina-alueilla.
Erityisesti tuulivoimamarkkinat kasvoivat vahvasti. Vuonna 2007
lasikuitumateriaalien myyntimäärät kasvoivat 9,8 % ja liikevaihto
11,1 % eli 122,0 milj. euroon. Kasvua vauhdittivat erityisesti
Ahlstromin uuden erikoislujitteita tuulivoima-, kuljetus- ja
veneteollisuudelle valmistavan tehtaan käynnistyminen Bishopvillessa
Yhdysvalloissa ja Karhulan tehtaalla alkuvuonna toteutettu
kapasiteetin laajennus. Myös hinnankorotukset ja parannukset
tuotemixissä lisäsivät myynnin kasvua.

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 26,2 %
ja liikevaihto 16,0 % eli 30,8 milj. euroon. Kysyntä oli neljänneksen
aikana edelleen vahvaa, ja Ahlstromin lasikuitumateriaaleja
valmistava tuotantokapasiteetti oli täysin käytössä.

Raaka-aineiden ja energian hinnat jatkoivat nousuaan koko vuoden
2007. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutus pystyttiin kuitenkin
pääosin kompensoimaan korottamalla myyntihintoja kaikissa
tuoteryhmissä. Liiketoiminta-alue jatkaa hinnankorotuksia ja
tuottavuuden tehostamista.

Tverissä Venäjällä sijaitsevan rakennusmateriaali- ja
muovikomposiittiteollisuutta palvelevan uuden lasihuopatehtaan
odotettiin käynnistyvän joulukuussa 2007, mutta tehdas aloitti
toimintansa tammikuun lopussa 2008.

Vuoden 2007 lopulla Ahlstrom päätti kaksinkertaistaa
erikoislujitteiden tuotantokapasiteettinsa Bishopvillen tehtaalla
Yhdysvalloissa vastatakseen nopeasti kasvavaan kysyntään erityisesti
tuulivoimamarkkinoilla. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2008 Ahlstrom
investoi noin 3 milj. euroa uusiin koneisiin ja laitteisiin. Toisen
vaiheen investointien arvo on noin 4 milj. euroa.

Vuonna 2007 tehdyt investoinnit vahvistavat edelleen Ahlstromin
asemaa maailmanlaajuisesti johtavana lasikuitumateriaalien
toimittajana ja tukevat liiketoiminta-alueen kasvua myös jatkossa.

Ahlstromin lasikuitumateriaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä
lähikuukausina.

Specialty Papers -toimiala

Avainlukuja

+----------------------------------------------------------------------------+
|Milj. euroa           |       |       |         |  10-12/|  10-12/|         |
|                      |   2007|   2006|Muutos, %|    2007|    2006|Muutos, %|
|----------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevaihto           |  824,7|  794,0|      3,9|   214,4|   193,9|     10,5|
|----------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevoitto/-tappio   |       |       |         |        |        |         |
|pl. kertaluonteiset   |       |       |         |        |        |         |
|erät                  |   13,9|   36,4|    -61,7|    -2,8|     4,4|   -163,7|
|----------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------|
|Liikevoitto/-tappio, %|       |       |         |        |        |         |
|pl. kertaluonteiset   |       |       |         |        |        |         |
|erät                  |    1,7|    4,6|         |    -1,3|     2,3|         |
|----------------------+-------+-------+---------+--------+--------+---------|
|Sidotun pääoman tuotto|       |       |         |        |        |         |
|(RONA), % pl.         |       |       |         |        |        |         |
|kertaluonteiset erät  |    3,6|   11,8|         |    -2,4|     5,6|         |
+----------------------------------------------------------------------------+


Specialty Papers -toimiala koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta:
Irroke- ja etikettipaperit ja Tekniset paperit.

Neljäs vuosineljännes
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Specialty Papers -toimialan
liikevaihto oli 214,4 milj. euroa (193,9 milj. euroa), mikä vastaa 46
%:ia konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 10,5 % viime vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Myyntimäärät kasvoivat 18,3 %.
Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu
vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2006 viimeisen
neljänneksen tasolla.

Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 milj. euroa (4,4 milj.
euron voitto). Liiketappio oli seurausta Irroke- ja etikettipaperit
-liiketoiminta-alueen heikosta tuloksesta, joka johtui suljettujen
tehtaiden liiketappioista ja La Gèren tehtaalla tehdyn investoinnin
käynnistysongelmista, mistä aiheutuneet lisäkustannukset olivat 7,6
milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuosi 2007
Koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,9 % ja oli 824,7 milj. euroa (794,0
milj. euroa). Toimialan liikevaihto muodosti 47 % koko konsernin
liikevaihdosta. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla
oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman eli 1,1 %.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski selvästi ja oli 13,9
milj. euroa (36,4 milj. euroa). Kannattavuuden heikentyminen johtui
pääasiassa myyntihintojen laskusta Irroke- ja etikettipaperit
-liiketoiminta-alueella, mikä oli seurausta toispuoleisesti
päällystettyjen papereiden kysynnän heikkenemisestä Euroopassa ja
irrokepohjapapereiden markkinoilla vallinneesta tilapäisestä
ylitarjonnasta. Suljettujen tehtaiden liiketappiot ja ranskalaisen La
Gèren tehtaan investoinnin käynnistysongelmat heikensivät
liiketulosta. Tulosta painoi myös toimialan pääraaka-aineiden
hintojen nousu.

Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom päätti vuoden 2007
viimeisellä neljänneksellä muuttaa Specialty Papers -toimialan
organisaatiota Euroopassa. Osana rakennemuutosta yhtiö päätti sulkea
Ascolin tehtaan Italiassa ja Chantrainen tehtaan Ranskassa sekä
italialaisen Torinon tehtaan irrokepohjapapereita valmistaneen
paperikone PK4:n. Ascolin tehdas ja Torinon tehtaan paperikone PK4 on
jo suljettu, ja Chantrainen tehdas suljetaan vuoden 2008 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Rakennemuutoksen seurauksena yhtiön
työpaikkojen määrä vähenee 450:llä ja tuotantokapasiteetti 120
tuhannella tonnilla. Toimenpiteiden positiivinen vaikutus on
nähtävissä vuoden 2008 aikana.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (27 % konsernin liikevaihdosta)

Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat
hiomapapereiden pohjapaperit, krepatut paperit (esim.
maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon
sovellukset), esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja
suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin),
päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit),
joustopakkauspaperit sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue
palvelee pääasiassa sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä
terveydenhuoltosektoria.

Teknisten papereiden kysyntä vaihteli tuoteryhmittäin ja
markkina-alueittain. Kysyntä kehittyi suotuisasti
pergamenttipapereissa, julistepapereissa ja krepatuissa papereissa.
Joustopakkauspapereissa markkinatilanne oli haastava. Tuotteiden
vientimarkkinat kärsivät Yhdysvaltojen dollarin kurssin
heikkenemisestä.

Koko vuoden 2007 myyntimäärät kasvoivat 4,9 % ja liikevaihto 4,3 %
eli 485,6 milj. euroon.

Neljännellä vuosineljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 7,4 % ja
liikevaihto 5,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto
oli 117,6 milj. euroa. Vahvinta kasvu oli hiomapapereiden
pohjapapereissa, julistepapereissa ja pergamenttipapereissa.

Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta jatkoi nousuaan
koko vuoden ajan. Myös sähkön hinta nousi Keski-Euroopassa käyttöön
otetun talvihinnoittelun seurauksena. Ahlstrom korotti
myyntihintojaan useimmissa tuoteryhmissä vuoden aikana. Kaikilla
tehtailla parannettiin tuottavuutta ja karsittiin kiinteitä
kustannuksia kannattavuuden parantamiseksi.

Ahlstromin ja Zhejiang Kan Specialty Material Co:n (KAN Paper)
yhteisyrityksen odotettiin vahvistuvan vuoden 2007 viimeisen
neljänneksen aikana. Kiinan viranomaishyväksyntöjen lykkääntymisen
vuoksi kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä.

Liiketoiminta-alueen markkinatilanteen odotetaan pysyvän melko hyvänä
seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alue (19 % konsernin
liikevaihdosta)

Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia
erikoispapereita tarroihin, etiketteihin sekä graafisiin
sovelluksiin.

Liiketoiminta-alueen markkinatilanne pysyi haastavana.
Irrokepohjapapereiden ylitarjonta markkinoilla jatkui, ja
Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikkeneminen vaikeutti tuotteiden
vientiä Euroopasta. Etiketti- ja irrokepohjapapereiden hyvä kysyntä
Etelä-Amerikassa jatkui.

Koko vuoden myyntimäärät kasvoivat 10,1 %. Liikevaihto kasvoi 3,2 %
ja oli 340,4 milj. euroa. Yritysostoilla ja
valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto laski 5,4 %
myyntihintojen laskun vuoksi.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminta-alueen myyntimäärät
kasvoivat 30,3 % ja liikevaihto 17,5 % eli 97,1 milj. euroon. Kasvu
johtui pääasiassa Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen konsolidoinnista.

Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta jatkoi nousuaan
viimeisellä vuosineljänneksellä. Energiakustannukset nousivat
Keski-Euroopassa käyttöön otetun energian talvihinnoittelun vuoksi.
Suljettujen tehtaiden liiketappiot ja ranskalaisen La Gèren tehtaan
investoinnin käynnistysongelmat painoivat myös liiketoiminta-alueen
kannattavuutta.

Irrokepohjapapereiden, etiketti- sekä pakkauspapereiden
markkinatilanteen odotetaan paranevan Euroopassa seuraavien kuuden
kuukauden aikana tuotantokapasiteetin vähenemisen vuoksi.
Etelä-Amerikassa kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.
Liiketoiminta-alueella on hyvät lähtökohdat parantaa taloudellista
tulostaan vuonna 2008.

Liite 2

KONSERNITILINPÄÄTÖS

LAADINTAPERIAATTEET


Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä
konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksessä esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen
soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja
ja tulkintoja 1.1.2007 alkaen:

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon
alentuminen

Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
Ne vaikuttavat konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen
liitetietoihin.

Tilintarkastettu.



TULOSLASKELMA                          10-12  10-12     1-12     1-12
Milj. euroa                             2007   2006     2007     2006

Liikevaihto                            462,5  389,0  1 760,8  1 599,1
Liiketoiminnan muut tuotot               2,3    5,6     20,4     36,7
Kulut                                 -464,5 -360,8 -1 655,5 -1 458,2
Poistot ja arvonalentumiset            -35,0  -21,5    -99,8    -81,6
Liikevoitto/-tappio                    -34,7   12,3     25,8     96,1
Rahoitustuotot ja -kulut                -8,6   -2,6    -25,6    -14,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       0,1   -0,2     -0,1      0,0
Voitto / tappio ennen veroja           -43,2    9,4      0,2     81,2
Tuloverot                               14,2   -0,7      1,2    -23,6
Tilikauden voitto / tappio             -29,0    8,8      1,3     57,6
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille               -29,6    8,8      0,5     57,5
Vähemmistölle                            0,6   -0,0      0,8      0,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos,    -0,64   0,18     0,01     1,31
euroa
Laimennusvaikutuksella oikaistu        -0,64   0,18     0,01     1,29
osakekohtainen tulos, euroa





TASE                                           31.12.  31.12.
Milj. euroa                                      2007    2006

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet            747,7   601,7
Liikearvo                                       179,7   101,0
Muut aineettomat hyödykkeet                      58,2    32,6
Osuudet osakkuusyrityksissä                      12,4    12,9
Muut sijoitukset                                  0,2     0,2
Muut saamiset                                    16,9     6,1
Laskennalliset verosaamiset                      29,7    25,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä                  1 044,8   780,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                                 246,3   214,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset                 389,3   328,0
Tuloverosaamiset                                  3,9     8,7
Muut sijoitukset                                  5,8     5,0
Rahavarat                                        21,3    20,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä                    666,5   576,1

Varat yhteensä                                1 711,4 1 356,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     716,4   765,8
Vähemmistön osuus                                36,0     0,8
Oma pääoma yhteensä                             752,4   766,6
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                                202,7    44,0
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet         87,7   112,4
Varaukset                                         4,6     3,7
Muut velat                                        0,6     0,6
Laskennalliset verovelat                         27,6    26,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä                    323,2   187,4
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                                315,5   136,4
Ostovelat ja muut velat                         273,1   241,0
Tuloverovelat                                     9,1    12,4
Varaukset                                        38,1    12,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä                    635,8   402,6

Velat yhteensä                                  959,0   590,0

Oma pääoma ja velat yhteensä                  1 711,4 1 356,6



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1)Osakepääoma
2)Ylikurssirahasto
3)Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4)Suojausrahasto
5)Muuntoerot
6)Kertyneet voittovarat7)Vähemmistöosuus


                                Emoyrityksen omistajille          Oma
                                kuuluva oma pääoma
                                                                 pää-
                                                                  oma
Milj. euroa            1)    2)    3)     4)     5)     6)   7)  yht.

Oma pääoma           54,6  26,7     -    1,0    3,7  503,7  0,8 590,5
31.12.2005
Rahavirran
suojaukset,
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja tappiot              -     -     -   -0,9      -      -    -  -0,9
Muuntoerot              -     -     -      -  -15,6      -    - -15,6
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla                -     -     -      -    8,9      -    -   8,9
vähennettynä
Muut muutokset          -     -     -      -      -   -0,9 -0,0  -0,9
Tilikauden voitto       -     -     -      -      -   57,5  0,1  57,6
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut yht.    -     -     -   -0,9   -6,8   56,6  0,1  49,1
Osingonjako             -     -     -      -      -  -65,2 -0,1 -65,3
Osakeanti            13,7 182,4     -      -      -      -    - 196,1
Käytetyt optiot       0,1   0,2   0,5      -      -      -    -   0,9
Optioiden lunastus      -     -     -      -      -   -4,7    -  -4,7
                     13,9 182,6   0,5      -      -  -69,9 -0,1 127,0
Oma pääoma
 31.12.2006          68,5 209,3   0,5    0,1   -3,1  490,4  0,8 766,6

Oma pääoma           68,5 209,3   0,5    0,1   -3,1  490,4  0,8 766,6
31.12.2006
Rahavirran
suojaukset,
veroilla
vähennettynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot
ja tappiot              -     -     -   -0,1      -      -    -  -0,1
Muuntoerot              -     -     -      -  -19,9      -    - -19,9
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojauksesta,
veroilla                -     -     -      -    7,5      -    -   7,5
vähennettynä
Vähemmistö              -     -     -      -      -      - 34,6  34,6
osuuden lisäys,
Ahlstrom-VCP
Muut muutokset          -     -     -      -      -   -0,0 -0,0  -0,1
Tilikauden voitto       -     -     -      -      -    0,5  0,8   1,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä                -     -     -   -0,1  -12,4    0,5 35,3  23,3
Osingonjako             -     -     -      -      -  -46,6 -0,1 -46,7
Käytetyt optiot       1,5     -   7,7      -      -      -    -   9,2
                      1,5     -   7,7      -      -  -46,6 -0,1 -37,5
Oma pääoma
 31.12.2007          70,0 209,3   8,3    0,0  -15,5  444,3 36,0 752,4





RAHAVIRTALASKELMA                         10-12  10-12    1-12   1-12
Milj. euroa                                2007   2006    2007   2006

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio                -29,0    8,8     1,3   57,6
Oikaisut yhteensä                          25,9   24,4   102,4  109,8
Nettokäyttöpääoman muutokset                0,8  -10,6 -35,6*)  -14,4
Varausten ja eläkevelan muutos             27,5    0,1  10,4*)   -0,5
Rahoituserät                               -6,9    6,6   -15,1   -3,7
Maksetut verot                             -8,6   -4,3   -19,7  -29,6
Liiketoiminnan nettorahavirta               9,8   25,0    43,9  119,2

Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta                 -1,4    0,3  -217,2   -7,8
Investoinnit aineellisiin                 -45,4  -33,0  -153,9 -116,5
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Muut investointitoiminnot                   4,2   38,5    13,1   45,3
Investointien nettorahavirta              -42,6    5,8  -358,1  -79,0

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut                    -    0,6     9,2  195,1
Maksetut osingot                              -      -   -46,8  -65,3
Muut rahoitustoiminnot                     37,4  -33,9   353,1 -165,8
Rahoituksen nettorahavirta                 37,4  -33,3   315,6  -36,0

Rahavarojen muutos                          4,5   -2,5     1,4    4,3

Rahavarat tilikauden alussa                17,1   22,6    20,1   16,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus        -0,3   -0,0    -0,2   -0,1
Rahavarat tilikauden lopussa               21,3   20,1    21,3   20,1
*) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin puolet
etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä
 kertynyttä eläkevastuuta Isossa-Britanniassa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2007.





TUNNUSLUVUT                               10-12  10-12    1-12   1-12
                                           2007   2006    2007   2006

Liikevoitto, %                             -7,5    3,2     1,5    6,0
Liikevoitto (ilman kertaluonteisia          2,4    3,6     3,8    5,5
eriä), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %       -10,7    5,3     2,5   10,4
ROCE (ilman kertaluonteisia eriä), %        3,6    6,1     6,3    9,5
Oman pääoman tuotto (ROE), %              -15,1    4,6     0,2    8,5

Korolliset nettovelat, milj. euroa        491,1  155,2   491,1  155,2
Omavaraisuusaste, %                        44,0   56,5    44,0   56,5
Velkaantumisaste, %                        65,3   20,3    65,3   20,3

Tulos/osake, euroa                        -0,64   0,18    0,01   1,31
Tulos/osake, laimennettu, euroa           -0,64   0,18    0,01   1,29
Oma pääoma/osake, euroa                   15,35  16,79   15,35  16,79
Rahavirta/osake, euroa                     0,21   0,54    0,94   2,72
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,        46 671 45 602  46 476 43 802
kauden aikana, 1000
Osakkeiden lukumäärä, kauden lopussa,    46 671 45 662  46 671 45 662
1000

Investoinnit, milj. euroa                  39,5   39,5   154,7  120,1
Sijoitettu pääoma, kauden lopussa,      1 270,6  946,9 1 270,6  946,9
milj. euroa
Henkilöstö, kauden keskiarvo              6 512  5 677   6 108  5 687



AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN
MUUTOKSET                                  1-12  1-12
Milj. euroa                                2007  2006

Kirjanpitoarvo 1.1.                       601,7 577,4
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä 116,8   4,6
Lisäykset                                 150,3 117,0
Vähennykset                                -1,2  -1,0
Poistot ja arvonalentumiset               -93,3 -75,7
Kurssierot ja muut muutokset              -26,5 -20,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa             747,7 601,7





LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                       1-12   1-12
Milj. euroa                                               2007   2006

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet
lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot                                1,3    1,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot                           -5,0  -10,9
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset              0,1    0,5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat                      0,5    0,8
Korolliset velat                                           0,1    6,6
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen
hinnoitteluun.



MUUT VUOKRASOPIMUKSET                                   31.12. 31.12.
Milj. euroa                                               2007   2006

Lyhytaikainen osa                                          5,3    6,1
Pitkäaikainen osa                                         14,9   18,2
Yhteensä                                                  20,3   24,3



VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                           31.12. 31.12.
Milj. euroa                                               2007   2006

Omista veloista
Muut lainat
Lainamäärä                                                 0,9    1,5
Panttien kirjanpitoarvo                                    1,0    1,6
Muista omista sitoumuksista
Takaukset                                                 23,8   29,1
Osakkuusyhtiöiden sitoumuksista
Takaukset                                                  6,3    8,3
Investointisitoumukset                                    32,4   50,6
Muut vastuusitoumukset                                     4,7    5,3




Yritysostot 2007

Vuoden 2007 aikana Ahlstrom teki useita kasvustrategiansa mukaisia
yritysostoja.

Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin
vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä
Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä
sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti
Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden
kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi
pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös
italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa
mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja
ilmansuodattimiin.

Syyskuussa Ahlstrom osti 60% brasilialaisesta
erikoispaperituotantolaitoksesta ja muodosti yhteisyrityksen myyjän,
Votorantim Celulose e Papel (VCP), kanssa. Yhteisyritys valmistaa
lähinnä etiketti- ja joustopakkauspapereita, mutta myös
päällystettyjä ja päällystämättömiä papereita muille
loppukäyttäjille.

Johto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2007 olisi ollut noin
1 900 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu 1.1.2007.

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2007 yritysostot.
Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin ja Ahlstrom-VCP
-yhteisyrityksen hankinnoista, kuvastaa laajemmasta kuluttajapyyhe-
ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja, pääsyä
maantieteellisesti uusille markkinoille sekä uusien
kasvumahdollisuuksien tuomia etuja.



HANKITUT LIIKETOIMINNAT   Orlandi, Fiberweb,        Ahlstrom-VCP
                               Fabriano

                               Kirjan  Yhdistä       Kirjan  Yhdistä
                             pitoarvo  misessä     pitoarvo  misessä
                                ennen kirjatut        ennen kirjatut
Milj. euroa              yhdistämistä   käyvät yhdistämistä   käyvät
                                         arvot                 arvot
Aineelliset                      54,4     60,8         44,2     56,8
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet            5,3      8,6          0,3     23,9
Vaihto-omaisuus                  22,0     20,6         12,0     12,0
Myyntisaamiset ja muut           34,7     34,6         16,5     16,5
saamiset
Rahavarat                         2,9      2,9          0,2      0,2
Varat yhteensä                  119,4    127,4         73,2    109,4

Laskennalliset verovelat          0,8      6,0            -     12,3
Työsuhde-etuuksiin                1,4      1,4            -        -
liittyvät velvoitteet
Korolliset velat                 10,5     10,5            -        -
Ostovelat ja muut velat          25,1     25,3         11,0     11,0
Velat yhteensä                   37,8     43,1         11,0     23,3

Nettovarat                       81,5     84,3         62,2     86,1

Vähemmistöosuus                     -        -            -    -34,4
Liikearvo                           -     48,1            -     38,7

Rahana maksettu                     -    132,4            -     90,3
kauppahinta
Kurssierot                          -     -0,4            -     -2,0
Hankitun tytäryrityksen             -     -2,9            -     -0,2
rahavarat
Rahavirtavaikutus                   -    129,1            -     88,1



TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

               10-12    7-9    4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
                2007   2007   2007   2007   2006   2006   2006   2006
Liikevaihto
               462,5  444,9  436,9  416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
Liiketoiminnan muut tuotot*
                 2,0    3,1    1,7    2,6    4,3    4,4    5,6    7,0
Kulut*
              -429,0 -407,7 -396,5 -379,9 -359,3 -349,6 -368,7 -375,5
Poistot ja arvonalentumiset*
               -24,5  -24,1  -21,0  -19,6  -19,9  -19,8  -20,5  -19,8
Kertaluonteiset erät
               -45,7   -0,1      -    3,8   -1,9    4,4    2,9    3,3
Liikevoitto/-tappio
               -34,7   16,1   21,0   23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
Rahoitustuotot ja -kulut
                -8,6   -9,7   -4,3   -3,0   -2,6   -3,7   -4,1   -4,5
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
                 0,1    0,2   -0,3   -0,1   -0,2   -0,2    0,4   -0,0
Voitto/tappio ennen veroja
               -43,2    6,7   16,4   20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Tuloverot
                14,2   -1,6   -4,5   -6,9   -0,7   -5,0   -8,6   -9,3
Tilikauden voitto/tappio
               -29,0    5,0   11,9   13,4    8,8   16,4   16,6   15,8

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
               -29,6    4,9   11,9   13,3    8,8   16,4   16,5   15,8
Vähemmistölle
                 0,6    0,1    0,0    0,0   -0,0    0,0    0,1    0,0

Liikevoitto*
                11,0   16,2   21,0   19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
Liikevoitto, %*
                 2,4    3,6    4,8    4,7    3,6    5,4    6,4    6,3

* Ilman kertaluonteisia eriä.


TOIMIALAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

          10-12             7-9     4-6   1-3 10-12   7-9   4-6   1-3
           2007            2007    2007  2007  2006  2006  2006  2006
Liikevaihto
FiberComposites
          249,7           249,8   235,5 206,4 195,4 195,3 204,9 212,7
Specialty Papers
          214,4           196,3   202,7 211,4 193,9 191,5 205,2 203,3
Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit
           -1,5            -1,2    -1,3  -1,3  -0,3  -0,9  -0,5  -1,5
Konserni yhteensä
          462,5           444,9   436,9 416,5 389,0 385,9 409,6 414,6

Liikevoitto / -tappio
FiberComposites
            2,7            13,5    17,3  15,2   9,2  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers
          -33,6             2,7     5,4  13,0   3,0   6,0  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit
           -3,7            -0,1    -1,7  -4,9   0,1   6,0   4,8   0,7
Konserni yhteensä
          -34,7            16,1    21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6

Liikevoitto / -tappio ilman
kertaluonteisia eriä
FiberComposites
           15,7            14,1    17,3  13,4  11,0  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers
           -2,8             2,7     5,4   8,6   4,4   8,7  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit
           -1,9            -0,7    -1,7  -2,5  -1,2  -1,2   1,9  -2,6
Yhteensä
           11,0            16,2    21,0  19,6  14,1  20,8  26,0  26,3
Kertaluonteiset erät
          -45,7            -0,1       -   3,8  -1,9   4,4   2,9   3,3
Konserni yhteensä
          -34,7            16,1    21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6



TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

           10-12      7-9     4-6     1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
            2007     2007    2007    2007   2006   2006   2006   2006
Liikevaihto
           462,5    444,9   436,9   416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
Liikevoitto / -tappio
           -34,7     16,1    21,0    23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
Liikevoitto (ilman kertaluonteisia eriä)
            11,0     16,2    21,0    19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
Voitto / tappio ennen veroja
           -43,2      6,7    16,4    20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Voitto ennen veroja (ilman kertaluonteisia eriä)
             2,5      6,7    16,4    16,5   11,3   17,0   22,3   21,8
Tilikauden voitto / tappio
           -29,0      5,0    11,9    13,4    8,8   16,4   16,6   15,8

Velkaantumisaste, %
            65,3     60,1    50,9    24,3   20,3   25,0   30,0   30,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
           -10,7      5,5     8,0    10,0    5,3   10,3   11,7   12,3
ROCE (ilman kertaluonteisia eriä), %
             3,6      5,5     8,0     8,4    6,1    8,5   10,6   11,0
Tulos/osake, euroa
           -0,64     0,10    0,26    0,29   0,18   0,36   0,36   0,41
Rahavirta/osake, euroa
            0,21     0,79    0,20   -0,26   0,54   1,29   0,21   0,68
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000
          46 671   46 671  46 636  45 918 45 602 45 592 45 587 38 326




TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Korolliset         Korolliset velat - Rahavarat - Muut
nettovelat         sijoitukset (lyhytaikaiset)

Omavaraisuus-      Oma pääoma yhteensä                 x
aste,                                                  100
%                  Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Velkaantumis-      Korolliset                          x
aste,              nettovelat                          100
%                  Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman       Tilikauden tulos                    x
tuotto                                                 100
(ROE), %           Oma pääoma yhteensä (kauden
                   keskiarvo)

Sijoitetun pääoman Tulos ennen veroja + Rahoituskulut            x100
tuotto
(ROCE), %          Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) -
                   Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)

Tulos/osake,       Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus
                   tilikauden tuloksesta
euroa              Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin
                   kauden aikana

Rahavirta/osake,   Liiketoiminnan nettorahavirta
euroa              Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin
                   kauden aikana

Oma                Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma/osake,      pääoma
euroa              Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden
                   lopussa