2009-10-27 11:10:00 CET

2009-10-27 11:17:31 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Ahlstrom - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009: Toiminnan tehostaminen jatkui onnistuneesti



Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2009


Heinä-syyskuu 2009 verrattuna heinä-syyskuuhun 2008
*          Liikevaihto oli 400,6 miljoonaa euroa (451,2).
*          Liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (11,3). Luvussa on
  mukana -4,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,2).
*          Voitto ennen veroja oli 7,3 miljoonaa euroa (3,5) ja
  tulos/osake 0,10 euroa (0,04).
*          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 67,3 miljoonaan
  euroon (24,7).
Tammi-syyskuu 2009 verrattuna tammi-syyskuuhun 2008
*          Liikevaihto oli 1 175,6 miljoonaa euroa (1 383,4).
*          Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (50,0). Luku sisältää
  -8,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (0,6).
*          Tappio ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (voitto ennen
  veroja 28,9) ja tulos/osake -0,11 euroa (0,41).
*          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 161,0 miljoonaan
  euroon (70,8).
Tapahtumat tammi-syyskuussa 2009
*          Rakennemuutosohjelmat ja käyttöpääoman tehostamisprojekti
  etenivät suunnitellusti. Henkilöstö väheni 516 henkeä ja
  käyttöpääoma pieneni 81,1 miljoonaa euroa kiertonopeuden
  parantuessa 15 päivää vuodenvaihteesta.
*          Velkaantumisaste laski 81,9 prosenttiin (31.12.2008: 95,3
  %).
Strategiaprosessi
*          Huhtikuussa aloitetun strategiaprosessin johtopäätökset
  valmistuivat.
Näkymät vuodelle 2009
*          Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä
  muutoksia loppuvuoden aikana. Parantuneista neljännesvuosiluvuista
  huolimatta sekä liikevaihdon että liikevoiton vuonna 2009
  arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta.
Toimitusjohtaja Jan Lång:
-         Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pääsimme
voitolliseen liiketulokseen heinä-syyskuussa erityisesti
tehostamistoimien, kulujen karsimisen ja alentuneiden
raaka-ainehintojen ansiosta. Henkilöstö on sitoutunut erinomaisesti
tavoitteeseemme siirtää toiminnan painopistettä rahavirtaan ja
alentaa käyttöpääomaa. Nettovelka väheni yli 87 miljoonaa euroa
vuodenvaihteesta. Kannattavuus ei silti ole vielä tyydyttävä, joten
tehostamisponnistelut jatkuvat. Raaka-ainehintojen noustua yhtiö on
myös ilmoittanut hinnankorotuksista.
-         Olemme julkistaneet tänään uuden strategiamme suuntaviivat.
Toimintamme perustuu jatkossa kahteen selkeästi erilaiseen
liiketoimintamalliin: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille (value-added
business) ja toiminnan tehokkuuteen (operational excellence
business). Painopisteenä on kannattava kasvu, jonka tärkein mittari
on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE). Sen tavoite on yhä 13 %.

AVAINLUKUJA


+--------------------------------------------------------------------------+
|Milj. euroa                  | 7-9/| 7-9/|Muutos,|   1-9/|    1-9/|Muutos,|
|                             | 2009| 2008|      %|   2009|    2008|      %|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Liikevaihto                  |400,6|451,2|  -11,2|1 175,6|1 383, 4|  -15,0|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Liikevoitto/-tappio          |     |     |       |       |        |       |
|(EBIT)                       | 13,1| 11,3|   15,5|   12,1|    50,0|  -75,9|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Voitto/tappio ennen          |     |     |       |       |        |       |
|veroja                       |  7,3|  3,5|      -|   -6,6|    28,9|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Kauden tulos                 |  4,9|  2,5|   92,3|   -5,0|    20,9|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Tulos/osake                  | 0,10| 0,04|      -|  -0,11|    0,41|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Sijoitetun pääoman           |     |     |       |       |        |       |
|tuotto (ROCE), %             |  4,8|  3,9|      -|    1,5|     5,5|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Omavaraisuusaste, %          | 39,3| 39,5|      -|   39,3|    39,5|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Velkaantumisaste, %          | 81,9| 84,8|      -|   81,9|    84,8|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Korolliset nettovelat        |511,3|588,2|  -13,1|  511,3|   588,2|  -13,1|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Investoinnit (ilman          |     |     |       |       |        |       |
|yritysostoja)                | 12,4| 36,5|  -66,0|   53,9|    90,5|  -40,5|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Liiketoiminnan nettorahavirta| 67,3| 24,7|      -|  161,0|    70,8|      -|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Henkilöstö keskimäärin       |5 899|6 544|   -9,9|  6 034|   6 537|   -7,7|
|-----------------------------+-----+-----+-------+-------+--------+-------|
|Henkilöstö kauden            |     |     |       |       |        |       |
|lopussa                      |5 849|6 452|   -9,3|  5 849|   6 452|   -9,3|
+--------------------------------------------------------------------------+


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Taantumasta johtuva erittäin haastava markkinatilanne jatkui vuoden
2009 ensimmäisen vuosipuoliskon lopulle asti, jolloin Ahlstromin
tuotteiden kysynnän heikkeneminen pysähtyi ja joidenkin tuotteiden
kysyntä alkoi elpyä. Heinä-syyskuun 2009 aikana positiivinen vire
jatkui, mutta kysyntä ei noussut vertailukauden tasolle.

Fiber Composites -segmentissä* taantuma ei ole näkynyt Ahlstromin
elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien eikä terveydenhuollon
kuitukankaiden kysynnässä. Se pysyi tammi-syyskuussa lähes
tavanomaisella tasollaan. Yhtiön rakennusmateriaalien kysyntä nousi
heinä-syyskuussa jonkin verran vuoden ensimmäiseen puoliskoon
verrattuna. Myös pyyhkimistuotteiden ja kuljetusteollisuuden
suodatinmateriaalien kysyntä parani heikon tammi-kesäkuun jälkeen.
Lisäksi sikainfluenssaa aiheuttavan H1N1-viruksen mahdolliseen
leviämiseen varautuminen lisäsi jonkin verran kasvosuojainten sekä
pyyhkimistuotteiden kysyntää. Sen sijaan tuulivoima- ja
veneteollisuudessa markkinat olivat yhä hiljaiset.

Specialty Papers -segmentissä* irroke- ja etikettipaperien toisella
neljänneksellä elpynyt markkinakysyntä vahvistui heinä-syyskuussa
edelleen ja lähestyi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tasoa. Myös
tapettien pohjapapereiden, julisteiden ja teollisuuspaperien kysyntä
kasvoi. Toisaalta auto-, huonekalu- ja tekstiiliteollisuuden
markkinat olivat yhä heikot.

Ahlstromin pääraaka-aineiden, luonnonkuitujen ja synteettisten
kuitujen sekä kemikaalien, kesäkuussa alkanut hinnannousu pääosin
jatkui.

LIIKEVAIHDON KEHITYS


+------------------------------------------------------------------------+
|Liikevaihto     |   7-9/|   7-9/|  Muutos,|     1-9/|     1-9/|  Muutos,|
|segmenteittäin  |   2009|   2008|        %|     2009|     2008|        %|
|ja              |       |       |         |         |         |         |
|liiketoiminta-  |       |       |         |         |         |         |
|alueittain      |       |       |         |         |         |         |
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|Fiber Composites|  216,5|  249,3|    -13,1|    637,7|    758,3|    -15,9|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Advanced    |       |       |         |         |         |         |
|    Nonwovens   |   41,6|   48,1|    -13,5|    131,3|    138,9|     -5,5|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Filtration  |   70,5|   77,6|     -9,1|    205,0|    240,3|    -14,7|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Glass &     |       |       |         |         |         |         |
|    Industrial  |       |       |         |         |         |         |
|    Nonwovens   |   46,8|   58,9|    -20,5|    134,1|    187,0|    -28,3|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Home &      |       |       |         |         |         |         |
|    Personal    |       |       |         |         |         |         |
|    Nonwovens   |   59,5|   67,5|    -11,9|    173,8|    201,1|    -13,6|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|Specialty Papers|  185,9|  204,0|     -8,9|    544,2|    630,7|    -13,7|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Release &   |       |       |         |         |         |         |
|    Label Papers|   72,1|   80,7|    -10,7|    205,8|    241,0|    -14,6|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|    Technical   |       |       |         |         |         |         |
|     Papers     |  115,5|  123,4|     -6,4|    340,5|    389,7|    -12,6|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|Muut toiminnot* |       |       |         |         |         |         |
|ja eliminoinnit |   -1,8|   -2,1|        -|     -6,3|     -5,7|        -|
|----------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------|
|Liikevaihto     |       |       |         |         |         |         |
|yhteensä        |  400,6|  451,2|    -11,2|  1 175,6|  1 383,4|    -15,0|
+------------------------------------------------------------------------+

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät
saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja
velkoja.

Liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa 2009

Kaikkien Ahlstromin liiketoiminta-alueiden liikevaihto laski vuoden
2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tämän vuoden
huhti-kesäkuuhun verrattuna liikevaihto pysyi ennallaan.
Heinä-syyskuun liikevaihto oli 400,6 miljoonaa euroa (451,2 milj.
euroa). Se laski vuoden 2008 heinä-syyskuuhun verrattuna 11,2 %.

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 216,5 miljoonaa euroa
(249,3 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin
liikevaihto pieneni 13,1 % vuoden 2008 heinä-syyskuuhun verrattuna.
Liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien
tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Advanced Nonwovens
-liiketoiminta-alueen liikevaihtoa (-13,5 %) heikensi pitkä
kesäseisokki. Suurin pudotus koettiin Glass & Industrial Nonwovens
-liiketoiminta-alueella (-20,5 %). Toisaalta tämän vuoden
huhti-kesäkuuhun verrattuna Glass & Industrial Nonwovensin
liikevaihto nousi 9,6 % erityisesti rakennusmateriaalien kysynnän
viriämisen ansiosta.

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa
(204,0 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto
väheni 8,9 % heinä-syyskuusta 2008. Liikevaihto heikkeni kaikilla
liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien ja
myyntihintojen laskun vuoksi. Technical Papers -liiketoiminta-alueen
liikevaihdon lasku oli tätä pienempää (-6,4 %) erityisesti tapettien
pohjapaperien ja julisteiden myynnin kasvun ansiosta. Release & Label
Papersin myynti laski 10,7 % heinä-syyskuusta 2008, mutta toisaalta
nousi hiukan tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna.

Liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa 2009

Konsernin liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla
useimpien tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Liikevaihto
tammi-syyskuussa 2009 oli 1 175,6 miljoonaa euroa, 15,0 % vähemmän
kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla (1 383,4 milj. euroa).
Vertailuluvuissa näkyy, että viime vuoden vastaavana aikana
maailmanlaajuinen taantuma oli ehtinyt heikentää myyntiä vain vähän
jakson loppupuolella.

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 637,7 miljoonaa euroa
(758,3 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto
pieneni 15,9 % tammi-syyskuuhun 2008 verrattuna. Advanced Nonwovens
-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli lähellä tammi-syyskuun 2008
tasoa (-5,5 %), kun taas Glass & Industrial Nonwovensin liikevaihto
laski 28,3 % vertailukauteen verrattuna.

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 544,2 miljoonaa euroa
(630,7 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto
väheni 13,7 % tammi-syyskuusta 2008. Se laski sekä Release & Label
Papers (-14,6 %) että Technical Papers
-liiketoiminta-alueilla (-12,6 %).

TULOS JA KANNATTAVUUS


+-----------------------------------------------------------------------+
|Taloudellinen tulos   |  7-9/|  7-9/|  Muutos,|   1-9/|  1-9/|  Muutos,|
|segmenteittäin        |  2009|  2008|        %|   2009|  2008|        %|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Fiber Composites                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Liikevoitto/-tappio |      |      |         |       |      |         |
|  (EBIT)              |   8,8|   7,7|     14,1|   11,6|  40,0|    -70,9|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Liikevoitto/-tappio |      |      |         |       |      |         |
|  (EBIT), %           |   4,1|   3,1|        -|    1,8|   5,3|        -|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Sidotun pääoman     |      |      |         |       |      |         |
|  tuotto, RONA, %     |   4,7|   3,8|        -|    2,0|   6,7|        -|
|-----------------------------------------------------------------------|
|Specialty Papers                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|  Liikevoitto/-tappio |      |      |         |       |      |         |
|  (EBIT)              |   7,3|   6,5|     12,6|   10,8|  16,7|    -35,4|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Liikevoitto/-tappio |      |      |         |       |      |         |
|  (EBIT), %           |   3,9|   3,2|        -|    2,0|   2,6|        -|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Sidotun pääoman     |      |      |         |       |      |         |
|  tuotto,  RONA, %    |   7,6|   5,7|        -|    3,7|   4,9|        -|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|Muut toiminnot* ja    |      |      |         |       |      |         |
|eliminoinnit          |      |      |         |       |      |         |
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Liikevoitto/-tappio |  -3,0|  -2,9|        -|  -10,3|  -6,7|        -|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|Ahlstrom-konserni     |      |      |         |       |      |         |
|yhteensä              |      |      |         |       |      |         |
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Liikevoitto/-tappio |      |      |         |       |      |         |
|(EBIT)                |  13,1|  11,3|     15,5|   12,1|  50,0|    -75,9|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  Liikevoitto/-tappio,|      |      |         |       |      |         |
|  %                   |   3,3|   2,5|        -|    1,0|   3,6|        -|
|----------------------+------+------+---------+-------+------+---------|
|  ROCE, %             |   4,8|   3,9|        -|    1,5|   5,5|        -|
+-----------------------------------------------------------------------+

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät
saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja
velkoja.

Tulos ja kannattavuus heinä-syyskuussa 2009

Ahlstromin kannattavuutta heinä-syyskuusta 2008 paransivat alhaiset
raaka-ainehinnat ja myönteinen kysyntäkehitys, mutta ennen kaikkea
toteutetut tehostamistoimet ja yrityksen sisäinen kulukuri. Sitä
heikensivät vertailukautta pienemmät myyntimäärät sekä
maailmanlaajuisesta taantumasta johtuneet kasvaneet hintapaineet.
Konsernin liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa).
Luvussa on mukana -4,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,2
milj. euroa).


Fiber Composites -segmentin liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (7,7
milj. euroa). Luvussa on mukana -1,1 miljoonan euron kertaluonteiset
erät (0,3 milj. euroa).

Specialty Papers -segmentin liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (6,5
milj. euroa). Luku sisältää -2,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät
(0,1 milj. euroa).

Tulos ja kannattavuus tammi-syyskuussa 2009

Konsernin liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa).
Eroa selittää ennen kaikkea maailmanlaajuisen taantuman aiheuttama
myyntimäärien väheneminen erityisesti vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä ja kasvaneet hintapaineet. Tulosta paransivat
toteutetut tehostamistoimet, toisen neljänneksen lopussa elpynyt
markkinakysyntä sekä alentuneet raaka-ainekustannukset erityisesti
vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Tammi-syyskuun kertaluonteiset erät olivat yhteensä -8,2 miljoonaa
euroa (0,6 milj. euroa), jotka koostuivat pääosin
uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstön vähennyksistä. Toisen
neljänneksen merkittävin kertaluonteinen erä oli Home & Personal
Nonwovens -liiketoiminta-alueen 1,4 miljoonan euron
uudelleenjärjestely liittyen Yhdysvalloissa sijaitsevaan Bethunen
tehtaaseen. Kolmannella neljänneksellä Filtration- ja Release & Label
Papers -liiketoiminta-alueiden rakennemuutoksista Torinon tehtailla
Italiassa kirjattiin 1,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Fiber Composites -segmentin liikevoitto heikkeni 11,6 miljoonaan
euroon (40,0 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -3,8 miljoonaa
euroa (2,2 milj. euroa).

Specialty Papers -segmentin liikevoitto laski 10,8 miljoonaan euroon
(16,7 milj. euroa). Luvussa on mukana -2,9 miljoonan euron
kertaluonteiset erät (-0,6 milj. euroa).

Ahlstrom sopeutti edelleen tuotantoaan heikkoon kysyntään.
Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta
tammi-syyskuussa 2009 oli 20,3 %, kun se vuoden 2008 vastaavana
aikana oli 6,0 %. Ahlstrom toteutti lomautuksia ja muita joustavia
työaikaratkaisuja eri maissa markkinatilanteen mukaan. Lomautukset ja
lyhennetty työaika koskivat noin 2 400 henkilöä maailmanlaajuisesti
tammi-syyskuun aikana (550 tammi-syyskuussa 2008) ja 1 400 henkilöä
heinä-syyskuun aikana (350).

Kiinteät kustannukset vähenivät 4,1 % vuoden 2008 tammi-syyskuusta
kustannuskurin ja toteutettujen tehostamistoimien ansiosta.

Nettorahoituskulut olivat 19,8 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa
tammi-syyskuussa 2008). Nettorahoituskuluihin sisältyy
nettokorkokuluja 18,3 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa),
kurssitappioita 0,2 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) sekä muita
rahoituskuluja 1,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).

Tappio ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (28,9 milj. euron voitto
ennen veroja).

Verotuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (7,9 milj. euron verokulut).

Kauden tappio oli 5,0 miljoonaa euroa (20,9 milj. euron voitto).
Tulos/osake oli -0,11 euroa (0,41 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 1,5 % (5,5 %) ja oman pääoman
tuotto (ROE) -1,1 % (3,9 %).

RAHOITUS

Vuoden 2009 tammi-syyskuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli 161,0
miljoonaa euroa (70,8 milj. euroa vuoden 2008 tammi-syyskuussa).
Rahavirtaa paransi merkittävästi pienentynyt käyttöpääoma, joka on
ollut vuoden alusta lähtien erityisen huomion kohteena. Operatiivinen
käyttöpääoma laski 81,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008
loppuun.

Korolliset nettovelat vähenivät 87,4 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta
511,3 miljoonaan euroon (31.12.2008: 598,7 milj. euroa). Ahlstromin
korolliset velat 30.9.2009 olivat 547,5 miljoonaa euroa.
Lainasalkusta noin 33 % oli sidottu kiinteään korkoon
korkojohdannaisilla tai lainasopimuksien perusteella. Lainasalkun
duraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 10 kuukautta ja
keskikorko oli noin 3,7 %.

Velkaantumisaste oli 81,9 % (31.12.2008: 95,3 %) ja omavaraisuusaste
39,3 % (31.12.2008: 36,8 %).

Vuoden 2009 aikana Ahlstrom on aktiivisesti pidentänyt lainasalkkunsa
maturiteettirakennetta. Alkuvuonna yhtiö sopi 55 miljoonan euron
uusista, keskipitkän aikavälin kahdenvälisistä lainajärjestelyistä,
ja kesällä se allekirjoitti kolmivuotisen 200 miljoonan euron
sopimuksen marraskuussa 2009 erääntyvän samansuuruisen keskipitkän
aikavälin luoton jälleenrahoituksesta. Lisäksi Ahlstrom sopi syksyllä
56 miljoonan euron työeläkemaksujen takaisinlainaukseen perustuvista
lainoista. Nostettujen eläkelainojen keskimaturiteetti on 3,5 vuotta
ja ne parantavat yhtiön lainasalkun takaisinmaksuprofiilia
vastaavasti.

HENKILÖSTÖ

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 6 034
henkeä (6 537 henkeä tammi-syyskuussa 2008) ja syyskuun lopussa 5 849
henkeä (6 452). Vuoden 2008 lopussa henkilöstömäärä oli 6 365.

Henkilöstö väheni vuoden 2009 tammi-syyskuun aikana 516 henkeä
toisaalta tammi- ja huhtikuussa 2009 aloitettujen ohjelmien,
toisaalta vuonna 2008 toteutettujen rakennemuutostoimien, lähinnä
Italian Ascolin tehtaan sulkemisen vuoksi.

Eniten työntekijöitä syyskuun lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %),
Ranskassa (21 %), Italiassa (13 %), Suomessa (11 %) ja Saksassa (9
%).

INVESTOINNIT

Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä katsauskauden
aikana. Ahlstromin investoinnit tammi-syyskuussa olivat 53,9
miljoonaa euroa (90,5 milj. euroa ilman yritysostoja tammi-syyskuussa
2008).

Suurin käynnissä oleva hanke on terveydenhoitoalan kuitukankaita
valmistavan tehtaan rakentaminen Intian Gujaratin osavaltioon.
Tehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan, ja
rakennukset ja koneiden asennukset ovat viimeistelyä vaille valmiita.
Hankkeen kokonaiskustannus on noin 38 miljoonaa euroa.

TEHOSTAMISOHJELMAT

Rakennemuutosohjelmat

Ahlstrom on aloittanut tänä vuonna kaksi rakennemuutosohjelmaa
toiminnan tehostamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen
kysyntätilanteeseen. Lisäksi alkuvuonna aloitettiin käyttöpääoman
tehostamisprojekti. Kaikki ohjelmat ovat edenneet suunnitelmien
mukaisesti.

Tammikuun ohjelma
7.1.2009 Ahlstrom ilmoitti maailmanlaajuisista
rakennemuutossuunnitelmista kannattavuuden parantamiseksi ja
toimintojen sopeuttamiseksi haastavassa markkinatilanteessa.
Ohjelmaan kuuluvasta 210 henkilön vähennyksestä toteutui syyskuun
loppuun mennessä yhteensä 172 henkilön vähennykset. Lisäksi
tuotantolaitoksissa ja pääkonttorissa lomautettiin henkilöstöä ja
tuotantoa leikattiin eri maissa markkinatilanteesta johtuvilla
seisokeilla**.

Ohjelmaan kuului Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen
kannattamattomien toimintojen sulkeminen kuitukankaisia
pyyhkimistuotteita valmistavilla Italian tehtailla. 6.7.2009 yhtiö
ilmoitti sulkevansa Gallaraten tehtaan sekä yhden tuotantolinjan
Cressan tehtaalla. Sulkemisten aiheuttama henkilöstövähennys oli noin
50 henkeä. Kertaluonteiset kustannukset olivat 19 miljoonaa euroa,
joista 5,2 miljoonaa euroa rahavirtavaikutteisia. Tämä kuluerä on
kirjattu Ahlstromin vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokseen.

Huhtikuun ohjelma
29.4.2009 Ahlstrom ilmoitti käynnistävänsä toisen
rakennemuutosohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron
vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä
vuonna 2010.

Ahlstrom arvioi huhtikuussa, että ohjelman uudelleenjärjestelyillä
voi olla vaikutusta 400-500 Ahlstromin työntekijään
maailmanlaajuisesti. Syyskuun loppuun mennessä toteutettiin yhteensä
251 henkilön vähennykset.

Suurin toteutunut henkilöstövähennys liittyy yhtiön kesäkuiseen
päätökseen sulkea pysyvästi yksi tuotantolinja USA:n Bethunessa
sijaitsevalta tehtaalta ja siirtää sen tuotanto USA:n Green Bayhin.
Tuotantolinja kuului Home & Personal Nonwovens
-liiketoiminta-alueeseen ja valmisti pyyhkimistuotteita. Sulkemisen
aiheuttama henkilöstövähennys on 65 henkeä, josta pääosa toteutui
kolmannen neljänneksen aikana.

Ahlstrom kertoi 14.9.2009 aloittavansa uudet yt-neuvottelut Karhulan
tehtaalla noin 100 työpaikan vähentämiseksi ja 80 henkilön
lomauttamiseksi. Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään sopeuttamaan
erikoislujitteiden ja lasihuovan tuotanto kysyntätilanteeseen.
Lisäksi yhtiö ilmoitti 6.10.2009 aloittavansa neuvottelut tuotannon
sopeutustoimista Altenkirchenin tehtaalla Saksassa. Mahdollisten
sopeutustoimien arvioidaan johtavan noin 65 henkilön vähennykseen
(ks. katsauskauden jälkeiset tapahtumat).

Huhtikuun ohjelmasta tiedotettaessa sen kustannusten arvioitiin
olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2009, mistä 50 %
rahaperusteista. Kustannuksista toteutui syyskuun loppuun mennessä
noin 8 miljoonaa euroa ja ohjelman kokonaiskustannuksiksi arvioidaan
nyt noin 34 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä, mistä 60 %
on rahaperusteista. Ennakoitua pienemmät kustannukset johtuvat siitä,
että toteutetut toimenpiteet poikkeavat jonkin verran suunnitelluista
ratkaisumalleista. 50 miljoonan euron vuotuiseen säästötavoitteeseen
tämä ei kuitenkaan vaikuta.

Käyttöpääoman tehostaminen

Vuoden alussa käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti etenee
suunnitelmien mukaisesti. Projektin tavoitteena on vähentää
käyttöpääomaa 100 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa.
Toistaiseksi hanke on aloitettu 12 tehtaassa, ja se ulotetaan
lähikuukausina useimpiin tehtaisiin ja toimintoihin. Tammi-syyskuun
aikana operatiivinen käyttöpääoma pieneni 81,1 miljoonaa euroa. Sen
kiertonopeus parani 15 päivällä 61 päivään syyskuun loppuun mennessä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Ahlstrom Oyj:n 25.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi
hallitukselle valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta.
Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään
4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla
on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n
Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Vuoden 2009 tammi-syyskuun aikana vaihdettiin kaikkiaan 3,4 miljoonaa
Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 25,1 miljoonaa euroa.
Osakkeen alin kaupankäyntihinta tammi-syyskuussa oli 6,15 euroa ja
ylin 10,00 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 30.9.2009 hintaan 9,25
euroa. Osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 oli 431,7 miljoonaa euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake syyskuun lopussa oli 13,38 euroa
(31.12.2008: 13,46 euroa).

Ahlstrom ei käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Strategiaprosessin keskeiset johtopäätökset

Ahlstrom on julkaissut tänään 27.10.2009 pörssitiedotteen, jossa se
kertoi saaneensa valmiiksi huhtikuussa 2009 aloitetun
strategiaprosessin johtopäätökset. Prosessin tavoitteena oli
vahvistaa yhtiön tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Liiketoiminnan
kehitys pohjautuu jatkossa kannattavaan kasvuun, jonka painopiste on
erityisesti Aasiassa. Samalla yhtiö pyrkii tasapainottamaan tasettaan
ja pienentämään velkaantumisastetta.

Päivitetyn strategian mukaan Ahlstromin toiminta perustuu jatkossa
kahteen selkeästi erilaiseen liiketoimintamalliin, koska eri
toimintojen kilpailutilanne, markkinoiden kasvupotentiaali ja
erilaistumismahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Toinen malli
perustuu lisäarvon tuottamiseen asiakkaille (value-added business) ja
toinen toiminnan tehokkuuteen (operational excellence business).

Lisäarvoa tuottava liiketoiminta muodostaa yhtiön kasvumoottorin. Se
kasvaa orgaanisesti ja mahdollisesti täydentävin yritysostoin.
Menestystekijänä ovat uudet innovatiiviset tuotteet, jotka tukevat
yhtiön asiakkaiden kilpailukykyä. Ryhmään kuuluvat Fiber Composites
-segmentistä Advanced Nonwovens ja Glass & Industrial Nonwovens
-liiketoiminta-alueet sekä nestesuodatinmateriaalit ja
kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalit
Filtration-liiketoiminta-alueelta. Siihen kuuluvat myös krepatut
paperit ja pergamenttipaperit Specialty Papers -segmentin Technical
Papers -liiketoiminta-alueelta.

Toiminnan tehokkuuteen perustuvan liiketoiminnan tavoitteena on tukea
yhtiön kasvua. Painopisteenä on asiakkaiden tarpeita vastaavien
kustannustehokkaiden tuotteiden kehittäminen esimerkiksi
vaihtoehtoisten raaka-aineiden tai uusien teknologiaratkaisujen
avulla. Ryhmään kuuluvat Specialty Papers -segmentin Release & Label
Papers ja pääosa Technical Papers -liiketoiminta-alueesta. Fiber
Composites -segmentistä siihen kuuluvat Home & Personal Nonwovens
sekä ilmansuodatinmateriaalit Filtration-liiketoiminta-alueelta.

Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Ahlstromin
kilpailukykyä ja saavuttaa taloudellisten tavoitteiden mukaisia
tuottoja. Yksi tärkeimmistä mittareista on sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE), jonka tulisi nousta tavoitetasoonsa 13 prosenttiin.
Tammi-syyskuussa ROCE oli 1,5 % ja heinä-syyskuussa 4,8 %.
Tavoitetason alapuolelle jäävien tuotelinjojen ja yksiköiden osalta
jatketaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Neuvottelut tuotannon sopeutuksista Altenkirchenin tehtaalla Saksassa

Huhtikuun rakennemuutosohjelmaan liittyen Ahlstrom ilmoitti 6.10.2009
aloittavansa neuvottelut tuotannon sopeutustoimista Altenkirchenin
tehtaallaan Saksassa. Mahdollisten sopeutustoimien arvioidaan
johtavan noin 65 henkilön vähennykseen.

Tehtaalla tuotettuja erikoismateriaaleja käytetään muun muassa auto-
ja rakennusteollisuudessa sekä muilla teollisuudenaloilla ja
tavoitteena on sopeuttaa niiden tuotanto vallitsevaan kysyntään.
Tehdas kuuluu Technical Papers
-liiketoiminta-alueeseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden alussa Ahlstrom arvioi toimintaympäristön pysyvän
haasteellisena ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2009. Ahlstrom
totesikin muuttavansa tiedotuspolitiikkaansa niin, että erittäin
epävarmoina aikoina yhtiö arvioi ainoastaan liiketoiminnan ja
markkinaympäristön tulevaa kehitystä. Se kertoi arvioivansa
liikevaihdon kehitystä vasta, kun toimintaympäristön ennustettavuus
palautuu aiemmalle tasolle. Kun ennustettavuus on nyt palautunut
alkuvuotta paremmalle tasolle, Ahlstrom on päättänyt arvioida jälleen
sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen tulevaisuuden näkymiä
vuositasolla.

Ahlstromin tuotteiden markkinakysynnän hienoinen nousu toisen
vuosineljänneksen lopulla jatkui kolmannen neljänneksen aikana.
Parantuneista neljännesvuosiluvuista huolimatta kysyntä on edelleen
laimeaa. Liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 15 % alemmalla tasolla
kuin tammi-syyskuussa 2008 ja markkinatilanteesta johtuvien
tuotantoseisokkien osuus tuotannosta oli noin 20 %.
Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia
loppuvuoden aikana. Tämän vuoksi Ahlstromin liikevaihdon vuonna 2009
arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta.

Myös konsernin liikevoiton ennakoidaan jäävän tänä vuonna viime
vuodesta lähinnä vähentyneiden myyntimäärien, hintapaineiden ja
kertaluonteisten erien vuoksi. Onnistuneesti toteutetut tehostamis-
ja sopeuttamistoimet yhdessä alentuneiden raaka-ainehintojen kanssa
eivät riittäneet kompensoimaan alhaisten myyntimäärien vaikutusta.

Tammi- ja huhtikuussa julkistettujen rakennemuutosohjelmiin
liittyvien uudelleenjärjestelyjen lisäksi yhtiö jatkaa toimintansa
sopeuttamista markkinatilanteeseen tarpeen mukaan.

Vuonna 2009 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa
(vuonna 2008 yhteensä 167,0 milj. euroa ja ilman yritysostoja 128,0
milj. euroa).

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Joistakin myönteisistä merkeistä huolimatta maailmanlaajuinen
taantuma jatkuu yhä ja aiheuttaa useita epävarmuustekijöitä, jotka
voivat vaikuttaa Ahlstromin liiketoimintaan. Tuotantoa voidaan joutua
rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen
laskemisesta kasvaa, mikäli kysyntä säilyy laimeana. Toistaiseksi
luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta vaikeutuneen
taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskit ovat kasvaneet
ja niitä on vaikeampi suojata luottovakuutuksien avulla.

Lisäksi alkuvuonna laskeneet raaka-ainehinnat, erityisesti sellun
hinta, ovat nousseet viime kesästä lähtien ja nousun arvioidaan
jatkuvan myös viimeisellä neljänneksellä.

Haastava markkinatilanne voi myös pitkittyessään pidentää Ahlstromin
vuosina 2007 ja 2008 toteuttaman 500 miljoonan euron
investointiohjelman takaisinmaksuaikaa.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön
vuosikertomuksessa 2008 sivuilla 24-29 ja internetsivuilla
www.ahlstrom.com.

                              *   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin
näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat
siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön
liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 27.10.2009

Ahlstrom Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång kertoo kolmannen neljänneksen
tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä
tiedotustilaisuudessa Helsingissä 27.10.2009 klo 14.00. Tilaisuus
pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs.
Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Tervetuloa.

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kansainvälinen
puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Långin johdolla 27.10.2009 klo
16.00. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen
konferenssin alkamista numeroon (09) 2313 9201 Helsingissä tai +44 20
7162 0077 Lontoossa. Soitettaessa tulee mainita puhelun koodi 848199.
Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 3.11.2009 asti numerossa (09)
2314 4681 (ohjeet suomeksi) ja numerossa +44 20 7031 4064 (ohjeet
englanniksi). Koodi on sama kuin puhelinkonferenssissa (848199).

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 27.10.2009
osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com> Sijoittajat > IR presentaatiot.

AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2010 seuraavasti:


Raportti                         Julkaisupäivä        Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta  Keskiviikkona 3.2.   1.1.-3.2.
2009
Osavuosikatsaus                  torstaina 29.4.      1.4.-29.4.
tammi-maaliskuulta
Osavuosikatsaus                  Keskiviikkona 11.8.  1.7.-11.8.
tammi-kesäkuulta
Osavuosikatsaus                  tiistaina 26.10.     1.10.-26.10.
tammi-syyskuulta

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden
edustajiin.

Vuosikertomus vuodelta 2009 ilmestyy viikolla 11.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00
Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet



Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden
johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita
käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa,
pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä.
Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle
vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 000
työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai
myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin
liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin
osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on
www.ahlstrom.com.


LIITE
Konsernitilinpäätös


LIITE

KONSERNITILINPÄÄTÖS


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


TULOSLASKELMA                     7-9    7-9     1-9     1-9     1-12
Milj. euroa                      2009   2008    2009    2008     2008

Liikevaihto                     400,6  451,2 1 175,6 1 383,4  1 802,4
Liiketoiminnan muut tuotot        2,0    5,8     8,1    13,1     18,7
                                                  -1      -1
Kulut                          -364,4 -421,5   095,3   274,4 -1 694,2
Poistot ja arvonalentumiset     -25,0  -24,1   -76,3   -72,1   -112,3
Liikevoitto / -tappio            13,1   11,3    12,1    50,0     14,6
Rahoitustuotot ja -kulut         -6,8   -7,1   -19,8   -20,4    -34,2
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                        1,0   -0,7     1,1    -0,8     -1,1
Voitto / tappio ennen veroja      7,3    3,5    -6,6    28,9    -20,6
Tuloverot                        -2,4   -1,0     1,6    -7,9      4,5
Tilikauden voitto / tappio        4,9    2,5    -5,0    20,9    -16,1
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille          4,9    2,0    -5,0    19,1    -17,9
Vähemmistölle                       -    0,5       -     1,8      1,8
Laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
euroa                            0,10   0,04   -0,11    0,41    -0,38




LAAJA TULOSLASKELMA              7-9  7-9  1-9  1-9  1-12
Milj. euroa                     2009 2008 2009 2008  2008

Tilikauden voitto / tappio       4,9  2,5 -5,0 20,9 -16,1
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen
Muuntoerot                       1,1 -0,2 22,3 -7,0 -37,1
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
nettosijoitusten suojaukset     -0,5 -1,4 -0,1  3,1   6,4
Rahavirran suojaukset           -0,1 -0,3 -0,0  0,1  -1,2
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen                  0,4 -1,9 22,2 -3,8 -32,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä  5,2  0,6 17,2 17,1 -48,1
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille         5,2 -1,6 17,2 12,4 -52,8
Vähemmistölle                      -  2,2    -  4,7   4,7



TASE                                          30.9.   30.9.  31.12.
Milj. euroa                                    2009    2008    2008

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          733,7   762,1   745,7
Liikearvo                                     173,5   182,3   169,1
Muut aineettomat hyödykkeet                    52,2    55,6    51,6
Osuudet osakkuusyrityksissä                    12,5    11,7    11,4
Muut sijoitukset                                0,2     0,2     0,2
Muut saamiset                                  19,7    17,3    15,6
Laskennalliset verosaamiset                    45,3    33,7    40,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä                1 037,1 1 062,9 1 033,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                               182,0   269,1   252,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset               330,7   392,6   356,2
Tuloverosaamiset                                2,7     4,8     6,3
Muut sijoitukset                                  -     0,0     0,0
Rahavarat                                      36,2    24,3    58,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä                  551,6   690,8   673,2

Varat yhteensä                              1 588,7 1 753,7 1 707,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   624,3   693,5   628,1
Vähemmistön osuus                                 -     0,0     0,0
Oma pääoma yhteensä                           624,3   693,5   628,1
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                              362,3   360,3   188,7
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet       84,5    86,1    84,6
Varaukset                                       4,4     4,0     4,4
Muut velat                                      0,3     0,2     0,2
Laskennalliset verovelat                       20,9    25,5    16,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä                  472,3   476,1   294,4
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                              185,3   252,2   468,1
Ostovelat ja muut velat                       292,3   306,7   293,3
Tuloverovelat                                   3,0     6,8     3,5
Varaukset                                      11,5    18,5    19,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä                  492,1   584,2   784,5

Velat yhteensä                                964,4 1 060,2 1 078,9

Oma pääoma ja velat yhteensä                1 588,7 1 753,7 1 707,0

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus
8) Oma pääoma yhteensä


                                     Emoyrityksen
                                     omistajille
                                     kuuluva oma
                                     pääoma

Milj. euroa                 1)    2)  3)   4)    5)    6)    7)    8)

Oma pääoma 1.1.2008       70,0 209,3 8,3  0,0 -15,5 444,3  36,0 752,4
Osingonjako ja muu           -     -   -    -     - -46,7     - -46,7
Vähemmistöhankinnat          -     -   -    -     -  11,4 -40,7 -29,3
Tilikauden laaja tulos
yhteensä                     -     -   -  0,1  -6,8  19,1   4,7  17,1
Oma pääoma 30.9.2008      70,0 209,3 8,3  0,1 -22,3 428,1   0,0 693,5

Oma pääoma 1.1.2009       70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 390,9   0,0 628,1
Osingonjako ja muu           -     -   -    -     - -21,0     - -21,0
Vähemmistöhankinnat          -     -   -    -     -     -  -0,0  -0,0
Tilikauden laaja tulos
yhteensä                     -     -   - -0,0  22,2  -5,0     -  17,2
Oma pääoma 30.9.2009      70,0 209,3 8,3 -1,3 -26,9 364,9     - 624,3




RAHAVIRTALASKELMA                      7-9   7-9    1-9    1-9   1-12
Milj. euroa                           2009  2008   2009   2008   2008

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio             4,9   2,5   -5,0   20,9  -16,1
Oikaisut yhteensä                     33,1  32,9   93,0   98,2  131,5
Nettokäyttöpääoman muutokset          38,7  19,7   95,1    9,1   47,2
Varausten muutos                      -2,0  -5,3   -7,1  -25,0  -20,0
Rahoituserät                          -6,8 -19,9  -15,8  -14,4  -16,8
Maksetut verot                        -0,5  -5,3    0,9  -18,0  -23,4
Liiketoiminnan nettorahavirta         67,3  24,7  161,0   70,8  102,4

Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta               - -27,9   -0,0  -38,9  -39,0
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -13,3 -34,3  -58,0  -91,5 -131,2
Muut investointitoiminnot              2,1   2,9    3,2   16,4   16,9
Investointien nettorahavirta         -11,2 -59,3  -54,8 -114,1 -153,4

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot                         -     -  -21,0  -46,7  -46,7
Lainojen ja muiden
rahoitustoimintojen
 muutokset                           -52,8  39,0 -108,7   93,3  136,3
Rahoituksen nettorahavirta           -52,8  39,0 -129,7   46,6   89,7

Rahavarojen muutos                     3,3   4,3  -23,5    3,3   38,7

Rahavarat tilikauden alussa           32,6  20,1   58,2   21,3   21,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus    0,3  -0,1    1,5   -0,3   -1,7
Rahavarat tilikauden lopussa          36,2  24,3   36,2   24,3   58,2




TUNNUSLUVUT                       7-9     7-9     1-9     1-9    1-12
                                 2009    2008    2009    2008    2008

Liikevoitto, %                    3,3     2,5     1,0     3,6     0,8
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE), %                         4,8     3,9     1,5     5,5     1,4
Oman pääoman tuotto (ROE), %      3,1     1,4    -1,1     3,9    -2,3

Korolliset nettovelat, milj.
euroa                           511,3   588,2   511,3   588,2   598,7
Omavaraisuusaste, %              39,3    39,5    39,3    39,5    36,8
Velkaantumisaste, %              81,9    84,8    81,9    84,8    95,3

Tulos/osake, euroa               0,10    0,04   -0,11    0,41   -0,38
Oma pääoma/osake, euroa         13,38   14,86   13,38   14,86   13,46
Rahavirta/osake, euroa           1,44    0,53    3,45    1,52    2,19
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin,
kauden aikana, 1000            46 671  46 671  46 671  46 671  46 671
Osakkeiden lukumäärä, kauden
lopussa, 1000                  46 671  46 671  46 671  46 671  46 671

Investoinnit, milj. euroa        12,4    36,5    53,9    90,5   128,0
Sijoitettu pääoma, kauden
lopussa,
 milj. euroa                  1 171,8 1 305,9 1 171,8 1 305,9 1 285,0
Henkilöstö, kauden keskiarvo    5 899   6 544   6 034   6 537   6 510


LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008
tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti
lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja
ja tulkintoja 1.1.2009 alkaen:

- IFRS 8 Toimintasegmentit
Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Fiber Composites
-segmentti ja Specialty Papers -segmentti.
IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitaviin
segmentteihin.

- IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
Konserni on jo aiemmin soveltanut tätä laatimisperiaatetta eikä
uudistetun standardin käyttöönotolla ole vaikutusta konsernin
tilinpäätökseen.

- IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
Uudistettu standardi on muuttanut tilinpäätöslaskelmien esitystapaa.
Tuloslaskelma esitetään kahtena laskelmana: tuloslaskelma ja laaja
tuloslaskelma. Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää
yksityiskohtaisesti vain omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset,
ja muihin kuin omistajiin liittyvät muutokset esitetään yhdellä
rivillä.

Alla mainituilla uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja
tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin
muutos
- IAS 32 ja IAS 1 -standardien muutokset - Lunastusvelvotteiset
rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet

- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat



SEGMENTTI-INFORMAATIO           7-9     7-9     1-9     1-9    1-12
Milj. euroa                    2009    2008    2009    2008    2008

Fiber Composites              216,5   249,3   637,7   758,3   987,4
Specialty Papers              185,9   204,0   544,2   630,7   822,4
Muut toiminnot                  4,1     5,3    11,3    14,7    20,2
Sisäinen myynti                -5,9    -7,4   -17,6   -20,4   -27,6
Liikevaihto                   400,6   451,2 1 175,6 1 383,4 1 802,4

Fiber Composites                1,3     1,6     4,3     3,3     5,6
Specialty Papers                0,6     2,7     2,6     7,2     9,0
Muut toiminnot                  4,0     3,1    10,7     9,8    12,9
Sisäinen myynti                 5,9     7,4    17,6    20,4    27,6

Fiber Composites                8,8     7,7    11,6    40,0    15,3
Specialty Papers                7,3     6,5    10,8    16,7    10,2
Muut toiminnot                 -3,0    -2,8   -10,4    -6,5   -10,7
Eliminoinnit                    0,0    -0,1     0,1    -0,1    -0,2
Liikevoitto / -tappio          13,1    11,3    12,1    50,0    14,6

Fiber Composites              892,5   989,5   892,5   989,5   947,1
Specialty Papers              573,8   661,2   573,8   661,2   609,2
Muut toiminnot                 24,8    29,7    24,8    29,7    30,4
Eliminoinnit                   -4,6   -12,6    -4,6   -12,6   -15,9
Osuudet osakkuusyrityksissä    12,5    11,7    12,5    11,7    11,4
Allokoimattomat varat          89,8    74,2    89,8    74,2   124,9
Varat yhteensä              1 588,7 1 753,7 1 588,7 1 753,7 1 707,0





LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN
ALUEEN MUKAAN                       7-9   7-9     1-9     1-9    1-12
Milj. euroa                        2009  2008    2009    2008    2008

Eurooppa                          212,9 241,0   624,4   796,3  1015,9
Pohjois-Amerikka                   99,5 114,9   308,0   327,6   442,5
Etelä-Amerikka                     46,9  53,3   126,1   140,8   189,2
Aasian ja Tyynenmeren alue         32,0  33,7    94,5    92,0   119,4
Muu maailma                         9,3   8,4    22,7    26,6    35,5
Liikevaihto                       400,6 451,2 1 175,6 1 383,4 1 802,4




LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                  1-9  1-9 1-12
Milj. euroa                                         2009 2008 2008

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot                          0,4  0,7  1,0
Tavaroiden ja palveluiden ostot                     -1,7 -2,7 -3,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset                      0,0  0,3  2,6
Ostovelat ja muut velat                              0,2  0,3  0,3


Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.



MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa            2009  2008   2008

Lyhytaikainen osa       6,7   6,9    6,9
Pitkäaikainen osa      15,2  18,1   17,1
Yhteensä               21,9  25,0   24,0




VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa                      2009  2008   2008

Omista veloista
Muut lainat
Lainamäärä                        0,2   0,5    0,5
Panttien kirjanpitoarvo           0,3   0,6    0,5
Muista omista sitoumuksista
Takaukset                        41,5  16,1   38,7
Osakkuusyhtiöiden sitoumuksista
Takaukset                         2,1   4,2    4,2
Investointisitoumukset           13,2  41,9   36,2
Muut vastuusitoumukset            4,1   4,4    4,7




TULOSKEHITYS
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN    7-9    4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
Milj. euroa             2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Liikevaihto            400,6  398,9  376,1  419,0  451,2  465,9  466,2
Liiketoiminnan muut
tuotot                   2,0    3,5    2,7    5,6    5,8    4,3    3,1
Kulut                 -364,4 -366,7 -364,2 -419,8 -421,5 -426,9 -425,9
Poistot ja
arvonalentumiset       -25,0  -25,9  -25,3  -40,2  -24,1  -23,9  -24,1
Liikevoitto / -tappio   13,1    9,7  -10,7  -35,4   11,3   19,4   19,3
Rahoitustuotot ja
-kulut                  -6,8   -4,8   -8,2  -13,8   -7,1   -4,7   -8,6
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta               1,0   -0,3    0,4   -0,3   -0,7   -0,6    0,5
Voitto / tappio ennen
veroja                   7,3    4,7  -18,6  -49,5    3,5   14,2   11,2
Tuloverot               -2,4   -2,2    6,2   12,4   -1,0   -3,6   -3,4
Tilikauden voitto /
tappio                   4,9    2,5  -12,4  -37,0    2,5   10,6    7,8

Jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille              4,9    2,5  -12,4  -37,0    2,0    9,9    7,2
Vähemmistölle              -      -      -      -    0,5    0,7    0,6





SEGMENTIT
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN         7-9   4-6   1-3 10-12   7-9   4-6   1-3
Milj. euroa                  2009  2009  2009  2008  2008  2008  2008

Liikevaihto
Fiber Composites            216,5 212,4 208,8 229,1 249,3 257,0 252,0
Specialty Papers            185,9 188,2 170,1 191,6 204,0 209,7 217,0
Muut toiminnot ja
eliminoinnit                 -1,8  -1,7  -2,8  -1,7  -2,1  -0,7  -2,8
Konserni yhteensä           400,6 398,9 376,1 419,0 451,2 465,9 466,2

Liikevoitto / -tappio
Fiber Composites              8,8   5,3  -2,5 -24,7   7,7  16,8  15,5
Specialty Papers              7,3   6,8  -3,4  -6,5   6,5   4,7   5,5
Muut toiminnot ja
eliminoinnit                 -3,0  -2,4  -4,9  -4,2  -2,9  -2,0  -1,7
Konserni yhteensä            13,1   9,7 -10,7 -35,4  11,3  19,4  19,3




TUNNUSLUVUT
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      7-9    4-6    1-3  10-12   7-9   4-6   1-3
Milj. euroa               2009   2009   2009   2008  2008  2008  2008

Liikevaihto              400,6  398,9  376,1  419,0 451,2 465,9 466,2
Liikevoitto / -tappio     13,1    9,7  -10,7  -35,4  11,3  19,4  19,3
Voitto / tappio ennen
veroja                     7,3    4,7  -18,6  -49,5   3,5  14,2  11,2
Tilikauden voitto /
tappio                     4,9    2,5  -12,4  -37,0   2,5  10,6   7,8

Velkaantumisaste, %       81,9   92,0   99,8   95,3  84,8  76,0  64,4
Sijoitetun pääoman
tuotto
(ROCE), %                  4,8    3,2   -3,3  -10,8   3,9   6,3   6,4
Tulos/osake, euroa        0,10   0,05  -0,26  -0,79  0,04  0,22  0,15
Rahavirta/osake, euroa    1,44   1,56   0,45   0,67  0,53  0,12  0,87
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin kauden                                     46    46    46
aikana, 1000            46 671 46 671 46 671 46 671   671   671   671




TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Korolliset nettovelat
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset

Omavaraisuusaste  %
Oma pääoma yhteensä /                                x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Velkaantumisaste  %
Korolliset nettovelat/                                       x
100
Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman tuotto (ROE)  %
Tilikauden tulos/
x 100
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)  %
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/
                                                 x 100
Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) -
Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)

Tulos/osake  euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta/
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Rahavirta/osake  euroa
Liiketoiminnan nettorahavirta/
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake   euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa












*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat
Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti
muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial
Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista.
Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja
Technical Papers -liiketoiminta-alueet.

*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat
Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti
muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial
Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista.
Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja
Technical Papers -liiketoiminta-alueet.

** Markkinatilanteesta johtuva seisokki = markkinasyistä, tilausten
puutteesta tai tuotevarastosta aiheutuva seisokkiaika. Muussa
tapauksessa tuotantolaitokset olisivat voineet toimia normaalisti
ilman muuta seisokkia.
Markkinatilanteesta johtuva seisokki % = markkinatilanteesta johtuva
seisokki / miehitetty aika. Miehitetty aika = käytettävissä oleva
aika - miehittämätön aika. Aika, jonka koneet olivat käynnissä
vuorojärjestelmänsä mukaisesti.