|
|||
2014-02-07 08:30:00 CET 2014-02-07 08:30:03 CET REGULATED INFORMATION QPR Software - TilinpäätöstiedoteTILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2014 klo 9.30 SIIRTYMÄ LISENSSIMYYNNISTÄ OHJELMISTOJEN VUOKRAMYYNTIIN JATKUI. LIIKEVAIHTO LASKI 7 %, OHJELMISTOVUOKRIEN LIIKEVAIHTO KASVOI 36 %. Yhteenveto koko vuosi 2013 -- Liikevaihto 8 688 tuhatta euroa (2012: 9 321). -- Liikevaihto pieneni 7 % lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskun takia. Siirtymä ohjelmistolisenssien myynnistä ohjelmistojen vuokramyyntiin jatkui. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 5 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (48). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 36 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. -- Liikevoitto 578 tuhatta euroa (874). -- Liiketoiminnan kassavirta 1 661 tuhatta euroa (1 777). -- Voitto ennen veroja 554 tuhatta euroa (833). -- Tilikauden voitto 521 tuhatta euroa (662). -- Tulos/osake 0,043 euroa (0,054). -- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta (2012: 0,04). Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2013 -- Liikevaihto 2 310 tuhatta euroa (2 693). -- Liikevaihto pieneni 14 % ohjelmistolisenssien ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän laskun takia. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 4 % ja olivat 51 % kokonaisliikevaihdosta (42). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 21 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. -- Liikevoitto 217 tuhatta euroa (281). -- Liiketoiminnan kassavirta 410 tuhatta euroa (-85). -- Voitto ennen veroja 206 tuhatta euroa (271). -- Vuosineljänneksen voitto 225 tuhatta euroa (237). -- Tulos/osake 0,019 euroa (0,019). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toimintaympäristö ja markkinanäkymät Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan. QPR:n tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin. Yhtiön tavoitteena on vuosina 2014-2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun. Näkymät tilikaudelle 2014 Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, toisin ole mainittu 2013 2012 % 2013 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 310 2 693 -14,2 8 688 9 321 -6,8 Käyttökate 395 451 -12,4 1 285 1 555 -17,4 % liikevaihdosta 17,1 16,7 14,8 16,7 Liikevoitto 217 281 -22,8 578 874 -33,9 % liikevaihdosta 9,4 10,4 6,7 9,4 Voitto ennen veroja 206 271 -24,0 554 833 -33,5 Katsauskauden voitto 225 237 -5,1 521 662 -21,3 % liikevaihdosta 9,7 8,8 6,0 7,1 Tulos/osake, euroa 0,019 0,019 0,0 0,043 0,054 -20,4 Oma pääoma/osake, euroa 0,231 0,240 -3,7 0,231 0,240 -3,7 Liiketoiminnan rahavirta 410 -85 1 661 1 777 -6,5 Rahavarat kauden lopussa 1 365 1 404 -2,8 1 365 1 404 -2,8 Vapaa kassavirta 170 -299 815 1 165 -30,0 Nettovelka -1 252 -1 065 17,6 -1 252 -1 065 17,6 Nettovelkaantumisaste,% -43,6 -35,7 -43,6 -35,7 Omavaraisuusaste,% 42,5 51,3 42,5 51,3 Oman pääoman tuotto, % 32,4 32,5 17,8 22,2 Sijoitetun pääoman 28,7 34,5 18,3 25,5 tuotto, % -------------------------------------------------------------------------------- RAPORTOINTI Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut. Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan kehitys oli viime vuonna kaksijakoista. Uudet, 2010-luvulla lanseeratut liiketoimintamme jatkoivat nopeaa kasvuaan, ja niiden orgaaninen kasvu oli päättyneenä vuonna yli 20 %. Näitä liiketoimintoja ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja palveluliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta. Uusien liiketoimintojen osuus kasvoi vuonna 2013 QPR:n liikevaihdosta jo noin puoleen. Tämä osoittaa viime vuosien kasvupanostustemme olleen onnistuneita. Niiden tuloksena on syntynyt kaksi uutta ohjelmistoa sekä niiden ympärille kaksi uutta palveluliiketoimintaa. Yhtiön perinteisten liiketoimintojen alueella, suorituskyvyn johtamisessa sekä prosessimallinnuksessa, kilpailu kiristyi merkittävästi sekä paikallisten että kansainvälisten ohjelmistoyhtiöiden tarjonnan edelleen lisääntyessä. Tämän lisäksi liiketoimintaan vaikutti myös kireä taloudellinen tilanne, jonka vallitessa useilla markkinoilla asiakkaat suosivat ohjelmistovuokria ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä johti yhtiön lisenssiliikevaihdon laskuun. Kireä taloudellinen tilanne Suomessa heijastui negatiivisesti myös teknisen SAP-konsultoinnin kysyntään ja liikevaihtoon. Edellä mainittu kaksijakoinen kehitys johti konsernin liikevaihdon 6,8 prosentin laskuun. Siirtymä ohjelmistolisenssipohjaisesta liikevaihdosta ohjelmistovuokriin näkyi kuitenkin vuokratuottojen voimakkaana kasvuna ja johti jatkuvien tuottojen nousuun päättyneenä vuonna. Asiakasvaihtuvuus oli alhaisella tasolla ja asiakastyytyväistutkimustemme mukaan yhtiön asiakkaista yli 90 % suosittelee yhtiön tuotteita ja palveluja. Kuluvan vuoden näkymät ovat edellisvuotta valoisammat. Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme että liikevaihtomme orgaaninen kasvu palautuu kasvu-uralle jo kuluvana vuonna. Samalla arvioimme liiketuloksen parantuvan edellisvuodesta. Myös pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on vuosina 2014 - 2016 yltää keskimäärin noin 15 prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun. Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2013. Vuoden aikana tehty työ johti uusien ohjelmistoversioiden julkistukseen kaikista yhtiön ohjelmistoista tammikuussa 2014. Lisäksi panostimme huomattavasti aiempia vuosia enemmin kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen. Tulokset näkyivät jo päättyneenä vuonna niiden liikevaihdon vahvana kasvuna. Kansainvälisessä liiketoiminnassamme painopiste päättyneenä vuonna oli erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessinmallinnusohjelmistojemme myyntikanavan rakentamisessa. Myyntikanavan rakennustyö sekä tarjoamamme paketointi kanavaliiketoiminnassa sujuvasti hyödynnettäväksi jatkuu kuluvana vuonna. Jari Jaakkola toimitusjohtaja LIIKEVAIHTO Koko vuoden 2013 liikevaihto oli 8 688 tuhatta euroa (9 321) ja aleni 6,8 %. Liikevaihtoa laski lähinnä ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 310 tuhatta euroa (2 693) ja laski 14,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja teknisten konsultointipalvelujen liikevaihdon selvä alentuminen, joita ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan. Liikevaihto tuoteryhmittäin Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2013 2012 % 2013 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- Ohjelmistolisenssit 332 556 -40 1 034 1 797 -42 Ohjelmistojen 742 776 -4 3 021 3 223 -6 ylläpitopalvelut Ohjelmistojen vuokrat 430 355 21 1 656 1 221 36 Konsultointi 807 1 006 -20 2 977 3 080 -3 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7 -------------------------------------------------------------------------------- Vuonna 2013 ohjelmistolisenssien liikevaihto laski merkittävästi kilpailun kiristyessä ja uusien tuotevaihtoehtojen markkinoille tulon myötä. Kilpailu kiristyi erityisesti suorituskyvyn johtamisen ohjelmistojen markkinoilla. Asiakkaat suosivat kehittyneillä markkinoilla yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan. Tämä vaikutti negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon, ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon. Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta vuonna 2013 valtaosa johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Venäjän rupla, Japanin jeni) vastaan. Vuonna 2013 ylläpitopalvelujen liikevaihdosta tuli 65 % kansainvälisiltä asiakkailta ja 35 % suomalaisilta asiakkailta. QPR:n ohjelmistojen vuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan, ja tämä kehitys jatkui myös vuonna 2013. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Vuonna 2013 ohjelmistovuokrauksen liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua (+36 %). Konsultointipalvelujen liikevaihto aleni 3 % vuonna 2013 lähinnä teknisen konsultoinnin vaikean markkinatilanteen takia. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi sen sijaan kasvoi vahvasti vuonna 2013. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat)yhteenlasketun liikevaihdon kasvu vuonna 2013 oli 5 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 54 % (48). Neljännellä vuosineljänneksellä tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin koko vuonna 2013, lukuun ottamatta konsultointipalvelujen liikevaihtoa, joka aleni 20 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Konsultointipalvelujen liikevaihtoa laskivat teknisen konsultoinnin vaikea markkinatilanne ja edellisvuoden vertailulukuun sisältynyt poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä. Liikevaihto segmenteittäin Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2013 2012 % 2013 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- Suora- ja 1 508 1 640 -8 5 574 5 491 2 OEM-liiketoiminta Jälleenmyynti 803 1 053 -24 3 114 3 830 -19 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7 -------------------------------------------------------------------------------- Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi 2 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnankehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Ohjelmistolisenssien ja teknisen konsultoinnin liikevaihto laski. Jälleenmyynnin liikevaihto vuonna 2013 laski 19 % edellisvuodesta, mikä johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta, valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa sekä edellisvuoden vertailulukuun sisältyneestä poikkeuksellisen suuresta teknisestä konsultointiprojektista Venäjällä. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski molemmissa segmenteissä, Suora- ja OEM-liiketoiminnassa teknisen konsultoinnin liikevaihdon laskun myötä ja Jälleenmyynnissä alhaisemman lisenssimyynnin sekä Venäjällä tarjottavan teknisen konsultoinnin alhaisemman liikevaihdon myötä. Edellisvuoden vertailulukua nostaa neljännelle neljännekselle ajoittunut poikkeuksellisen suuri tekninen konsultointiprojekti Venäjällä. TULOSKEHITYS Liikevoitto Vuonna 2013 konsernin liikevoitto oli 578 tuhatta euroa (874) eli 6,7 % liikevaihdosta (9,4). Liikevoitto laski edellisvuodesta lähinnä alhaisemman liikevaihdon takia. Konsernin kokonaiskulut vuonna 2013 laskivat 5 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 53 tuhatta euroa (319) sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä. Konsernin henkilöstökulut kasvoivat 4 % edellisvuodesta. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 217 tuhatta euroa (281) eli 9,4 % liikevaihdosta (10,4). Vuosineljänneksellä kokonaiskulut laskivat 17 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista 17 tuhatta euroa (118), alhaisemmista henkilöstökuluista sekä alhaisemmasta ulkoisten palvelujen määrästä. Liikevoitto segmenteittäin Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, 2013 2012 % 2013 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- Suora- ja 216 292 -26 536 848 -37 OEM-liiketoiminta Jälleenmyynti 87 77 13 385 402 -4 Kohdistamattomat -86 -88 -2 -343 -376 -9 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 217 281 -23 578 874 -34 -------------------------------------------------------------------------------- Vuonna 2013 Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto vuonna 2013 laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 53 tuhatta euroa (319). Neljännellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 17 tuhatta euroa (118) pienenivät edellisvuoteen verrattuna. Muut laajan tuloslaskelman erät Nettorahoituskulut vuonna 2013 olivat 25 tuhatta euroa (41). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 15 tuhatta euroa (29). Tilikauden voitto ennen veroja oli 554 tuhatta euroa (833). Tilikauden tuloverot 33 tuhatta euroa (171) olivat huomattavasti edellisvuotta alhaisemmat, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013-2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä. Tilikauden voitto oli 521 tuhatta euroa (662). Osakekohtainen tulos vuonna 2013 oli 0,043 euroa (0,054). Neljännellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat 11 tuhatta euroa (9). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 10 tuhatta euroa (8). Vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 206 tuhatta euroa (271). Vuosineljänneksen voitto oli 225 tuhatta euroa (237) ja osakekohtainen tulos oli 0,019 euroa (0,019). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Vuonna 2013 liiketoiminnan rahavirta oli 1 661 tuhatta euroa (1 777) ja neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 410 tuhatta euroa (-85). Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 365 tuhatta euroa (1 404). Investoinnit vuonna 2013 olivat 849 tuhatta euroa (693). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Korolliset velat laskivat ja olivat tilikauden lopussa 113 tuhatta euroa (339). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -44 % (-36). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 406 tuhatta euroa (1 044). Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2013 oli 18 % (25). Neljännellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 29 % (34 %). Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 42 % (51) ja konsernin oma pääoma 2 871 tuhatta euroa (2 981). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 18 % (22). Neljännellä vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 32 % (32 %). QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013. TUOTEKEHITYS Vuonna 2013 tuotekehitysmenot olivat 1 683 tuhatta euroa (1 619) eli 19 % liikevaihdosta (17). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 464 tuhatta euroa (380). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella kirjattiin tuotekehityspoistoja 277 tuhatta euroa (278). Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä, mikä vastaa 34 % koko henkilöstöstä. Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer. Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (81). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 82 (78) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 5 703 tuhatta euroa (5 491). Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2013 oli korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Vuodelta 2013 johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle ei maksettu tulospalkkioita. Vuosina 2011-2013 ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostui osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, josta ei järjestelmän voimassaoloaikana maksettu palkkioita. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm). OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2013 1-12/2012 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 624 427 501 186 25 Vaihto, euroa 586 842 437 890 34 % osakkeista 5,0 4,0 Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa 0,94 0,87 8 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 133 722 106 482 26 -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - Omat osakkeet, kpl 419 609 285 887 47 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 025 254 12 158 976 -1 Osakkeenomistajat, kpl 627 597 5 Päätöskurssi, euroa 0,93 0,95 -2 Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 183 486 11 551 027 -3 Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo 46 157 31 448 47 yhteensä, euroa Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa 395 134 260 906 51 Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 3,4 2,3 lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013. TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa. Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013-2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin. Lokakuussa QPR Software julkisti QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston 4.5-version. Versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL (Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan. Lokakuussa QPR Software allekirjoitti Suomen verohallinnon kanssa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon konsultointipalveluista. TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT QPR Software julkisti 8.1.2014 uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä. QPR Software julkisti 23.1.2014 uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Vuonna 2013 luottotappioiden määrä kuitenkin kääntyi selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi vuonna 2013 luottotappioita 53 tuhatta euroa (319). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikauden lopussa 5 % (3) myyntisaamisten määrästä. Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 80 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa. Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14-15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm). HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA Hallitus ehdottaa 13.3.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 481 tuhatta euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.4.2013. Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2013 vastaa 29 % konsernin liiketoiminnan rahavirrasta 2013. Tilikauden 2013 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 248 tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. TALOUDELLISET TIEDOTTEET Vuoden 2014 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti: -- Vuosikertomus 2013: torstai 20. helmikuuta 2014 -- Osavuosikatsaus Q1/2014: tiistai 29. huhtikuuta 2014 -- Osavuosikatsaus Q2/2014: torstai 31. heinäkuuta 2014 -- Osavuosikatsaus Q3/2014: keskiviikko 29. lokakuuta 2014 Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 13. maaliskuuta 2014. QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, toisin ole mainittu 2013 2012 % 2013 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7 Liiketoiminnan muut 0 104 -100 32 158 -80 tuotot Materiaalit ja palvelut 86 100 -14 292 402 -27 Työsuhde-etuuksista 1 482 1 626 -9 5 703 5 491 4 aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut 348 620 -44 1 439 2 031 -29 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 395 451 -12 1 285 1 555 -17 Poistot 178 171 4 707 681 4 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 217 281 -23 578 874 -34 Rahoitustuotot ja -kulut -11 -9 22 -25 -41 -39 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 206 271 -24 554 833 -33 Tuloverot 19 -34 -156 -33 -171 -81 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 225 237 -5 521 662 -21 Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 0,019 0,019 0 0,043 0,054 -20 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 225 237 521 662 Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -4 -19 -12 -103 Muihin eriin liittyvät - - - - verot -------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman 221 218 509 559 voitto -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNITASE Tuhatta euroa 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 628 1 557 5 Liikearvo 513 513 0 Aineelliset hyödykkeet 207 140 48 Muut pitkäaikaiset varat 82 120 -32 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 431 2 329 4 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 4 365 3 111 40 Rahavarat 1 365 1 404 -3 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 730 4 515 27 Varat yhteensä 8 161 6 845 19 ================================================================================ Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 0 Muut rahastot 21 21 0 Omat osakkeet -395 -261 51 Muuntoerot -181 -169 7 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 5 0 Kertyneet voittovarat 2 061 2 026 2 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma 2 871 2 981 -4 pääoma Pitkäaikaiset velat: Korolliset velat - 113 -100 Korottomat velat 42 71 -41 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 42 184 -77 Lyhytaikaiset velat: Osto- ja muut velat 5 135 3 453 49 Korolliset velat 113 226 -50 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 248 3 679 43 Velat yhteensä 5 290 3 863 37 Oma pääoma ja velat yhteensä 8 161 6 845 19 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos 2013 2012 , % 2013 2012 , % -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta: Kauden voitto 225 237 -5 521 662 -21 Oikaisut kauden tulokseen 161 125 29 700 548 28 Käyttöpääoman muutokset -23 -393 -94 573 744 -23 Maksetut korko- ja muut -4 -8 -50 -30 -39 -23 rahoituskulut Saadut korko- ja muut 1 15 -93 8 21 -62 rahoitustuotot Maksetut verot 50 -61 -182 -111 -159 -30 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 410 -85 -582 1 661 1 777 -7 Investointien rahavirta: Ostetut tytäryhtiöt - -81 -3 -81 -96 Investoinnit aineellisiin ja -240 -214 12 -846 -612 38 aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -240 -295 -19 -849 -693 23 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen takaisinmaksut - - -226 -226 0 Omien osakkeiden osto -52 -10 420 -134 -103 30 Osingon maksu - - -486 -367 32 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -52 -10 420 -847 -696 22 Rahavarojen muutos 118 -390 -130 -35 388 -109 Rahavarat kauden alussa 1 248 1 797 -31 1 404 1 020 38 Rahavarojen kurssimuutosten -1 -3 -4 -4 vaikutus -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden lopussa 1 365 1 404 -3 1 365 1 404 -3 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetu Kertyn Määräys Yhteen euroa pääoma rahast erot osakke n vapaan eet -vallat sä ot et oman voitto tomien pääoman varat osuus rahasto -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 1.1.2012 Osingonmaksu -367 -367 QPR CIS Oy:n -89 8 -81 määräysvall attomien omistajien osuuden hankinta Omien -103 -103 osakkeiden hankinta Tilikauden -103 662 559 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonmaksu -486 -486 Omien -134 -134 osakkeiden hankinta Tilikauden -12 521 509 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -181 -395 5 2 061 - 2 871 31.12.2013 -------------------------------------------------------------------------------- LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEET Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-12/2013 1-12/2012 -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 Lisäykset 687 427 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 Lisäykset 159 117 -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen vuonna 2013 sisältyy eräiden yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle. KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-12/2013 1-12/2012 --------------------------------------------- Korolliset velat 1.1. 339 566 Takaisinmaksut -226 -226 --------------------------------------------- Korolliset velat 31.12. 113 339 --------------------------------------------- VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 31.12.2013 31.12.2012 Muutos, % ------------------------------------------------------------------------ Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 0 Leasingvastuut ja muut vuokravastuut Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 163 397 -59 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 38 91 -58 ------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 201 489 -59 Vastuut ja vastuusitoumukset yhteensä 1 538 1 826 -16 ------------------------------------------------------------------------ KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2012 euroa 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikeva 2 310 1 961 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212 ihto Liiketo - - - 32 104 18 21 15 iminnan muut tuotot Materia 86 72 73 61 100 100 115 87 alit ja palvel ut Työsuhd 1 482 1 209 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294 e-etuuk sista aiheut uvat kulut Liiketo 348 327 382 383 620 379 552 480 iminnan muut kulut -------------------------------------------------------------------------------- Käyttök 395 353 396 142 451 339 398 366 ate Poistot 178 183 174 173 171 174 168 167 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevo 217 171 222 -31 281 165 230 199 itto Rahoitu -11 -3 0 -11 -9 4 -34 -2 stuotot ja -kulut -------------------------------------------------------------------------------- Voitto 206 167 222 -42 271 169 196 197 ennen veroja Tulover 19 -25 -33 6 -34 -17 -72 -48 ot -------------------------------------------------------------------------------- Katsaus 225 142 189 -36 237 152 124 149 kauden voitto -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Tuhatta 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, euroa 2013 2012 % 2013 2012 % ---------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Suora- 1 508 1 640 -8 5 574 5 491 2 ja OEM-li iketoim inta Jälleen 803 1 053 -24 3 114 3 830 -19 myynti ------------------------------------------------------------------- Yhteens 2 310 2 693 -14 8 688 9 321 -7 ä Käyttökate Suora- 314 393 -20 921 1 251 -26 ja OEM-li iketoim inta Jälleen 166 146 14 708 680 4 myynti Kohdist -86 -88 -2 -343 -376 -9 amattom at ------------------------------------------------------------------- Yhteens 395 451 -12 1 285 1 555 -17 ä Liikevoitto Suora- 216 292 -26 536 848 -37 ja OEM-li iketoim inta Jälleen 87 77 13 385 402 -4 myynti Kohdist -86 -88 -2 -343 -376 -9 amattom at ------------------------------------------------------------------- Yhteens 217 281 -23 578 874 -34 ä Rahoitustuo -11 -9 22 -25 -41 -39 tot ja -kulut Tuloverot 19 -34 -156 -33 -171 -81 ---------------------------------------------------------------------- Katsauskaud 225 237 -5 521 662 -21 en voitto Muut tiedot: Poistot Suora- 98 101 -3 384 403 -5 ja OEM-li iketoim inta Jälleen 80 70 14 323 278 16 myynti ------------------------------------------------------------------- Yhteens 178 171 4 707 681 4 ä ---------------------------------------------------------------------- Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole 1-12/2013 tai 1-12/2012 tai mainittu 31.12.2013 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 8 688 9 321 Liikevaihdon muutos, % -6,8 23,6 Käyttökate 1 285 1 555 % liikevaihdosta 14,8 16,7 Liikevoitto 578 874 % liikevaihdosta 6,7 9,4 Voitto ennen veroja 554 833 % liikevaihdosta 6,4 8,9 Katsauskauden voitto 521 662 % liikevaihdosta 6,0 7,1 Oman pääoman tuotto, % 17,8 22,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,3 25,5 Korollinen vieras pääoma 113 339 Rahavarat 1 365 1 404 Vapaa kassavirta 815 1 165 Nettovelka -1 252 -1 065 Oma pääoma 2 871 2 981 Nettovelkaantumisaste, % -43,6 -35,7 Omavaraisuusaste, % 42,5 51,3 Taseen loppusumma 8 161 6 845 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin 846 518 varoihin % liikevaihdosta 9,7 5,6 Tuotekehitysmenot 1 683 1 619 % liikevaihdosta 19,4 17,4 Henkilöstö keskimäärin kauden 82 78 aikana Henkilöstö kauden alussa 81 73 Henkilöstö kauden lopussa 79 81 Tulos/osake, euroa 0,043 0,054 Oma pääoma/osake, euroa 0,231 0,240 -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|