|
|||
2007-07-24 07:01:18 CEST 2007-07-24 07:01:18 CEST REGULATED INFORMATION Perlos - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007: PERLOKSEN TULOSPARANNUSOHJELMA ETENEE SUUNNITELTUA NOPEAMMINHuhti-kesäkuu 2007: - Konsernin liikevaihto oli 113,6 miljoonaa euroa (172,2 milj. euroa 4-6/2006). - Liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). - Katsauskauden tulos oli -5,2 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa). - Tulos/osake (laimennettu) oli -0,10 euroa (-0,05 euroa). - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Kertaluontoiset erät huomioon ottaen nettorahavirta oli -4,9 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Nettorahavirtaa heikensivät BenQ Mobile-liiketoimintaan liittyvien ostovelkojen maksaminen sekä tulosparannusohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät. - Rahavirta ennen rahoitusta oli -12,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). PERLOKSEN TOIMITUSJOHTAJA MATTI VIRTANEN: - Perloksella on viime kuukausien aikana ollut kaksi keskeistä tavoitetta: kannattavuuden parantaminen ja asiakaspohjan laajentaminen. Toisen vuosineljänneksen nyt päätyttyä voin todeta, että olemme saavuttaneet molemmilla alueilla merkittävää edistystä. Operatiivinen tulos on nyt voitollinen kahden tappiollisen vuosineljänneksen jälkeen, vaikka liikevaihto ennakoidusti pienenikin noin kolmanneksella. Olemme myös voittaneet useilta asiakkailta uusia projekteja, jotka käynnistyvät ensi vuoden puolella. - Tulosparannusohjelmamme on edennyt tavoitteitamme nopeammin. Ilmoitettu henkilöstön vähennystarve, noin 4 000 henkilöä vuoden alusta, on nyt saavutettu. Myös kulurakenteemme pieneneminen 100 miljoonalla eurolla saavutetaan aiemmin ilmoitettua nopeammin toisen vuosipuoliskon aikana. - Tulosparannusohjelman toinen painopistealue, toiminnan tehostaminen, etenee myös suunniteltua nopeammin. Laatukustannukset ovat lähes puolittuneet ja samaan aikaan laatu on parantunut. Toiminnan tehostuminen näkyy myös aiempaa pienempinä varastoina, jotka ovat pienentyneet 41 % vuoden alusta. - Kun yhtiön operatiivinen toiminta on nyt oleellisesti terveemmällä pohjalla, on mahdollisuus paneutua yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseen entistäkin voimakkaammin. Olemme päättäneet uudistaa yhtiön tuotantomallin "Lean Manufacturing" -periaatteiden mukaisesti. Kyseessä on täysin kysyntäohjautuva tuotantomalli, joka tulee muuttamaan Perloksen toimintaa perusteellisesti, tehtaamme mm. organisoidaan puhtaasti tuotevirtojen mukaan. Lukuisat maailmanluokan yhtiöt soveltavat tätä mallia menestyksekkäästi ja tavoitteenamme on tehdä mallin avulla Perloksen tuotannosta alansa kilpailukykyisin. HUHTI-KESÄKUUN 2007 LIIKEVAIHTO JA TULOS Perloksen liikevaihto oli antamamme ohjeistuksen mukaisesti huhti-kesäkuussa 113,6 miljoonaa euroa (172,2 milj. euroa), mikä on 34 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Konsernin liikevaihdosta 42 % (39 %) muodostui Aasiasta, 35 % (42 %) Euroopasta sekä 23 % (19 %) Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat BenQ Mobilen tuotannollisen toiminnan päättyminen Euroopassa sekä Perloksen palvelujen kysynnän pieneneminen Suomessa. Huhti-kesäkuun liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa) ja katsauskauden tulos -5,2 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa). Katsauskauden verot olivat -2,6 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,10 (-0,05 euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,3 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Kertaluontoiset erät huomioon ottaen nettorahavirta oli -4,9 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa). Nettorahavirtaa heikensivät BenQ Mobile-liiketoimintaan liittyvien ostovelkojen maksaminen sekä tulosparannusohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät. Rahavirta ennen rahoitusta oli -12,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). TAMMI-KESÄKUUN 2007 LIIKEVAIHTO JA TULOS Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 240,3 miljoonaa euroa (355,0 milj. euroa). Konsernin liikevaihdosta 42 % (36 %) muodostui Aasiasta, 38 % (40 %) Euroopasta, sekä 20 % (24 %) Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Tammi-kesäkuun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -3,9 miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). Tammi-kesäkuun liiketulos sisältäen tulosparannusohjelmaan liittyvät 38,9 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset oli -42,8 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli -53,6 miljoonaa euroa (-3,4 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos -1,01 euroa (-0,06 euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,5 milj. euroa (28,1 milj. euroa) ja rahavirta ennen rahoitusta -21,1 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). INVESTOINNIT JA UUDET TEHTAAT Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat huhti-kesäkuussa 9,9 miljoonaa euroa (15,5 milj. euroa) eli 8,7 % (9,0 %) liikevaihdosta. Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit olivat 24,9 miljoonaa euroa (29,8 milj. euroa). Alkuvuoden suurimpia investointikohteita olivat Kiinan Guangzhoun ja Intian Chennain uudet tehtaat. Uusien tehtaiden rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja tehtaat valmistuivat tuotantokäyttöön ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Chennain tehdas on kooltaan noin 20 000 neliömetriä ja Guangzhoun tehdas noin 35 000 neliömetriä. UUSI MYYNTITOIMISTO KOREAAN Perlos perusti katsauskauden aikana toimiston Etelä-Korean Souliin. Toimisto keskittyy Perloksen palvelujen myyntiin paikallisille asiakkaille. RAHOITUS Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 38,1 miljoonaa euroa (24,0 milj. euroa) ja käyttämättomät komittoidut luottolimiitit 133,2 miljoonaa euroa (79,3 milj. euroa). Konsernin nettovelkaantumisaste oli 1,41 (0,96 ) ja omavaraisuusaste 26,8 % (35,2 %). Korollisten velkojen määrä oli 183,9 miljoonaa euroa (196,0 milj. euroa), joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 123,3 miljoonaa euroa (140,7 milj. euroa) ja pitkäaikaisten 60,6 miljoonaa euroa (55,3 milj. euroa). Korollisen nettovelan määrä oli 145,7 milj. euroa (171,0 milj. euroa). TUOTANNOLLINEN TOIMINTA SUOMESSA Perloksen tuotannollinen toiminta Suomessa päättyy aiemmin ilmoitetun mukaisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tällä hetkellä yhtiöllä on Pohjois-Karjalassa vielä joidenkin asiakasprojektien loppuvaiheen töitä, jotka saatetaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä. Katsauskauden aikana saatettiin päätökseen neuvottelut jatkajien löytämiseksi osalle Perloksen Pohjois-Karjalan liiketoiminnoista. Kevään aikana myytiin kokoonpanoautomaatio-, ruiskuvalu- sekä erikoistuote- ja liitinliiketoiminnot paikallisille yrityksille Pohjois-Karjalassa. Kaikkiaan näillä liiketoimintakaupoilla on pystytty työllistämään yhteensä 109 perloslaista. HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuokratyövoima mukaan lukien kesäkuun lopussa 8 829 (13 707) henkilöä, joista Aasiassa työskenteli 5 238 (7 411), Euroopassa 2 615 (4 617) sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 976 (1 679) henkilöä. Suomen henkilöstövähennykset ovat edenneet kevään ja kesän aikana suunnitelmien mukaan, kesäkuun lopussa Suomessa työskenteli noin 700 henkilöä. Vuoden loppuun mennessä henkilöstömäärän arvioidaan olevan tavoitteiden mukainen eli noin 200. LIIKETOIMINTAAN KOHDISTUVAT MERKITTÄVIMMÄT RISKIT Perloksen palvelut ja tuotteet on suunnattu pääosin matkapuhelinteollisuuden asiakkaille ja valtaosa yhtiön liikevaihdosta muodostuu matkapuhelinmekaniikan ja matkapuhelinverkoissa käytettävien tuotteiden ja palveluiden myynnistä. Keskittyminen yhteen teollisuudenalaan sekä riippuvuus muutamista asiakkaista sisältävät riskejä. Matkapuhelinten kysynnässä tai Perloksen tai sen avainasiakkaiden markkina-asemassa tapahtuvilla muutoksilla saattaa olla epäedullisia vaikutuksia Perloksen liiketoimintaan. PERLOS TECHNOLOGY OY:N SULAUTUMINEN PERLOKSEEN Perlos Oyj:n hallitus hyväksyi 19.6.2007 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Perlos Technology Oy sulautuu emoyhtiöönsä. Myös Perlos Technology Oy:n hallitus on hyväksynyt sulautumissuunnitelman. Sulautumisella selkeytetään Perlos Oyj:n konsernirakennetta. Tytäryhtiösulautuminen tapahtuu sulautumisvastiketta antamatta. Tavoitteena on, että sulautuminen tapahtuu 31.10.2007 mennessä. Perlos Technology Oy harjoittaa Perlos-konsernin sisällä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1. - 31.12.2006 oli noin miljoona euroa, joka muodostui kokonaisuudessaan konsernin sisäisistä myyntituotoista. Sulautumisella ei ole vaikutusta henkilöstön työsuhteisiin. OPTIOT JA OSAKEPÄÄOMA Perlos Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä kaksi optio-ohjelmaa. Vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella on merkittävissä 750 000 osaketta ja vuoden 2005 optio-ohjelman perusteella 1 000 000 osaketta. Vuosien 2002 ja 2005 optioilla ei ole tehty merkintojä. Vuoden 2002 optio-ohjelmaan liittyvät A-, B- ja C-optio-oikeudet sekä vuoden 2005 optio-ohjelmaan liittyvät A-optiot on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin päälistalla. Perlos Oyj:n osakepääoma 30.6.2007 oli 31 762 288,80 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 52 937 148 osaketta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita katsauskauden lopussa. AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ Perlos Oyj:n hallitus päätti 16.4.2007 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa (kalenterivuodet 2007, 2008 ja 2009) ja yksi kolmen vuoden ansaintajakso (kalenterivuodet 2007-2009). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuosina 2008, 2009 ja 2010 yhtiön osakkeina ja rahana. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa kahden vuoden kuluessa kunkin kalenterivuoden päättymisestä. Järjestelmässä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 620 000 Perlos Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Perloksen hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2007 päätösten mukaisesti valtuutus päättää osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 20 000 000 osaketta. Hallituksella on lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankinnasta tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 5 000 000 omaa osaketta. MUUTOS JOHTORYHMÄSSÄ Perloksen globaalista tuotannosta vastaava johtaja Jari Varjotie on ilmoittanut jättävänsä yhtiön 30.7.2007 siirtyäkseen uusiin tehtäviin. Perlos selvittää parhaillaan vaihtoehtoja Varjotien seuraajaksi ja tiedottaa nimityksestä heti kun asia on päätetty. NÄKYMÄT Tammikuussa käynnistetty tulosparannusohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin ja Perloksen liiketuloksen ennen kertaluonteisia eriä ennakoidaan olevan vuonna 2007 merkittävästi parempi kuin vuonna 2006. Heinä-syyskuun liiketuloksen ennakoidaan paranevan hieman huhti-kesäkuusta. Perloksen liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat kuluvana vuonna BenQ Mobilen tuotannollisen toiminnan päättyminen Euroopassa sekä Perloksen palvelujen kysynnän pieneneminen Suomessa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Vuoden 2007 liikevaihdon ennakoidaan jäävän yli neljänneksen pienemmäksi kuin vuonna 2006. Aiemmin liikevaihdon ennakoitiin jäävän noin neljänneksen pienemmäksi kuin vuonna 2006. Heinä-syyskuun liikevaihdon odotetaan olevan jonkin verran pienempi kuin huhti-kesäkuussa. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNITULOSLASKELMA milj. e 4-6/2007 4-6/2006 Muutos,% 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 113,6 172,2 -34 % 240,3 355,0 673,6 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -100,2 -151,8 -34 % -254,3 -316,9 -614,8 Bruttokate 13,4 20,4 -14,0 38,1 58,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,6 1,8 1,2 3,5 Myynnin ja markkinoinnin kulut -2,8 -3,3 -6,1 -7,0 -13,1 Hallinnon kulut -10,5 -15,4 -24,1 -30,9 -61,0 Liiketoiminnan muut kulut -0,3 -2,5 -0,4 -2,9 -21,1 Liiketulos 0,2 -0,2 -42,8 -1,5 -32,9 Rahoitustuotot ja -kulut -2,5 -3,0 -5,3 -3,5 -10,6 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -0,3 -0,1 -0,6 -0,1 -0,1 Tulos ennen veroja -2,6 -3,3 -48,7 -5,1 -43,6 Tuloverot -2,6 1,0 -4,9 1,7 0,0 Jatkuvien toimintojen tulos -5,2 -2,3 -53,6 -3,4 -43,6 Lopetetut toiminnot: Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 -0,4 0,0 0,0 18,3 Katsauskauden tulos -5,2 -2,7 -53,6 -3,4 -25,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -5,1 -2,7 -53,5 -3,4 -25,5 Vähemmistölle -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Jatkuvat toiminnot: Tulos/osake, € -0,10 -0,05 -1,01 -0,06 -0,82 Tulos/osake, laimennettu, € -0,10 -0,05 -1,01 -0,06 -0,82 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakautuma alueittain, % 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Eurooppa 35 % 42 % 38 % 40 % 44 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 23 % 19 % 20 % 24 % 21 % Aasia ja muut maat 42 % 39 % 42 % 36 % 35 % KONSERNITASE milj. e VARAT 6/2007 6/2006 12/2006 Pitkäaikaiset varat Liikearvo 11,5 11,7 11,6 Muut aineettomat hyödykkeet 10,3 16,4 13,0 Aineelliset hyödykkeet 208,2 240,0 219,3 Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 0,9 0,8 1,3 Osuudet osakkuusyhtiöissä 1,0 0,3 1,6 Myytävissä olevat sijoitukset 0,1 0,1 0,1 Laskennalliset verosaamiset 7,0 11,6 7,0 238,9 280,9 253,9 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 38,6 116,5 65,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 73,4 101,0 75,5 Johdannaisvarat 0,2 1,1 0,4 Rahavarat 38,1 24,0 28,1 150,4 242,6 169,7 Varat yhteensä 389,3 523,5 423,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT 6/2007 6/2006 12/2006 Oma pääoma Osakepääoma 31,8 31,8 31,8 Ylikurssirahasto 1,2 48,8 - Käyvän arvon, suojaus- ja muut rahastot 5,7 3,2 4,3 Muuntoerot 1,9 2,1 1,1 Yhtiökokouksen hallinnoima rahasto 48,8 - 48,8 Kertyneet voittovarat 14,0 91,4 69,6 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 103,3 177,3 155,6 Vähemmistöosuus 0,0 0,3 0,2 Oma pääoma yhteensä 103,3 177,6 155,7 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 0,2 0,7 0,2 Korolliset velat 60,6 55,3 51,1 Varaukset 3,3 10,8 2,8 64,1 66,8 54,1 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 123,3 140,7 89,8 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,6 1,2 0,2 Varaukset 6,1 0,0 2,9 Johdannaisvelat 0,2 0,8 0,3 Ostovelat ja muut velat 90,8 136,4 120,6 221,9 279,1 213,7 Velat yhteensä 286,0 345,9 267,9 Oma pääoma ja velat yhteensä 389,3 523,5 423,6 RAHAVIRTALASKELMA milj. e 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liiketoiminta Liiketulos 0,2 0,0 -42,8 -0,2 -7,8 Oikaisut liiketulokseen 3,4 14,4 53,4 31,5 53,2 Käyttöpääoman muutos -4,8 7,2 -1,8 8,7 40,7 Rahoitustuotot ja -kulut -2,0 -2,1 -6,0 -6,7 -10,8 Maksetut verot -1,7 -3,6 -3,3 -5,2 -9,9 Liiketoiminnan nettorahavirta -4,9 15,9 -0,5 28,1 65,5 Investoinnit Investoinnit osakkuusyhtiöihin 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,8 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,9 -15,8 -24,9 -30,3 -60,4 Aineellisten ja aineettomien Hyödykkeiden luovutustulot 2,2 0,3 4,3 0,4 2,4 Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 Investointien nettorahavirta -7,7 -15,5 -20,6 -29,9 -9,8 Rahavirta ennen rahoitusta -12,6 0,4 -21,1 -1,8 55,7 Rahoitus Lainojen muutos 25,6 2,4 31,1 5,8 -48,7 Maksetut osingot 0,0 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 Rahoituksen nettorahavirta 25,6 -2,9 31,1 0,5 -54,0 Muuntoero-oikaisu -0,2 -2,1 -0,4 -2,2 -3,4 Rahavarojen muutos 13,2 -0,3 10,4 0,9 5,1 Rahavarat kauden alussa 25,1 27,5 28,1 26,4 26,4 Rahavarat kauden lopussa 38,1 25,1 38,1 25,1 28,1 Rahavirtalaskelman erät eivät ole suoraan taseista johdettavissa mm. lopetettujen toimintojen sekä valuuttakurssien muutosten takia. LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. e 1) Osakepääoma 2) Ylikurssirahasto 3) Suojausinstrumenttien rahasto 4) Muut rahastot 5) Muuntoerot 6) Voittovarat 7) Yhteensä 8) Vähemmistöosuus 9) Yhteensä Oma pääoma 1-6/2006 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Oma pääoma 31.12.2005 31,8 48,8 -0,2 2,9 4,5 100,0 187,8 0,4 188,2 Rahavirran suojaukset - Omaan pääomaan tilikaudella siir. määrä - Tuloslas- kelmaan tilikaudella siir. määrä 0,2 0,2 0,2 - Laskennallisen veron osuus Muuntoeron muutos -2,4 0,1 -2,3 0,0 -2,3 Muut muutokset 0,3 -0,1 0,2 0,2 Omaan pääomaan suoraan kirj. nettovoitot ja - tappiot 0,0 0,0 0,2 0,3 -2,4 0,0 -1,9 0,0 -1,9 Tilikauden voitto -3,3 -3,3 -0,1 -3,4 Kokonais- voitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,2 0,3 -2,4 -3,3 -5,2 -0,1 -5,3 Osingonjako -5,3 -5,3 -5,3 OMA PÄÄOMA 30.6.2006 31,8 48,8 0,0 3,2 2,1 91,4 177,3 0,3 177,6 Oma pääoma 1-6/2007 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Oma pääoma 31.12.2006 31,8 0,0 0,0 53,1 1,1 69,6 155,5 0,2 155,7 Rahavirran suojaukset - Omaan pääomaan tilikaudella siir. määrä - Tuloslas- kelmaan tilikaudella siir. määrä - Laskennallisen veron osuus Voitot/tappiot nettosijoituksista 1,7 1,7 1,7 Muuntoeron muutos -0,9 0,4 -0,5 -0,5 Muut muutokset 1,2 1,4 -2,5 0,1 -0,2 -0,1 Omaan pääomaan suoraan kirj. nettovoitot ja - tappiot 0,0 1,2 0,0 1,4 0,8 -2,1 1,3 -0,2 1,1 Tilikauden voitto -53,5 -53,5 -53,5 Kokonais- voitot ja -tappiot 0,0 1,2 0,0 1,4 0,8 -55,6 -52,2 -0,2 -52,4 Osingonjako OMA PÄÄOMA 30.6.2007 31,8 1,2 0,0 54,5 1,9 14,0 103,3 0,0 103,3 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Laadintaperiaatteet Tamä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006. Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset milj. e 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Kirjanpitoarvo kauden alussa 219,3 246,5 246,5 Lisäykset ja siirrot 34,2 27,7 61,2 Vähennykset ja siirrot -4,0 -6,7 -12,3 Tytäryritysten myynti 0,0 0,0 -23,5 Poistot -20,8 -21,3 -37,3 Arvonalentumiset -22,4 -9,2 -8,4 Muuntoero ja muut muutokset 1,9 3,0 -6,8 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 208,2 240,0 219,3 Varaukset 1.1.2007 lisäys vähennys 30.6.2007 Eläkevastuu 0,8 - - 0,8 Uudelleenjärjestelyvaraus 4,9 9,7 -6,0 8,6 5,7 9,7 -6,0 9,4 Uudelleenjärjestelyvarauksen käyttö on esitetty vähennyksenä. Tärkeimmät valuuttakurssit 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006 USD 1,3505 1,2713 1,3170 CNY 10,2816 10,1648 10,2793 SEK 9,2525 9,2385 9,0404 BRL 2,6073 2,7479 2,8202 MXN 14,5586 14,3340 14,2830 INR 54,9425 57,9020 58,2295 HKD 10,5569 9,8745 10,2409 VASTUUSITOUMUKSET milj. e 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 22,2 35,6 19,9 Takaukset kolmansien osapuolten puolesta muiden sitoumusten vakuudeksi 7,6 2,0 1,4 Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 5,0 0,0 5,6 Merkittävät taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 6,4 0,4 13,0 Johdannaissopimusten nimellisarvot Valuuttatermiinit - transaktioriskiin liittyvät 3,8 9,1 4,1 - rahoitukseen liittyvät 39,2 113,9 46,3 Koronvaihtosopimukset 0,0 25,0 25,0 Hyödykejohdannaiset 0,2 2,1 0,4 Nimellisarvot yhteensä 43,2 150,1 75,8 Nimellisarvot on esitetty bruttomääräisinä. Johdannaissopimusten käyvät arvot Instrumentit, joilla positiivinen käypä arvo - Valuuttatermiinit -- transaktioriskiin liittyvät 0,0 0,0 0,0 -- rahoitukseen liittyvät 0,2 0,8 0,2 -Hyödykejohdannaiset 0,0 0,2 0,0 Instrumentit, joilla negatiivinen käypä arvo - Valuuttatermiinit -- transaktioriskiin liittyvät 0,0 0,0 -0,1 -- rahoitukseen liittyvät -0,2 -0,7 -0,2 - Koronvaihtosopimukset 0,0 -0,1 0,0 - Hyödykejohdannaiset 0,0 0,0 0,0 Käyvät arvot yhteensä -0,1 0,2 -0,1 Käypien arvojen laskenta perustuu saatavissa oleviin markkinakursseihin ja -hintoihin. Käypä arvo osoittaa johdannaisista realisoituvan tuloksen, mikäli sopimukset olisi suljettu katsauskauden lopussa. Kaikkien johdannaisten käyvät arvot kirjataan tulosvaikutteisesti. TUNNUSLUVUT 4-6/2007 4-6/2006 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. e 9,9 15,5 24,9 29,8 60,4 Jatkuvien toimintojen käyttökate, milj. e 11,8 11,3 -18,5 21,1 11,6 Jatkuvien toimintojen käyttökate, % 10,4 6,5 -7,7 6,0 1,7 Jatkuvien toimintojen liiketulos, milj e 0,2 -0,2 -42,8 -1,5 -32,9 Jatkuvien toimintojen liiketulos, % 0,2 -0,1 -17,8 -0,4 -4,9 Jatkuvien toimintojen liikevaihto, milj. e 113,6 172,2 240,3 355,0 673,6 Lopetettujen toimintojen liikevaihto, milj. e - 12,5 - 25,4 42,7 Omavaraisuusaste, % 26,8 35,2 26,8 35,2 37,3 Nettovelkaantumisaste 1,41 0,96 1,41 0,96 0,72 Korolliset nettovelat, milj. e 145,7 171,0 145,7 171,0 112,8 ROE, % p.a. -19,8 -6,0 -82,7 -3,7 -14,7 ROI, % p.a. 4,5 10,0 -25,7 7,9 5,3 Tulos/osake, e -0,10 -0,05 -1,01 -0,06 -0,48 Tulos/osake, laimennettu, e -0,10 -0,05 -1,01 -0,06 -0,48 Jatkuvien toimintojen tulos/osake, e -0,10 -0,04 -1,01 -0,07 -0,82 Lopetettujen toimintojen tulos/osake, e 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,35 Oma pääoma/osake, e 1,93 3,35 1,93 3,35 2,94 Oma pääoma/osake, laimennettu, e 1,94 3,35 1,94 3,35 2,94 Keskimääräinen osakemäärä, 52 937 52 937 52 937 52 937 52 937 laimentamaton (1 000) Keskimääräinen osakemäärä, 52 825 53 064 52 825 53 064 53 020 laimennettu (1 000) Jatkuvien toimintojen henkilöstö: - keskimäärin 5 993 7 567 6 491 7 522 7 746 - kauden lopussa 5 584 7 104 5 584 7 104 7 229 - keskimäärin vuokratyövoima mukaan lukien 9 427 14 175 10 278 13 560 13 320 - kauden lopussa vuokratyövoima mukaan lukien 8 829 13 707 8 829 13 707 12 944 Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2006 esitettyjen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.10.2007. Vantaalla, heinäkuun 23. päivänä 2007 PERLOS Oyj Hallitus LISÄTIETOJA: - Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle tänään 24.7.2007 klo 9.30, ravintola G.W. Sundmans, Eteläranta 16, Helsinki. Tervetuloa. - Toimitusjohtaja Matti Virtanen on tavoitettavissa puhelimitse tänään 24.7. klo 10.45 - 11.30, puh. (09) 2500 7200. - Järjestämme analyytikoille, medialle ja sijoittajille yhdistetyn puhelin- ja Internet-neuvottelun tänään 24.7. klo 12.00. Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse tai Perloksen internet-sivujen kautta. Tilaisuudessa esiintyy toimitusjohtaja Matti Virtanen ja se järjestetään englanniksi. Puhelimitse osallistuvia pyydetään soittamaan muutama minuutti ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 775 099 50. PERLOS LYHYESTI Perlos on globaali tuotesuunnittelu- ja valmistuskumppani telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudelle. Palvelumme kattaa tuotteen koko elinkaaren suunnittelusta valmistukseen, kokoonpanoon, logistiikkaan ja uusiin tuoteversioihin asti. Perloksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja yhtiön pääkonttori on Suomessa. Vuonna 2006 Perloksen liikevaihto oli 673,6 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti kesäkuun 2007 lopussa noin 8 800 henkilöä. Perloksen osake (POS1V) on listattu OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ssä. JAKELU Helsingin Pörssi Media www.perlos.com |
|||
|