|
|||
![]() |
|||
2012-04-26 08:45:00 CEST 2012-04-26 08:45:05 CEST SÄÄNNELTY TIETO QPR Software - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 25 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 27 %QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2012 klo 9.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2012 QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 25 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 27 % Yhteenveto Tammi-maaliskuu 2012: -- Liikevaihto 2 212 tuhatta euroa (1-3/2011: 1 768), kasvua 25 %. Kasvu johtui yhtiön liiketoiminnan kiihtyneestä orgaanisesta kasvusta sekä vuonna 2011 ostetun Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin. -- Liikevoitto 199 tuhatta euroa (157), kasvua 27 %. -- Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (8,9). -- Liiketoiminnan rahavirta oli 1 580 tuhatta euroa (521), kasvua 203 %. Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä. -- Voitto ennen veroja 197 tuhatta euroa, kasvua 40 %. -- Katsauskauden voitto 149 tuhatta euroa, kasvua 49 %. -- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01). -- QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Näkymät tilikaudelle 2012: QPR Software arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (kasvu vuonna 2011: 8,7 %) nopeampaa ja yhtiön euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Yhtiö arvioi erityisesti tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistovuokraus), SAP-konsultoinnin, prosessianalyysipalvelujen sekä kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon kasvavan merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi. Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja. KESKEISET TUNNUSLUVUT (EUR 1 000) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Liikevaihto 2 212 1 768 25,1 7 539 Liikevoitto 199 157 26,8 755 % liikevaihdosta 9,0 8,9 10,0 Voitto ennen veroja 197 141 39,7 705 Katsauskauden voitto 149 100 49,0 521 % liikevaihdosta 6,7 5,7 6,9 Tulos/osake, euroa 0,01 0,01 0,0 0,04 Tulos/osake (laimennettu), euroa 0,01 0,01 0,0 0,04 Oma pääoma/osake, euroa 0,24 0,22 9,1 0,24 Liiketoiminnan rahavirta 1 580 521 203,3 1 261 Rahavarat kauden lopussa 2 283 1 995 14,4 1 020 Vapaa kassavirta 1 405 429 227,5 570 Nettovelka -1 831 -1 315 39,2 -454 Nettovelkaantumisaste, % -60,2 -47,8 -15,3 Omavaraisuusaste, % 53,3 48,7 44,2 Oman pääoman tuotto, % 19,7 14,6 18,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,6 18,0 21,5 RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin 2011 vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut. Yhtiö raportoi seuraavat maantieteelliseen sijaintiin perustuvat toimintasegmentit: Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa). LIIKEVAIHTO QPR Software -konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 2 212 tuhatta euroa (1 768), ja kasvoi 25,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 61,1 %. Vahvaa kasvua siivittivät QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaaninen kasvu sekä Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Orgaaninen kasvu Suomen liiketoiminnoissa oli 29,6 %. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla. Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Certialle, Metso Paper Oy:lle, Lassila & Tikanoja Oyj:lle, Opetushallitukselle, Outotec Oyj:lle, Puolustusvoimille, Rautaruukki Oyj:lle, SOK:lle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Vaisala Oyj:lle, Suomen valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle. Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski 3,6 % edellisvuodesta. Yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin liikevaihto kasvoi, mutta venäläisen tytäryhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta. Yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille, Pessacin kaupungille Ranskaan, Pouey Internationalille Ranskaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Vattenfall AB:lle Ruotsiin sekä United Chemical Companylle Kazakstaniin. Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000): 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Kansainvälinen liiketoiminta 949 984 -3,6 3 836 Suomen liiketoiminta 1 263 784 61,1 3 703 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 212 1 768 25,1 7 539 Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000): 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Ohjelmistolisenssit 452 448 0,9 1 822 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 777 837 -7,2 3 181 Ohjelmistojen vuokrat 269 113 138,1 606 Asiantuntijapalvelut 714 370 93,0 1 930 ------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 2 212 1 768 25,1 7 539 Ohjelmistolisenssien myynti oli edellisvuoden tasolla, mutta tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistojen vuokrat) liikevaihto kasvoi erittäin voimakkaasti. Ohjelmistomyynnin nykyisistä tilaussopimuksista seuraavan 12 kuukauden aikana tuloutuva osuus on arviolta noin 1,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 10,1 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon vahva kasvu johtui sekä orgaanisesta kasvusta että Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin vuonna 2011. TULOSKEHITYS QPR Software -konsernin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakkaasti kasvaneen liikevaihdon myötä 26,8 % ja oli 199 tuhatta euroa (157). Konsernin kustannukset kasvoivat 23,9 %, mikä johtui pääosin Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista yhtiön kasvualueille. Henkilöresursseja lisättiin katsauskaudella lähinnä kokonaisarkkitehtuuripalveluihin, prosessianalyysipalveluihin ja tuotekehitykseen. Myös yhtiön markkinointipanostuksia lisättiin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Poistot kasvoivat 167 tuhanteen euroon (130), mikä johtuu lähinnä vuonna 2011 toteutetusta Nobultec Oy:n yritysostosta sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. Konsernin poistoista 40 % johtuu yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoista. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosien 2008 - 2011 välisenä aikana. Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2 tuhatta euroa (16), joista nettokorkokuluja oli 2 tuhatta euroa (6). Tulos ennen veroja oli 197 tuhatta euroa (141). Tuloverot olivat 48 tuhatta euroa (41). Tulos verojen jälkeen oli 149 tuhatta euroa (100) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,01). Liikevoitto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti (EUR 1 000): 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Kansainvälinen liiketoiminta 81 154 -47,4 472 Suomen liiketoiminta 223 87 156,3 646 Kohdistamattomat -105 -84 -25,0 -363 ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 199 157 26,8 755 RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 580 tuhatta euroa (521). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta sekä tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin hyvästä kehityksestä. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 2 283 tuhatta euroa (1 995). Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 175 tuhatta euroa (92). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 53,3 % (48,7). Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 452 tuhatta euroa (680). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -60,2 % (-47,8). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 22,6 %:iin (18,0). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 938 tuhatta euroa (1 299). Quick ratio oli katsauskauden lopussa 1,20 (2,16). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 3 046 tuhatta euroa (2 758). Oman pääoman tuotto oli 19,7 % (14,6). HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 73 henkilöä (68). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella oli 74 (68). TUOTE- JA PALVELUKEHITYS Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 403 tuhatta euroa (347) eli 18,2 % liikevaihdosta (19,6). Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 101 tuhatta euroa (72). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa, katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 67 tuhatta euroa (41). Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 24 henkilöä, mikä vastaa 32,9 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa (25). Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä syksyllä 2012 julkaistavan uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect -tuotteet. Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin. Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja. OSAKKEET JA KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-3/2012 1-3/2011 1 - 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 122 084 134 806 1 122 981 Vaihto, euroa 104 310 121 753 953 083 % osakkeista 1,0 1,1 9,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 1-3/2012 1-3/2011 1 - 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 201 055 349 000 179 405 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 243 808 12 095 863 12 265 458 Osakkeenomistajat, lkm 588 593 588 Päätöskurssi, euroa 0,89 0,90 0,88 Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 896 989 10 886 277 10 793 603 Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 21 650 26 788 132 591 Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, 0 0 -249 021 kpl Omien osakkeiden kirjanpidollinen 22 116 38 390 19 735 vasta-arvo, euroa Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 185 958 298 914 182 484 Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 1,6 2,8 1,4 lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- KANNUSTINJÄRJESTELMÄT QPR Software Oyj:llä on konsernin johtoryhmän jäseniä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. QPR Software Oyj:llä on edellä kuvatun järjestelmän lisäksi käytössään koko henkilöstöä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. (Lisätietoa Software Oyj:n vuoden 2011 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio). KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT QPR käynnisti Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin yhteydessä myös koko konsernin palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja vahvistetaan sekä otetaan käyttöön kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Kehitystyö eteni katsauskauden aikana suunnitelmien mukaisesti ja se viedään päätökseen kuluvan vuosineljänneksen aikana. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio on luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Johdon näkemyksen mukaan yhtiön luottotappioriski on tavanomaisella ja kohtuullisella tasolla. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat noin 4 % vuoteen 2011 verrattuna. QPR Software arvioi liikevaihdon kasvun vuonna 2012 olevan selvästi edellisvuotta (kasvu vuonna 2011: 8,7 %) nopeampaa ja yhtiön euromääräisen liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla tai paranevan hieman. Yhtiö arvioi erityisesti tilauspohjaisen ohjelmistomyynnin (ohjelmistovuokraus), SAP-konsultoinnin, prosessianalyysipalvelujen sekä kokonaisarkkitehtuuripalvelujen liikevaihdon kasvavan merkittävästi edellisvuodesta. Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi. Yhtiö keskittyy uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja. Suurten ohjelmistokauppojen ajoittuminen eri vuosineljänneksille saattaa vaikuttaa merkittävästi yksittäisten neljännesten liikevaihtoon ja tulokseen. QPR SOFTWARE OYJ:N TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2012 Osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2012 ovat seuraavat: - Osavuosikatsaus 1-6/2012: keskiviikko, 1. elokuuta 2012 - Osavuosikatsaus 1-9/2012: torstai, 25. lokakuuta 2012 QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 www.qpr.fi JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN TULOSLASKELMA (EUR 1 000) 1-3/2012 1-3/2011 Muutos, % 1-12/2011 Liikevaihto 2 212 1 768 25,1 7 539 Liiketoiminnan muut tuotot 15 21 -28,6 79 Materiaalit ja palvelut 87 34 155,9 250 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 294 1 122 15,3 4 594 Liiketoiminnan muut kulut 480 346 38,7 1 448 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 366 287 27,5 1 326 Poistot 167 130 28,5 572 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 199 157 26,8 755 Rahoitustuotot ja -kulut -2 -16 87,5 -50 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 197 141 39,7 705 Tuloverot -48 -41 17,1 -184 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 149 100 49,0 521 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 173 106 530 Määräysvallattomien omistajien osuus -24 -6 -9 -------------------------------------------------------------------------------- 149 100 521 Tulos/osake, laimennettu, € 0,01 0,01 0,04 Tulos/osake,laimentamaton, € 0,01 0,01 0,04 Laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 149 100 521 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät -48 -12 4 muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät - - - verot -------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman voitto 101 88 525 Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 125 94 534 Määräysvallattomien omistajien osuus -24 -6 -9 -------------------------------------------------------------------------------- 101 88 525 KONSERNITASE (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1 745 1 760 1 368 Liikearvo 513 513 0 Aineelliset hyödykkeet 141 118 85 Muut pitkäaikaiset varat 84 102 222 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 483 2 493 1 675 Lyhytaikaiset varat Myynti- ja muut saamiset 2 870 4 248 3 292 Rahat ja pankkisaamiset 2 283 1 020 1 995 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 153 5 268 5 287 Varat yhteensä 7 636 7 761 6 962 ================================================================================ Oma pääoma ja velat 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Oma pääoma Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 Muut rahastot 21 21 21 Omat osakkeet -186 -158 -299 Muuntoerot -114 -66 -82 Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5 5 rahasto Kertyneet voittovarat 1 993 1 820 1 760 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 078 2 981 2 764 kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien -32 -8 -6 osuus -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 3 046 2 973 2 758 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 226 340 453 Korottomat velat 85 146 0 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 311 486 453 Lyhytaikaiset velat Osto- ja muut velat 4 053 4 076 3 524 Korolliset velat 226 226 227 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 279 4 302 3 751 Velat yhteensä 4 590 4 788 4 204 Oma pääoma ja velat yhteensä 7 636 7 761 6 962 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (EUR 1 000) 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011 Liiketoiminnan rahavirta Katsauskauden voitto 149 100 521 Oikaisut tilikauden tulokseen 142 118 718 Käyttöpääoman muutokset 1 297 305 28 Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -11 -4 -23 liiketoiminnasta Saadut korko- ja muut rahoitustuotot 3 2 27 liiketoiminnasta Maksetut verot liiketoiminnasta 0 0 -10 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 1 580 521 1 261 Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöt 0 0 -565 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -175 -92 -691 käyttöomaisuushyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -175 -92 -1 256 Rahoituksen rahavirrat Lainojen takaisinmaksut -113 -113 -226 Omien osakkeiden osto -28 -24 -100 Osingon maksu 0 0 -362 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -141 -137 -688 Rahavarojen muutos 1 264 292 -683 Rahavarat tilikauden alussa 1 020 1 702 1 702 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 1 1 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat tilikauden lopussa 2 283 1 995 1 020 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2012 - 31.3.2012 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys- Yhteen 000) pääoma rahast -erot osakke vapaan oman -varat vallat-t sä ot et pääoman omien rahasto osuus Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 Omien -28 -28 osakkeid en hankinta Tilikaude -48 173 -24 101 n laaja tulos Oman 0 0 -48 -28 0 173 -24 73 pääoman muutos 1-3 Oma 1 359 21 -114 -186 5 1 993 -32 3 046 pääoma 31.3.201 2 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys- Yhteen 000) pääoma rahast -erot osakke vapaan oman -varat vallat-t sä ot et pääoman omien rahasto osuus Oma pääoma 1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694 Osingonma -362 -362 ksu Omien -100 -100 osakkeid en hankinta Omien 217 217 osakkeid en luovutus Tilikaude 4 529 -9 524 n laaja tulos Oman 0 0 4 117 0 167 -9 279 pääoman muutos 1-12 Oma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 pääoma 31.12.20 11 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.3.2011 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys- Yhteen 000) pääoma rahast -erot osakke vapaan oman -varat vallat-t sä ot et pääoman omien rahasto osuus Oma pääoma 1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694 Omien -24 -24 osakkeid en hankinta Tilikaude -12 106 -6 88 n laaja tulos Oman 0 0 -12 -24 0 106 -6 64 pääoman muutos 1-3 Oma 1 359 21 -82 -299 5 1 760 -6 2 758 pääoma 31.3.201 1 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEET Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC -tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei muuta mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 Leasingvastuut ja muut vuokravastuut Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät leasing- ja muut vuokravastuut 205 231 255 2-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 77 77 137 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 282 308 392 Omat vastuut yhteensä 1 619 1 645 1 729 Valuuttatermiinit (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Kohde-etuuden arvo 0 0 58 Käypä-arvo 0 0 55 KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomien hyödykkeiden lisäykset (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Hankintameno 1.1. 4 491 3 608 3 608 Lisäykset 129 883 73 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021 Lisäykset 46 137 19 KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS (EUR 1 000) 31.3.2012 31.12.2011 31.3.2011 Korolliset velat 1.1. 566 792 792 Vähennykset -113 -226 -113 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 31.3/31.12. 452 566 680 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (EUR 1 000) 1-3/ 10-12/ 2011 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2012 2011 2011 2011 Liikevaihto 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768 Liiketoiminnan muut tuotot 15 29 12 17 21 Materiaalit ja palvelut 87 66 78 72 34 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122 Liiketoiminnan muut kulut 480 400 339 363 346 ----------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 366 417 309 313 287 Poistot 167 151 157 134 130 ----------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 199 267 152 179 157 Rahoitustuotot ja -kulut -2 -24 -2 -8 -16 ----------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 197 243 150 171 141 Tuloverot -48 -82 -36 -24 -41 ----------------------------------------------------------------------------- Tilikauden voitto 149 161 113 147 100 LIIKETOIMINTASEGMENTIT (1 000 EUR) 1.1.- 31.3.2012 1.1.- 31.3.2011 1.1.-31.12.2011 Liikevaihto Kansainvälinen 949 984 3 836 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 1 263 784 3 703 Kohdistamattomat 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------ Liikevaihto yhteensä 2 212 1 768 7 539 Käyttökate Kansainvälinen 148 220 764 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 324 151 925 Kohdistamattomat -105 -84 -363 ------------------------------------------------------------------------ Käyttökate yhteensä 366 287 1 326 Liikevoitto Kansainvälinen 81 154 472 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 223 87 646 Kohdistamattomat -105 -84 -363 ------------------------------------------------------------------------ Liikevoitto yhteensä 199 157 755 Rahoitustuotot ja -kulut -2 -16 -50 Tulover -48 -41 -184 ot -------------------------------------------------------------------------------- Tilikauden tulos 149 100 521 Muut tiedot Poistot Kansainvälinen 66 66 292 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 101 64 280 ------------------------------------------------------------------------ Poistot yhteensä 167 130 572 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT EUR (1 000) 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/2011 Liikevaihto 2 212 1 768 7 539 Liikevaihdon muutos-% 25,1 5,8 8,7 Liikevoitto 199 157 755 % liikevaihdosta 9,0 8,9 10,0 Voitto/tappio ennen veroja 197 141 705 % liikevaihdosta 8,9 8,0 9,4 Kauden voitto 149 100 521 % liikevaihdosta 6,7 5,7 6,9 Oman pääoman tuotto, % 19,7 14,6 18,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,6 18,0 21,5 Korollinen vieras pääoma 452 680 566 Rahavarat 2 283 1 995 1 020 Vapaa kassavirta 1 405 429 570 Nettovelka -1 831 -1 315 -454 Oma pääoma 3 046 2 758 2 973 Nettovelkaantumisaste, % -60,2 -47,8 -15,3 Omavaraisuusaste,% 53,3 48,7 44,2 Taseen loppusumma 7 636 6 962 7 761 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 175 92 1 478 % liikevaihdosta 7,9 5,1 19,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 403 347 1 313 % liikevaihdosta 18,2 19,6 17,4 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 74 68 72 Henkilöstö kauden alussa 73 65 65 Henkilöstö kauden lopussa 73 68 73 Tulos/osake (laimentamaton), € 0,01 0,01 0,04 Tulos/osake (laimennettu), € 0,01 0,01 0,04 Oma pääoma/osake, € 0,24 0,22 0,24 Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön 2011 vuosikertomuksen sivulta 45. |
|||
|