2013-08-08 08:00:00 CEST

2013-08-08 08:01:36 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rautaruukki - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Rautaruukki Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2013: kannattavuus parani, liikevaihto laski markkinahintojen myötä


Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 8.8.2013 klo 9.00

Huhti-kesäkuu 2013 (4-6/2012)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 54 milj. euroa (-5).
- Saadut tilaukset olivat 644 milj. euroa (711). Laskua oli 9 %.
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 633 milj. euroa (688). Laskua oli 8 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 17 milj. euroa (10).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 6 milj. euroa (2).

Tammi-kesäkuu 2013 (1-6/2012)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 77 milj. euroa (49).
- Saadut tilaukset olivat 1 235 milj. euroa (1 343). Laskua oli 8 %.
- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 1 222 milj. euroa (1 339). Laskua oli 9 %.
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 21 milj. euroa (-1).
- Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2 milj. euroa (-19).

Arvio vuoden 2013 taloudellisesta kehityksestä ennallaan
Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan vuoden 2012
tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2012
verrattuna ja olevan positiivinen.

Konsernin vuoden 2012 liikevaihto ja -voitto on muutettu rakenteellisesti
vertailukelpoisiksi. Osa Ruukki Engineering -liiketoiminnasta myytiin vuoden
2012 lopulla. Yritysjärjestelyssä konserniin jääneet yksiköt ovat vuoden 2013
alusta olleet osa Teräsliiketoimintaa. Yritysjärjestelyssä Fortacoon siirtyneet
ja muut Ruukki Engineeringin yksiköt on poistettu konsernin vertailukelpoisista
luvuista.

AVAINLUVUT
-------------------------------------------------------------------------------
                                             4-6/13 4-6/12 1-6/13 1-6/12   2012
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoiset luvut
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevaihto, Me               633    688  1 222  1 339  2 597
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto, Me                17     10     21     -1    -50
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto
liikevaihdosta, %                               2,6    1,5    1,7   -0,1   -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen tulos ennen
veroja, Me                                        6      2      2    -19    -88
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoidut luvut
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu liikevaihto, Me                      633    742  1 223  1 444  2 796
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu liikevoitto, Me                       16     -6     20    -22   -101
-------------------------------------------------------------------------------
Raportoitu tulos ennen veroja, Me                 5    -14      1    -40   -139
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta, Me                54     -5     77     49    172
-------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen
rahoitusta, Me                                   31    -30     38      2     78
-------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, e                                -0,01  -0,08  -0,03  -0,22  -0,85
-------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto (liukuva 12 kk), %                 -3,0   -4,1   -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto
(annualisoitu), %                                             2,1   -1,9   -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %                                     74,2   71,5   71,2
-------------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %                                          43,6   46,0   45,6
-------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                        9 271 11 692  9 074 11 521 11 214
-------------------------------------------------------------------------------


Toimitusjohtaja Sakari Tamminen:"Heikko talouskehitys euroalueella jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä ja
Eurooppa oli taantumassa. Kehitys jatkui myös alueellisesti epätasaisena.
Euroopan tilanne on hankala ja kasvulle on vaikea nähdä perusteita myöskään
vuoden toisella puoliskolla. Kehittyvien markkinoiden ja Yhdysvaltojen
ennakoidaan edelleen pitävän maailman kasvua yllä, vaikka epävarmuus etenkin
Kiinan kasvuennusteiden toteutumisen osalta on kasvanut. Ruukille tärkeistä
markkinoista Ruotsin ja Venäjän odotetaan kehittyvän muita markkinoita paremmin.
Suomen tilanne on erityisen huolestuttava, koska olemme menettäneet paljon
valmistavaa vientiteollisuutta ja muutos on rakenteellinen, eikä kyse ole
suhdanteesta.

Ruukin toinen neljännes heijasteli pitkälti edellä kuvattua markkinatilannetta.
Konsernin saadut tilaukset laskivat 9 % ja liikevaihto laski 8 %
edellisvuodesta. Syynä laskuun oli etenkin standarditerästuotteiden
markkinahintojen lasku, mikä johtui paitsi Euroopan terästeollisuuden
ylikapasiteetista myös pääraaka-aineiden hintojen laskusta. Tämän hetkistä
terästuotteiden markkinatilannetta kuvaavat kuitenkin paremmin terästuotteidemme
toimitusvolyymit, joissa ei ollut toisella neljänneksellä muutosta
edellisvuodesta. Rakentamisen tuotteet ja Rakentamisen projektit
-liiketoiminta-alueiden kysyntä oli markkinatilanteeseen nähden hyvä.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi sekä edellisvuoteen että
edelliseen neljännekseen verrattuna ja oli 17 miljoonaa euroa. Operatiivinen
kassavirta oli 54 miljoonaa euroa vuoden toisella neljänneksellä. Se
saavutettiin tulosparannuksen kautta, sillä käyttöpääoman suhde myyntiin oli
käytännössä muuttumaton verrattuna edelliseen neljännekseen. Konsernin
nettovelat olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla huolimatta toisella
neljänneksellä maksetuista osingoista. Saavutimme myös viime vuoden alkupuolella
käynnistämämme liiketoimintojemme tehostamisprojektien tavoitteet ja projektien
annualisoitu tulosparannusvaikutus oli hieman yli 100 miljoonaa euroa kesäkuun
lopussa.

Rakentamisen tuotteiden liikevoitto parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna lähinnä tehostamisohjelman ja parantuneen myyntikatteen ansiosta.
Asuinrakentamisen kattotuotteiden saadut tilaukset olivat edellisvuoden tasolla,
mikä on linjassa yleisten kasvuodotusten kanssa. Positiivista tässä
markkinatilanteessa oli rakentamisen komponenttien saatujen tilausten 5 %:n
kasvu edellisvuodesta. Infrastruktuurirakentamisen tilaukset ja liikevaihto
laskivat selvästi edellisvuodesta seuraten myönnettyjen rakennuslupien kehitystä
ja matalaa investointiaktiviteettia Pohjoismaissa.

Rakentamisen projekteissa onnistuimme tavoitteidemme mukaisesti pääasiassa
tehostamisohjelman ansiosta pienentämään liiketappiota edellisen vuoden
vastaavasta ajankohdasta. Suunta on oikea, vauhtia on lisättävä vuoden loppua
kohden. Saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla pois lukien
edelliskeväänä saatu yksittäinen yli 30 miljoonan euron tilaus. Saadut tilaukset
kasvoivat erityisesti Venäjällä maatalouden konseptirakentamisessa. Tilauskanta
oli kauden lopussa 4 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

Teräsliiketoimintamme liikevoitto jäi edellistä neljännestä heikommaksi
tuotantohäiriöiden sekä korkeampien materiaalikustannusten vuoksi. Myös
toimitetut tonnit jäivät matalammiksi, mutta tuotemix parani
erikoisterästuotteiden myyntiosuuden noustua ensimmäisen neljänneksen 32 %:sta
34%:iin. Erikoistuotteiden liikevaihto kasvoi 10 % edellisestä neljänneksestä.
Edellisvuoteen verrattuna saatujen tilausten arvo laski 7 %, mutta tilausmäärät
kasvoivat hieman. Erikoisterästuotteissa saatujen tilausten arvo oli edellisen
vuoden tasolla, mutta tilausmäärät kasvoivat selvästi. Tämä tukee strategiaamme
kasvattaa merkittävästi erikoisterästuotteiden volyymiä ja tavoitella 850
miljoonan euron erikoisteräsmyyntiä vuonna 2015. Erikoisterästuotteiden
kannattavuus on selvästi standardituotteita parempi ja erikoisterästen hintojen
suhdannevaihtelut ovat pienempiä. Erikoisterästen myynnin kasvattamisella emme
tähtää kokonaistonnien kasvuun vaan tarkoituksena on erikoisterästen osuuden
kasvaessa leikata heikompikatteista ja tappiollista standarditerästonnistoa
myynnistä pois.

Emme odota Euroopan terästuotteiden kysynnässä tapahtuvan vuoden toisella
puoliskolla merkittävää muutosta toiseen neljännekseen nähden. Euroopan
terästeollisuudessa vallitsevan ylikapasiteetin vuoksi etenkin
standarditerästuotteiden koko vuoden hintakehitys riippuu kysynnän ohella myös
pääraaka-aineiden hintakehityksestä. Ruukin erikoisterästuotteiden osuuden
kasvulle on olemassa hyvät edellytykset, koska tuotevalikoima ja sen laatutaso
sekä kuluvana vuonna tehdyt panostukset myynti- ja jakeluverkostoon antavat
kasvulle vahvan pohjan. Kasvun hakeminen erikoisteräksissä uusista
asiakkuuksista ja sovelluskohteista, uusilta markkina-alueilta sekä
tuotelanseerauksista on hyvässä vauhdissa, mikä näkyi hieman jo toisen
neljänneksen tilausmäärissä.

Rakentamisen tuotteissa asemamme on hyvä ja haemme kannattavaa kasvua etenkin
energiatehokkaista tuotteista sekä asuinrakentamisen kattotuotteista. Panostamme
myös toistettaviin tuotteisiin ja prosesseihin sekä etsimme uusia
liiketoimintamahdollisuuksia hyville tuotteillemme infrastruktuurirakentamisessa
kannattavuuden parantamiseksi. Rakentamisen projekteissa päätavoitteemme on
tuloksen kääntäminen positiiviseksi vuoden loppuun mennessä.

Odotukseni vuodesta 2013 on lievän optimistinen tehostamistoimenpiteidemme ja
liiketoiminnassamme tekemiemme valintojen ansiosta, vaikka markkinoiden vetoapua
ei ole edelleenkään odotettavissa. Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2013
arvioidaan olevan vuoden 2012 tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan
paranevan vuoteen 2012 verrattuna ja olevan positiivinen."

Rautaruukki Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 on kokonaisuudessaan
tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sakari Tamminen, puh. 020 592 9075
Talous- ja rahoitusjohtaja Markku Honkasalo, puh. 020 592 8840

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
Englanninkielinen yhdistetty analyytikko- ja mediatilaisuus järjestetään
8.8.2013 klo 10.30 osoitteessa Ruukki, Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki.

Tiedotustilaisuutta ja toimitusjohtajan katsausta voi seurata suorana webcast-
lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ruukki.fi/Sijoittajat klo
10.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon:
+44 207 1620 177 (soitot ulkomailta)
+358 9 2313 9202 (soitot Suomesta)
Tunnus: 934316

Webcast-tallenne on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla viimeistään klo 16.00
lähtien. Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuunneltavissa 16.8.2013 asti
numerossa:
+44 20 7031 4064 (soitot ulkomailta)
+358 9 2314 4681 (soitot Suomesta)
Tunnus: 934316

Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme
asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja
ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 9 000 työntekijää
sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa
Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla,
kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,8
miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj:
RTRKS). www.ruukki.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1721911]