|
|||
2014-08-07 07:30:00 CEST 2014-08-07 07:30:11 CEST REGULATED INFORMATION Teleste - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014Turku, Finland, 2014-08-07 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.8.2014 KLO 08:30 TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVOIVAT, INVESTOINNIT PALVELULIIKETOIMINTAAN LASKIVAT KANNATTAVUUTTA Vuoden 2014 toinen vuosineljännes - Liikevaihto oli 49,4 (46,5) miljoonaa euroa, kasvua 6,3 % - Liiketulos oli 1,4 (1,7) miljoonaa euroa, laskua 20,4 % - Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,07) euroa osakkeelta - Saadut tilaukset olivat 50,3 (44,2) miljoonaa euroa, kasvua 13,8 % - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 (4,1) miljoonaa euroa, laskua 92,5% Näkymät vuodelle 2014 Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa. Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit vuoden 2014 toisesta vuosineljänneksestä: ”Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kysyntä oli hyvä ja saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Onnistuimme kasvattamaan ennakoitua enemmän liikevaihtoa erityisesti tilaajaverkon optisissa tuotteissa ja vahvistimissa. Kasvavia markkina-alueita olivat erityisesti Saksa, Ranska ja Iso-Britannia. Liiketulos ei kuitenkaan saavuttanut vertailukauden tasoa, johtuen myynnin painottumisesta alemman katetason tuotteisiin. Network Services liiketoiminta-alueella jatkoimme rakenteellisten muutosten toteuttamista ja panostuksia kannattavuuden parantamiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen Saksassa ja Englannissa. Nämä investoinnit kasvuun sekä uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat kustannukset heikensivät palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Odotamme liikevaihdon ja kannattavuuden paranevan uuden palveluliiketoiminnan osalta jo loppuvuoden aikana.” Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2014 Avainluvut (M€) 4-6/2014 4-6/2013 Muutos % ---------------------------------------------------------- Saadut tilaukset 50,3 44,2 +13,8% ---------------------------------------------------------- Liikevaihto 49,4 46,5 +6,3% ---------------------------------------------------------- Liiketulos 1,4 1,7 -20,4% ---------------------------------------------------------- Liiketulos % 2,8% 3,7% ---------------------------------------------------------- Kauden tulos 0,9 1,3 -29,0% ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Muita keskeisiä avainlukuja ---------------------------------------------------------- Tulos per osake, euroa 0,05 0,07 -29,6% ---------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta, M€ 0,3 4,1 -92,5% ---------------------------------------------------------- Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 50,3 (44,2) miljoonaa euroa, kasvua 13,8 %. Tilauskanta kasvoi vertailukaudesta 5,1 miljoonaa euroa ja oli 17,4 (12,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 6,3 % ja oli 49,4 (46,5) miljoonaa euroa. Liiketulos laski vertailukaudesta 20,4 % ja oli 1,4 (1,7) miljoonaa euroa eli 2,8 % (3,7 %) liikevaihdosta. Liiketulos kasvoi Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella, mutta Network Services liiketoiminta-alueen liiketulos oli tappiollinen. Henkilöstökulut olivat 15,4 (14,5) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,07) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 (4,1) miljoonaa euroa. Kasvaneet myyntisaamiset laskivat rahavirtaa vertailukaudesta. Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2014 Avainluvut (M€) 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % 1-12/2013 -------------------------------------------------------------------- Saadut tilaukset 97,2 87,6 11,0% 188,9 -------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 92,9 92,3 0,7% 192,8 -------------------------------------------------------------------- Liiketulos 2,7 4,3 -38,4% 11,0 -------------------------------------------------------------------- Liiketulos % 2,9% 4,7% 5,7% -------------------------------------------------------------------- Kauden tulos 1,8 3,1 -40,4% 8,1 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- Muita keskeisiä avainlukuja -------------------------------------------------------------------- Tulos per osake, euroa 0,10 0,18 -40,4% 0,47 -------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 1,8 4,3 -59,1% 10,0 -------------------------------------------------------------------- Nettovelkaantumisaste, % 18,2% 21,8% % 13,8% -------------------------------------------------------------------- Omavaraisuusaste, % 52,0% 48,5% % 52,7% -------------------------------------------------------------------- Henkilöstö kauden lopussa 1 303 1 325 -1,7% 1 261 -------------------------------------------------------------------- Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 11,0 % ja olivat 97,2 (87,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,7 % ja oli 92,9 (92,3) miljoonaa euroa. Liiketulos laski 38,4 % ja oli 2,7 (4,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 29,3 (28,9) miljoonaa euroa. Rahoituserät olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Konsernin verot olivat 0,6 (1,1) miljoonaa euroa ja konsernin veroaste oli 25,7 % (26,4 %). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,18) euroa osakkeelta. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (4,3) miljoonaa euroa. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue huhti-kesäkuu 2014 Avainluvut (1000 €) 4-6/2014 4-6/2013 Muutos % ------------------------------------------------- Saadut tilaukset 27 898 23 350 +19,5% ------------------------------------------------- Liikevaihto 27 007 25 625 +5,4% ------------------------------------------------- Liiketulos 1 835 2 308 -20,5 ------------------------------------------------- Liiketulos % 6,8% 9,0% ------------------------------------------------- Saadut tilaukset olivat 27,9 (23,4) miljoonaa euroa, kasvua 19,5 %. Tilauskanta oli 17,4 (12,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 27,0 (25,6) miljoonaa euroa. Tilaajaverkkotuotteiden hyvä kysyntä nosti liikevaihdon vertailukautta korkeammalle tasolle, vaikka videovalvontaratkaisujen liikevaihto jäi vertailukaudesta. Liiketulos oli 1,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 6,8 % (9,0 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosentin lasku johtui ensisijaisesti videovalvontaratkaisujen vertailukautta pienemmästä myynnistä. Liiketoiminta-alueen tuotekehitysmenot olivat 3,0 (2,7) miljoonaa euroa eli 11,0 % (10,5 %) liikevaihdosta. Pääosa tuotekehitysprojekteista kohdistui tuotannossa olevien tuoteperheiden jatkokehitykseen ja asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,3 (0,5) miljoonaa euroa. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alue tammi-kesäkuu 2014 Avainluvut (1000 €) 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % 1-12/2013 ------------------------------------------------------------ Saadut tilaukset 52 794 44 769 +17,9% 97 815 ------------------------------------------------------------ Liikevaihto 48 492 49 438 -1,9% 101 716 ------------------------------------------------------------ Liiketulos 2 635 4 744 -44,5% 9 460 ------------------------------------------------------------ Liiketulos % 5,4% 9,6% 9,3% ------------------------------------------------------------ Saadut tilaukset olivat 52,8 (44,8) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %. Liikevaihto pieneni 1,9 % ja oli 48,5 (49,4) miljoonaa euroa. Liiketulos pieneni 44,5 % ja oli 2,6 (4,7) miljoonaa euroa. Liiketulosta painoivat erityisesti hiljainen alkuvuosi ja vertailukautta pienemmät videovalvontaratkaisujen toimitukset. Tuotekehitysmenot olivat 5,6 (5,1) miljoonaa euroa eli 11,5 % (10,3 %) liikevaihdosta. Network Services liiketoiminta-alue huhti-kesäkuu 2014 Avainluvut (1000 €) 4-6/2014 4-6/2013 Muutos % ------------------------------------------------- Saadut tilaukset 22 405 20 870 7,4% ------------------------------------------------- Liikevaihto 22 405 20 870 7,4% ------------------------------------------------- Liiketulos -452 -570 ------------------------------------------------- Liiketulos % -2,0% -2,7% ------------------------------------------------- Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,4 (20,9) miljoonaa euroa, mikä on 7,4 % vertailukautta korkeampi. Liikevaihto kasvoi lähinnä Saksassa, jossa vertailukauden liikevaihto oli keskimääräistä alempi. Liiketulos jäi tappiolliseksi ja oli -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa eli -2,0 % (-2,7 %) liikevaihdosta. Liiketappio syntyi asiakaskohtaisista uudelleenjärjestelyistä ja asennuskapasiteetin kasvattamisesta tulevaa kasvua varten Saksassa sekä liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävistä investoinneista Englannissa. Muutokset mahdollistavat kannattavuuden parantamisen ja liiketoiminnan laajentamisen loppuvuoden aikana. Network Services liiketoiminta-alue tammi-kesäkuu 2014 Avainluvut (1000 €) 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % 1-12/2013 ------------------------------------------------------------ Saadut tilaukset 44 453 42 816 3,8% 91 060 ------------------------------------------------------------ Liikevaihto 44 453 42 816 3,8% 91 060 ------------------------------------------------------------ Liiketulos 38 -404 n/a 1 587 ------------------------------------------------------------ Liiketulos % 0,1% -0,9% 1,7% ------------------------------------------------------------ Liikevaihto kasvoi 3,8 % vertailukaudesta ja oli 44,5 (42,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,0 (-0,4) miljoonaa euroa. Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta asiakaskohtaiset uudelleenjärjestelyt Saksassa ja liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävät investoinnit Englannissa painoivat tuloksen nollatasolle. Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2014 Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1275 henkilöä (1336/2013, 1326/2012), joista 562 (554) Video and Broadband Solutions ja 713 (782) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 1303 (1325/2013, 1348/2012) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 69 % (74 %/2013, 70 %/2012). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % konsernin henkilöstöstä. Henkilöstökulut olivat 29,3 miljoonaa euroa (28,9/2013, 30,5/2012). Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2014 Konsernin investoinnit olivat 1,5 (4,6) miljoonaa euroa eli 1,7 % (5,0 %) liikevaihdosta. Vertailukauden investoinneista 3,5 miljoonaa euroa kohdistui Asheridge-yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 0,8 miljoonaa euroa. Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2014 Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 (4,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku vertailukaudesta johtui pääosin myyntisaamisten kasvusta. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 17,0 (14,0) miljoonaa euroa. Luottolimiitit ovat voimassa elokuuhun 2015. Konsernin omavaraisuusaste oli 52,0 % (48,5 %) ja nettovelkaantumisaste 18,2 % (21,8 %). Konsernilla oli 30.6.2014 korollista velkaa 24,1 (27,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services. Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot. Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resursointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös kohtuullisia riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttaa materiaalikustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu termiineillä. Euroopan rahoitusmarkkinatilanne saattaa hidastaa asiakkaiden investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöt, kuten tulvat ja maanjäristykset, saattavat heikentää komponenttien saatavuutta. Vaikeat sääolosuhteet vaikuttavat liiketoiminta-alueiden tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-, tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamistason jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys saattaa rajoittaa yhtiön toimitus- ja kilpailukykyä. Suurien kokonaisvastuuprojektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet, kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat on minimoitava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Liiketoiminta-alueiden operatiivisen toiminnan merkittävimmät vahinkoriskit yhtiö on kattanut vakuutuksilla. Vakuutukset kattavat myös myyntisaamisiin liittyviä luottotappioriskejä. Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle. Konsernirakenne Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Management Oy fuusioitiin emoyhtiöön 28.2.2014. Joulukuussa 2011 perustettu Teleste Management II Oy on yhdistelty Teleste konsernin lukuihin rahoitusjärjestelyiden vuoksi. Osakkeet ja osakepääoman muutokset EM Group Oy oli 30.6.2014 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,23 % omistusosuudella. Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,25 (3,78) euroa ja korkeimmillaan 4,86 (4,47) euroa. Päätöskurssi 30.6.2014 oli 4,55 (4,09) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5052 (5086). Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 4,81 % (5,83 %). Telesten osakkeen vaihto NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.6.2014 oli 5,9 (5,6) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 1,3 (1,3) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Kesäkuun 2014 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 1.189.654 kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 647.654 kappaletta ja konserni- sekä määräysvaltayhtiöiden hallussa 542.000 kappaletta. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 6,27 % (6,35 %). Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007C alkoi 1.4.2012 ja päättyi 30.4.2014. Optio-oikeuksilla 2007C oli mahdollista merkitä yhteensä 280 000 osaketta. 2007C-optio-oikeuksien perusteella merkittiin yhteensä 256 998 Teleste Oyj:n uutta osaketta. 2007C-optio-oikeudet, joita ei käytetty ennen merkintäajan päättymistä, ovat mitättömiä. Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2014 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18.985.588 osakkeeseen. Yhtiökokouksen päätöksiä Teleste Oyj:n 1.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,19 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 11.4.2014. Yhtiön hallituksessa jatkavat Marjo Miettinen, Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa Harju, Kai Telanne ja Petteri Walldén. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Esa Kailiala. Yhtiökokous päätti 1.4.2014 seuraavista hallituksen valtuutuksista: - Omien osakkeiden hankinta: enintään 1.200.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4.000.000 kappaletta, voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1.800.000 kappaletta, voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. - Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.500.000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Näkymät vuodelle 2014 Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat operaattoreiden verkkoinvestointien aktivoitumisen vuoden loppupuolella. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kannattavuuden paranevan alkuvuoteen verrattuna. Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja luopua kannattamattomista palvelutoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla, mutta kannattavuuden paranevan alkuvuoteen verrattuna. Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa. 6. päivänä elokuuta 2014 Teleste Oyj Jukka Rinnevaara Hallitus Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta. KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 4-6/ 4-6/ Muutos 1-12/ 2014 2013 % 2013 Liikevaihto 49 412 46 495 6,3 % 192 775 Liiketoiminnan muut tuotot 317 0 n/a 840 Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -25 261 -21 997 14,8 % -94 456 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -15 363 -14 455 6,3 % -56 949 Muut liiketoiminnan kulut -6 721 -7 144 -5,9 % -26 536 Poistot -1 001 -1 161 -13,8 % -4 628 Liiketulos 1 383 1 738 -20,4 % 11 047 Rahoitustuotot ja -kulut -125 -103 21,4 % -386 Tulos rahoituserien jälkeen 1 258 1 635 -23,1 % 10 660 Tulos ennen veroja 1 258 1 635 -23,1 % 10 660 Välittömät verot -355 -364 -2,5 % -2 513 Kauden tulos 903 1 271 -29,0 % 8 147 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 903 1 271 -29,0 % 8 147 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,05 0,07 -29,6 % 0,47 laimennusvaikutuksella oikaistu 0,05 0,07 -29,0 % 0,46 osakekohtainen tulos (EUR) Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos 903 1 271 -29,0 % 8 147 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti Muuntoero -141 -516 -72,7 % -559 Käyvän arvon rahasto 8 27 -70,4 % 16 Kauden laaja tulos 770 782 -1,5 % 7 604 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 770 782 -1,5 % 7 604 KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR) 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ 2014 2013 % 2013 Liikevaihto 92 945 92 254 0,7 % 192 775 Liiketoiminnan muut tuotot 503 458 9,8 % 840 Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut -46 263 -43 601 6,1 % -94 456 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -29 348 -28 890 1,6 % -56 949 Muut liiketoiminnan kulut -13 139 -13 369 -1,7 % -26 536 Poistot -2 025 -2 512 -19,4 % -4 628 Liiketulos 2 673 4 340 -38,4 % 11 047 Rahoitustuotot ja -kulut -217 -185 17,5 % -386 Tulos rahoituserien jälkeen 2 456 4 155 -40,9 % 10 660 Tulos ennen veroja 2 456 4 155 -40,9 % 10 660 Välittömät verot -632 -1 097 -42,4 % -2 513 Kauden tulos 1 824 3 058 -40,4 % 8 147 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 824 3 058 -40,4 % 8 147 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,10 0,18 -40,4 % 0,47 laimennusvaikutuksella oikaistu 0,10 0,17 -40,4 % 0,46 osakekohtainen tulos (EUR) Laaja tuloslaskelma (tEUR) Kauden tulos 1 824 3 058 -40,4 % 8 147 Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti Muuntoero -49 -471 -89,6 % -559 Käyvän arvon rahasto 1 51 -98,0 % 16 Kauden laaja tulos 1 776 2 638 -32,7 % 7 604 Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 776 2 638 -32,7 % 7 604 TASE (TEUR) Pitkäaikaiset varat 30.6.2014 30.6.2013 Muutos % 31.12.2013 Aineelliset 10 333 10 637 -2,9 % 10 499 käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo 33 250 33 301 -0,2 % 33 252 Muut aineettomat hyödykkeet 4 191 4 567 -8,2 % 4 448 Laskennalliset verosaamiset 1 900 2 079 -8,6 % 2 002 Myytävissä olevat sijoitukset 422 286 47,6 % 294 50 096 50 870 -1,5 % 50 494 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 20 115 20 295 -0,9 % 19 762 Myyntisaamiset ja muut saamiset 41 381 38 546 7,4 % 38 844 Rahavarat 12 242 14 570 -16,0 % 15 229 73 738 73 411 0,4 % 73 835 Varat yhteensä 123 833 124 280 -0,4 % 124 329 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 6 967 6 967 0,0 % 6 967 Muu oma pääoma 56 906 52 840 7,7 % 58 160 Määräysvallattomien omistajien 488 425 14,8 % 425 osuus 64 361 60 232 6,9 % 65 552 Pitkäaikaiset velat Varaukset 596 968 -38,4 % 634 Laskennalliset verovelat 1 171 1 794 -34,7 % 1 293 Korottomat pitkäaikaiset velat 2 509 2 342 7,1 % 2 414 Korolliset velat 360 1 102 -67,3 % 470 4 636 6 206 -25,3 % 4 810 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut korottomat 29 800 30 142 -1,1 % 28 130 velat Maksamattomat verot 423 245 72,7 % 1 206 Varaukset 837 848 -1,3 % 832 Lyhytaikaiset korolliset velat 23 776 26 607 -10,6 % 23 799 54 836 57 842 -5,2 % 53 967 Oma pääoma ja velat yhteensä 123 833 124 280 -0,4 % 124 329 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR) 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ 2014 2013 % 2013 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 1 824 3 058 -40,4 % 8 147 Oikaisut 2 874 3 794 -24,2 % 7 608 Maksetut rahoituserät -217 -185 17,5 % -403 Maksetut verot -1 415 -2 927 -51,7 % -3 402 Nettokäyttöpääoman muutos -1 296 588 n/a -1 989 Liiketoiminnan nettorahavirta 1 770 4 328 -59,1 % 9 961 Investointien rahavirrat Tytäryritysten lisäkauppahinnat 0 -2 576 n/a -2 585 Investoinnit aineellisiin -816 -400 104,0 % -1 180 käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin -614 -586 4,8 % -1 442 käyttöomaisuushyödykkeisiin Tytäryritysten hankinta vähennettynä 0 -965 n/a -965 hankintahetken rahavaroilla Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta -136 0 n/a 0 Investointien nettorahavirta -1 566 -4 527 -65,4 % -6 172 Rahoituksen rahavirrat Lainojen nostot 0 5 000 n/a 5 000 Lainojen takaisinmaksut -177 -821 -78,4 % -4 178 Maksetut osingot -3 462 -2 962 16,9 % -2 962 Osakeannista saadut maksut 497 0 n/a 270 Rahoituksen nettorahavirta -3 142 1 217 n/a -1 870 Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa 15 229 13 880 9,7 % 13 880 Kauden rahavirta -2 938 1 018 n/a 1 919 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -49 -328 -85,1 % -571 Rahavarat kauden lopussa 12 242 14 570 -16,0 % 15 229 TUNNUSLUVUT 1-6/ 1-6/ Muutos % 1-12/ 2014 2013 2013 Osakekohtainen tulos, EUR 0,10 0,18 -40,4 % 0,47 Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR 0,10 0,17 -40,4 % 0,46 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,59 3,43 4,7 % 3,73 Oman pääoman tuotto 5,6 % 10,1 % -44,7 % 12,9 % Sijoitetun pääoman tuotto 6,0 % 10,4 % -42,0 % 13,0 % Omavaraisuusaste 52,0 % 48,5 % 7,3 % 52,7 % Nettovelkaantumisaste 18,2 % 21,8 % -16,5 % 13,8 % Investoinnit, tEUR 1 549 4 637 -66,6 % 6 313 Investoinnit % liikevaihdosta 1,7 % 5,0 % 3,3 % Tilauskanta, tEUR 17 402 12 331 41,1 % 13 100 Henkilöstö keskimäärin 1 275 1 336 -4,6 % 1 306 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 18 897 18 729 0,9 % 18 744 (tuhansia) sis omat osakkeet Kauden ylin kurssi, EUR 4,86 4,47 8,7 % 4,47 Kauden alin kurssi, EUR 4,25 3,78 12,4 % 3,78 Kauden keskikurssi, EUR 4,52 4,14 9,3 % 4,17 Osakevaihto, milj kpl 1,3 1,3 -1,5 % 2,2 Osakevaihto, MEUR 5,9 5,6 5,6 % 9,2 Omat osakkeet Määrä Osuus Osuus Kpl osakkeis äänist ta ä Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia 1 189 654 6,27 % 6,27 % osakkeita 30.6.2014 Vastuusitoumukset (tEUR) Vuokra- ja leasingvastuut 5 711 7 194 -20,6 % 6 748 Johdannaissopimukset (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen Valuuttatermiinit, kohdearvo 6 748 8 288 -18,6 % 7 633 Valuuttatermiinit, käypä arvo -159 158 n/a -209 Koronvaihtosopimukset 11 000 11 000 0,0 % 11 000 Koronvaihtosopimusten käypä arvo -5 29 n/a -6 Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero. TOIMINTASEGMENTIT (TEUR) 1-6/ 1-6/ Muutos % 1-12/ 2014 2013 2013 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 52 794 44 769 17,9 % 97 815 Liikevaihto 48 492 49 438 -1,9 % 101 716 Liiketulos 2 635 4 744 -44,5 % 9 460 Liiketulos % 5,4 % 9,6 % 9,3 % Network Services Saadut tilaukset 44 453 42 816 3,8 % 91 060 Liikevaihto 44 453 42 816 3,8 % 91 060 Liiketulos 38 -404 n/a 1 587 Liiketulos % 0,1 % -0,9 % 1,7 % Yhteensä Saadut tilaukset 97 247 87 585 11,0 % 188 875 Liikevaihto 92 945 92 254 0,7 % 192 776 Liiketulos 2 673 4 340 -38,4 % 11 047 Liiketulos % 2,9 % 4,7 % 5,7 % Rahoituserät -217 -185 17,5 % -386 Tulos ennen veroja 2 456 4 155 -40,9 % 10 660 Informaatio per kvartaali 4-6/14 1-3/14 10-12/13 7-9/13 4-6/13 7/2013- (tEUR) 6/2014 Video and Broadband Solutions Saadut tilaukset 27 898 24 896 24 127 28 919 23 350 105 840 Liikevaihto 27 007 21 485 28 020 24 258 25 625 100 770 Liiketulos 1 835 801 2 354 2 362 2 308 7 352 Liiketulos % 6,8 % 3,7 % 8,4 % 9,7 % 9,0 % 7,3 % Network Services Saadut tilaukset 22 405 22 048 26 024 22 220 20 870 92 697 Liikevaihto 22 405 22 048 26 024 22 220 20 870 92 697 Liiketulos -452 490 1 168 823 -570 2 029 Liiketulos % -2,0 % 2,2 % 4,5 % 3,7 % -2,7 % 2,2 % Yhteensä Saadut tilaukset 50 303 46 944 50 151 51 139 44 220 198 537 Liikevaihto 49 412 43 533 54 044 46 478 46 495 193 467 Liiketulos 1 383 1 291 3 522 3 185 1 738 9 381 Liiketulos % 2,8 % 3,0 % 6,5 % 6,9 % 3,7 % 4,8 % Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma (tEUR) A Osakepääoma B Ylikurssirahasto C Muuntoerot D Kertyneet voittovarat E SVOP rahasto F Muut rahastot G Yhteensä H Määräysvallattomien omistajien osuus I Oma pääoma yhteensä A B C D E F G H I Oma pääoma 6 967 1 504 126 53 079 3 457 -6 65 127 425 65 552 1.1.2014 Kauden laaja tulos -49 1 824 1 1 776 1 776 yhteensä Toteutetut 497 497 497 osakeoptiot Osingonjako -3 564 -3 564 102 -3 462 Määräysvallat- 39 39 -39 0 tomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta Omana pääomana 0 0 0 0 suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Oma pääoma 6 967 1 504 77 51 378 3 954 -5 63 875 488 64 361 30.6.2014 Oma pääoma 6 967 1 504 685 48 007 2 737 -22 59 878 678 60 557 1.1.2013 Kauden laaja tulos -471 3 058 51 2 638 0 2 638 yhteensä Osingonjako -3 119 -3 119 157 -2 962 Määräysvallat- 34 34 -34 0 tomien kertynyt korko emoyhtiön lainasta Omana pääomana 376 376 -376 0 suoritettavat osakeperusteiset liiketoimet Oma pääoma 6 967 1 504 214 47 980 3 113 29 59 807 425 60 232 30.6.2013 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos ------------------------------ * 100 Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana) Sijoitetun pääoman Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut tuotto ------------------------------- * 100 Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana) Omavaraisuusaste Oma pääoma ---------------------------- * 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset ---------------------------- * 100 Oma pääoma Osakekohtainen tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto -------------------------------------- Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Osakekohtainen Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden laimennettu tulos voitto ------------------------------------ Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2014 Osakemäärä %-osuus osakkeista EM Group Oy 4 409 712 23,23 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 679 200 8,84 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 953 854 5,02 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 824 641 4,34 Teleste Oyj 647 654 3,41 OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 630 712 3,32 Teleste Management II Oy 542 000 2,85 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 521 150 2,74 Valtion Eläkerahasto 500 000 2,63 FIM Fenno Sijoitusrahasto 271 288 1,43 Sektorijakauma 30.6.2014 Omistajien % Osakemäärä %-osuus määrä osakkeen- osake- omistajis kannasta ta Kotitaloudet 4 694 92,91 4 643 053 24,5 Julkisyhteisöt 4 0,08 1 990 004 10,5 Rahoitus-ja 18 0,36 3 831 929 20,2 vakuutuslaitokset Yritykset 268 5,30 7 234 769 38,1 Voittoa tavoittelemattomat 30 0,59 372 171 2,0 yhteisöt Ulkomaat ja 38 0,75 913 662 4,8 hallintarekisteröidyt Yhteensä 5 052 100,00 18 985 588 100,0 Osakemäärä Omistajien määrä % osakkeen- Osakemäärä % osakkeista omistajista 1 - 100 1 104 21,9 74 892 0,4 101 - 500 2 192 43,4 594 056 3,1 501 - 1 000 800 15,8 661 296 3,5 1 001 - 5 000 768 15,2 1 692 602 8,9 5 001 - 10 000 89 1,8 637 271 3,4 10 001 - 50 000 72 1,4 1 412 603 7,4 50 001 - 100 000 4 0,1 360 131 1,9 100 001 - 500 000 15 0,3 3 343 814 17,6 500 001 - 8 0,2 10 208 923 53,8 Yhteensä 5 052 100,0 18 985 588 100,0 Hallintarekisteri 770 312 4,1 LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.teleste.com |
|||
|