2007-04-27 07:30:05 CEST

2007-04-27 07:30:05 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Ahlstrom - Neljännesvuosikatsaus

Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007: Kasvustrategian toteuttaminen hyvässä vauhdissa


Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2007  

Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007:
Kasvustrategian toteuttaminen hyvässä vauhdissa

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin
ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 23,3 milj. euroa
(29,6 milj. euroa) eli 5,6 % liikevaihdosta (7,1 %). Voitto ennen
veroja oli 20,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE) oli 10,0 % (12,3 %). Liikevaihto oli 416,5 milj.
euroa (414,6 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,29 euroa (0,41
euroa).

Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen
liikevoitto oli 19,6 milj. euroa (26,3 milj. euroa), eli 4,7 %
liikevaihdosta (6,3 %). Voitto ennen veroja oli 16,5 milj. euroa
(21,8 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 8,4 % (11,0 %),
molemmat ilman kertaluonteisia eriä.

Tammi-maaliskuu 2007 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 3,4 % vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna (ilman valuuttakurssien vaikutusta).

- Liikevoitto parani 39 % vuoden 2006 viimeisestä
vuosineljänneksestä myyntimäärien kasvun ja kiinteiden kulujen
alenemisen ansiosta.

- Ahlstrom julkisti neljä yritysostoa, joiden yhteenlaskettu
vuotuinen liikevaihto on noin 300 milj. euroa.

- Isossa-Britanniassa käytössä olleesta etuuspohjaisesta
eläkejärjestelystä luovuttiin, ja siihen liittyvää kertynyttä
eläkevastuuta katettiin 21 milj. eurolla, mikä heikensi Ahlstromin
rahavirtaa.

Avainlukuja

Milj. euroa                              Q1/2007 Q1/2006    2006
Liikevaihto                                416,5   414,6 1 599,1
Liikevoitto                                 23,3    29,6    96,1
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät        19,6    26,3    87,3
Voitto ennen veroja                         20,3    25,1    81,2
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset     16,5    21,8    72,5
erät
Tilikauden voitto                           13,4    15,8    57,6
Liiketoiminnan nettorahavirta              -12,0    26,0   119,2
Velkaantumisaste, %                         24,3    30,0    20,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),%          10,0    12,3    10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),% pl.       8,4    11,0     9,5
kertaluonteiset erät
Rahavirta/osake, euroa                     -0,26    0,68    2,72
Tulos/osake, euroa                          0,29    0,41    1,31
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella      45 918  38 326  43 802
keskimäärin, 1000 kpl


Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön
ensimmäistä vuosineljännestä:

- FiberComposites-toimialalla tekemiemme yritysostojen ansiosta
Ahlstromista tulee maailman kolmanneksi suurin kuitukankaiden
valmistaja. Brasiliassa valmisteluvaiheessa oleva,
erikoispapereita valmistava yhteisyritys lisää kilpailukykyisen
raaka-aineen saatavuutta ja avaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia nopeasti kasvavilla markkinoilla.
Seuraava vaihe kasvustrategiamme toteutuksessa on yritysostojen
integrointi ja orgaanisten kasvuinvestointien käynnistäminen.
Kasvuhankkeiden vaikutus taloudelliseen kehitykseemme alkaa näkyä
asteittain tulevien vuosineljännesten kuluessa. Olen tyytyväinen
näihin hankkeisiin, sillä ne tuovat Ahlstromille ja sen tiimille
paitsi paljon työtä, myös uusia mielenkiintoisia kasvu- ja
liiketoimintamahdollisuuksia.

- Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi
3 % viime vuoden vastaavasta neljänneksestä, ja sijoitetun pääoman
tuottoprosenttimme oli 10. Liikevoittoprosenttimme parantui vuoden
2006 lopun alhaiselta tasolta. Sijoitetun pääoman tuottomme jäi
kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteestamme, sillä raaka-aineiden
hintojen nousu painoi yhä katteitamme. Jatkoimme työtämme
myyntimäärien kasvattamiseksi ja myyntihintojen nostamiseksi sekä
alensimme kiinteitä kustannuksiamme.


Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2007

Katsauskauden liikevaihto oli 416,5 milj. euroa (414,6 milj.
euroa). Yhdysvaltain dollarin heikentyminen vaikutti konsernin
liikevaihtoon. Ilman valuuttakurssien vaihtelun vaikutusta
Ahlstromin liikevaihto kasvoi 3,4 %. Myyntimäärät kasvoivat 3,1 %
vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 23,3 milj. euroa
(29,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,8 milj. euron (3,3
milj. euroa) kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa
kolmen voimalaitoksen myyntiin Italiassa.

Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 19,6 milj. euroa (26,3
milj. euroa).

Ahlstromin pääraaka-aineiden hinnat nousivat edelleen vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen aikana. Markkinasellun (NBSK)
keskimääräinen dollarihinta oli noin 22 % korkeampi kuin vuoden
2006 ensimmäisellä neljänneksellä ja 4 % korkeampi kuin vuoden
2006 viimeisellä neljänneksellä. Ahlstrom pystyi osittain
kompensoimaan raaka-aineiden hintojen nousun vaikutusta nostamalla
hintoja, tehostamalla tuotantoa ja alentamalla kiinteitä
kustannuksia.

Nettorahoituskulut olivat 3,0 milj. euroa (4,5 milj. euroa) ja
nettokorkokulut 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
Valuuttakurssivoitot olivat 0,03 milj. euroa (1,7 milj. euron
tappiot). Muutos johtuu pääasiassa toimenpiteistä alentaa
valuuttamääräisten sijoitusten suojaustasoa ulkomaisissa
tytäryhtiöissä.

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tappioista (Jujo Thermal) oli
0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 20,3 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä tulos ennen veroja oli 16,5 milj. euroa (21,8
milj. euroa).

Tuloverot olivat yhteensä 6,9 milj. euroa (9,3 milj. euroa).
Tilikauden voitto oli 13,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,0 % (12,3 %) ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.  Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun
pääoman tuotto oli 8,4 % (11,0 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli
7,1 % (9,5 %). Tulos/osake (EPS) oli 0,29 euroa (0,41 euroa).
Osakekohtaisen tuloksen muutos johtuu pääasiassa maaliskuussa 2006
toteutetusta osakeannista.

Pääoman käytön tehokkuus parani ja pääoman kiertonopeus oli 1,8
(1,6).

Rahoitus ja rahoitusasema tammi-maaliskuussa

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -12,0 milj. euroa (26,0 milj.
euroa). Rahavirran pieneneminen johtui pääasiassa eläkerahastoon
tehdystä 20,8 milj. euron maksusta, jolla katettiin noin puolet
etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä kertynyttä eläkevastuuta
Isossa-Britanniassa. Loppuosa eläkevastuusta katetaan
eläkejärjestelyn jäljellä olevien vuosien aikana. Samassa
yhteydessä Ahlstrom luopui Isossa-Britanniassa etuuspohjaisesta
eläkejärjestelystä ja siirtyi maksupohjaiseen eläkejärjestelyyn.

Korollisten nettovelkojen määrä nousi 24,9 milj. eurolla to 180,1
milj. euroon (31.12.2006: 155,2 milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 24,3 % (31.12.2006: 20,3 %) ja
omavaraisuusaste 53,0 % (31.12.2006: 56,5 %).

Ahlstrom peruutti 230 milj. euron arvosta sitovia
luottojärjestelyjä, minkä jälkeen sovittujen luottolimiittien
määrä 31.3.2007 oli 343 milj. euroa (579 milj. euroa 31.12.2006).

Investoinnit tammi-maaliskuussa

Tammi-maaliskuun investoinnit olivat yhteensä 29,1 milj. euroa
(28,0 milj. euroa). Katsauskauden aikana ei saatettu päätökseen
yhtään yrityskauppaa (8,1 milj. euroa).

Tilikaudella 2007 Ahlstrom-konsernin investointien ilman
yritysostoja arvioidaan ylittävän vuoden 2006 tason noin 10 - 20
%:lla (120,1 milj. euroa).

Kasvustrategian toteuttaminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Ahlstrom jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista investoimalla
kiinnostaviin kasvualueisiin.

Ahlstromin investointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa
liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan
vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.

Julkistetut yritysostot ja investointipäätökset

Ahlstrom allekirjoitti 30.3.2007 sopimuksen, jonka mukaan se ostaa
Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan.
Yrityskaupan myötä Ahlstromista tulee arvionsa mukaan maailman
kolmanneksi suurin rullatavarana myytävien kuitukankaiden
valmistaja. Kauppahinta on noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuuluu
yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi
Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli
noin 110 milj. euroa, ja se työllisti noin 400 henkilöä.
Fiberwebin valmistamia kuluttajille suunnattuja pyyhkimistuotteita
käytetään pääasiassa henkilökohtaiseen hygieniaan, vauvanhoitoon
ja kodinhoitoon tarkoitetuissa pyyhkeissä. Ahlstrom arvioi kaupan
vahvistuvan toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Yritysoston
toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Ahlstrom allekirjoitti 23.2.2007 aiesopimuksen brasilialaisen
Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa erikoispapereita
valmistavan yhteisyrityksen perustamisesta Brasiliaan.
Yhteisyritys muodostuu tällä hetkellä VCP:n omistamista
paperikoneesta ja päällystyskoneesta jälkikäsittelyineen VCP:n
Jacarein tehtaalla lähellä São Pauloa. Yhteisyritys tulee osaksi
Ahlstromin Specialty Papers (Erikoispaperit) -toimialaa, ja sen
tuotanto suunnataan pääasiassa etiketti- ja
joustopakkauspaperimarkkinoille. Tuotevalikoimaan kuuluu myös
muihin lopputuotteisiin tarkoitettuja päällystettyjä ja
päällystämättömiä paperilaatuja. Aiesopimuksen mukaan Ahlstrom
omistaa enemmistön perustettavasta yhteisyrityksestä. Ahlstrom
arvioi kaupan vahvistuvan kuluvan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja due diligence
-prosessin loppuun saattamista.

Ahlstrom allekirjoitti 2.2.2007 sopimuksen, jonka mukaan se ostaa
Sassoferratossa Italiassa sijaitsevan Fabriano Filter Media SpA:n.
Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita
käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa
ilmansuodattimissa. Kauppahinta on noin 7 milj. euroa. Yritysosto
täydentää Ahlstromin ilmansuodatinmateriaalien tuotevalikoimaa ja
vahvistaa yhtiön asemaa yhtenä maailman johtavista
ilmansuodatinmateriaalien toimittajista. Kauppaan kuuluu yksi
tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa. Tehdas työllistää
32 henkilöä, ja se on tarkoitus integroida Ahlstromin Torinon
tehtaan liiketoimintaan Italiassa. Kaupan arvioidaan vahvistuvan
vuoden toisen neljänneksen aikana.

Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen
kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan
kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa
Yhdysvalloissa. Moderni ja nopea uusi linja valmistaa
suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois-Amerikan lämmitys-
ilmanvaihto- ja ilmastointisuodatinmarkkinoille. Tuotantolinjan
arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa.

Ahlstrom allekirjoitti 1.2.2007 sopimuksen, jonka mukaan yhtiö
ostaa italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden
valmistuksen. Kaupan myötä Ahlstromista tulee yksi maailman
johtavista pyyhkimistuotteissa käytettävien kuitukankaiden
toimittajista. Kauppahinta on noin 60 milj. euroa, ja yritysoston
arvioidaan vaikuttavan positiivisesti Ahlstromin osakekohtaiseen
tulokseen vuodesta 2007 alkaen. Ostettu liiketoiminta käsittää
kaksi noin 120 henkilöä työllistävää tehdasta Cressassa ja
Gallaratessa Pohjois-Italiassa. Yrityskaupan myötä Ahlstromin
tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia
kuitukankaita. Yrityskaupan yhteydessä Ahlstrom investoi noin 2,5
milj. euroa Cressan tehtaalla sijaitsevaan tuotantolinjaan.
Investoinnin jälkeen ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 65
milj. euroa vuonna 2007. Kaupan arvioidaan vahvistuvan kuluvan
vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Kaupan toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja due diligence -
prosessin loppuunsaattamista.

Käynnistetyt investoinnit

Ahlstromin uusi erikoislujitteita valmistava tehdas Etelä-
Carolinassa Yhdysvalloissa käynnistyi ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Investoinnin arvo on noin 10 milj.
euroa. Uusi tehdas vahvistaa edelleen Ahlstromin asemaa johtavana
erikoislujitteiden valmistajana erityisesti tuulivoimaloissa, vene-
sekä kuljetusvälineteollisuudessa.

Joulukuun lopussa Ahlstrom otti käyttöön uuden
vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan
Yhdysvaltain Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa.
Tuotantolinja käynnistettiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Investoinnin kokonaisarvo on noin 30 milj. euroa.

Lisäksi Ahlstrom uusi yhden lasiuunin ja lisäsi mattokoneen
tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaallaan. Näiden investointien
kokonaisarvo oli noin 6 milj. euroa.

Divestoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian
Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7
milj. euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa keskittyä
korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin samalla kun yhtiö luopuu
ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä ja vähentää
niihin liittyviä kustannuksia.

Henkilöstö

Maaliskuun lopussa 2007 Ahlstromilla oli 5 653 työntekijää (5
622). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstön lukumäärä
keskimäärin oli 5 665 (5 572).

Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät

Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen
tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:

- Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysyntä
- Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja
synteettiset kuidut)
- Energian hinnannousu
- Valuuttakurssien vaihtelu

Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa
vuodelta 2006, sivuilla 22-23.

Osakkeet ja osakepääoma

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vaihdettiin kaikkiaan 4,6
miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 101,3 milj.
euroa. Osakkeen alin kauppahinta oli 21,20 euroa ja ylin 24,50
euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 30.3.2007 hintaan 24,09 euroa.
Ahlstromin osakkeiden markkina-arvo vuosineljänneksen lopussa oli
1 121 milj. euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli
15,88 euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).

Ahlstromin osakkeiden merkintään oikeuttavien optio-oikeuksien
lukumäärä oli katsauskauden lopussa 62 611.

Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) ja II (2001) kuuluvilla optio-
oikeuksilla merkittiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
yhteensä 946 260 uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää
vastaavien osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli
katsauskauden lopussa 69 911 995,50 euroa. Osakkeiden
kokonaismäärä oli vuosineljänneksen lopussa 46 607 997 kappaletta.
Osakkeiden merkintään oikeuttavat optiot mukaan lukien osakkeiden
kokonaismäärä voi nousta enintään 46 670 608 osakkeeseen.

Ahlstromin optio-ohjelman I a, b ja c (2001) sekä optio-ohjelman
II b ja c (2001) optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssiin
2.1.2007 alkaen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa tällä hetkellä
merkitsemään yhden Ahlstrom Oyj:n osakkeen 8,22 euron
merkintähintaan. Osakkeiden merkintäaika on optio-ohjelman I a, b
ja c (2001) optio-oikeuksilla 1.5.2002 - 30.4.2007 ja optio-
ohjelman II b ja c (2001) optio-oikeuksilla 1.1. - 30.4.2007.

Ahlstrom Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia enintään 4 500
000 Ahlstromin osaketta, joka vastaa alle 10 % osuutta kaikista
yhtiön osakkeista. Hallituksella on myös valtuutus päättää yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet
voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Hallituksella on myös
oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa
kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2007.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa
31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta, yhteensä 46,6 milj. euroa. Osingonmaksun

täsmäytyspäivä oli 4.4.2007, ja osinko maksettiin 13.4.2007.
Lisäksi yhtiökokous päätti varata yleishyödyllisiin, hallituksen
tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 70 000 euroa.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen.
Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilivuodelta 2006.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus on
hallituksen ehdotuksen mukainen. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on 4 500 000 eli alle 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta se päättyy kuitenkin viimeistään seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (yhteensä enintään 4 500
000 kappaletta). Valtuutus on hallituksen ehdotuksen mukainen.
Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen
päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa
18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy
kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.

Yhtiökokous päätti muuttaa Ahlstrom Oyj:n yhtiöjärjestystä
hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten
lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Sebastian Bondestam, Jan
Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F.
Zetteler valittiin uudelleen hallitukseen. Thomas Ahlström
valittiin hallitukseen uutena jäsenenä nimitysvaliokunnan
ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5
400 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkio 2 700 euroa/kk.
Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan 1 150 euron
kokouskohtainen palkkio.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen
puheenjohtajaksi ja Urban Janssonin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet
valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Bertel Paulig
(puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Willem F. Zetteler.
Kompensaatiovaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson
(puheenjohtaja), Jan Inborr ja Urban Jansson.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. KPMG Oy Ab on
nimittänyt KHT Sixten Nymanin vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Tulevaisuuden näkymät

Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Euroopassa. Ahlstromin
päämarkkina-alueilla Saksassa, Ranskassa ja Italiassa kysynnän
odotetaan olevan vakaata tai kasvavan. Ahlstromin tuotteita
käytetään pääasiassa teollisissa prosesseissa, joten
kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat Ahlstromin tuotteiden
kysyntään pienellä viiveellä. Yhdysvallat on Ahlstromin suurin
yksittäinen markkina-alue, ja siellä kysynnän odotetaan olevan
vakaata. Yhdysvaltojen kysynnän kehittymistä on kuitenkin edelleen
vaikea ennustaa. Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysynnän odotetaan
kehittyvän positiivisesti bruttokansantuotteen kasvun myötä.

Ahlstromin tärkeimmän yksittäisen raaka-aineen sellun hinta nousi
edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kuitujen ja
kemikaalien kustannusten odotetaan pysyvän nykyisellä korkealla
tasolla tai nousevan lähikuukausina, tosin hitaammin kuin vuonna
2006. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutusta katteisiin
kompensoidaan korottamalla hintoja ja karsimalla kustannuksia.
Energian hinta alkoi laskea ensimmäisen vuosineljänneksen aikana,
ja hinnan laskun odotetaan jatkuvan.

Ahlstromilla on meneillään useita kasvuinvestointeja, ja niiden
käyttöönotto kasvattaa yhtiön myyntimääriä ja liikevaihtoa vuonna
2007. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiö integroi
yritysostoja ja käynnistää uusia tuotantolinjoja, ja tämän työn
tulokset alkavat näkyä asteittain kauden loppua kohti. Suurin
orgaaninen kasvuinvestointi on irrokepohjapapereiden
tuotantokapasiteetin laajennus La Gèren tehtaalla Ranskassa toisen
vuosineljänneksen aikana. Mittavin integrointikohde on Fiberwebin
kuluttajapyyheliiketoiminta. Yritysostot ja orgaaniset
investoinnit vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen
kehitykseen vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Ahlstrom näkee kuitupohjaisten materiaalien toimialalla edelleen
lupaavia kasvumahdollisuuksia ja arvioi yhtiön liiketoiminnan
kehittyvän positiivisesti vuosina 2007 ja 2008.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2007

Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2007
seuraavasti:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta      keskiviikkona 25.7.2007
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta      perjantai 26.10.2007



Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan,
ellei toisin ole mainittu.



Helsingissä 26.4.2007

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja
sijoittajille pidetään perjantaina 27.4.2007 klo 13.00. Puheluun
voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0125 muutamia
minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille
on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 4.5.2007 asti
numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 747430.

Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 27.4.2007
osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta
www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet jaetaan tilaajille
sähköpostitse.

Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin
näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja
ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön
liiketoiminnan muutoksille.

Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet


Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa,
esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa,
etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja
innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman
monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää
palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa
yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6
miljardia euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu
Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.

Liitteet

1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös

Liite 1

Toimialakatsaukset

FiberComposites-toimiala

Avainlukuja, milj. euroa   1-3/2007 1-3/2006 Muutos, %      2006
Liikevaihto                   206,4    212,7      -3,0     808,2
Liikevoitto                    15,2     15,9      -4,2      52,3
Liikevoitto pl.                13,4     15,9     -15,7      54,1
kertaluonteiset erät
Liikevoitto, % pl.              6,5      7,5                 6,7
kertaluonteiset erät
Sidotun pääoman tuotto          9,6     10,3                 8,6
(RONA), %
Sidotun pääoman tuotto          8,5     10,3                 8,9
(RONA), %
pl. kertaluonteiset erät

Toimialan liikevaihto laski 3,0 % ja oli 206,4 milj. euroa (212,7
milj. euroa). Myyntimäärät laskivat 2,2 % Lasikuitumateriaalit-
liiketoiminta-alueen investointiseisokkien vuoksi. Myös
Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen pienensi toimialan
liikevaihtoa.

FiberComposites-toimialan kaikkien liiketoiminta-alueiden
keskimääräiset myyntihinnat nousivat vuoden 2006 viimeiseen
neljännekseen verrattuna.

Toimialan liikevoittoon sisältyi 1,8 milj. euron kertaluonteiset
tuotot, jotka liittyivät pääasiassa omaisuuserien myyntiin. Ilman
kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 13,4 milj. euroa (15,9 milj.
euroa). Toimialan kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa
uuden lasikuitulujitteita valmistavan Bishopvillen tehtaan
käyttöönotosta Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa, uuden
tuotantolinjan käynnistämisestä Green Bayn tehtaalla Yhdysvaltojen
Wisconsinissa sekä Karhulan tehtaan investointiseisokeista.

Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (23 % konsernin liikevaihdosta)

Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa,
terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa,
rakentamisessa sekä muissa teollisissa sovelluksissa.

Liiketoiminta-alueen markkinatilanne pysyi vakaana vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat 3 %
erityisesti eräiden pyyhkimistuotteiden ja teollisissa
sovelluksissa käytettävien kuitukankaiden vahvan kysynnän
ansiosta. Liikevaihto kuitenkin laski 1 %, sillä Yhdysvaltojen
dollari heikkeni suhteessa euroon. Noin puolet liiketoiminta-
alueen liikevaihdosta on dollarimääräistä.

Raaka-aineiden hintojen nousu painoi edelleen Kuitukankaat-
liiketoiminta-alueen katteita. Esimerkiksi pyyhkimistuotteissa
käytetyn raionin hinta nousi voimakkaasti ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana, ja hinnannousun odotetaan jatkuvan myös
toisella vuosineljänneksellä. Energiakustannukset laskivat vuoden
2006 vastaavasta ajanjaksosta, mutta olivat edelleen korkealla
tasolla.

Liiketoiminta-alue käynnisti joulukuussa 2006 uuden
vesineulaustekniikkaa hyödyntävän pyyhkimistuotelinjan Green Bayn
tehtaalla Yhdysvalloissa. Tuotantolinjan kaupallinen toiminta
alkoi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Ahlstrom allekirjoitti
sopimuksen, jonka mukaan se ostaa Fiberweb plc -yhtiön
kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Kauppaan kuuluu neljä
tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa.
Yrityskaupan myötä Ahlstromista tulee arvionsa mukaan maailman
kolmanneksi suurin rullatavarana myytävien kuitukankaiden
valmistaja. Kauppahinta on noin 65 milj. euroa. Ostetun
kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli noin 110 milj. euroa, ja
se työllisti noin 400 henkilöä.

Ahlstrom allekirjoitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä
sopimuksen, jonka mukaan yhtiö ostaa italialaisen Orlandi Groupin
vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Kauppahinta on noin
60 milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi tehdasta,
jotka työllistävät noin 120 henkilöä. Ostetun liiketoiminnan
liikevaihto on noin 65 milj. euroa vuonna 2007.

Ahlstromin kuitukankaiden kysynnän arvioidaan pysyvän melko
vakaana tulevina kuukausina. Pyyhkimistuotteiden kysynnän
odotetaan vahvistuvan hieman.

Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (20 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden
suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.

Suodatinmateriaalien markkinatilanne oli vakaa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Kysyntä oli vahvaa Euroopassa, Etelä-
Amerikassa ja Aasiassa, mikä suurelta osin kompensoi Pohjois-
Amerikan epävarmaa markkinatilannetta. Ilmansuodattimien
materiaalien kysyntä oli edelleen vaisua Pohjois-Amerikassa
asuntomarkkinoiden hiljentymisen vuoksi. Liiketoiminta-alueen
myyntimäärät kasvoivat hieman viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta, mutta liikevaihto laski 4 %, sillä Yhdysvaltojen
dollari heikkeni suhteessa euroon.

Energian ja raaka-aineiden, erityisesti metanolin ja tiettyjen
kemikaalien, kustannukset nousivat selvästi. Vaikka kustannukset
alkoivat vähitellen laskea, ne olivat edelleen korkeampia kuin
vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Kustannusten nousun
vaikutusta on pyritty kompensoimaan hinnankorotuksilla kaikilla
markkina-alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikan
ilmansuodatinmateriaalien markkinoita. Hinnankorotusten lisäksi
liiketoiminta-alue toteutti useita kannattavuuden parantamiseen
tähtääviä toimenpiteitä ja siirsi muun muassa nesteiden
suodatinmateriaalien jatkojalostustoimintoja Mt. Holly Springsin
tehtaaltaan Pennsylvaniasta Bishopvillen tehtaalle Etelä-
Carolinaan.

Ahlstrom allekirjoitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä
sopimuksen, jonka mukaan se ostaa italialaisen mikrolasikuidusta
suodatinmateriaaleja valmistavan Fabriano Filter Media SpA:n.
Kauppahinta on noin 7 milj. euroa. Fabrianon valmistamia
materiaaleja käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa
ilmansuodattimissa. Yritysosto täydentää Ahlstromin
ilmansuodatinmateriaalien tuotevalikoimaa ja vahvistaa yhtiön
globaalia asemaa ilmansuodatinmateriaalien markkinoilla. Kauppaan
kuuluu yksi 32 henkilöä työllistävä tehdas, jonka liikevaihto on
noin 7 milj. euroa.

Ahlstrom päätti investoida 5 milj. euroa uuteen kuivamenetelmää
hyödyntävään kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaalla Texasissa.
Uusi linja valmistaa suodatinmateriaaleja
ilmansuodatinmarkkinoille Yhdysvalloissa. Tuotantolinjan ansiosta
Ahlstrom pystyy palvelemaan asiakkaitaan Pohjois-Amerikan lämmitys-
ilmanvaihto- ja ilmastointisuodatinmarkkinoilla entistä paremmin.
Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa.

Liiketoiminta-alueen lähitulevaisuuden näkymät ovat varovaisen
optimistiset Pohjois-Amerikan ilmansuodatinmateriaalien
markkinoiden epävarmasta tilanteesta huolimatta.

Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (6 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa,
vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä
urheiluvälineissä.

Markkinatilanne kehittyi suotuisasti vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Erityisesti rakennusmateriaalisektorilla,
tuulivoimala- ja veneteollisuudessa kysyntä oli vahvaa.
Myyntimäärät kuitenkin laskivat väliaikaisesti 16 % ja liikevaihto
pieneni 3 % Karhulan tehtaan suunniteltujen investointiseisokkien
vuoksi. Karhulan tehtaalla uudistettiin lasiuuni ja lisättiin
mattokoneen tuotantokapasiteettia. Myynti Itä-Eurooppaan kasvoi
voimakkaasti, mutta laski väliaikaisesti Keski-Euroopassa.

Ahlstromin uusi erikoislujitteita valmistava Bishopvillen tehdas
Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa käynnisti tuotantoaan ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana. Myös edellä mainitut Karhulan tehtaan
investointihankkeet saatiin päätökseen onnistuneesti
vuosineljänneksen aikana.

Korkeat raaka-aine- ja energiakustannukset vaikuttivat edelleen
liiketoiminta-alueen katteisiin. Niiden vaikutusta pystyttiin
kuitenkin osittain lieventämään myyntihintojen korotuksilla,
sisäisillä tehostamistoimenpiteillä sekä onnistuneilla
tuotevalikoiman muutoksilla.

Ahlstromin lasikuitumateriaalien kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä lähikuukausina.

Specialty Papers -toimiala

Avainlukuja, milj. euroa   1-3/2007  1-3/2006 Muutos, %      2006
Liikevaihto                   211,4     203,3      4,0     794,0
Liikevoitto                    13,0      13,0     -0,1      32,2
Liikevoitto pl.                 8,6      13,0    -33,8      36,4
kertaluonteiset erät
Liikevoitto, % pl.              4,1       6,4                4,6
kertaluonteiset erät
Sidotun pääoman tuotto         16,1      17,1               10,5
(RONA), %
Sidotun pääoman tuotto         10,7      17,1               11,8
(RONA), %
pl. kertaluonteiset erät

Specialty Papers -toimialan liikevaihto kasvoi 4,0 % ja oli 211,4
milj. euroa (203,3 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 5,1 %.
Kasvu johtui pääasiassa kysynnän vahvistumisesta Tekniset paperit
-liiketoiminta-alueella.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen keskimääräiset myyntihinnat
nousivat vuoden 2006 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna, kun
taas Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen
myyntihinnat laskivat hieman.

Toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,6 milj.
euroa (13,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyvät 4,4 milj. euron
kertaluonteiset tuotot liittyivät pääasiassa omaisuuserien
myyntiin. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa raaka-
ainekustannusten noususta.

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (32 % konsernin
liikevaihdosta)

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue valmistaa
erilaisia erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin
sekä graafisiin sovelluksiin.

Irrokepohjapapereiden kysyntä pysyi ensimmäisellä
vuosineljänneksellä hyvänä markkinoilla vallinneesta tilapäisestä
ylitarjonnasta huolimatta. Märkäliimattavien etikettipapereiden
kysyntä oli vakaa koko vuosineljänneksen ajan juomateollisuuden
etikettivalmistajien sesongin alkaessa. Myös metalloitavien
etikettipapereiden kysyntä parani katsauskauden loppua kohti
samasta syystä. Joustopakkauspapereiden markkinatilanne oli
edelleen haastava.

Myyntimäärät kasvoivat kysynnän parantumisen ansiosta 3 % viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lisäksi liiketoiminta-alueen
suurimman tuotantolinjan kapasiteettia Torinon tehtaalla
nostettiin vuonna 2006, ja siitä aiheutunut investointiseisokki
tammikuussa 2006 pienensi vertailukauden myyntimääriä. Vuoden 2007
ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 2 % viime vuodesta.
Irrokepohjapapereiden hintoihin kohdistui paineita.

Liiketoiminta-alueen tärkeimmän raaka-aineen sellun hinta nousi
edelleen ja oli merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuoden
2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös energiakustannukset
nousivat viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, vaikka hintataso
laskikin hieman vuosineljänneksen lopussa.

Ahlstrom allekirjoitti ensimmäisellä vuosineljänneksellä
aiesopimuksen brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -
yhtiön kanssa erikoispapereita valmistavan yhteisyrityksen
perustamisesta Brasiliaan. Yhteisyrityksen tuotanto suunnataan
pääasiassa etiketti- ja joustopakkauspaperimarkkinoille.
Aiesopimuksen mukaan Ahlstrom omistaa enemmistön perustettavasta
yhteisyrityksestä. Ahlstrom arvioi kaupan vahvistuvan kuluvan
vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhteisyrityksen toteutuminen
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja due diligence -
prosessin loppuun saattamista.

Investointi irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin
laajentamiseksi Ahlstromin La Gèren tehtaalla Ranskassa
toteutetaan toisen vuosineljänneksen aikana. Investointi on
samansuuruinen kuin Torinon tehtaalla Italiassa tammikuussa 2006
valmistunut investointi.

Irrokepohjapapereiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä
hyvällä tasolla lähikuukausina. Sekä metalloitavissa että
märkäliimattavissa etikettipapereissa kysynnän odotetaan
vahvistuvan juomateollisuuden etikettivalmistajien sesongin
vuoksi. Joustopakkauspapereiden markkinatilanne jatkuu
haasteellisena lähitulevaisuudessa.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (19 % konsernin
liikevaihdosta)

Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat
hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim.
maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon
sovellukset), esikyllästetyt huonekalupaperit, tiiviste- ja
suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin),
päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit,
julistepaperit) sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue
palvelee pääasiassa rakennus-, sisustus-, elintarvike- ja
autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria.

Ahlstromin teknisten papereiden kysyntä kehittyi suotuisasti viime
vuoden vastaavasta ajanjaksosta, vaikka kysyntä vaihteli
tuotealueittain. Kysyntä oli vahvaa erityisesti
pergamenttipapereissa, krepatuissa papereissa, esikyllästetyissä
sisustuslaminaattipapereissa, julistepapereissa sekä eräissä
tiiviste- ja suojapaperilaaduissa. Hiomapapereiden ja tapettien
pohjapapereiden markkinatilanne oli haasteellisempi.

Myyntimäärät kasvoivat 10 % vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna.
Liikevaihto kasvoi 8 % pääasiassa tuotevalikoiman muutosten ja
valuuttakurssien vaihtelun vuoksi.

Sellun hinta nousi edelleen katsauskaudella. Myös liiketoiminta-
alueen sähkökustannukset nousivat. Myyntihintoja korotettiin
kireästä kilpailutilanteesta huolimatta, mutta niillä pystyttiin
kompensoimaan vain osittain kohonneiden kustannusten vaikutusta.
Liiketoiminta-alue pystyi lisäksi alentamaan kustannuksiaan muun
muassa alentamalla hylyn määrää ja parantamalla tuottavuuttaan.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alue odottaa kysynnän säilyvän
vakaana lähikuukausina. Hiomapapereiden, tapettien pohjapapereiden
ja kalanterintelapapereiden kysynnän odotetaan vahvistuvan.

Liite 2

TILINPÄÄTÖS

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardin sekä konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen
soveltaminen 1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja
ja tulkintoja 1.1.2007 alkaen:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Ne
vaikuttavat konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.

Tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA                             1-3      1-3      1-12
Milj. euroa                              2007     2006      2006
                                                                
Liikevaihto                             416,5    414,6   1 599,1
Liiketoiminnan muut tuotot               11,3     10,3      36,7
Kulut                                  -384,9   -375,5  -1 458,2
Poistot ja arvonalentumiset             -19,6    -19,8     -81,6
Liikevoitto                              23,3     29,6      96,1
Rahoitustuotot ja -kulut                 -3,0     -4,5     -14,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       -0,1     -0,0       0,0
Voitto ennen veroja                      20,3     25,1      81,2
Tuloverot                                -6,9     -9,3     -23,6
Tilikauden voitto                        13,4     15,8      57,6
Jakautuminen                                                    
Emoyrityksen omistajille                 13,3     15,8      57,5
Vähemmistölle                             0,0      0,0       0,1
Laimentamaton osakekohtainen tulos,      0,29     0,41      1,31
euroa
Laimennusvaikutuksella oikaistu          0,29     0,40      1,29
osakekohtainen tulos, euroa


TASE                                31.3.     31.3.      31.12.
Milj. euroa                          2007      2006        2006
VARAT                                                
Pitkäaikaiset varat                                  
Aineelliset                         608,0     586,2       601,7
käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo                            99,8     107,0       101,0
Muut aineettomat hyödykkeet          31,7      38,4        32,6
Sijoituskiinteistöt                     -       4,0           -
Osuudet osakkuusyrityksissä          12,7      49,4        12,9
Muut sijoitukset                      0,2       0,2         0,2
Muut saamiset                        12,3       7,1         6,1
Laskennalliset verosaamiset          27,6      28,0        25,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä        792,3     820,2       780,4
                                                               
Lyhytaikaiset varat                                            
Vaihto-omaisuus                     216,1     205,2       214,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset     357,0     349,0       328,0
Tuloverosaamiset                      8,1       2,0         8,7
Muut sijoitukset                      0,0      12,7         5,0
Rahavarat                            23,9      69,6        20,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä        605,1     638,5       576,1
                                                               
Varat yhteensä                    1 397,4   1 458,7     1 356,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT                                            
Emoyrityksen omistajille kuuluva    739,5     733,7       765,8
oma pääoma
Vähemmistön osuus                     0,8       0,9         0,8
Oma pääoma yhteensä                 740,3     734,5       766,6
                                                               
Pitkäaikaiset velat                                            
Korolliset velat                     43,1      95,9        44,0
Työsuhde-etuuksiin liittyvät         95,7     112,7       112,4
velvoitteet
Varaukset                             5,0       3,7         3,7
Muut velat                            0,5       0,6         0,6
Laskennalliset verovelat             27,4      23,8        26,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä        171,8     236,8       187,4
                                                               
Lyhytaikaiset velat                                            
Korolliset velat                    161,0     206,9       136,4
Ostovelat ja muut velat             294,8     246,1       241,0
Tuloverovelat                        17,1      21,5        12,4
Varaukset                            12,5      12,8        12,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä        485,3     487,4       402,6
                                                               
Velat yhteensä                      657,1     724,1       590,0
                                                               
Oma pääoma ja velat yhteensä      1 397,4   1 458,7     1 356,6

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA


                         Emoyrityksen omistajille kuuluva      
                         oma pääoma
                                                  Vähemm    Oma
                                                       .   pää-
                                                            oma
              Osa    Yli  Sijoi- Suo- Muun- Kerty  osuus    yh-
              ke-  kurs-         jaus-   to-  neet         teen-
                     si-   tetun                             sä
                          vapaan
              pää  rahas-    oman  ra-  erot voitt         
              oma     to    pää- has-           o
                            oman   to       varat
Milj. euroa               rahas-                          
                              to
                                                          
Oma pääoma   54,6   26,7       -  1,0   3,7 503,7  0,8    590,5
31.12.2005
Rahavirran                                                     
suojaukset,
veroilla
vähennet-
tynä:
Omaan                                                          
pääomaan                                                       
kirjatut                                                       
voitot ja                                                      
tappiot         -      -       - -0,4     -     -    -     -0,4
Muuntoerot      -      -       -    -  -4,3     -    -     -4,3
Voitot ja                                                      
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen                                                       
nettosijoi-
tusten
suojauk-
sesta,
veroilla                                                       
vähennet-       -      -       -    -   3,1     -    -      3,1
tynä
Muut                                                           
muutokset       -      -       -    -     -  -0,1  0,0     -0,1
Tilikauden                                                     
voitto          -      -       -    -     -  15,8  0,0     15,8
Kaudella                                                       
kirjatut
tuotot
ja kulut
yhteensä        -      -       - -0,4  -1,2  15,7  0,1     14,1
Osingonjako     -      -       -    -     - -65,2    -    -65,2
Osakeanti    13,7  182,5       -    -     -     -    -    196,3
Käytetyt                                                       
optiot        0,0    0,2       -    -     -     -    -      0,2
Optioiden                                                      
lunastus        -      -       -    -     -  -1,4    -     -1,4
             13,8  182,7       -    -     - -66,6    -    129,9
Oma pääoma                                                     
31.3.2006    68,4  209,4       -  0,6   2,5 452,8  0,9    734,5
                                                               
Oma pääoma                                                     
31.12.2006   68,5  209,3     0,5  0,1  -3,1 490,4  0,8    766,6
Rahavirran                                                     
suojaukset,
veroilla
vähennet-
tynä:
Omaan                                                          
pääomaan                                                       
kirjatut                                                       
voitot ja       -      -       - -0,1     -     -    -     -0,1
tappiot
Muuntoerot      -      -       -    -  -3,2     -    -     -3,2
Voitot ja                                                      
tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen                                                       
nettosijoi-
tusten
suojaukses-
ta,
veroilla                                                       
vähennet-                                                      
tynä            -      -       -    -   1,5     -    -      1,5
Muut                                                           
muutokset       -      -       -    -     -   0,1 -0,0      0,1
Tilikauden                                                     
voitto          -      -       -    -     -  13,3  0,0     13,4
Kaudella                                                       
kirjatut
tuotot
ja kulut
yhteensä        -      -       - -0,1  -1,7  13,5  0,0     11,7
Osingonjako     -      -       -    -     - -46,6    -    -46,6
Käytetyt                                                       
optiot        1,4      -     7,3    -     -     -    -      8,7
              1,4      -     7,3    -     - -46,6    -    -37,9
Oma pääoma                                                     
31.3.2007    69,9  209,3     7,8 -0,0  -4,8 457,3  0,8    740,3


RAHAVIRTALASKELMA                        1-3      1-3      1-12
Milj. euroa                             2007     2006      2006
                                                               
Liiketoiminnan rahavirta                               
Tilikauden voitto                       13,4     15,8      57,6
Oikaisut yhteensä                       19,7     34,1     109,8
Nettokäyttöpääoman muutokset        -27,2 *)    -11,4     -14,4
Varausten ja eläkevelan muutos      -14,0 *)     -0,4      -0,5
Rahoituserät                            -1,0     -6,9      -3,7
Maksetut verot                          -3,0     -5,2     -29,6
Liiketoiminnan nettorahavirta          -12,0     26,0     119,2
                                                               
Investointien rahavirta                                
Konserniyritysten hankinta                 -     -8,1      -7,8
Investoinnit aineellisiin              -32,8    -29,6    -116,5
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Muut investointitoiminnot               14,5    -12,3      45,3
Investointien nettorahavirta           -18,3    -50,0     -79,0
                                                               
Rahoituksen rahavirta                                  
Osakeannista saadut maksut               8,7    194,7     195,1
Maksetut osingot                           -    -65,2     -65,3
Muut rahoitustoiminnot                  25,4    -51,9    -165,8
Rahoituksen nettorahavirta              34,1     77,6     -36,0
                                                               
Rahavarojen muutos                       3,8     53,6       4,3
                                                               
Rahavarat tilikauden alussa             20,1     16,0      16,0
Valuuttakurssien muutosten              -0,0     -0,1      -0,1
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa            23,9     69,6      20,1
*) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin
puolet etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä
 kertynyttä eläkevastuuta Isossa-                      
Britanniassa.
                                                       

                                                       
TUNNUSLUVUT                              1-3      1-3      1-12
                                        2007     2006      2006
Liikevoitto, %                           5,6      7,1       6,0
Liikevoitto (ilman kertaluonteisia       4,7      6,3       5,5
eriä), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE),       10,0     12,3      10,4
%
ROCE (ilman kertaluonteisia eriä),       8,4     11,0       9,5
%
Oman pääoman tuotto (ROE), %             7,1      9,5       8,5
                                                               
Korolliset nettovelat, milj. euroa     180,1    220,6     155,2
Omavaraisuusaste, %                     53,0     50,4      56,5
Velkaantumisaste, %                     24,3     30,0      20,3
                                                               
Tulos/osake, euroa                      0,29     0,41      1,31
Tulos/osake, laimennettu, euroa         0,29     0,40      1,29
Oma pääoma/osake, euroa                15,88    16,11     16,79
Rahavirta/osake, euroa                 -0,26     0,68      2,72
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,     45 918   38 326    43 802
kauden aikana, 1000
Osakkeiden lukumäärä, kauden          46 608   45 587    45 662
lopussa, 1000
                                                               
Investoinnit, milj. euroa               29,1     28,0     120,1
Sijoitettu pääoma, kauden lopussa,     944,4  1 037,4     946,9
milj. euroa
Henkilöstö, kauden keskiarvo           5 665    5 572     5 687

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUS-                         
HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
                                        1-3      1-3      1-12
Milj. euroa                            2007     2006      2006
Kirjanpitoarvo 1.1.                   601,7    577,4     577,4
  Lisäykset                            28,7     32,6     121,6
  Vähennykset                          -0,1     -0,0      -1,0
  Poistot ja arvonalentumiset         -18,5    -18,4     -75,7
  Kurssierot ja muut muutokset         -3,8     -5,4     -20,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa         608,0    586,2     601,7
                                                     
                                                     
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                     1-3      1-3      1-12
Milj. euroa                            2007     2006      2006
                                                              
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet                          
lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot             0,1      0,4       1,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot        -2,1     -2,4     -10,9
Myyntisaamiset ja muut                  0,1      1,2       0,5
lyhytaikaiset saamiset
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset         0,1      0,9       0,8
velat
Korolliset velat                        2,9      4,6       6,6
Lähipiiritapahtumat perustuvat                       
markkinaehtoiseen hinnoitteluun.


MUUT VUOKRASOPIMUKSET                 31.3.    31.3.    31.12.
Milj. euroa                            2007     2006      2006
                                                              
Lyhytaikainen osa                       5,7      5,8       6,1
Pitkäaikainen osa                      16,3     21,0      18,2
Yhteensä                               22,0     26,8      24,3
                                                     
                                                     
                                                     
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET         31.3.    31.3.    31.12.
Milj. euroa                            2007     2006      2006
                                                              
Omista veloista                                      
  Lainat rahoituslaitoksilta                         
    Lainamäärä                            -      0,1         -
    Kiinnitysten määrä                    -      0,1         -
  Muut lainat                                                 
    Lainamäärä                          1,3      1,9       1,5
    Panttien kirjanpitoarvo             1,5      2,0       1,6
Muista omista sitoumuksista                                   
    Takaukset                          57,5     23,1      29,1
Osakkuusyhtiöiden sitoumuksista                               
    Takaukset                           8,3      8,3       8,3
                                                              
Investointisitoumukset                 48,0     22,6      50,6
Muut vastuusitoumukset                  5,2      9,7       5,3


TULOSKEHITYS               1-3   10-12    7-9     4-6    1-3
VUOSINELJÄNNEKSITTÄ
IN
Milj. euroa               2007    2006   2006    2006   2006
                                                            
Liikevaihto              416,5   389,0  385,9   409,6  414,6
Liiketoiminnan muut        2,6     4,3    4,4     5,6    7,0
tuotot *
Kulut *                 -379,9  -359,3 -349,6  -368,7 -375,5
Poistot ja               -19,6   -19,9  -19,8   -20,5  -19,8
arvonalentumiset *
Kertaluonteiset            3,8    -1,9    4,4     2,9    3,3
erät
Liikevoitto               23,3    12,3   25,3    28,9   29,6
Rahoitustuotot ja -       -0,1    -0,2   -0,2     0,4   -0,0
kulut
Osuus                     -3,0    -2,6   -3,7    -4,1   -4,5
osakkuusyritysten
tuloksesta
Voitto ennen veroja       20,3     9,4   21,4    25,2   25,1
Tuloverot                 -6,9    -0,7   -5,0    -8,6   -9,3
Tilikauden voitto         13,4     8,8   16,4    16,6   15,8
                                                      
Jakautuminen                                          
Emoyrityksen              13,3     8,8   16,4    16,5   15,8
omistajille
Vähemmistölle              0,0    -0,0    0,0     0,1    0,0
                                                            
Liikevoitto *             19,6    14,1   20,8    26,0   26,3
Liikevoitto, % *           4,7     3,6    5,4     6,4    6,3
* Ilman                                               
kertaluonteisia
eriä.
                                                      
TOIMIALAT                  1-3   10-12    7-9     4-6    1-3
VUOSINELJÄNNEKSITTÄ
IN
Milj. euroa               2007    2006   2006    2006   2006
                                                            
Liikevaihto                                           
FiberComposites          206,4   195,4  195,3   204,9  212,7
Specialty Papers         211,4   193,9  191,5   205,2  203,3
Muut liiketoiminnat       -1,3    -0,3   -0,9    -0,5   -1,5
ja eliminoinnit
Konserni yhteensä        416,5   389,0  385,9   409,6  414,6
                                                      
Liikevoitto                                           
FiberComposites           15,2     9,2   13,3    13,9   15,9
Specialty Papers          13,0     3,0    6,0    10,3   13,0
Muut liiketoiminnat       -4,9     0,1    6,0     4,8    0,7
ja eliminoinnit
Konserni yhteensä         23,3    12,3   25,3    28,9   29,6
                                                      
Liikevoitto ilman                                     
kertaluonteisia
eriä
FiberComposites           13,4    11,0   13,3    13,9   15,9
Specialty Papers           8,6     4,4    8,7    10,3   13,0
Muut liiketoiminnat       -2,5    -1,2   -1,2     1,9   -2,6
ja eliminoinnit
Yhteensä                  19,6    14,1   20,8    26,0   26,3
Kertaluonteiset            3,8    -1,9    4,4     2,9    3,3
erät
Konserni yhteensä         23,3    12,3   25,3    28,9   29,6

TUNNUSLUVUT              1-3   10-12      7-9      4-6     1-3
VUOSINELJÄNNEKSITTÄ
IN
Milj. euroa             2007    2006     2006     2006    2006
                                                              
Liikevaihto            416,5   389,0    385,9    409,6   414,6
Liikevoitto             23,3    12,3     25,3     28,9    29,6
Liikevoitto (ilman      19,6    14,1     20,8     26,0    26,3
kertaluonteisia
eriä)
Voitto ennen veroja     20,3     9,4     21,4     25,2    25,1
Voitto ennen veroja     16,5    11,3     17,0     22,3    21,8
(ilman
kertaluonteisia
eriä)
Tilikauden voitto       13,4     8,8     16,4     16,6    15,8
                                                              
Velkaantumisaste, %     24,3    20,3     25,0     30,0    30,0
Sijoitetun pääoman      10,0     5,3     10,3     11,7    12,3
tuotto (ROCE), %
ROCE (ilman              8,4     6,1      8,5     10,6    11,0
kertaluonteisia
eriä), %
Tulos/osake, euroa      0,29    0,18     0,36     0,36    0,41
Rahavirta/osake,       -0,26    0,54     1,29     0,21    0,68
euroa
Osakkeiden            45 918  45 602   45 592   45 587  38 326
lukumäärä
keskimäärin kauden
aikana, 1000

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA                                          
                                                          
Korolliset   Korolliset velat - Rahavarat - Muut          
nettovelat   sijoitukset (lyhytaikaiset)
                                                          
Omavarai-    Oma pääoma yhteensä                 x 100    
suusaste, %
             Taseen loppusumma - Saadut                   
             ennakot
                                                          
Velkaantu-   Korolliset nettovelat               x 100    
misaste, %

             Oma pääoma yhteensä                          
                                                          
Oman         Tilikauden tulos                    x 100    
pääoman
tuotto       Oma pääoma yhteensä (kauden                  
(ROE), %     keskiarvo)
                                                          
Sijoitetun   Tulos ennen veroja + Rahoituskulut           x 100
pääoman
tuotto       Taseen loppusumma (kauden                    
(ROCE), %    keskiarvo) - Korottomat
             rahoitusvelat (kauden
             keskiarvo)
                                                          
Tulos/osake  Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus       
             tilikauden tuloksesta
euroa        Osakkeiden oikaistu lukumäärä                
             keskimäärin kauden  aikana
                                                          
Rahavirta/   Liiketoiminnan nettorahavirta                
osake,
euroa
             Osakkeiden oikaistu lukumäärä                
             keskimäärin kauden aikana
                                                          
Oma pääoma/  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma         
osake,       pääoma
euroa
             Osakkeiden oikaistu lukumäärä                
             kauden lopussa

270407fi.pdf