2008-08-08 07:00:00 CEST

2008-08-08 07:01:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Elektrobit Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2008



PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 8. elokuuta 2008 kello 8.00 (CEST+1)
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2008

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUU 2008

- Liikevaihto  oli 41,0  miljoonaa euroa  (33,5 miljoonaa  euroa,  2Q
2007), kasvua 22,4 prosenttia.
- Liiketoiminnan liiketappio oli -9,9 miljoonaa euroa, alaskirjauksia
kertyi -3,4 miljoonaa euroa, liiketappio oli yhteensä -13,3 miljoonaa
euroa (-6,6 miljoonaa euroa, 2Q 2007).
- EB jatkoi merkittäviä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Ne  olivat
toisella vuosineljänneksellä  10,0  miljoonaa  euroa  (8,5  miljoonaa
euroa, 2Q 2007), joka vastaa 24,4 prosenttia liikevaihdosta.
-  Liiketoimintojen   kassavirta   oli  -9,0   miljoonaa   euroa   ja
nettokassavirta -10,9 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa, 2Q 2007).
- Omavaraisuus pysyi vahvana ja oli 69,9 prosenttia (69,6 prosenttia,
2Q 2007).


EB:N TOIMITUSJOHTAJA PERTTI KORHONEN:"EB:n myynti jatkoi kasvuaan vuoden alkupuoliskolla  auto-ohjelmisto-
ja    matkaviestintäliiketoimintojen    kasvun    ansiosta.    Olemme
tyytymättömiä   kannattavuuteemme   ja   radioverkkoratkaisujen    ja
langattoman viestinnän  työkalujen myynnin  kehitykseen. Vuoden  2008
toisella   puoliskolla    keskitymme    ensisijaisesti    parantamaan
kannattavuuttamme."


TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-KESÄKUU 2008
(Suluissa 2007 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n ensimmäisen  vuosipuoliskon liikevaihto  kasvoi 37,0  prosenttia
88,3 miljoonaan euroon (64,5 miljoonaa euroa).

Liiketappio oli -21,4 miljoonaa euroa (-13,8 miljoonaa euroa),  josta
kertaluonteisia eriä on -6,3 miljoonaa euroa.

Nämä 6,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät sisältävät
- 2,9 miljoonan euron rakennemuutoskulut maaliskuussa ilmoitetun
mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelyistä
sekä EB:n sveitsiläisen tytäryhtiön Elektrobit AG:n osakkeiden
myyntitappiosta ja alaskirjauksesta;
- 2,8 miljoonan euron alaskirjauksen, joka kesäkuussa ilmoitetun
mukaisesti johtui Wireless-liiketoimintasegmentin
RFID-lukijajärjestelmäliiketoiminnan liikearvojen tarkistuksesta;
- 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus-
ja kehitysinvestoinnista.

Automotive-liiketoimintasegmentin  liikevaihto  kasvoi  vuoden   2008
ensimmäisellä puoliskolla  31,5  prosenttia  28,7  miljoonaan  euroon
(21,8 miljoonaa euroa).  Liiketappio oli -5,7  miljoonaa euroa  (-0,8
miljoonaa    euroa),    mikä    johtui    merkittävästi    lisätyistä
T&K-investoinneista    autojen     ohjelmistoalustatuotteisiin     ja
liiketoiminnan kansainvälisestä  laajentamisesta  uusien  asiakkaiden
saamiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Wireless-liiketoimintasegmentin  liikevaihto   kasvoi   vuoden   2008
ensimmäisellä puoliskolla  40,5  prosenttia  59,4  miljoonaan  euroon
(42,2  miljoonaa  euroa).   Liikevaihtoon  sisältyy   kertaluonteista
lisenssien vähäkatteista  kauttalaskutusta  noin 3  miljoonaa  euroa.
Liiketappio, joka  sisältää  aiemmin mainitut  -6,3  miljoonan  euron
kertaluonteiset erät,  oli  -15,6 miljoonaa  euroa  (-13,5  miljoonaa
euroa). Syinä olivat
-  merkittävät  ja  alunperin  arvioitua  suuremmat  T&K-investoinnit
liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduulituotteisiin;
-    RFID-lukijajärjestelmien     tappio    etenkin     ensimmäisellä
vuosineljänneksellä;
- langattoman  tietoliikenteen  emulointi-  ja  suunnittelutyökalujen
markkinoiden ja niiden myötä myynnin nopea hidastuminen;
-    WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden     liikevaihdon     kertymisen
viivästyminen;
-  radioverkkoratkaisujen  T&K-palvelujen   heikentynyt  kysyntä   ja
odotettua kovempi hintakilpailu.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysmenot  olivat 21,6 miljoonaa  euroa
(15,7 miljoonaa  euroa)  eli  24,5  prosenttia  liikevaihdosta  (24,4
prosenttia), josta 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.  Kaiken
kaikkiaan   EB    jatkoi   merkittäviä    T&K-investointeja    uusien
liiketoimintojen    kehittämiseksi     ja     samalla     Automotiven
tuotekehitysinvestointien osuus kasvoi.

EB aloitti maaliskuussa  yhteistoimintaneuvottelut, jotka  liittyivät
wireless   communications   tools   ja   radio   network    solutions
-liiketoimintoihin  Suomessa.  Yhteistoimintaneuvottelut   päättyivät
toukokuussa   ja    niiden   tuloksena    päädyttiin   59    henkilön
irtisanomiseen.



KONSERNIN TULOSLASKELMA, MEUR                         1H 2008 1H 2007
                                                         6 kk    6 kk
LIIKEVAIHTO                                              88,3    64,5
LIIKEVOITTO /-TAPPIO                                    -21,4   -13,8
Rahoitustuotot ja -kulut                                  0,2     1,1
TULOS ENNEN VEROJA                                      -21,2   -12,7
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA           -21,2   -12,7
Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista           0,1
verojen jälkeen                                                  12,8
TILIKAUDEN TULOS                                        -21,0     0,0

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille                                 -21,0     0,0
  Vähemmistölle                                           0,0     0,0

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR           -0,16   -0,10
Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR          0,00    0,10
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista                  -0,16
liiketoiminnoista, EUR                                           0,00


- Liiketoimintojen rahavirta -16,5  miljoonaa euroa (-11,7  miljoonaaeuroa).
- Omavaraisuusaste 69,9 % (69,6 %).
- Nettovelkaantumisaste -30,3 % (-34,8 %).


VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin, MEUR

+--------------------------------------------------------------+
|                      | 2Q 08 | 1Q 08 | 4Q 07 | 3Q 07 | 2Q 07 |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto          |  41,0 |  47,3 |  44,6 |  35,3 |  33,5 |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto /-tappio | -13,3 |  -8,0 |  -2,4 |  -4,0 |  -6,6 |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Tulos ennen veroja   | -13,6 |  -7,7 |  -3,3 |  -4,0 |  -6,3 |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Katsauskauden tulos  | -13,5 |  -7,7 |  -3,3 |  -4,0 |  -6,4 |
+--------------------------------------------------------------+


Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

+-------------------------------------------------------+
|               | 2Q 08 | 1Q 08 | 4Q 07 | 3Q 07 | 2Q 07 |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Automotive    |  13,2 |  15,5 |  16,2 |  14,5 |  11,2 |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Wireless      |  27,7 |  31,7 |  28,2 |  20,4 |  22,2 |
|---------------+-------+-------+-------+-------+-------|
| Koko konserni |  41,0 |  47,3 |  44,6 |  35,3 |  33,5 |
+-------------------------------------------------------+


Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

+-------------------------------------------------------+
|          |  2Q 08 |  1Q 08 |  4Q 07 |  3Q 07 |  2Q 07 |
|----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Aasia    |    2,1 |    2,0 |    2,0 |    4,4 |    0,6 |
|          |  5,2 % |  4,3 % |  4,5 % | 12,5 % |  1,7 % |
|----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Amerikat |   12,7 |   18,5 |   14,5 |    7,4 |    7,3 |
|          | 31,0 % | 39,2 % | 32,5 % | 20,9 % | 21,7 % |
|----------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Eurooppa |   26,2 |   26,8 |   28,1 |   23,5 |   25,7 |
|          | 63,8 % | 56,5 % | 63,0 % | 66,5 % | 76,6 % |
+-------------------------------------------------------+


Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä  muu
liiketoiminta, MEUR

+----------------------------------------------------------------+
|                      | 2Q 08 | 1Q 08 | 4Q 07 |  3Q 07 |  2Q 07 |
|----------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
| Automotive           |       |       |       |        |        |
| Liikevaihto          |  13,2 |  15,5 |  16,2 |   14,5 |   11,2 |
| Liikevoitto /-tappio |  -4,1 |  -1,6 |   1,0 |    0,5 |   -0,2 |
|----------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
| Wireless             |       |       |       |        |        |
| Liikevaihto          |  27,7 |  31,7 |  28,2 |   20,4 |   22,2 |
| Liikevoitto /-tappio |  -9,1 |  -6,5 |  -4,1 |   -5,2 |   -7,1 |
|----------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
| Muu liiketoiminta    |       |       |       |        |        |
| Liikevaihto          |   0,1 |   0,1 |   0,1 |    0,3 |    0,1 |
| Liikevoitto /-tappio |  -0,2 |   0,1 |   0,7 |    0,7 |    0,7 |
|----------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
| Yhteensä             |       |       |       |        |        |
| Liikevaihto          |  41,0 |  47,3 |  44,6 |   35,3 |   33,5 |
| Liikevoitto /-tappio | -13,3 |  -8,0 |  -2,4 |   -4,0 |   -6,6 |
+----------------------------------------------------------------+



LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT HUHTI-KESÄKUU 2008

EB:n raportointi perustuu 1.1.2008 alkaen sen kahteen
liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.


AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentti     koostuu      autoteollisuudelle
suunnatuista      ohjelmistotuotteista,       jälkimarkkinalaitteiden
navigointiohjelmistoista  (henkilökohtaiset  navigointilaitteet)   ja
ohjelmistojen  suunnittelupalveluista.   Asiakkaita   ovat   johtavat
autonvalmistajat,   autoelektroniikkatoimittajat    (Tier    1)    ja
autoteollisuuden sirutoimittajat.

Liiketoimintasegmentin    liikevaihto     vuoden    2008     toisella
neljänneksellä kasvoi 17,9  prosenttia 13,2  miljoonaan euroon  (11,2
miljoonaa    euroa,    2Q     2007).    Kausivaihtelut     hidastivat
henkilökohtaisten navigointilaitelisenssien myyntiä. Liiketappio  oli
-4,1 miljoonaa euroa  (-0,2 miljoonaa  euroa, 2Q  2007), mikä  johtui
odotettua       heikommasta        kannettavien        navigaattorien
ohjelmistolisenssien   myynnistä,   kasvaneista   T&K-investoinneista
autojen      ohjelmistoalustatuotteisiin,      markkinointi-       ja
myynti-investoinneista sekä kansainvälisestä laajentumisesta.

Toisen  vuosineljänneksen   aikana   EB   valmistautui   vahvistamaan
Automotiven    jalansijaa    maailmanmarkkinoilla.     Yhdysvalloissa
jatkettiin     aseman      lujittamista     tulevaisuuden      kasvun
mahdollistamiseksi  ja  Ranskassa  valmisteltiin  Net  Consulting   &
Services S.A.R.L -yritysostoa, joka toteutui heinäkuussa.  Yritysosto
vahvistaa  EB:n   asemaa   Ranskassa   ja   laajentaa   elektronisten
ohjausyksikköohjelmistojen tuotevalikoimaa.


WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentti          koostui          seuraavista
liiketoiminnoista:
- Matkaviestinratkaisut
- Radioverkkoratkaisut
- Langattomat viestintätyökalut
- RFID-lukijajärjestelmät.

Wireless-liiketoimintasegmentin  liikevaihto  vuoden  2008   toisella
neljänneksellä kasvoi 24,8  prosenttia 27,7  miljoonaan euroon  (22,2
miljoonaa  euroa,  2Q  2007).  Liiketappio,  joka  sisältää   aiemmin
mainitut       kertaluonteiset       -3,4       miljoonan       euron
uudelleenjärjestelykulut, oli  -9,1 miljoonaa  euroa (-7,1  miljoonaa
euroa, 2Q 2007).  Syinä olivat merkittävät  ja alun perin  arvioituja
suuremmat        liikkuvan         WiMAX-standardin         mukaisten
tukiasemamoduulituotteiden      kehitysinvestoinnit,      langattoman
tietoliikenteen emulointi-  ja  suunnittelutyökalujen  myynnin  nopea
hidastuminen   sekä   WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden   liikevaihdon
karttumisen viivästyminen.

Matkaviestinten  T&K-palvelut  käsittivät  yhä  enemmän   ratkaisuja,
esimerkiksi   multiradiosovelluksiin,    joiden   lisäarvo    paransi
kannattavuutta.   Matkapuhelinteknologioiden   ja    puhelinaihioiden
kehittäminen   TerreStar   Networksin   tulevaan,   satelliitti-   ja
matkapuhelinteknologian yhdistävään,  täysin  IP-pohjaiseen  verkkoon
jatkui  samalla   kun   TerreStarin   osuus   matkaviestinratkaisujen
liikevaihdosta alkoi laskea suunnitellusti.

Radioverkkoratkaisujen T&K-palvelujen kysyntä oli odotettua heikompaa
ja  hintakilpailu  kovempaa   katsauskauden  aikana.   Sopeuttaakseen
toimintaansa ja alentaakseen kiinteitä kuluja EB saattoi  toukokuussa
päätökseen yhteistoimintaneuvottelut.

Langattoman  tietoliikenteen   emulointi-  ja   suunnittelutyökalujen
myynti   väheni   edellisvuoden   vastaavasta   ajasta    erityisesti
Yhdysvalloissa ja  Aasiassa  lukuun ottamatta  Kiinaa.  Hidas  myynti
johtuu   vaiheesta,   jossa    langattomien   työkalujen    alustavat
WiMAX-testausinvestoinnit on tehty ja  LTE-testaustyökaluinvestoinnit
eivät  ole  vielä   suurin  määrin  alkaneet.   Emulaattorituotteiden
tuotannon ulkoistaminen saatettiin  loppuun toisen  vuosineljänneksen
aikana,  mikä   parantaa   toimitusketjun   kustannustehokkuutta   ja
joustavuutta tulevaisuudessa.

Toukokuussa   aloitettiin    teollisen    langattoman    laajakaistan
tukiasematoimitukset  suurelle  autoteollisuuden   OEM-valmistajalle.
Uusien RFID-lukijajärjestelmien tuotekehitysohjelmissa edistyttiin ja
ensimmäiset ratkaisutoimitukset asiakkaille  aloitettiin. UHF  (Ultra
High  Frequency)  RFID  -lukijamarkkinoiden  kasvu  on   viivästynyt.
Markkinat muodostuvat pääosin kokeiluista ja pilottihankkeista,  mikä
pitää   markkinat    ja   niiden    kasvun   odotettua    pienempinä.
Markkinamuutosten           takia            EB            tarkasteli
RFID-lukijajärjestelmäliiketoimintansa liikearvoja ja päätyi noin 2,8
miljoonan euron alaskirjaukseen, kuten kesäkuussa ilmoitettiin.


MARKKINANÄKYMÄT

Elektroniikan  ja  ohjelmistojen  osuus  autoissa  on  kasvanut,   ja
ohjelmistojen hyödyntämisen odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin
osan   autoteollisuuden   innovaatioista   ja   erottumisesta   tulee
ohjelmistoista ja elektroniikasta, ja  standardiohjelmistoratkaisujen
käytön  odotetaan   kasvavan.  Vuosina   2007-2012   autoteollisuuden
ohjelmistomarkkinoiden odotetaan kasvavan  Euroopassa keskimäärin  15
prosenttia  vuodessa   (Frost  &   Sullivan).  Yleinen   talouskasvun
hidastuminen ja  polttoaineiden  kallistuminen sekä  niistä  johtuvat
epävarmuudet vaikuttavat  lyhyellä  tähtäyksellä  autojen  kysyntään,
joka   puolestaan   voi   vaikuttaa   autojen    ohjelmistoprojektien
ajoituksiin.  Pitkällä  tähtäimellä  ohjelmistojen  käyttö   autoissa
kasvaa.

Tulevina vuosina älypuhelinten  osuuden odotetaan kasvavan  edelleen,
mikä johtuu nopeasti kasvaneesta uusien ominaisuuksien ja palveluiden
tarpeesta (Canalys). Uudet multiradioyhdistelmät ja ohjelmistoalustat
luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Liikkuvan   WiMAX-standardin   arvoketju   sekä   siihen    liittyvät
horisontaaliset   teknologia-    ja   tuotemarkkinat    ovat    vielä
muodostumassa. Tämän  takia  kaupallisten markkinoiden  alkaminen  on
viivästynyt.    WiMAX-operaattoripalveluiden    päämarkkinoiden    on
ilmoitettu      käynnistyvän      Yhdysvalloissa       jälkimmäisellä
vuosipuoliskolla 2008.

Langattoman viestinnän työkalujen  markkinoiden odotetaan  laajenevan
maltillisesti vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon romahduksen  jälkeen.
Solukkoverkkotekniikoiden  (HSDPA,   HSUPA,   3GPP  LTE,   MIMO)   ja
radioverkkopohjaisten tekniikoiden  (liikkuva WiMAX,  WiBRO)  kehitys
tarvitsee työkaluja,  esimerkiksi kanavaemulaattoreita.  Avaruus-  ja
puolustusteollisuuden  langattomat  sovellukset  ovat   muodostamassa
tärkeän mahdollisuuden ilmarajapinnan emulointitarjoajille.

UHF  (Ultra  High  Frequency)   RFID  -lukijamarkkinoiden  kasvu   on
viivästynyt. Markkinoiden odotetaan muuttuvan vähitellen  kokeiluista
ja    pilottihankkeista    kaupallisiin    toteutuksiin.     Maailman
RFID-lukijajärjestelmämarkkinoiden   arvioidaan   vuosina   2006-2011
kasvavan keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa (VDC).


TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA HUHTI-KESÄKUU 2008

Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin seuraavilla alueilla:
- Autoteollisuuden ohjelmistoalustatuotteet
- Liikkuvan WiMAX-standardin radiotukiasemamoduulituotteet
- Radiokanavaemulaattorituotevalikoima
- RFID-lukijajärjestelmätuotevalikoima
- Tekniset ydinosaamisalueet.

Toisen  vuosineljänneksen  tutkimus-  ja  kehitysinvestoinnit  olivat
yhteensä 10,0 miljoonaa euroa (8,5miljoonaa euroa, 2Q 2007) eli  24,4
prosenttia liikevaihdosta (25,3 prosenttia vuonna 2007).


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

EB ja  RL-Nordic Oy  allekirjoittivat 4.  heinäkuuta sopimuksen  EB:n
Oulunsalon    kiinteistön     myynnistä    RL-Nordicille.     Velaton
kokonaiskauppahinta oli 7,9 miljoonaa euroa, ja käteisellä maksettava
kauppahinta noin  2,1  miljoonaa  euroa.  Kaupasta  ei  kerry  EB:lle
olennaista myyntivoittoa.

EB osti 17. heinäkuuta ranskalaisen Net Consulting & Services S.A.R.L
-yhtiön. Tällä kaupalla EB vahvistaa asemaansa Ranskassa ja  kehittää
autojen elektronisten  ohjauslaitteiden eli  ECU (Electronic  Control
Unit) -ohjelmistovalikomaansa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta
EB:n taseeseen tai tulokseen.


TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI

EB  keskittyy   vuoden  2008   toisella  puoliskolla   liiketoiminnan
kannattavuuden parantamiseen.

Parantaakseen kannattavuuttaan EB on päättänyt sopeuttaa tutkimus- ja
kehitysinvestointejaan.   Tämän   tuloksena    EB:n   tutkimus-    ja
kehitysinvestoinnit laskevat vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon
verrattuna.

EB organisoi uudelleen  tutkimusorganisaationsa ja siirtää  tutkimus-
ja kehitysresursseja laskutettavaan asiakastyöhön.

Parantaakseen kannattavuuttaan  Wireless-liiketoimintasegmentissä  EB
on        päättänyt         yhdistää         matkaviestin-         ja
radioverkkoratkaisuliiketoiminnat      langattomien       ratkaisujen
liiketoiminnaksi.      Tällä       muutoksella      EB       parantaa
kustannusrakennettaan,  joustavuuttaan  ja  resurssien  käyttöastetta
sekä  vahvistaa   valmiuksiaan  hankkia   uusia  asiakkaita   uusilla
markkinoilla.


VUODEN 2008 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

EB  keskittyy   vuoden  2008   toisella  puoliskolla   liiketoiminnan
kannattavuuden parantamiseen.

EB odottaa  vuoden  2008 toisen  vuosipuoliskon  liikevaihdon  olevan
suunnilleen   samalla   tasolla   kuin   vuoden   2008    ensimmäisen
vuosipuoliskon (88,3 miljoonaa euroa).

EB  odottaa  vuoden   2008  toisen  vuosipuoliskon   liiketoimintojen
liiketuloksen  olevan   merkittävästi   parempi  kuin   vuoden   2008
ensimmäisen   vuosipuoliskon    (-15.1    miljoonaa    euroa    ilman
kertaluonteisia kuluja).


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB:n  riskienhallinnan   tavoitteena   on   kattaa   liiketoimintaan,
omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen,  valuuttoihin, rahoitukseen  ja
strategiaan  liittyviä  riskejä.  Yhtiö  on  selvittänyt  esimerkiksi
strategiaan,   liiketoimintaan,    henkilöstöön,    tuotekehitykseen,
tuotevastuuseen, omaisuuteen  ja  rahoitukseen liittyviä  riskejä  ja
epävarmuustekijöitä.

Kuluvalla tilikaudella  yhtiön  liiketoimintaan liittyy  muun  muassa
seuraavanlaisia riskitekijöitä:

Tuotekehityspalveluliiketoiminnan  riskit  liittyvät  pääasiallisesti
asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten  epävarmuustekijöihin (oma  kehitys
tai  ulkoistaminen   ja   toisaalta  olemassa   olevien   asiakkaiden
tuoteohjelmien     jatko,     pienentyminen     tai     päättyminen),
projektiresurssien            kasvattamiseen,             tärkeimpien
teknologiakomponenttien   ajoitukseen    ja   markkinoiden    kireään
kilpailuun, jolla voi  olla vaikutusta  T&K-palveluiden kysyntään  ja
hintatasoon.   Lisäksi   on   olemassa   T&K-palveluiden    myymiseen
tavanomaisesti liittyviä teollisuuden  takuu- ja  tuotevastuuriskejä.
Riskejä   voi    muodostaa    myös    tietoliikenneverkkotoimittajien
uudelleenjärjestäytyminen.

Tuoteliiketoiminnan  riskit   liittyvät   mahdollisiin   markkinoiden
viivästyksiin (etenkin  liikkuvan WiMAX:in  ja  RFID-lukijatuotteiden
alueilla),  asiakkaiden   tuoteostojen   ja   tilausten   kokoon   ja
ajoitukseen sekä näiden  lyhyeen näkyvyyteen,  tuotekehitysprojektien
viivästyksiin,   asiakassopimuksiin    perustuviin    aktivointeihin,
varastojen    arvostusriskeihin     ja     suunniteltua     suurempia
tuotekehityskustannuksia         aiheuttaviin         tuotekehityksen
teknologiariskeihin.  Uusista   tuotteista   sekä   nykyisiltä   että
tulevilta  asiakkailta  odotettu   liikevaihto  sisältää   normaaleja
ajoitusriskejä.

Lisätietoja EB:tä  koskevista  riskeistä ja  epävarmuustekijöistä  on
yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit.


TASE JA RAHOITUS

Taseen 30.6.2008 päivättyjä lukuja on verrattu 31.12.2007 -taseeseen
(1 000 euroa).

                              6/2008 12/2007
Pitkäaikaiset varat           62.804  77.196
Lyhytaikaiset varat          144.357 158.918
Varat yhteensä               207.161 236.114
Osakepääoma                   12.941  12.941
Muu pääoma                   129.399 152.710
Vähemmistöosuus                    0       0
Oma pääoma yhteensä          142.340 165.651
Pitkäaikaiset velat           26.785  28.937
Lyhytaikaiset velat           38.036  41.526
Oma pääoma ja velat yhteensä 207.161 236.114


Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien    -9,0 miljoonaa euroa
oikaisu
- käyttöpääoman muutos                          -6,3 miljoonaa euroa
+ korot, verot ja saadut osingot                -1,2 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta                      -16,5 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta                       +25,7 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta                         -6,3 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos                           +2,9 miljoonaa euroa


Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset
olivat 61,9 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 31.12.2007).
Lyhytaikaisissa veloissa olevat ei-korolliset ostovelat ja muut velat
olivat 29,1 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa 31.12.2007).

Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa
17,6 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa 31.12.2007).

Investointien määrä pois  lukien sijoituksissa olleen  sijoitussalkun
purkamisen  oli   katsauskaudella   5,3  miljoonaa   euroa   koostuen
korvausinvestoinneista sekä Elektrobit  AG:n myynnistä  aiheutuneista
eristä.  Nettoinvestoinnit  olivat  katsauskaudella  -5,5   miljoonaa
euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 9,7 miljoonaa euroa,
joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 4,2  miljoonaa
euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 31,7
miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat
seuraavasti:


korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot 1,6 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut                -2,2 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja -tappiot                0,8 miljoonaa euroa


Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,9 prosenttia
(vuoden 2007 lopussa 70,9 prosenttia).

Katsauskauden lukuihin ei sisälly pakollisia varauksia.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on liiketoiminnan katteen
turvaaminen muuttuvissa markkinaoloissa minimoimalla valuuttakurssien
vaikutus. Valuuttastrategian mukaan suojataan asianomaisen valuutan
tulevaa 12 kuukauden nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään
myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun
nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu
nettopositio oli vasta-arvoltaan 41,4 miljoonaa euroa.


HENKILÖSTÖ

EB:ssä työskenteli  vuoden  2008  tammi-kesäkuussa  keskimäärin  1775
työntekijää. Kesäkuun lopussa yhtiössä  oli 1774 työntekijää  (vuoden
2007 lopussa 1725 työntekijää). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on
tuotekehitysinsinöörejä.


LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden  aikana  ei   tapahtunut  omistussuhteisiin   liittyviä
muutoksia,  jotka  olisivat   aiheuttaneet  AML   2:9  §:n   mukaisen
ilmoitusvelvollisuuden   eli    niin    sanotun    liputusilmoituksen
syntymisen.


Oulu, 8.8.2008

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148

Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


KUTSU  TIEDOTUSTILAISUUTEEN  KOSKIEN  EB:N  TOISEN  VUOSINELJÄNNEKSEN
TULOSTA

EB, Elektrobit Oyj,  järjestää vuoden  2008 toisen  vuosineljänneksen
tulosta koskevan tiedotustilaisuuden  lehdistölle, analyytikoille  ja
institutionaalisille sijoittajille

8.8.2008 kello 11.00 - 12.00
Helsingissä,
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Salikabinetti, 7. krs

Tilaisuus lähetetään audio  webcastina, ja sitä  voi seurata  suorana
lähetyksenä                 Internetissä                  osoitteessa
http://wip.goodmood.tv:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2344636.
Osallistujat  voivat  esittää  kysymyksiä  sekä  paikan  päällä  että
soittamalla seuraaviin telekonferenssinumeroihin:

Osallistujat - Suomi ja muu Eurooppa: 09 2313 9201
Osallistujat - Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0025
Osallistujat - Yhdysvallat: +1 334 323 6201

Tapahtuman on-demand  -taltiointi  on  saatavilla  EB:n  kotisivuilla
osoitteessa         www.elektrobit.com/sijoittajat          myöhemmin
tiedotustilaisuuspäivänä.  Esitysaineisto   on   saatavilla   samassa
osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE

EB päivittää yhtiötä koskevan  konsensusennusteen noin viikkoa  ennen
tulosjulkistusta  analyytikkojen   tekemien  analyysien   perustella.
Viimeisin   konsensusennuste    on   luettavissa    verkkosivuiltamme
www.elektrobit.com/sijoittajat.

1.8.2008
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008
(tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti.


KONSERNIN TULOSLASKELMA (MEUR)          1-6/2008  1-6/2007  1-12/2007
                                            6 kk      6 kk      12 kk

LIIKEVAIHTO                                 88,3      64,5      144,3
Liiketoiminnan muut tuotot                   2,1       2,8       14,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos                           -0,7       2,5        1,5
Valmistus omaan käyttöön                     0,1       0,2        0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö             -9,2      -4,4      -10,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut       -52,0     -47,3      -96,5
Poistot                                     -9,7      -4,8      -15,9
Liiketoiminnan muut kulut                  -40,3     -27,2      -58,5
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                      -21,4     -13,8      -20,3
Rahoituskulut (netto)                        0,2       1,1        0,3
TULOS ENNEN VEROJA                         -21,2     -12,7      -20,0
Tuloverot                                    0,0      -0,0        0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA                          -21,2     -12,7      -20,0
Kauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista verojen jälkeen            0,1      12,8       13,1
KAUDEN TULOS                               -21,0       0,0       -6,9

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille                    -21,0       0,0       -6,9
  Vähemmistölle                              0,0      -0,0        0,0

Tulos/osake jatkuvista
liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton                            -0,16     -0,10      -0,15
  Laimennettu                              -0,16     -0,10      -0,15

Tulos/osake lopetetuista
liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton                              0,0      0,10       0,10
  Laimennettu                                0,0      0,10       0,10

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista
liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton                            -0,16       0,0      -0,05
  Laimennettu                              -0,16       0,0      -0,05

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,
1000 kpl                                 129 413   129 413    129 413

KONSERNITASE (MEUR)                    30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      24,3      35,0       25,1
  Liikearvo                                 17,6      21,1       19,6
  Muut aineettomat hyödykkeet               16,3      16,8       18,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat muut
  rahoitusvarat                              0,0      10,9       10,8
  Muut rahoitusvarat                         0,3       0,4        0,3
  Saamiset                                   0,9       0,1        0,7
  Laskennalliset verosaamiset                3,4       3,5        2,8
Pitkäaikaiset varat yhteensä                62,8      87,7       77,2
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus                            7,2       8,8        7,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset           61,9      53,7       78,8
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat muut
  rahoitusvarat                              0,5      81,0       50,9
  Rahavarat                                 74,8      17,8       21,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä               144,4     161,3      158,9
VARAT YHTEENSÄ                             207,2     249,1      236,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
  Osakepääoma                               12,9      12,9       12,9
  Ylikurssirahasto                          64,6      64,6       64,6
  Muuntoerot                                -0,8      -0,1       -0,4
  Kertyneet voittovarat                     65,6      94,9       88,5
Vähemmistön osuus                            0,0       0,0        0,0
Oma pääoma yhteensä                        142,3     172,3      165,7
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat                   3,5       5,6        4,4
  Korolliset velat                          22,8      28,0       23,9
  Muut velat                                 0,6       0,7        0,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä                26,8      34,3       28,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat                   28,0      30,8       31,1
  Eläkevelvoitteet                           1,1       0,9        0,9
  Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat                         0,0       0,0        1,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat             8,9      10,7        8,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä                38,0      42,4       41,5
Velat yhteensä                              64,8      76,8       70,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ               207,2     249,1      236,1



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)        1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
                                              6 kk     6 kk     12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos                                 -21,0      0,0      -6,9
Suoriteperusteisten erien oikaisu             12,0    -11,4      -6,4
Käyttöpääoman muutokset                       -6,3     -2,2     -11,6
Maksetut korot liiketoiminnasta               -1,4     -1,2      -1,8
Saadut korot liiketoiminnasta                  2,5      2,5       1,5
Muut rahoituserät                              0,0      0,0       0,0
Maksetut välittömät verot                     -2,2      0,5      -1,9
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA                -16,5    -11,7     -27,1

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä
hankintahetken
rahavaroilla                                           -2,3      -4,7
Vähemmistöosuuden hankinta                            -10,2     -10,2
Liiketoimintojen myynti vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla                     18,3     15,0      16,9
Investoinnit aineellisiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin                   -0,5     -2,0      -3,9
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin       -2,1     -1,8      -6,3
Investoinnit muihin sijoituksiin              -0,5     -2,7      -3,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
myynti                                                  0,3       0,5
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden
myynti                                                  0,7       1,1
Luovutustulot muista sijoituksista            10,4      2,5       3,7
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA                  25,7     -0,5      -6,8

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Annetut lainat                                                   -0,5
Lainojen nostot                                0,5      4,0       8,2
Lainojen takaisinmaksut                       -1,1     -1,5      -7,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut                -3,0     -2,4      -5,1
Maksetut osingot                              -2,6    -14,2     -14,2
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA                    -6,3    -14,1     -19,3

RAHAVAROJEN MUUTOS                             2,9    -26,3     -53,2
Rahavarat tilikauden alussa                   71,9    125,1     125,1
Rahavarat tilikauden lopussa                  74,8     98,7      71,9




LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA (MEUR)

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Edellisten tilikausien voitto
D = Kauden tulos
E = Vähemmistön osuus
F = Oma pääoma yhteensä

                                        A    B     C     D    E     F

Oma pääoma 1.1.2007                  12,9 64,6 108,9        2,1 188,6
Kauden tulos                                           0,0        0,0
Osingonjako                                    -14,2            -14,2
Osakepalkitsemisen kustannus                     0,5              0,5
Muuntoerot                                       0,1       -2,1  -2,0
Muut erät                                       -0,6             -0,6
Oma pääoma 30.6.2007                 12,9 64,6  94,8   0,0  0,0 172,3

Oma pääoma 1.1.2008                  12,9 64,6  88,1            165,7
Kauden tulos                                         -21,0      -21,0
Osingonjako                                     -2,6             -2,6
Osakepalkitsemisen kustannus                     0,5              0,5
Muuntoerot                                      -0,4             -0,4
Muut erät                                        0,2              0,2
Oma pääoma 30.6.2008                 12,9 64,6  85,8 -21,0      142,3



OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin
vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Pitkäaikaisissa varoissa ollut sijoitussalkku markkina-arvoltaan 10,6
miljoonaa  euroa   purettiin   ja  varat   siirrettiin   rahavaroihin
katsauskauden  aikana.   Investointien   rahavirrat   katsauskaudella
sisältävät   joulukuussa    tehdyn   kiinteistökaupan    kauppahinnan
suorituksen 13,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden   tulos   sisältää    Wireless-liiketoimintasegmenttiin
liittyviä kertaluontoisia liiketoimintojen  uudelleenjärjestelykuluja
2,9 miljoonaa euroa, liikearvojen alaskirjauksia 2,8 miljoonaa  euroa
sekä  0,6  miljoonan  euron  alaskirjauksen  taseeseen   aktivoidusta
tutkimus- ja kehitysinvestoinnista.

Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,02
euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä
oli 28.3.2008.



SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)        1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
                                        6 kk     6 kk     12 kk

Automotive
  Liikevaihto ulkoinen                  28,7     21,8      52,6
  Liikevaihto toisille segmenteille      0,1      0,0       0,0
  Liikevaihto yhteensä                  28,8     21,8      52,7

  Liikevoitto (-tappio)                 -5,7     -0,8       0,7

Wireless
  Liikevaihto ulkoinen                  59,4     42,2      90,9
  Liikevaihto toisille segmenteille      0,1      0,6       0,8
  Liikevaihto yhteensä                  59,4     42,9      91,7

  Liikevoitto (-tappio)                -15,6    -13,5     -22,8

Muut toiminnot
  Liikevaihto ulkoinen                   0,2      0,4       0,8
  Liikevaihto toisille segmenteille      0,0      0,0       0,0
  Liikevaihto yhteensä                   0,2      0,4       0,8

  Liikevoitto (-tappio)                 -0,1      0,4       1,8


Eliminoinnit
  Liikevaihto ulkoinen                   0,0      0,0       0,0
  Liikevaihto toisille segmenteille     -0,2     -0,6      -0,8
  Liikevaihto yhteensä                  -0,2     -0,6      -0,8

  Liikevoitto (-tappio)                  0,0      0,0       0,0

Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen                  88,3     64,5     144,3
  Liikevoitto (-tappio)                -21,4    -13,8     -20,3



Maantieteellisten alueiden liikevaihdot   1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
(MEUR)
                                              6 kk     6 kk     12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa                                    52,9     50,0     101,6
  Amerikat                                    31,2     11,4      33,3
  Aasia                                        4,2      3,1       9,5
Liikevaihto yhteensä                          88,3     64,5     144,3


Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei
ole otettu huomioon tilinpäätöslaskelmissa:
EB myi  4.7.2008  100  prosenttia  Kiinteistö  Oy  Automaatiotie  1:n
osakekannasta.

Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Katsauskaudella EB myi 100 prosenttia Elektrobit AG:n osakekannasta.


Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa  1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin
perustuvat
suoritukset yhteensä                           1,3      1,3       2,5
Lainat lähipiirille
Muita liiketoimia lähipiirin kanssa ei
ole ollut



TULOSLASKELMA                           4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/
NELJÄNNESVUOSILUVUT                     2008  2008   2007  2007  2007
(MEUR)                                  3 kk  3 kk   3 kk  3 kk  3 kk

LIIKEVAIHTO                             41,0  47,3   44,6  35,3  33,5
Liiketoiminnan muut tuotot               0,7   1,4   10,7   0,9   2,2
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos              -0,1  -0,6   -1,1   0,1   0,6
Valmistus omaan käyttöön                 0,0   0,1    0,1   0,2   0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö         -3,6  -5,6   -3,1  -2,5  -2,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                  -24,8 -27,2  -26,6 -22,6 -23,9
Poistot                                 -6,5  -3,2   -7,6  -3,5  -2,5
Liiketoiminnan muut kulut              -20,1 -20,2  -19,5 -11,8 -14,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                  -13,3  -8,0   -2,4  -4,0  -6,6
Rahoituskulut (netto)                   -0,2   0,4   -0,9   0,0   0,3
TULOS ENNEN VEROJA                     -13,6  -7,7   -3,3  -4,0  -6,3
Tuloverot                                0,0  -0,0    0,0   0,0  -0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA                      -13,5  -7,7   -3,3  -4,0  -6,4
Kauden tulos lopetetuista
liiketoiminnoista verojen jälkeen        0,1   0,0    0,4  -0,0  14,5
KAUDEN TULOS                           -13,4  -7,7   -2,9  -4,0   8,1

Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille                -13,4  -7,7   -2,9  -4,0   8,1
  Vähemmistölle                          0,0   0,0    0,0   0,0   0,0

KONSERNITASE (MEUR)                    30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6.
                                        2008  2008   2007  2007  2007

VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet                            24,3  24,5   25,1  35,3  35,0
  Liikearvo                             17,6  19,6   19,6  21,7  21,1
  Muut aineettomat hyödykkeet           16,3  18,2   18,0  17,5  16,8
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat         0,0   0,0   10,8  10,9  10,9
  Muut rahoitusvarat                     0,3   0,4    0,3   0,3   0,4
  Saamiset                               0,9   0,7    0,7   0,2   0,1
  Laskennalliset verosaamiset            3,4   3,0    2,8   4,2   3,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä            62,8  66,4   77,2  90,1  87,7
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus                        7,2   7,4    7,6   8,7   8,8
  Myyntisaamiset ja muut
  saamiset                              61,9  64,9   78,8  53,7  53,7
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat         0,5   1,6   50,9  70,8  81,0
  Rahavarat                             74,8  85,7   21,6  12,0  17,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä           144,4 159,6  158,9 145,2 161,3
VARAT YHTEENSÄ                         207,2 226,0  236,1 235,3 249,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
  Osakepääoma                           12,9  12,9   12,9  12,9  12,9
  Ylikurssirahasto                      64,6  64,6   64,6  64,6  64,6
  Muuntoerot                            -0,8  -0,8   -0,4  -0,3  -0,1
  Kertyneet voittovarat                 65,6  78,6   88,5  91,1  94,9
Vähemmistön osuus                        0,0   0,0    0,0   0,0   0,0
Oma pääoma yhteensä                    142,3 155,3  165,7 168,4 172,3
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat               3,5   4,2    4,4   5,2   5,6
  Korolliset velat                      22,8  23,9   23,9  23,8  28,0
  Muut velat                             0,6   0,6    0,6   0,7   0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä            26,8  28,7   28,9  29,7  34,3
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat               28,0  33,4   32,3  27,2  30,8
  Eläkevelvoitteet                       1,1   1,1    0,9   1,1   0,9
  Lyhytaikaiset korolliset velat         8,9   7,5    8,3   8,9  10,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä            38,0  42,0   41,5  37,2  42,4
Velat yhteensä                          64,8  70,7   70,5  66,9  76,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ           207,2 226,0  236,1 235,3 249,1



KONSERNIN                        4-6/ 1-3/ 10-12/  7-9/ 4-6/
RAHAVIRTALASKELMA                2008 2008   2007  2007 2007
NELJÄNNESVUOSILUVUT              3 kk 3 kk   3 kk  3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta  -9,0 -7.4   -8,6  -6,7 -6,2
  Investointien nettorahavirta   -0,0 25.7   -0,7  -5,6 11,2
  Rahoituksen nettorahavirta     -1,8 -4.5   -1,4  -3,8 -2,9
  Rahavarojen muutos            -10,9 13.8  -10,8 -16,1  2,1



TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT        1-6/2008  1-6/2007  1-12/2007
TUNNUSLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT             6 kk      6 kk      12 kk

TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto                                 88,3      64,5      144,3
Liikevoitto (-tappio)                      -21,4     -13,8      -20,3
    Liikevoitto (-tappio) , %
liikevaihdosta                             -24,2     -21,4      -14,1
Tulos ennen veroja                         -21,2     -12,7      -20,0
    Tulos ennen veroja, %
liikevaihdosta                             -24,0     -19,7      -13,9
Kauden tulos                               -21,2     -12,7      -20,0

KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR)               -43,2     -60,0      -39,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%     -30,3     -34,8      -24,0
Omavaraisuusaste, %                         69,9      69,6       70,9
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin
(MEUR)                                       6,2      32,4       44,1
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella      1775      1633       1695
Henkilöstön määrä kauden lopussa            1774      1729       1725

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU           30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)

Kauden lopussa                           129 413   129 413    129 413
Keskimäärin kauden aikana                129 413   129 413    129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu
lukumäärä                                129 413   129 413    129 413

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)        1-6/2008  1-6/2007  1-12/2007
                                            6 kk      6 kk      12 kk

Laimentamaton tulos / osake                -0,16     -0,10      -0,15
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos
/ osake                                    -0,16     -0,10      -0,15
Oma pääoma *) / osake                       1,10      1,33       1,28

  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma
     pääoma




PÖRSSIKURSSIT (EUR)                   1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007

Ylin kurssi                               1,79     2,48      2,48
Alin kurssi                               0,86     1,51      1,51
Keskikurssi                               1,49     1,98      1,93
Päätöskurssi                              0,94     1,88      1,64

Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)        121,6    243,3     212,2
Osakkeiden vaihto, (MEUR)                  6,0     42,1      53,4
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)           4 044   21 277    27 656
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %                            3,1     16,4      21,4





VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)               30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007

OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset                           3,1       3,0        3,1
Kiinteistökiinnitykset                       7,0      18,0        7,0
Annetut pantit                               9,8       7,9        9,8
Takaukset                                    2,1                  2.1

Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit
on annettu
ovat yhteismäärältään                       16,6      12,6       17,3

MUUT OMAT VASTUUT
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät             4,1       3,0        4,0
    Myöhemmin erääntyvät                     5,9       4,5        4,9


VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT    30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007
(MEUR)

Termiinit
    Käypä arvo                               0,5       0,1        0,7
    Kohde-etuuden arvo                      41,4      14,0       26,4