2007-07-25 07:29:41 CEST

2007-07-25 07:29:41 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Ahlstrom - Puolivuosikatsaus

Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007 - Kasvuhankkeiden toteuttaminen jatkui toisella neljänneksellä



Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.7.2007

Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 436,9 milj. euroa (4-6/2006: 409,6
milj. euroa). Liikevoitto oli 21,0 milj. euroa (28,9 milj. euroa,
ilman kertaluonteisia eriä 26,0 milj. euroa) eli 4,8 % liikevaihdosta
(7,1 %, ilman kertaluonteisia eriä 6,4 %). Voitto ennen veroja oli
16,4 milj. euroa (25,2 milj. euroa, ilman kertaluonteisia eriä 22,3
milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8,0 % (11,7 %, ilman
kertaluonteisia eriä 10,6 %). Tulos/osake (EPS) oli 0,26 euroa (0,36
euroa). Vuoden 2007 toisen neljänneksen tulokseen ei sisälly
kertaluonteisia eriä.

Huhti-kesäkuu 2007 lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 8,7 % vuoden 2006 toiseen neljännekseen
verrattuna (ilman valuuttakurssien vaikutusta)

- Liikevoitto parani 7,4 % vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä
myyntimäärien kasvun ansiosta

- Kolmen FiberComposites-toimialalla tehdyn yritysoston integrointi
aloitettiin

- Irrokepohjapapereita valmistavan koneen uudistushanke Ranskassa
valmistui kesäkuun lopussa. Investointiseisokki pienensi liikevoittoa
3,5 milj. eurolla.

Avainlukuja


+-------------------------------------------------------------------+
|  Milj. euroa         |   4-6/ |   4-6/ |   1-6/ |   1-6/ |        |
|                      |   2007 |   2006 |   2007 |   2006 |   2006 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevaihto          |  436,9 |  409,6 |  853,3 |  824,2 |      1 |
|                      |        |        |        |        |  599,1 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevoitto          |   21,0 |   28,9 |   44,4 |   58,5 |   96,1 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liikevoitto pl.      |   21,0 |   26,0 |   40,6 |   52,3 |   87,3 |
| kertaluonteiset erät |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Voitto ennen veroja  |   16,4 |   25,2 |   36,7 |   50,3 |   81,2 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Voitto ennen veroja  |   16,4 |   22,3 |   32,9 |   44,1 |   72,5 |
| pl. kertaluonteiset  |        |        |        |        |        |
| erät                 |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tilikauden voitto    |   11,9 |   16,6 |   25,3 |   32,4 |   57,6 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Liiketoiminnan       |    9,0 |   11,3 |   -3,0 |   37,2 |  119,2 |
| nettorahavirta       |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Velkaantumisaste, %  |   50,9 |   30,0 |   50,9 |   30,0 |   20,3 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun pääoman   |    8,0 |   11,7 |    8,5 |   12,4 |   10,4 |
| tuotto (ROCE), %     |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Sijoitetun pääoman   |        |        |    7,8 |   11,2 |        |
| tuotto (ROCE), % pl. |        |        |        |        |        |
| kertaluonteiset erät |    8,0 |   10,6 |        |        |    9,5 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Rahavirta/osake,     |   0,20 |   0,21 |  -0,06 |   0,89 |   2,72 |
| euroa                |        |        |        |        |        |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Tulos/osake, euroa   |   0,26 |   0,36 |   0,55 |   0,77 |   1,31 |
|----------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Osakkeiden lukumäärä |        |        |        |        |        |
| katsauskaudella      |        |        |        |        |        |
| keskimäärin, 1000    |        |        |        |        |        |
| kpl                  | 46 636 | 45 587 | 46 279 | 41 977 | 43 802 |
+-------------------------------------------------------------------+




Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön toista
vuosineljännestä:

- Vuoden toisella neljänneksellä toteutimme aktiivisesti
kasvustrategiaamme. Teimme kolme yritysostoa ja käynnistimme niiden
integroinnin nykyisiin liiketoimintoihimme. Odotamme saavamme
integrointiprosessin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Lisäksi
meillä on käynnistysvaiheessa useita uusia tuotantolinjoja, joiden
avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja
suurempia volyymeja. Irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin
laajennusohjelmamme Euroopassa saatiin päätökseen katsauskauden
lopussa, kun La Gèren tehtaalla Ranskassa tehty investointi otettiin
käyttöön. Valmistunut laajennus ja Brasiliassa vireillä oleva
yhteisyritys vahvistavat kykyämme palvella kasvavia
etikettimarkkinoita globaalisti. Olen tyytyväinen kasvuhankkeiden
edistymiseen toisella neljänneksellä ja uskon myös loppuvuoden olevan
työntäyteinen.

- Ahlstromin liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 %
kasvustrategian toteutuksen ansiosta. Arvioimme liikevaihdon kasvavan
edelleen tulevien vuosineljännesten aikana, kun orgaaninen kasvu
kiihtyy ja ostettujen liiketoimintojen vaikutus on nähtävissä koko
vuosineljänneksen luvuissa. Huolimatta investointien aiheuttamasta
liikevoiton pienenemisestä ja yritysostoista johtuvasta tilapäisestä
kiinteiden kulujen noususta liikevoittomme kasvoi 7 % vuoden
ensimmäisestä neljänneksestä. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli
8,0 %, joka on alle 13 %:n pitkän tähtäimen tavoitteemme. Pyrimme
edelleen parantamaan katteitamme ja pitämään kiinteät kustannukset
kurissa.


Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei
toisin ole mainittu.

Toimintaympäristö
Ahlstromin tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä useimmilla
markkina-alueilla. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa kysyntä kasvoi
nopeammin kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, ja myös
Euroopassa kehitys oli edelleen hyvää. Pohjois-Amerikan markkinoilla
kokonaiskysyntä pysyi vakaana, mutta asuntomarkkinoiden heikkeneminen
painoi ilmansuodatinmateriaalien kysyntää.

Raaka-aineiden ja energian, erityisesti sellun, hinnat pysyivät hyvin
korkeina. Markkinasellun (NBSK) keskimääräinen dollarihinta nousi
edelleen ja oli noin 19 % korkeampi kuin vuoden 2006 toisella
vuosineljänneksellä ja 4 % korkeampi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Synteettisten kuitujen ja kemikaalien hinnat pysyivät
korkealla tasolla mutta eivät nousseet ensimmäisestä
vuosineljänneksestä.

Energiakustannukset pysyivät korkeina, vaikka Euroopassa yhtiön
sähkökustannukset alenivat hieman sen jälkeen, kun Ranskassa
palattiin sähkön hinnan säännöstelyyn ja Saksassa poistettiin
energiavero. Ahlstromin pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja
sähkö.

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2007

Katsauskauden liikevaihto oli 436,9 milj. euroa (409,6 milj. euroa).
Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin
heikkeneminen, pienensi Ahlstromin liikevaihtoa 8,5 milj. eurolla.
Yritysostot (Fabriano, Orlandi ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden
liiketoiminta) kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 22,3 milj.
eurolla. Orlandi on mukana konsernin luvuissa toukokuusta alkaen,
Fabriano ja Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminta kesäkuusta
lähtien. Yritysostoilla, La Gèren tehtaan investointiseisokilla ja
valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 4,6 %.

Myyntimäärät kasvoivat 5,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta.
Kasvua vauhdittivat pääasiassa yritysostot, kasvuinvestoinnit sekä
useimmilla liiketoiminta-alueilla vallinnut hyvä kysyntä.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
21,0 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät
raaka-aineiden korkea hintataso ja La Gèren tehtaan viiden viikon
investointiseisokki, joka pienensi Ahlstromin liikevoittoa noin 3,5
milj. eurolla. Ostettujen liiketoimintojen integroinnista aiheutuvat
kulut heikensivät kannattavuutta noin 0,5 milj. eurolla.

Nettorahoituskulut olivat 4,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa).
Nettokorkokulut kasvoivat 3,9 milj. euroon (2,3 milj. euroa)
pääasiassa nettovelkojen kasvun vuoksi. Valuuttakurssivoitot olivat
0,2 milj. euroa (1,4 milj. euron tappio).

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,3
milj. euroa (0,4 milj. euron voitto).

Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 16,4 milj.
euroa (22,3 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa
(8,6 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 11,9 milj. euroa (16,6 milj.
euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 %
(10,6 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,4 % (9,0 %). Tulos/osake
(EPS) oli 0,26 euroa (0,36 euroa).
Pääoman kiertonopeus oli 1,7 (1,6).

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2007

Tammi-kesäkuussa 2007 Ahlstromin liikevaihto oli 853,3 milj. euroa
(824,2 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti
Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, alensi liikevaihtoa 20,6 milj.
eurolla. Yritysostoilla, investointiseisokeilla ja
valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto
kasvoi 4,4 %. Myyntimäärät kasvoivat 4,3 %.

Vuoden 2007 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli 44,4 milj.
euroa (58,5 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli
40,6 milj. euroa (52,3 milj. euroa). Katsauskauden 3,8 milj. euron
kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kolmen voimalaitoksen
myyntiin Italiassa.

Katsauskaudella kannattavuutta painoivat korkeat raaka-aine- ja
energiakustannukset, La Gèren ja Karhulan tehtaan investointiseisokit
sekä yritysostojen integrointikustannukset.

Nettorahoituskulut olivat 7,3 milj. euroa (8,6 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat 6,3 milj. euroa (4,5 milj. euroa).
Valuuttakurssivoitot olivat 0,2 milj. euroa (3,1 milj. euron tappio).
Muutos johtuu pääasiassa vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä
alentaa valuuttamääräisten sijoitusten suojaustasoa.

Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,4
milj. euroa (0,4 milj. euron voitto).

Voitto ennen veroja oli 36,7 milj. euroa (50,3 milj. euroa). Ilman
kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 32,9 milj. euroa (44,1
milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 11,4 milj. euroa (17,9 milj.
euroa). Katsauskauden kumulatiivinen veroaste oli 31 %. Tilikauden
voitto oli 25,3 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Tulos/osake (EPS) oli
0,55 euroa (0,77 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,5 % (12,4 %). Ilman
kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 7,8 % (11,2 %).
Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,7 % (9,7 %).


Rahoitus ja rahoitusasema tammi-kesäkuussa 2007

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,0 milj. euroa (37,2 milj.
euroa). Rahavirran pieneneminen johtui pääasiassa eläkerahastoon
Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdystä 20,8
milj. euron maksusta. Korollisten nettovelkojen määrä nousi 227,4
milj. eurolla 382,6 milj. euroon yritysostojen ja investointien
seurauksena (31.12.2006: 155,2 milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 50,9 % (31.12.2006: 20,3 %) ja omavaraisuusaste
47,3 % (31.12.2006: 56,5 %).

Ahlstromin sovittujen luottolimiittien määrä 30.6.2007 oli 342 milj.
euroa.

Investoinnit tammi-kesäkuussa 2007

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 65,8 milj. euroa (47,0 milj.
euroa). Yritysostojen arvo oli 127,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).

Tilikaudella 2007 Ahlstrom-konsernin investointien ilman yritysostoja
odotetaan ylittävän vuoden 2006 tason (120,1 milj. euroa) noin 15-20
%:lla.

Kasvustrategia

Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaaniseen kasvuun että
yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville
markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.

Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa
liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan
vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.

Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ahlstrom toteutti
kasvustrategiaansa tekemällä yritysostoja ja kasvuinvestointeja
neljässä maanosassa.

Yritysostot ja investointipäätökset tammi-kesäkuussa 2007

Ahlstromin helmikuussa julkistama Italian Sassoferratossa sijaitsevan
Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Fabriano
valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita käytetään
pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa ilmansuodattimissa.
Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan kuului yksi tehdas,
jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa. Tehdas työllistää 32
henkilöä, ja sen toiminta on integroitu Ahlstromin Torinon tehtaan
liiketoimintaan Italiassa.

Ahlstromin maaliskuussa julkistama Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden
liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65
milj. euroa. Kauppaan kuului yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on
Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto
vuonna 2006 oli noin 110 milj. euroa, ja se työllisti noin 400
henkilöä. Yrityskaupan myötä Ahlstromista tulee arvionsa mukaan
maailman kolmanneksi suurin rullatavarana myytävien kuitukankaiden
valmistaja. Fiberwebin valmistamia kuluttajille suunnattuja
pyyhkimistuotteita käytetään pääasiassa henkilökohtaiseen hygieniaan,
vauvanhoitoon ja kodinhoitoon tarkoitetuissa pyyhkeissä.

Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen
neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan Darlingtonin
tehtaalla Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan
käynnistyvän kesäkuussa 2008, ja se palvelee pääasiassa
Pohjois-Amerikan kasvavia pölynsuodatinmarkkinoita.

Ahlstrom allekirjoitti 9.5.2007 sopimuksen brasilialaisen Votorantim
Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa erikoispapereita valmistavan
yhteisyrityksen perustamisesta Brasiliaan. Ahlstrom omistaa
yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta
on noin 80 milj. euroa. Yhteisyritys muodostuu Jacarein tehtaalla
lähellä São Pauloa olevasta paperikoneesta ja päällystyskoneesta
jälkikäsittelyineen. Paperikoneen liikevaihto on noin 100 milj.
euroa. Ahlstrom arvioi kaupan vahvistuvan vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä.

Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin
osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa 5
hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili-
ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa.
Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.

Ahlstromin helmikuussa julkistama italialaisen Orlandi Groupin
vesineulattujen kuitukankaiden liiketoiminnan osto vahvistui
30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60 milj. euroa. Ostettu liiketoiminta
käsittää kaksi noin 120 henkilöä työllistävää tehdasta Cressassa ja
Gallaratessa Pohjois-Italiassa. Yrityskaupan myötä Ahlstromin
tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia
kuitukankaita. Yrityskaupan yhteydessä Ahlstrom investoi noin 2,5
milj. euroa Cressan tehtaalla Italiassa sijaitsevaan tuotantolinjaan.
Ostetun liiketoiminnan liikevaihto investoinnin jälkeen on noin 65
milj. euroa vuonna 2007.

Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen
kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan
kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa.
Uusi linja valmistaa suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois-Amerikan
lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisuodatinmarkkinoille.
Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa.


Käynnistetyt kasvuinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2007

La Gèren tehtaalla saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä, noin 30
milj. euroa maksanut irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin
laajennus. Investointiseisokki kesti viisi viikkoa.

Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä
kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä
Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa aloitti tuotannon ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Investoinnin arvo oli noin 10 milj. euroa.

Joulukuun lopussa 2006 Ahlstrom otti käyttöön uuden
vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan Green
Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Linja aloitti tuotannon
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinnin kokonaisarvo oli noin
25 milj. euroa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom uusi lasiuunin ja
lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla. Näiden
investointien kokonaisarvo oli noin 6 milj. euroa.

Divestoinnit tammi-kesäkuussa 2007

Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian
Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj.
euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa keskittyä korkealuokkaisiin
kuitumateriaaleihin samalla kun yhtiö luopuu ydinliiketoimintaansa
kuulumattomista omaisuuseristä ja vähentää niihin liittyviä
kustannuksia.

Henkilöstö

Kesäkuun lopussa 2007 Ahlstromilla oli 6 325 työntekijää (5 831).
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli
5 794 (5 661).

Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät

Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen
tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:

- Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysyntä
- Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja
synteettiset kuidut)
- Energian hinnannousu
- Valuuttakurssien vaihtelu

Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa
vuodelta 2006, sivuilla 22-23.

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa 2007 vaihdettiin kaikkiaan 7,0 miljoonaa Ahlstromin
osaketta, joiden kokonaisarvo oli 156,4 milj. euroa. Osakkeen alin
kauppahinta oli 21,20 euroa ja ylin 24,50 euroa. Viimeinen kauppa
tehtiin 29.6.2007 hintaan 21,75 euroa. Ahlstromin osakkeiden
markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 015 milj. euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 16,11
euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).

Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden
merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.

Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) ja II (2001) kuuluvilla
optio-oikeuksilla merkittiin tammi-kesäkuussa yhteensä 1 008 871
uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien
osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli katsauskauden
lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli
katsauskauden lopussa 46 670 608 kappaletta.

Ahlstrom Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia enintään 4 500 000
Ahlstromin osaketta, joka vastaa alle 10 % osuutta kaikista yhtiön
osakkeista. Hallituksella on myös valtuutus päättää yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä
tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.
Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi.

Näkymät vuoden 2007 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle

Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Ahlstromin päämarkkina-alueilla
Euroopassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Kysynnän
kehittymistä Yhdysvalloissa on kuitenkin edelleen vaikea ennustaa.
Ahlstromin tuotteita käytetään pääasiassa teollisissa prosesseissa,
joten kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat Ahlstromin tuotteiden
kysyntään pienellä viiveellä.

Ahlstromin tärkeimmän yksittäisen raaka-aineen sellun hinta nousi
edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Öljyn hinta jatkoi nousuaan,
minkä odotetaan pitävän energiakustannukset korkeina vuoden toisella
puoliskolla sekä nostavan Ahlstromin käyttämien synteettisten
kuitujen ja kemikaalien kustannuksia.

Ahlstromilla on useita uusia tuotantolinjoja käynnistymisvaiheessa,
ja yhtiö on aloittanut kolmen yritysoston integroinnin. Investointien
ja yritysostojen odotetaan kasvattavan yhtiön myyntimääriä ja
liikevaihtoa vuoden toisella puoliskolla. Kolmannen vuosineljänneksen
aikana toteutetaan normaalit kesän huoltoseisokit. Vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö jatkaa yritysostojen integrointia ja
käynnistää uusia tuotantolinjoja. Suurin käynnissä oleva orgaaninen
kasvuinvestointi on lasihuopatehtaan käyttöönotto Tverissä Venäjällä.
Fabrianon ja Orlandin sekä Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminnan
integroinnit odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2007 loppuun
mennessä. VCP:n kanssa perustettavan yhteisyrityksen integroinnin
odotetaan alkavan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yritysostot ja
orgaaniset investoinnit vaikuttavat positiivisesti yhtiön
taloudelliseen kehitykseen vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Näemme kuitupohjaisten materiaalien toimialalla edelleen lupaavia
kasvumahdollisuuksia ja arvioimme yhtiön liiketoiminnan kehittyvän
positiivisesti vuosina 2007 ja 2008.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2007

Ahlstrom Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta
perjantaina 26.10.2007.

Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei
toisin ole mainittu.


Helsingissä 25.7.2007

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
pidetään keskiviikkona 25.7.2007 klo 11.00. Puheluun voi osallistua
soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen
konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite
puhelusta on kuunneltavissa 1.8.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031
4064 koodilla 756617.

Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 25.7.2007
osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot
osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta
www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet lähetetään tilaajille
sähköpostitse.

Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta
koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin
näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat
siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön
liiketoiminnan muutoksille.

Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet


Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä,
valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja
erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim.
suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä
ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat
luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla
liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 200 työntekijää palvelevat
asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa
kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa
vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.
Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.

Liitteet

1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös
Liite 1

Toimialakatsaukset huhti-kesäkuu 2007

FiberComposites-toimiala


+-------------------------------------------------------------------+
| Avainlukuja,    |  4-6/ |  4-6/ | Muutos, |  1-6/ |  1-6/ |       |
| milj. euroa     |  2007 |  2006 |       % |  2007 |  2006 |  2006 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto     | 235,5 | 204,9 |    15,0 | 441,9 | 417,6 | 808,2 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto pl. |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |  17,3 |  13,9 |    24,9 |  30,7 |  29,7 |  54,1 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto, %  |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   7,3 |   6,8 |         |   6,9 |   7,1 |   6,7 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Sidotun pääoman |       |       |         |       |       |       |
| tuotto (RONA) % |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   9,5 |   9,0 |         |   8,7 |   9,7 |   8,9 |
+-------------------------------------------------------------------+


Toimialan liikevaihto kasvoi 15,0 % ja oli 235,5 milj. euroa (204,9
milj. euroa). Yritysostot (Fabriano, Orlandi ja Fiberwebin
kuluttajapyyheliiketoiminta) kasvattivat toisen vuosineljänneksen
liikevaihtoa 22,3 milj. eurolla. Myyntimäärät kasvoivat 19,5 %.
Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin
heikkeneminen, puolestaan pienensi toimialan liikevaihtoa 6,7 milj.
eurolla.

Liikevoitto parani huomattavasti viime vuoden vastaavasta
ajankohdasta ja oli 17,3 milj. euroa. Kannattavuuden paraneminen
johtui hyvästä kysynnästä kaikilla tuotealueilla.

Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (25 % konsernin liikevaihdosta)

Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa,
terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa
sekä muissa teollisissa sovelluksissa.

Liiketoiminta-alueen markkinatilanne pysyi hyvänä vuoden toisella
neljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat 46,4 % uusien tuotantolinjojen
käyttöönoton, yritysostojen sekä erityisesti pyyhkimistuotteiden ja
teollisissa sovelluksissa käytettävien kuitukankaiden vahvan kysynnän
ansiosta. Liikevaihto nousi 29,4 % ja oli 119 milj. euroa.
Yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,8 %.
Valuuttakurssien vaihtelu puolestaan pienensi liikevaihtoa. Noin
puolet liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on dollarimääräistä.

Eräiden raaka-aineiden, kuten raionin, hintojen nousu jatkui. Raion
ja polyesteri ovat tärkeimpiä kuitukankaiden valmistuksessa
käytettäviä synteettisiä kuituja. Energiakustannukset laskivat hieman
vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolta mutta olivat korkeampia kuin
vuoden 2006 toisella neljänneksellä.

Liiketoiminta-alue jatkaa joulukuussa 2006 valmistuneen uuden
vesineulaustekniikkaa hyödyntävän pyyhkimistuotelinjan kaupallista
käyttöönottoa Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa.

Ahlstromin ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistama Fiberwebin
kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007 ja
Orlandin kuitukangasliiketoiminnan osto 30.4.2007. Liiketoimintojen
integrointi on edennyt hyvin, ja se saataneen päätökseen vuoden 2007
loppuun mennessä.  Ostettujen toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto
on noin 170 milj. euroa.

Ahlstromin kuitukankaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä vuoden
toisella puoliskolla.

Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (20 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden
suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.

Suodatinmateriaalien markkinatilanne kehittyi huhti-kesäkuussa
edelleen suotuisasti. Kysyntä oli vahvaa Aasiassa, Etelä-Amerikassa
ja Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikassa kysyntä vaihteli. Tilanne
Pohjois-Amerikan asuntomarkkinoilla jatkui vaisuna, mikä heikensi
ilmansuodatinmateriaalien kysyntää. Liiketoiminta-alueen liikevaihto
kasvoi 1,6 % ja oli 87 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 3,4 %.
Valuuttakurssivaihtelut pienensivät liikevaihtoa.

Energian ja raaka-aineiden, erityisesti metanolin ja sen
johdannaisten, hinnat pysyivät korkeina. Kustannusten nousun
vaikutusta on pyritty osittain kompensoimaan hinnankorotuksilla
useimmissa tuoteryhmissä.

Ahlstrom päätti kesäkuussa sulkea Bellinghamin tehtaan Yhdysvalloissa
ja siirtää osan tehtaan toiminnoista ja tuotantovälineistä
Darlingtonin tehtaalle Yhdysvalloissa. Tehtaan sulkemisesta ja
tuotantovälineiden siirrosta aiheutuva noin 2 milj. euron kustannus
kirjataan Ahlstromin tulokseen toisella vuosipuoliskolla. Ahlstrom
päätti myös rakentaa uuden suodatinmateriaaleja valmistavan
tuotantolinjan Darlingtonin tehtaalle. Linjan arvioidaan käynnistyvän
vuoden 2008 kesäkuun loppuun mennessä.

Ahlstromin ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistama italialaisen
Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Ostetun
liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 7 milj. euroa.

Liiketoiminta-alueen näkymät vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ovat
hyvät. Kuljetusvälineteollisuudessa ja nesteiden suodatuksessa
käytettävien suodatinmateriaalien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana,
mutta ilmansuodatinmateriaalien markkinatilanne jatkuu epävarmana
Pohjois-Amerikassa.

Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin
liikevaihdosta)

Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa,
vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä
urheiluvälineissä.

Kysyntä kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana suotuisasti kaikissa
liiketoiminta-alueen päätuoteryhmissä (rakennusmateriaalit,
tuulivoimala- ja veneteollisuus sekä kuljetusvälineteollisuus) ja
kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Liikevaihto kasvoi 9,8
% ja oli 31 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 6,8 %. Erityisesti
myynti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin kasvoi voimakkaasti. Ahlstromin
uuden erikoislujitteita valmistava Bishopvillen tehtaan
käynnistyminen Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa kasvatti
liiketoiminta-alueen liikevaihtoa Yhdysvalloissa. Myös muutokset
tuotevalikoimassa kasvattivat liikevaihtoa.

Korkeiden raaka-aine- ja energiakustannusten vaikutusta pystyttiin
osittain kompensoimaan myyntihintojen korotuksilla eräissä
tuoteryhmissä.

Uuden lasihuopatehtaan rakentaminen Venäjän Tveriin etenee
aikataulussa, ja tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2007
viimeisen neljänneksen aikana.

Vuoden 2007 jälkimmäisen puoliskon aikana kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä
markkina-alueilla.


Specialty Papers -toimiala


+-------------------------------------------------------------------+
| Avainlukuja,    |  4-6/ |  4-6/ | Muutos, |  1-6/ |  1-6/ |       |
| milj. euroa     |  2007 |  2006 |       % |  2007 |  2006 |  2006 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevaihto     | 202,7 | 205,2 |    -1,2 | 414,1 | 408,5 | 794,0 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto pl. |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   5,4 |  10,3 |   -47,6 |  14,0 |  23,3 |  36,4 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Liikevoitto, %  |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   2,7 |   5,0 |         |   3,4 |   5,7 |   4,6 |
|-----------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------|
| Sidotun pääoman |       |       |         |       |       |       |
| tuotto (RONA) % |       |       |         |       |       |       |
| pl.             |       |       |         |       |       |       |
| kertaluonteiset |       |       |         |       |       |       |
| erät            |   6,4 |  13,1 |         |   8,5 |  15,2 |  11,8 |
+-------------------------------------------------------------------+


Specialty Papers -toimialan liikevaihto laski 1,2 % ja oli 202,7
milj. euroa (205,2 milj. euroa). Myyntimäärät pysyivät viime vuoden
vastaavan ajanjakson tasolla. Myyntimääriä pienensi Etiketti- ja
pakkauspaperit -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan ranskalaisen La
Gèren tehtaan investointiseisokki, kun taas Tekniset paperit
-liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat voimakkaasti.

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen myyntihinnat
laskivat hieman markkinoilla vallinneen tilapäisen
irrokepohjapapereiden ylitarjonnan vuoksi.

Toimialan liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (10,3 milj. euroa).
Kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa La Gèren tehtaan
investointiseisokista, joka pienensi liikevoittoa 3,5 milj. eurolla.

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (30 % konsernin
liikevaihdosta)

Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia
erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin sekä graafisiin
sovelluksiin.

Irrokepohjapapereiden kysyntä pysyi toisella vuosineljänneksellä
ennallaan, mutta markkinoilla vallinnut tilapäinen ylitarjonta painoi
hintoja. Märkäliimattavien ja metalloitavien etikettipapereiden
kysyntä oli hyvää juomateollisuuden etikettivalmistajien sesongin
vuoksi, vaikkakin sesonki alkoi tavallista myöhemmin.
Pakkauspapereiden kysyntä parani viime vuoden tasosta, mutta
myyntihintoihin kohdistui edelleen paineita.

Liiketoiminta-alueen myyntimäärät laskivat 4,2 % viime vuoden
vastaavasta ajanjaksosta pääasiassa La Gèren tehtaan
investointiseisokin vuoksi. Liikevaihto laski 6,8 % ja oli 126 milj.
euroa.

Liiketoiminta-alueen tärkeimmän raaka-aineen sellun hinta nousi
edelleen ja oli korkeammalla tasolla kuin vuoden 2006 vastaavana
ajanjaksona. Energiakustannukset laskivat ensimmäisestä
vuosineljänneksestä ja olivat viime vuoden toisen neljänneksen
tasolla.

Irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus La Gèren tehtaalla
otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Investointiseisokki kesti viisi
viikkoa. Tuotantolinjan odotetaan toimivan täydellä teholla elokuun
2007 loppuun mennessä.

Toisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom sopi perustavansa
brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa
erikoispapereita valmistavan yhteisyrityksen Brasiliaan. Kaupan
odotetaan vahvistuvan vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana.
Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Yhteisyrityksen
vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa, ja se vahvistaa
Ahlstromin asemaa etiketti- ja pakkauspapereissa Euroopan
ulkopuolella.

Irrokepohjapapereiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan vuoden loppua
kohti. Etikettipapereiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä
lähikuukaudet, mutta kolmannen vuosineljänneksen lopulla kysyntä
heikkenee juomateollisuuden etikettivalmistajien sesongin päättyessä.
Pakkauspapereiden markkinatilanne pysyy ennallaan
lähitulevaisuudessa.

Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (18 % konsernin liikevaihdosta)

Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat
hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien
pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset),
esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja suojapaperit
(esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit
(esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit) sekä
pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa rakennus-,
sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä
terveydenhuoltosektoria.

Ahlstromin teknisten papereiden kysyntä jatkui vahvana toisella
vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta 9,5 % ja oli 77 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 10,2
% pääasiassa julistepapereiden, krepattujen papereiden,
pergamenttipapereiden ja esikyllästettyjen
sisustuslaminaattipapereiden vahvan kysynnän ansiosta.

Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta nousi edelleen
katsauskaudella, mutta korkeiden kustannusten vaikutusta pystyttiin
osittain kompensoimaan parantamalla tuottavuutta. Myös myyntihintoja
korotettiin eräissä tuoteryhmissä kireästä kilpailutilanteesta
huolimatta. Liiketoiminta-alue on ilmoittanut korottavansa
krepattujen papereiden sekä huonekalu- ja
sisustuslaminaattipapereiden hintoja kolmannella vuosineljänneksellä.

Markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä useimmissa tuoteryhmissä
toisen vuosipuoliskon aikana.


Liite 2

Tilinpäätös

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä
konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen
laadintaperiaatteiden mukaisesti.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen
1.1.2007 alkaen

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja ja
tulkintoja 1.1.2007 alkaen:

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen

Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
Ne vaikuttavat konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.

Tilintarkastamaton.


TULOSLASKELMA                       4-6    4-6    1-6    1-6     1-12
Milj. euroa                        2007   2006   2007   2006     2006

Liikevaihto                       436,9  409,6  853,3  824,2  1 599,1
Liiketoiminnan muut tuotot          1,7    8,5   13,1   18,8     36,7
Kulut                            -396,5 -368,7 -781,4 -744,2 -1 458,2
Poistot ja arvonalentumiset       -21,0  -20,5  -40,6  -40,2    -81,6
Liikevoitto                        21,0   28,9   44,4   58,5     96,1
Rahoitustuotot ja -kulut           -4,3   -4,1   -7,3   -8,6    -14,9
Osuus osakkuusyritysten            -0,3    0,4   -0,4    0,4      0,0
tuloksesta
Voitto ennen veroja                16,4   25,2   36,7   50,3     81,2
Tuloverot                          -4,5   -8,6  -11,4  -17,9    -23,6
Tilikauden voitto                  11,9   16,6   25,3   32,4     57,6
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille           11,9   16,5   25,2   32,3     57,5
Vähemmistölle                       0,0    0,1    0,1    0,1      0,1
Laimentamaton osakekohtainen       0,26   0,36   0,55   0,77     1,31
tulos, euroa
Laimennusvaikutuksella oikaistu    0,26   0,36   0,55   0,76     1,29
osakekohtainen tulos, euroa



TASE                                          30.6.   30.6.  31.12.
Milj. euroa                                    2007    2006    2006

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet          678,4   575,7   601,7
Liikearvo                                     143,0   103,4   101,0
Muut aineettomat hyödykkeet                    39,1    35,5    32,6
Sijoituskiinteistöt                               -     2,8       -
Osuudet osakkuusyrityksissä                    12,3    49,4    12,9
Muut sijoitukset                                0,2     0,2     0,2
Muut saamiset                                  12,9     6,8     6,1
Laskennalliset verosaamiset                    25,8    25,2    25,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä                  911,7   799,1   780,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                               233,1   205,2   214,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset               419,8   372,3   328,0
Tuloverosaamiset                                3,4     5,1     8,7
Muut sijoitukset                                0,0     0,0     5,0
Rahavarat                                      21,5    17,0    20,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä                  677,9   599,6   576,1

Varat yhteensä                              1 589,6 1 398,6 1 356,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   751,2   745,0   765,8
Vähemmistön osuus                               0,7     0,8     0,8
Oma pääoma yhteensä                           751,9   745,8   766,6
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat                              149,0    69,4    44,0
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet       97,2   113,1   112,4
Varaukset                                       5,4     3,7     3,7
Muut velat                                      0,8     0,5     0,6
Laskennalliset verovelat                       27,6    24,5    26,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä                  279,8   211,2   187,4

Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat                              255,2   171,6   136,4
Ostovelat ja muut velat                       284,0   245,9   241,0
Tuloverovelat                                   7,9    13,0    12,4
Varaukset                                      10,7    11,1    12,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä                  557,9   441,7   402,6

Velat yhteensä                                837,7   652,9   590,0

Oma pääoma ja velat yhteensä                1 589,6 1 398,6 1 356,6

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus

                                                                 Oma
                                                                pää-
                    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  oma
Milj. euroa          1)     2)     3)     4)    5)    6)    7)   yht.

Oma pääoma           54,6    26,7     -    1,0   3,7 503,7  0,8 590,5
31.12.2005
Rahavirran
suojaukset,
veroilla
vähennet-
tynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot ja      -       -     -   -0,8     -     -    -  -0,8
tappiot
Muuntoerot              -       -     -      - -11,7     -    - -11,7
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojaukses-
ta,veroilla
vähennet-               -       -     -      -   8,5     -    -   8,5
tynä
Muut muutokset          -       -     -      -     -   0,0 -0,0  -0,0
Tilikauden voitto       -       -     -      -     -  32,3  0,1  32,4
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut         -       -     -   -0,8  -3,2  32,3  0,1  28,4
yhteensä
Osingonjako             -       -     -      -     - -65,2 -0,1 -65,3
Osakeanti            13,7   182,4     -      -     -     -    - 196,1
Käytetyt optiot       0,0     0,2     -      -     -     -    -   0,2
Optioiden lunastus      -       -     -      -     -  -4,1    -  -4,1
                     13,8   182,6     -      -     - -69,4 -0,1 126,9
Oma pääoma           68,4   209,3     -    0,2   0,5 466,6  0,8 745,8
30.6.2006

Oma pääoma           68,5   209,3   0,5    0,1  -3,1 490,4  0,8 766,6
31.12.2006
Rahavirran
suojaukset,
veroilla vähennet-
tynä:
Omaan pääomaan
kirjatut voitot ja      -       -     -   -0,1     -     -    -  -0,1
tappiot
Muuntoerot              -       -     -      -  -3,9     -    -  -3,9
Voitot ja tappiot
ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojaukses-
ta,veroilla             -       -     -      -   1,6     -    -   1,6
vähennettynä
Muut muutokset          -       -     -      -     -   0,0 -0,0   0,0
Tilikauden voitto       -       -     -      -     -  25,2  0,1  25,3
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä                -       -     -   -0,1  -2,3  25,3  0,0  22,9
Osingonjako             -       -     -      -     - -46,6 -0,1 -46,7
Käytetyt optiot       1,5       -   7,7      -     -     -    -   9,2
                      1,5       -   7,7      -     - -46,6 -0,1 -37,5
Oma pääoma           70,0   209,3   8,3   -0,0  -5,4 469,1  0,7 751,9
30.6.2007



RAHAVIRTALASKELMA                     4-6   4-6     1-6    1-6   1-12
Milj. euroa                          2007  2006    2007   2006   2006

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto                    11,9  16,6    25,3   32,4   57,6
Oikaisut yhteensä                    30,2  31,4    49,9   65,4  109,8
Nettokäyttöpääoman muutokset        -21,2 -16,5 -48,4*)  -27,9  -14,4
Varausten ja eläkevelan muutos       -3,4  -1,7 -17,4*)   -2,1   -0,5
Rahoituserät                         -3,2  -1,9    -4,2   -8,8   -3,7
Maksetut verot                       -5,3 -16,6    -8,3  -21,9  -29,6
Liiketoiminnan nettorahavirta         9,0  11,3    -3,0   37,2  119,2

Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta         -127,8   0,0  -127,8   -8,0   -7,8
Investoinnit aineellisiin           -30,0 -22,6   -62,8  -52,1 -116,5
käyttöomaisuushyödykkeisiin
Muut investointitoiminnot            -0,1  13,3    14,4    0,9   45,3
Investointien nettorahavirta       -157,9  -9,3  -176,2  -59,2  -79,0

Rahoituksen rahavirta
Osakeannista saadut maksut            0,5  -0,2     9,2  194,5  195,1
Maksetut osingot                    -46,8  -0,1   -46,8  -65,3  -65,3
Muut rahoitustoiminnot              192,7 -54,1   218,0 -106,0 -165,8
Rahoituksen nettorahavirta          146,4 -54,5   180,5   23,2  -36,0

Rahavarojen muutos                   -2,5 -52,5     1,4    1,1    4,3

Rahavarat tilikauden alussa          23,9  69,6    20,1   16,0   16,0
Valuuttakurssien muutosten            0,1  -0,1     0,1   -0,1   -0,1
vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa         21,5  17,0    21,5   17,0   20,1



*) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin puolet
etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä
 kertynyttä eläkevastuuta Isossa-Britanniassa ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 2007.





TUNNUSLUVUT                          4-6    4-6     1-6    1-6   1-12
                                    2007   2006    2007   2006   2006

Liikevoitto, %                       4,8    7,1     5,2    7,1    6,0
Liikevoitto (ilman                   4,8    6,4     4,8    6,4    5,5
kertaluonteisia eriä), %
Sijoitetun pääoman tuotto            8,0   11,7     8,5   12,4   10,4
(ROCE), %
ROCE (ilman kertaluonteisia          8,0   10,6     7,8   11,2    9,5
eriä), %
Oman pääoman tuotto (ROE), %         6,4    9,0     6,7    9,7    8,5

Korolliset nettovelat, milj.       382,6  224,0   382,6  224,0  155,2
euroa
Omavaraisuusaste, %                 47,3   53,3    47,3   53,3   56,5
Velkaantumisaste, %                 50,9   30,0    50,9   30,0   20,3

Tulos/osake, euroa                  0,26   0,36    0,55   0,77   1,31
Tulos/osake, laimennettu, euroa     0,26   0,36    0,55   0,76   1,29
Oma pääoma/osake, euroa            16,11  16,36   16,11  16,36  16,79
Rahavirta/osake, euroa              0,20   0,21   -0,06   0,89   2,72
Osakkeiden lukumäärä              46 636 45 587  46 279 41 977 43 802
keskimäärin,
kauden aikana, 1000
Osakkeiden lukumäärä,             46 671 45 592  46 671 45 592 45 662
kauden lopussa, 1000

Investoinnit, milj. euroa           36,6   18,9    65,8   47,0  120,1
Sijoitettu pääoma, kauden        1 156,1  986,8 1 156,1  986,8  946,9
lopussa, milj. euroa
Henkilöstö, kauden keskiarvo       5 888  5 740   5 794  5 661  5 687




AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
                                            1-6   1-6  1-12
Milj. euroa                                2007  2006  2006

Kirjanpitoarvo 1.1.                       601,7 577,4 577,4
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä  56,5   4,7   4,6
Lisäykset                                  64,9  46,0 117,0
Vähennykset                                -0,6  -0,1  -1,0
Poistot ja arvonalentumiset               -38,4 -37,2 -75,7
Kurssierot ja muut muutokset               -5,6 -15,1 -20,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa             678,4 575,7 601,7





LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                    1-6  1-6  1-12
Milj. euroa                                           2007 2006  2006

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot                            0,3  0,8   1,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot                       -3,0 -5,0 -10,9
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset          0,2  1,1   0,5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat                  0,5  0,9   0,8
Korolliset velat                                       3,9  1,4   6,6
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen
hinnoitteluun.




MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa            2007  2006   2006

Lyhytaikainen osa       5,7  12,8    6,1
Pitkäaikainen osa      11,4  19,9   18,2
Yhteensä               17,0  32,7   24,3




VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET   30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa                      2007  2006   2006

Omista veloista
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainamäärä                          -     -      -
Kiinnitysten määrä                  -   0,0      -
Muut lainat
Lainamäärä                        1,2   1,7    1,5
Panttien kirjanpitoarvo           1,3   2,0    1,6
Muista omista sitoumuksista
Takaukset                        19,5  21,9   29,1
Osakkuusyhtiöiden sitoumuksista
Takaukset                         7,3   8,3    8,3
Muiden sitoumuksista
Takaukset                           -     -      -
Investointisitoumukset           49,3  61,5   50,6
Muut vastuusitoumukset            5,1   4,6    5,3



YRITYSOSTOT 2007

Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ahlstrom teki useita
kasvustrategiansa mukaisia yritysostoja.

Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin
vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä
Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä
sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti
Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden
kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi
pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös
italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa
mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja
ilmansuodattimiin.

Johto arvioi, että konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2007 olisi
ollut noin 937 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu
1.1.2007.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tammi-kesäkuun 2007 yritysostot
yhteenlaskettuina. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan
kohdistaminen on tehty alustavana, koska hankittujen yhtiöiden
varojen ja velkojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin hankinnasta, kuvastaa
laajemmasta kuluttajapyyhe- ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta
syntyviä synergiaetuja sekä uusien kasvumahdollisuuksien tuomia
etuja.



HANKITUT LIIKETOIMINNAT                   Kirjanpito-     Yhdistämi-
                                                 arvo          sessä
                                                ennen       kirjatut
Milj. euroa                              yhdistämistä   käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet             55,8           56,6
Aineettomat hyödykkeet                            5,0            8,5
Vaihto-omaisuus                                  21,5           19,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset                  36,2           36,2
Rahavarat                                         3,0            3,0
Varat yhteensä                                  121,4          124,0

Laskennalliset verovelat                          0,8            0,5
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet          1,4            1,4
Korolliset velat                                  9,5            9,5
Ostovelat ja muut velat                          26,4           26,4
Velat yhteensä                                   38,1           37,8

Nettovarat                                       83,3           86,2
Liikearvo                                           -           44,2
Rahana maksettu kauppahinta                         -          130,4
Kurssierot                                          -            0,3
Hankitun tytäryrityksen rahavarat                   -           -3,0
Rahavirtavaikutus                                   -          127,8





TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
                               4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
Milj. euroa                   2007   2007   2006   2006   2006   2006
Liikevaihto                  436,9  416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
Liiketoiminnan muut tuotot     1,7    2,6    4,3    4,4    5,6    7,0
*
Kulut *                     -396,5 -379,9 -359,3 -349,6 -368,7 -375,5
Poistot ja arvonalentumiset  -21,0  -19,6  -19,9  -19,8  -20,5  -19,8
*Kertaluonteiset erät             -    3,8   -1,9    4,4    2,9    3,3
Liikevoitto                   21,0   23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
Rahoitustuotot ja -kulut      -4,3   -3,0   -2,6   -3,7   -4,1   -4,5
Osuus osakkuusyritysten       -0,3   -0,1   -0,2   -0,2    0,4   -0,0
tuloksesta
Voitto ennen veroja           16,4   20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Tuloverot                     -4,5   -6,9   -0,7   -5,0   -8,6   -9,3
Tilikauden voitto             11,9   13,4    8,8   16,4   16,6   15,8

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille      11,9   13,3    8,8   16,4   16,5   15,8
Vähemmistölle                  0,0    0,0   -0,0    0,0    0,1    0,0
Liikevoitto *                 21,0   19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
Liikevoitto, % *               4,8    4,7    3,6    5,4    6,4    6,3
* Ilman kertaluonteisia
eriä.




TOIMIALAT                           4-6   1-3 10-12   7-9   4-6   1-3
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa                        2007  2007  2006  2006  2006  2006
Liikevaihto
FiberComposites                   235,5 206,4 195,4 195,3 204,9 212,7
Specialty Papers                  202,7 211,4 193,9 191,5 205,2 203,3
Muut liiketoiminnat ja             -1,3  -1,3  -0,3  -0,9  -0,5  -1,5
eliminoinnit
Konserni yhteensä                 436,9 416,5 389,0 385,9 409,6 414,6

Liikevoitto
FiberComposites                    17,3  15,2   9,2  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers                    5,4  13,0   3,0   6,0  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja             -1,7  -4,9   0,1   6,0   4,8   0,7
eliminoinnit
Konserni yhteensä                  21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä
FiberComposites                    17,3  13,4  11,0  13,3  13,9  15,9
Specialty Papers                    5,4   8,6   4,4   8,7  10,3  13,0
Muut liiketoiminnat ja             -1,7  -2,5  -1,2  -1,2   1,9  -2,6
eliminoinnit
Yhteensä                           21,0  19,6  14,1  20,8  26,0  26,3
Kertaluonteiset erät                  -   3,8  -1,9   4,4   2,9   3,3
Konserni yhteensä                  21,0  23,3  12,3  25,3  28,9  29,6





TUNNUSLUVUT
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN          4-6    1-3  10-12    7-9    4-6    1-3
Milj. euroa                   2007   2007   2006   2006   2006   2006

Liikevaihto                  436,9  416,5  389,0  385,9  409,6  414,6
Liikevoitto                   21,0   23,3   12,3   25,3   28,9   29,6
Liikevoitto (ilman            21,0   19,6   14,1   20,8   26,0   26,3
kertaluonteisia eriä)
Voitto ennen veroja           16,4   20,3    9,4   21,4   25,2   25,1
Voitto ennen veroja (ilman    16,4   16,5   11,3   17,0   22,3   21,8
kertaluonteisia eriä)
Tilikauden voitto             11,9   13,4    8,8   16,4   16,6   15,8

Velkaantumisaste, %           50,9   24,3   20,3   25,0   30,0   30,0
Sijoitetun pääoman             8,0   10,0    5,3   10,3   11,7   12,3
tuotto (ROCE), %
ROCE (ilman
kertaluonteisia                8,0    8,4    6,1    8,5   10,6   11,0
eriä), %
Tulos/osake, euroa            0,26   0,29   0,18   0,36   0,36   0,41
Rahavirta/osake, euroa        0,20  -0,26   0,54   1,29   0,21   0,68
Osakkeiden lukumäärä
Keskimäärin kauden aikana,  46 636 45 918 45 602 45 592 45 587 38 326
1000




TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Korolliset          Korolliset velat-Rahavarat-Muut sijoitukset
nettovelat          (lyhytaikaiset)

Omavaraisuusaste,   Oma pääoma yhteensä                     x100
%                   Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Velkaantumisaste,   Korolliset                              x100
                    nettovelat
%                   Oma pääoma yhteensä

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos                        x100
(ROE), %            Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman  Tulos ennen veroja + Rahoituskulut           x100
tuotto
(ROCE), %           Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) -
                    Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)


Tulos/osake,        Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus tilikauden
                    tuloksesta
euroa               Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden
                    aikana

Rahavirta/osake,    Liiketoiminnan nettorahavirta
euroa               Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden
                    aikana

Oma pääoma/osake,   Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
euroa               Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa