|
|||
2012-10-25 08:30:01 CEST 2012-10-25 08:30:09 CEST REGULATED INFORMATION QPR Software - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSAQPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2012 klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2012 QPR SOFTWAREN LIIKEVAIHTO KASVOI 24 % JA LIIKEVOITTO NOUSI 22 % TAMMI-SYYSKUUSSA Yhteenveto Tammi-syyskuu 2012 -- Liikevaihto 6 628 tuhatta euroa (1-9/2011: 5 324), kasvua 24,5 %. -- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat vahva orgaaninen kasvu (14,0 %) ja Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. -- Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto kasvoi 18,3 %. -- Liikevoitto 594 tuhatta euroa (488), kasvua 21,7 %. -- Liikevoitto 9,0 % liikevaihdosta (9,2). -- Liiketoiminnan rahavirta 1 862 tuhatta euroa (1 046), kasvua 78,0 %. -- Tulos ennen veroja 562 tuhatta euroa (462), kasvua 21,6 %. -- Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta euroa (360), kasvua 18,1 %. -- Osakekohtainen tulos 0,03 (0,03). Heinä-syyskuu 2012 -- Liikevaihto 2 011 tuhatta euroa (7-9/2011: 1 772), kasvua 13,5 %. -- Liikevaihdon kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta, joka oli 10,6 %. -- Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) liikevaihto kasvoi 23,7 %. -- Liikevoitto 165 tuhatta euroa (152), kasvua 8,6 %. -- Liikevoitto 8,2 % liikevaihdosta (8,6). -- Liiketoiminnan rahavirta 230 tuhatta euroa (64), kasvua 259,4 %. -- Tulos ennen veroja 169 tuhatta euroa (150), kasvua 12,7 %. -- Katsauskauden voitto oli 152 tuhatta euroa (113), kasvua 34,5 %. -- Osakekohtainen tulos 0,01 (0,01). Näkymät tilikaudelle 2012 QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella. Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 - 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa) huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa. Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi. KESKEISET TUNNUSLUVUT (EUR 1 000) 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011 Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539 Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755 % liikevaihdosta 8,2 8,6 9,0 9,2 10,0 Voitto ennen veroja 169 150 12,7 562 462 21,6 705 Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521 % liikevaihdosta 7,6 6,4 6,4 6,8 6,9 Tulos/osake, euroa 0,03 0,03 0,0 0,04 Tulos/osake 0,03 0,03 0,0 0,04 (laimennettu), euroa Oma pääoma/osake, euroa 0,23 0,22 4,5 0,24 Liiketoiminnan rahavirta 1 862 1 046 78,0 1 261 Rahavarat kauden lopussa 1 797 913 96,8 1 020 Vapaa kassavirta 1 464 -124 570 Nettovelka -1 457 -347 319,9 -454 Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -12,4 -15,3 Omavaraisuusaste, % 53,9 52,7 44,2 Oman pääoman tuotto, % 19,5 17,5 18,4 Sijoitetun pääoman 23,5 19,0 21,5 tuotto, % RAPORTOINTI Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja asiantuntijapalvelut. Liiketoimintasegmentteinä raportoidaan Kansainväliset liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomen ulkopuolelle) ja Suomen liiketoiminnot (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja asiantuntijapalvelujen myynti Suomessa). LIIKEVAIHTO QPR Software -konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 2 011 tuhatta euroa (1 772), ja kasvoi 13,5 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 10,6 %. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokraus (+99,4 %) sekä asiantuntijapalvelut (+25,8 %). Ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä voimakkaammin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyi heinä-syyskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihdon selvänä laskuna. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 60,0 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 40,0 %. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 6 628 tuhatta euroa (5 324), ja kasvoi 24,5 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 14,0 %, minkä lisäksi kasvua vauhditti Nobultec Oy:n yhdistäminen konserniin. Suomen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 58,1 % ja kansainvälisen liiketoiminnan 41,9 %. Liikevaihto segmenteittäin Liikevaihto jakautui liiketoimintasegmenttien mukaisesti seuraavasti, (EUR 1 000): 7-9/ 7-9/ Muutos, % 1-9/ 1-9/ Muutos, % 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 Kansainvälinen 804 845 -4,9 2 778 2 761 0,6 3 836 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 1 207 927 30,2 3 850 2 563 50,2 3 703 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539 QPR Softwaren liikevaihto Suomessa nousi heinä-syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 30,2 %. Kasvu johtui pääosin orgaanisesta kasvusta, joka oli 26,0 %. Erityisesti prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä asiantuntijapalvelujen myynti kehittyi hyvin. QPR vahvisti kuluneen vuosineljänneksen aikana edelleen henkilöresurssejaan näillä liiketoiminta-alueilla. Tammi-syyskuussa liikevaihto Suomessa nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 50,2 %. Vahva kasvu johtui QPR:n ohjelmistoliiketoiminnan ja palveluliiketoimintojen orgaanisesta kasvusta sekä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin elokuusta 2011 lähtien. Nopeimmin kasvoivat prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen ja asiantuntijapalvelujen myynti. Yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4,9 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä yhtiön kansainvälisen kanavamyynnin ohjelmistolisenssimyynnin laskusta. Kanavakumppanien lisenssikauppojen lukumäärä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta kaupan keskikoko aiempaa pienempi. Tammi-syyskuussa kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,6%. Liiketoiminnan kehitys eri markkina-alueilla oli epäyhtenäistä. Liikevaihto kasvoi useilla markkina-alueilla kuten Saksassa ja Kaukoidässä merkittävästi, mutta kehittyi epäsuotuisasti Etelä-Euroopan maissa sekä Venäjällä. Liikevaihto tuoteryhmittäin Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin (EUR 1 000): 7- 9/ 7- 9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ 2012 2011 % 2012 2011 % 2011 Ohjelmistolisenssit 247 354 -30,2 1 241 1 257 -1,3 1 822 Ohjelmistojen 844 779 8,3 2 447 2 371 3,2 3 181 ylläpitopalvelut Ohjelmistojen vuokrat 315 158 99,4 866 429 101,9 606 Asiantuntijapalvelut 605 481 25,8 2 074 1 267 63,7 1 930 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539 Ohjelmistolisenssien liikevaihto laski heinä-syyskuussa selvästi (-30,2 %), mutta toisaalta QPR:n ohjelmistojen vuokrauksen liikevaihto kasvoi ripeästi (+99,4 %). Ohjelmistojen uusmyynti onkin siirtymässä yhä vahvemmin tilauspohjaiseen myyntiin lisenssimyynnin sijasta. Lisäksi ohjelmistolisenssien liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti heikko uusmyynnin kehitys Etelä-Euroopassa. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu ylsi heinä-syyskuussa 23,7 %:iin. QPR:n päättyneellä neljänneksellä saamien uusien tilausten määrä nousi voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi 25,8 %. Asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa kokonaisarkkitehtuuripalvelujen myynnin hyvästä menestyksestä. Tammi-syyskuussa ohjelmistolisenssien liikevaihto laski lievästi (-1,3%), mutta muiden tuoteryhmien liikevaihdot kasvoivat. Voimakkainta kasvu oli ohjelmistovuokrien (+101,9 %) sekä asiantuntijapalvelujen (+63,7 %) liikevaihdoissa. Nobultecin yhdistäminen konserniin vauhditti asiantuntijapalvelujen liikevaihdon kasvua. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 18,3 %. Konserni toimitti katsauskaudella kotimaassa ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluja muun muassa Cargotecille, Certialle, DNA:lle, HK Ruokatalolle, Kemiralle, maa- ja metsätalousministeriölle, Lassila&Tikanojalle, Metso Paperille, Onniselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Outotecille, Pohjoismaiden Investointipankille, Puolustusvoimille, Rautaruukille, sosiaali- ja terveysministeriölle, Suomen Ympäristökeskukselle, Tukolle, Turun kaupungille, Vaisalalle, valtiovarainministeriön JulkICT -yksikölle, verohallinnolle sekä Viestintävirastolle. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimitti ohjelmistoja muun muassa Alfa Bankille ja Russian Ventures Companylle Venäjälle, Diehl AKO:lle sekä Robert Bosch GmbH:lle Saksaan, Highland Councilille Iso-Britanniaan, Istanbulin kaupungille Turkkiin, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unitille Malesiaan, Mine Health and Safety Councilille sekä North West Corporationille Etelä-Afrikkaan, Pessacin kaupungille ja Pouey Internationalille Ranskaan, Purac Petrochemille Belgiaan, Pädagogische Hochschule PHBernille ja SVA Aargau Sozialversicherung AG:lle Sveitsiin, Redecard S.A:lle Brasiliaan sekä United Chemical Companylle Kazakhstaniin. TULOSKEHITYS Liikevoitto segmenteittäin (EUR 1 000): 7-9/ 7-9/ Muutos, % 1-9/ 1-9/ Muutos, % 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 Kansainvälinen 103 67 53,7 324 309 4,9 472 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 147 180 -18,3 557 445 25,2 646 Kohdistamattomat -85 -95 10,5 -287 -266 -7,9 -363 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 165 152 8,6 594 488 21,7 755 Heinä-syyskuu QPR Software -konsernin liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä kasvaneen liikevaihdon myötä 8,6 % ja oli 165 tuhatta euroa (152). QPR on strategiansa mukaisesti lisännyt panostuksia uusiin ohjelmistotuotteisiinsa ja kasvuliiketoimintoihinsa, minkä johdosta konsernin kulut lisääntyivät 14,6 %. Valtaosa kululisäyksestä johtuu henkilöstökulujen kasvusta. Yhtiö on rekrytoinut uutta henkilöstöä erityisesti Suomen palveluliiketoimintaan, tuotekehitykseen ja QPR ProcessAnalyzerin liiketoiminnan kehitykseen. Suomen liiketoiminnan liikevoitto laski hieman, mikä johtuu strategian mukaisista panostuksista kasvualueisiin. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta, mikä johtui edellisvuotta alhaisemmasta kulutasosta. Poistot kasvoivat 174 tuhanteen euroon (157), mikä johtuu lähinnä Nobultec Oy:n yhdistämisestä konserniin sekä kasvaneista tuotekehityspoistoista. 38,5 % konsernin poistoista johtuu yritysostojen tai liiketoimintakauppojen poistoista. Hankinnat ovat tapahtuneet vuosina 2008 - 2011. Tammi-syyskuu Konsernin liikevoitto nousi liikevaihdon vahvan kasvun myötä 594 tuhanteen euroon (488). Suomen liiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuotta korkeampi ja erityisesti katsauskauden alkupuolella erittäin korkealla tasolla. Keväällä ja kesällä tehdyt rekrytoinnit ovat suunnitelmien mukaisesti nostaneet Suomen liiketoiminnan kulutasoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti luottotappiot, joita kirjattiin yhteensä 202 tuhatta euroa (87). Tästä huolimatta kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto parani hieman onnistuneen kulujen hallinnan vuoksi. Poistot kasvoivat 510 tuhanteen euroon (421). Poistojen kasvun lähteet olivat samat kuin heinä-syyskuussa. Konsernin kustannukset kasvoivat 24,9 %, mikä johtui pääosin Nobultecin yhdistämisestä konserniin sekä panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Yhtiön nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat 32 tuhatta euroa (26), joista nettokorkokuluja oli 11 tuhatta euroa (19). Rahoituskulujen kasvu johtui lähinnä valuuttakurssitappioista, jotka olivat 21 tuhatta euroa. Tulos ennen veroja oli 562 tuhatta euroa (462). Tuloverot olivat 137 tuhatta euroa (102). Katsauskauden voitto oli 425 tuhatta euroa (360) ja osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,03). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella tammi-syyskuussa kehittyi erittäin myönteisesti ja oli 1 862 tuhatta euroa (1 046). Vahva kasvu johtui myyntisaatavien kierron nopeutumisesta, ohjelmistovuokrauksen uusmyynnin hyvästä kehityksestä sekä tulosparannuksesta. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 797 tuhatta euroa (913). Konsernin investoinnit katsauskaudella tammi-syyskuussa olivat 398 tuhatta euroa (1 170). Suurin osa investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 340 tuhatta euroa (566). Konsernin nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -51,2 % (-12,4). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 536 tuhatta euroa (1 306). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 23,5 %:iin (19,0). Omavaraisuusaste nousi edellisvuodesta ja oli 53,9 % (52,7). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 2 854 tuhatta euroa (2 793). Oman pääoman tuotto oli 19,5 % (17,5). QPR Sotware Oyj:n yhtiökokous 22.3.2012 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsingissä pörssitiedotteella 22.3.2012. TUOTE- JA PALVELUKEHITYS Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella tammi-syyskuussa 1 217 tuhatta euroa (1 011) eli 18,4 % liikevaihdosta (19,0). Tuotekehitysmenot eivät sisällä tuotekehitysmenojen poistoja. Katsauskaudella tuotekehitysmenoja on aktivoitu taseeseen 296 tuhatta euroa (250). Tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Katsauskaudella tuotekehityspoistoja on kirjattu 207 tuhatta euroa (149). Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 32,5 % koko henkilöstöstä katsauskauden lopussa (20,5). Katsauskaudella tuotekehitys keskittyi QPR:n ohjelmistotuoteperheestä lokakuussa 2012 julkaistun uuden tuoteversion kehitykseen. Painopistealueina ohjelmistotuotekehityksessä ovat erityisesti QPR ProcessAnalyzer sekä QPR EnterpriseArchitect -tuotteet. Uudessa prosessianalyysiliiketoiminnassa yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana QPR jätti patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin. Yhtiö lisää merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (78). Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskaudella tammi-syyskuussa oli 78 (71). Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut katsauskaudelta olivat yhteensä 3 865 tuhatta euroa (3 233). Henkilöstön keski-ikä on 35,7 (34,3) vuotta. Korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöstöstä on 72 %. Naisia on 15 % (22) ja miehiä 85 % (78) henkilöstöstä. Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaanlukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. QPR Software Oyj:n hallitus päätti vuonna 2011 konsernin johtoryhmän jäsenten osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka on voimassa vuosina 2011-2013. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Tietoja palkkiojärjestelmästä on julkistettu pörssitiedotteessa 25.3.2011. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1 - 9/2012 1 - 9/2011 1 - 12/2011 -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 432 002 573 241 1 122 981 Vaihto, euroa 375 094 478 494 953 083 % osakkeista 3,5 4,6 9,0 -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 1 - 9 1 - 9 1 - 12 /2012 /2011 /2011 -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 274 875 149 429 179 405 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 0,11 Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 169 988 12 295 434 12 265 458 Osakkeenomistajat, lkm 593 591 588 Päätöskurssi, euroa 0,88 0,78 0,88 Osakekannan markkina-arvo, euroa 10 709 589 9 590 439 10 793 603 Katsauskaudella hankitut omat osakkeet, kpl 95 470 76 238 132 591 Katsauskaudella luovutetut omat osakkeet, 0 -249 021 -249 021 kpl Omien osakkeiden kirjanpidollinen 30 236 16 437 19 735 vasta-arvo, euroa Omien osakkeiden hankintahinta, euroa 251 083 132 914 16 484 Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden 2,2 1,2 1,4 lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jaetaan osinkona 0,03 euroa osaketta (0,03) kohti eli yhteensä 367 314 euroa (362 876). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2012 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2012. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT QPR käynnisti katsauskauden alussa Nobultec Oy:n liiketoimintojen integroinnin Suomen liiketoimintoihinsa. Integroinnin myötä palvelutarjoomaa, konsultointi- ja myyntiresursseja on vahvistettu ja käyttöön on otettu kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin soveltuva prosessimainen toimintamalli. Integrointityö eteni suunnitelmien mukaisesti ja saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Jaakko Riihinen nimitettiin kesäkuussa tuotejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Riihinen aloitti tuotejohtajana 13.8.2012. Riihinen siirtyi QPR Softwareen Nokia Siemens Networks Oyj:n palveluksesta, jossa hän toimi vuodesta 2008 alkaen verkonhallinnan tuotekehitysjohtajana sekä yhtiön restrukturointiohjelmassa. Tätä aiemmin vuosina 2001-2008 hän toimi muun muassa yritys- ja kokonaisarkkitehtuurijohtajana (Director, Enterprise Architecture) Nokiassa ja Nokia Siemens Networksissa. Jaakko Salminen aloitti vt. johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vastuualueenaan kansainvälinen jälleenmyynti ja Venäjän liiketoiminta elokuussa. Jaakko Salminen on aiemmin toiminut mm. Ohjelmistoyrittäjien toimitusjohtajana, Ravensoftin toimitusjohtajana sekä useissa muissa teknologiayhtiöiden johtotehtävissä. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Pauli Leppänen nimitettiin lokakuun alussa QPR Software Oyj:n talousjohtajaksi 7.1.2013 alkaen. Hän siirtyy QPR:n palvelukseen Sagacitas Finance Partners Oy:stä, jossa hän toimii partnerina. Aiemmin hän on toiminut mm. konsernin talouspäällikkönä ja vt. talous- ja rahoitusjohtajana TeliaSonera AB:ssa (2003-2010), sekä taloushallinnon johto- ja asiantuntijatehtävissä Sonera Oyj:ssä (1998-2002) ja Outokumpu Oyj:ssä (1990-1997). QPR Software Oyj:n nykyinen talousjohtaja Päivi Martti jatkaa tehtävässään 7.1.2013 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy omasta aloitteestaan yhtiön sisällä muihin tehtäviin. QPR Software sekä saksalainen, automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä ProcessGold tiedottivat 17. lokakuuta solmineensa strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business Process Discovery, ABPD) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta. Kumppanuussopimus kattaa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 22.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 22.3.2012 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. QPR on pidättäytynyt maksamasta taseeseen kirjaamaansa 99 tuhannen euron kauppahintajäännöstä vuonna 2009 hankkimistaan Trodos Consultingin ja United Project and Services Groupin liiketoiminnoista niiden myyjille. Myyjät eivät QPR:n näkemyksen mukaan ole täyttäneet kauppahinnan määrittelyssä asetettuja ehtoja. Yhtiö on aiemmin maksanut myyjille 165 tuhannen euron suuruisen kauppahinnan. QPR:llä ja myyjillä on erimielisyyttä liittyen kauppahintaan sekä myyjien ja QPR:n välisiin työsuhteisiin. QPR pyrkii asiassa ratkaisuun ensisijassa neuvotteluteitse, ja toissijaisesti QPR:n ja myyjien allekirjoittaman yhteistyösopimuksen mukaisesti Keskuskauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn kautta Helsingissä. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt viime vuosina maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Yhtiö kirjasi katsauskauden aikana tammi-syyskuussa luottotappioita yhteensä 202 tuhatta euroa (87), minkä jälkeen yhtiön erääntyneiden, yli 60 päivää vanhojen myyntisaamisten määrä on alhaisella tasolla ja oli katsauskauden lopussa 11,1 % (26,1) myyntisaamisten määrästä. Yhtiön myyntisaamisista 70 % on euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa. Muilta osin katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2011 toimintakertomuksen sivulta 15 alkaen (www.qpr.fi/sijoittajat/vuosikertomukset.html). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Markkina-analyysiyhtiöiden julkistamien viimeaikaisten ennusteiden mukaan globaalit ohjelmistomarkkinat kasvavat kuluvana vuonna noin 6 % ja IT-palvelumarkkinat lähes 5 % vuoteen 2011 verrattuna. Ensi vuonna ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 7 % ja IT-palvelumarkkinoiden vajaat 6 %. QPR Software nosti vuoden 2012 näkymiään heinäkuussa hyvin sujuneen alkuvuoden perusteella. Yhtiö pitää näkymänsä ennallaan ja arvioi edelleen liikevaihdon kasvun olevan kuluvana vuonna noin 18 - 24 %. Ohjelmistolisenssien myynti kuluvalla vuosineljänneksellä ratkaisee mihin kohtaan kasvu ennustehaarukassa yltää. QPR:n tarjoamien ohjelmistojen vuokrien ja asiantuntijapalvelujen liikevaihdon arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan, erityisesti kokonaisarkkitehtuuripalveluissa. Yhtiö arvioi euromääräisen liikevoiton paranevan hieman edellisvuodesta (2011: 755 tuhatta euroa), huolimatta yhtiön lisääntyvistä panostuksista kasvuliiketoimintoihinsa. Yhtiö panostaa kuluvalla tilikaudella merkittävästi uusien ohjelmistotuotteidensa, QPR ProcessAnalyzerin ja QPR EnterpriseArchitectin, kehitykseen sekä niihin liittyvien prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuripalvelujen kehitykseen, millä on lyhyellä tähtäimellä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö pitää panostuksia hyvin perusteltuina kyseisten liiketoimintojen hyvien kasvunäkymien vuoksi. Yhtiö keskittyy jatkossa uusien kanavakumppanien rekrytointiin erityisesti QPR ProcessAnalyzer- ja QPR EnterpriseArchitect -ohjelmistotuotteilleen. Syyskuun alussa yhtiö perusti Global OEM Business -tiimin vauhdittamaan QPR ProcessAnalyzer ohjelmiston kansainvälistä kasvua. Sen tehtävänä on etsiä ohjelmistotuotteille OEM-kumppaneita, jotka sisällyttävät QPR:n tuotteita osaksi omaa ohjelmistoaan tai palveluaan. Yhtiö lisää myös merkittävästi henkilöresursseja palvelutarjoomansa kehitykseen vuonna 2012. Tarjoomakehityksellä pyritään kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä palvelukonsepteja ja ratkaisuja. QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN TULOSLASKELMA (EUR 1 000) 7-9/ 7- 9/ Muut 1- 9/ 1- 9/ Muutos, 1-12/ 2012 2011 os, 2012 2011 % 2011 % Liikevaihto 2 011 1 772 13,5 6 628 5 324 24,5 7 539 Liiketoiminnan muut tuotot 18 12 50,0 54 50 8,0 79 Materiaalit ja palvelut 100 78 28,2 302 184 64,1 250 Työsuhde-etuuksista 1 211 1 058 14,5 3 865 3 233 19,5 4 594 aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut kulut 379 339 11,8 1 411 1 048 34,6 1 448 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 339 309 9,7 1 104 909 21,5 1 326 Poistot 174 157 10,8 510 421 21,1 572 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 165 152 8,6 594 488 21,7 755 Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 300, -32 -26 -23,1 -50 0 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 169 150 12,7 562 462 21,6 705 Tuloverot -17 -36 52,8 -137 -102 34,3 -184 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 152 113 34,5 425 360 18,1 521 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 140 116 459 368 530 Määräysvallattomien 12 -3 -34 -8 -9 omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- 152 113 425 360 521 Tulos/osake, 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 laimennettu, € Tulos/osake, 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 laimentamaton, € Laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 152 113 425 360 521 Ulkomaisiin yksikköihin 1 -26 -84 -41 4 liittyvät muuntoerot Muihin laajan tuloksen - - - - - eriin liittyvät verot -------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman 153 87 341 319 525 voitto Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 141 90 375 327 534 Määräysvallattomien 12 -3 -34 -8 -9 omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- 153 87 341 319 525 KONSERNITASE (EUR 1 000) 30.9.20 31.12.2011 30.9.2011 12 Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1 629 1 760 1 760 Liikearvo 513 513 513 Aineelliset hyödykkeet 128 118 115 Muut pikäaikaiset varat 129 102 199 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 399 2 493 2 587 Lyhytaikaiset varat Myynti- ja muut saamiset 2 644 4 248 3 096 Rahat ja pankkisaamiset 1 797 1 020 913 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 441 5 268 4 009 Varat yhteensä 6 840 7 761 6 596 ================================================================================ Oma pääoma ja velat 30.9.20 31.12.2011 30.9.2011 12 Oma pääoma Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 Muut rahastot 21 21 21 Omat osakkeet -251 -158 -133 Muuntoerot -150 -66 -112 Sijoitetun vapaan oman 5 5 5 pääoman rahasto Kertyneet voittovarat 1 912 1 820 1 660 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 896 2 981 2 800 oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus -42 -8 -7 -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 2 854 2 973 2 793 Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 113 340 340 Korottomat velat 0 146 56 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 113 486 396 Lyhytaikaiset velat Osto- ja muut velat 3 647 4 076 3 181 Korolliset velat 226 226 226 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 873 4 302 3 407 Velat yhteensä 3 986 4 788 3 803 Oma pääoma ja velat yhteensä 6 840 7 761 6 596 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (EUR 1 000) 1- 1- 1-12/20 9/2012 9/2011 11 Liiketoiminnan rahavirta Katsauskauden voitto 425 360 521 Oikaisut tilikauden tulokseen 423 488 718 Käyttöpääoman muutokset 1 137 196 28 Maksetut korko- ja muut rahoituskulut -31 -16 -23 liiketoiminnasta Saadut korko- ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 6 18 27 Maksetut verot liiketoiminnasta -98 0 -10 -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 1 862 1 046 1 261 Investointien rahavirta Ostetut tytäryhtiöt 0 -565 -565 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -398 -605 -691 käyttöomaisuushyödykkeisiin -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -398 -1 170 -1 256 Rahoituksen rahavirrat Lainojen takaisinmaksut -226 -226 -226 Omien osakkeiden osto -93 -75 -100 Osingon maksu -367 -362 -362 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen nettorahavirta -686 -663 -688 Rahavarojen muutos 778 -787 -683 Rahavarat tilikauden alussa 1 020 1 702 1 702 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -1 -2 1 -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat tilikauden lopussa 1 797 913 1 020 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2012 - 30.9.2012 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys-v Yhteen 000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat allattomi sä ot et pääoman en osuus rahasto Oma pääoma 1.1.2012 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 Osingonm -367 -367 aksu Omien -93 -93 osakkei den hankint a Tilikaud -84 459 -34 341 en laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oman 0 0 -84 -93 0 92 -34 -119 pääoman muutos 1-9 -------------------------------------------------------------------------------- Oma 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854 pääoma 30.9.20 12 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 31.12.2011 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräysva Yhteen 000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat llat-tomi sä ot et pääoman en osuus rahasto Oma pääoma 1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694 Osingonm -362 -362 aksu Omien -100 -100 osakkei den hankint a Omien 217 217 osakkei den luovutu s Tilikaud 4 529 -9 524 en laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oman 0 0 4 117 0 167 -9 279 pääoman muutos 1-12 -------------------------------------------------------------------------------- Oma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 pääoma 31.12.2 011 OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.2011 - 30.9.2011 (EUR 1 Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräysva Yhteen 000) pääoma rahast erot osakke vapaan oman varat llat-tomi sä ot et pääoman en osuus rahasto Oma pääoma 1.1.2011 1 359 21 -70 -275 5 1 653 1 2 694 Osingonm -362 -362 aksu Omien -75 -75 osakkei den hankint a Omien 217 217 osakkei den luovutu s Tilikaud -42 369 -8 319 en laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oman 0 0 -42 142 0 7 -8 99 pääoman muutos 1-9 -------------------------------------------------------------------------------- Oma 1 359 21 -112 -133 5 1 660 -7 2 793 pääoma 30.9.20 11 LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEE Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2011 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vielä käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten lopputulemat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET (EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 Leasingvastuut ja muut vuokravastuut Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät leasing- ja muut vuokravastuut 176 231 334 2-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 43 77 71---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Yhteensä 219 308 405 Omat vastuut yhteensä 1 556 1 645 1 742 KONSERNIN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomien hyödykkeiden lisäykset (EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Hankintameno 1.1. 4 839 3 608 3 608 Lisäykset 336 1 396 1 231 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset (EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Hankintameno 1.1. 1 158 1 021 1 021 Lisäykset 62 137 56 KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS (EUR 1 000) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Korolliset velat 1.1. 566 792 792 Vähennykset -226 -226 -226 --------------------------------------------------------------------- Korolliset velat 30.9./31.12. 340 566 566 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (EUR 1 000) 7- 9/ 4- 6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 Liikevaihto 2 011 2 404 2 212 2 215 1 772 1 784 1 768 Liiketoiminnan muut 18 21 15 29 12 17 21 tuotot Materiaalit ja 100 115 87 66 78 72 34 palvelut Työsuhde-etuuksista 1 211 1 360 1 294 1 361 1 058 1 053 1 122 aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut 379 552 480 400 339 363 346 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 339 398 366 417 309 313 287 Poistot 174 168 167 151 157 134 130 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 165 230 199 267 152 179 157 Rahoitustuotot ja 4 -34 -2 -24 -2 -8 -16 -kulut -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 169 196 197 243 150 171 141 Tuloverot -17 -72 -48 -82 -36 -24 -41 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 152 124 149 161 113 147 100 LIIKETOIMINTASEGMENTIT (1 000 EUR) 7 - 9/ 7 - 9/ 1- 9/ 1- 9/ 1-12/ 2012 2011 2012 2011 2011 Liikevaihto Kansainvälinen 804 845 2 778 2 761 3 836 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 1 207 927 3 850 2 563 3 703 ---------------------------------------------------------------------- Liikevaihto yhteensä 2 011 1 772 6 628 5 324 7 539 Käyttökate Kansainvälinen 174 139 532 514 764 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 250 265 859 661 925 Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363 ---------------------------------------------------------------------- Käyttökate yhteensä 339 309 1 104 909 1 326 Liikevoitto Kansainvälinen 103 67 324 309 472 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 147 180 557 445 646 Kohdistamattomat -85 -95 -287 -266 -363 ---------------------------------------------------------------------- Liikevoitto yhteensä 165 152 594 488 755 Rahoitustuotot ja -kulut 4 -2 -32 -26 -50 Tuloverot -17 -36 -137 -102 -184 ---------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 152 113 425 360 521 Muut tiedot Poistot Kansainvälinen 71 72 208 205 292 liiketoiminta Suomen liiketoiminta 103 85 302 216 280 ---------------------------------------------------------------------- Poistot yhteensä 174 157 510 421 572 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT EUR (1 000) 1-9/201 1-9/201 1-12/2011 2 1 Liikevaihto 6 628 5 324 7 539 Liikevaihdon muutos-% 24,5 6,1 8,7 Liikevoitto 594 488 755 % liikevaihdosta 9,0 9,2 10,0 Voitto ennen veroja 562 462 705 % liikevaihdosta 8,5 8,7 9,4 Katsauskauden voitto 425 360 521 % liikevaihdosta 6,4 6,8 6,9 Oman pääoman tuotto, % 19,5 17,5 18,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,5 19,0 21,5 Korollinen vieras pääoma 340 566 566 Rahavarat 1 797 913 1 020 Vapaa kassavirta 1 464 -124 570 Nettovelka -1 457 -347 -454 Oma pääoma 2 854 2 793 2 973 Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -12,4 -15,3 Omavaraisuusaste,% 53,9 52,7 44,2 Taseen loppusumma 6 940 6 596 7 761 Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin 398 1 324 1 478 % liikevaihdosta 6,0 24,9 19,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1 217 1 011 1 313 % liikevaihdosta 18,4 19,0 17,4 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 78 71 72 Henkilöstö kauden alussa 73 65 65 Henkilöstö kauden lopussa 80 78 73 Tulos/osake (laimentamaton), € 0,03 0,03 0,04 Tulos/osake (laimennettu), € 0,03 0,03 0,04 Oma pääoma/osake, € 0,23 0,22 0,24 Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät yhtiön vuoden 2011 vuosikertomuksen sivulta 45. |
|||
|