2009-04-24 07:30:00 CEST

2009-04-24 07:35:30 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Elisa - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

ELISAN TAMMI-MAALISKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS



Liikevaihto oli 351 miljoonaa euroa (367)

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 115 miljoonaa euroa (111)
ja liikevoitto 62 miljoonaa euroa (60). Matkaviestinnän
liittymäkannan voimakas kasvu lisäsi myynnin kustannuksia.

Käyttökateprosentti parani 33 prosenttiin (29)

Tulos ennen veroja oli 53 miljoonaa euroa (52)

Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,25)

Kassavirta investointien jälkeen oli 46 miljoonaa euroa (66)

Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana
ennätysmäisellä 146 000 kappaleella. Kasvuun vaikuttivat
merkittävästi uusien 3G- ja 2G-liittymien sekä mobiililaajakaista- ja
prepaid-liittymien hyvä menestys.

Liittymämäärän voimakkaan kasvun ja yhdysliikennemaksun pienentymisen
ansiosta matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto pieneni
edellisestä vuosineljänneksestä 24,1 (26,3) euroon

Vaihtuvuus kasvoi 14,0 prosenttiin edellisestä vuosineljänneksestä
(12,0)

Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni edellisestä
vuosineljänneksestä 6 000 kappaleella

Nettovelka/käyttökate oli 1,8 (1,7 vuoden 2008 lopussa) ja
velkaantumisaste 104 prosenttia (93 prosenttia vuoden 2008 lopussa)

Keskeiset raportoidut tunnusluvut:

miljoonaa euroa                1-3/2009 1-3/2008  2008
Liikevaihto                         351      367 1 485
Käyttökate                          115      108   472
Käyttökate ilman kertaeriä          115      111   478
Liikevoitto                          62       57   264
Tulos ennen veroja                   53       52   228
Tulos/osake, euroa                 0,26     0,25  1,12
Investoinnit käyttöomaisuuteen       34       38   184


Rahoitusasema ja kassavirta:

miljoonaa euroa               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Nettovelka                          854       955        812
Nettovelka / käyttökate 1)          1,8       1,9        1,7
Velkaantumisaste (gearing), %     103,8     120,6       92,8
Omavaraisuusaste %                 41,3      37,7       43,3



+---------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa                  | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 2008 |
|----------------------------------+----------+----------+------|
| Kassavirta investointien jälkeen |       46 |       66 |  260 |
+---------------------------------------------------------------+

1) (korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen
vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja
kotisivullaan osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajat kohdassa Talous,
Tilinpäätös ja osavuosikatsaukset: Elisa Quarterly Data.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"3 miljoonan mobiililiittymän raja rikki

Elisa jatkoi määrätietoista palvelulaadun ja kilpailukyvyn
vahvistamista. Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus ja
kassavirta olivat vahvoja. Liikevaihto laski hieman edellisvuodesta,
mikä johtui lähinnä pienentyneestä päätelaitekaupasta sekä
alentuneista yhdysliikennehinnoista ja roaming-tuotoista. Elisan
taloudellinen asema ja likviditeetti ovat hyvät.

Kuluttajaliiketoiminnan menestys matkaviestinkilpailussa jatkui
erinomaisena. Mobiililiittymäkantamme kasvoi pelkästään ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana yli 146 000 uudella liittymällä.
Liittymäkannan voimakas kasvu merkitsi samalla 3 miljoonan
liittymämäärän rikkoutumista aiemmin kuin sitä odotettiin.
3G-markkinajohtajuus on vahvistunut sen myötä entisestään.

Yritysasiakasliiketoiminnassa markkina-asema vahvistui. Elisan
tarjoamat kanssakäymisratkaisut ovat osoittautuneet
menestyksellisiksi tilanteessa, missä yhä useampi asiakas etsii
vaihtoehtoja toiminnan tuottavuuden ja työn joustavuuden
parantamiseksi. Elisa jatkoi strategian toteuttamista uusilla
yritysostoilla ja vahvisti asemaansa ICT-palvelujen tarjoajana.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkoimme investoimista
mobiililaajakaistan mahdollistavan 3G-verkon rakentamiseen.
Viimeisimpien mittausten mukaan Elisan 3G-verkko on paras
kuuluvuudeltaan ja kattavuudeltaan. Elisa hyödynsi ensimmäisenä
Suomessa tuulivoiman käyttöä verkon sähköntuotannon lähteenä.

Kilpailukyvyn oleelliseen parantumiseen ovat vaikuttaneet
määrätietoinen toiminnan tehostaminen ja houkutteleva tuote- ja
palveluvalikoima uusille asiakasryhmille kuten nyt myös mainostajille
mobiilimarkkinoinnin saralla.

Jatkamme päättäväisesti strategiamme toteuttamista kehittämällä yhtä
Elisaa, parantamalla kannattavuuttamme ja tarjoamalla uusia
palveluja. Strategiamme on parantanut kannattavuuttamme ja
vahvistunut markkina-asemamme. Kilpailukykymme kustannus- ja
investointitehokkuudessa, sekä vahva kassavirtamme antaa hyvät
lähtökohdat strategian toteuttamisen jatkamiseen. Yleinen
taloudellinen epävarmuus heikentää yhä ennustettavuutta ja saattaa
vaikuttaa myös meidän liiketoimintaamme. Olemme kuitenkin
luottavaisia ja uskomme liiketoimintamme hyvään kehitykseen tulevina
vuosina."

ELISA

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR- ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 050 520 5555

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2009

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia. Tässä
osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Yleisen taloustilanteen heikkeneminen on toistaiseksi vaikuttanut
teleoperaattoriliiketoimintaan vain vähän. Vaikutus on näkynyt
lähinnä laitemyynnissä ja roaming-tuotoissa. Myös Elisan Viron
liiketoiminta on kärsinyt jonkin verran. On edelleen epävarmaa,
paljonko yritysten toimintaympäristön mahdollinen heikkeneminen
vaikuttaa teletoimialaan.

Suomen kilpailuympäristö on ollut tiukka mutta vakaa. Matkaviestinnän
liittymäkanta ja datapalveluiden käyttö on kehittynyt Suomessa
myönteiseen suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on
3G-liittymiä. 3G-liittymien kautta tarjolla olevien palvelujen käyttö
on myös lisääntynyt. Liittymäkannan kasvuun ovat lisäksi vaikuttaneet
useiden päätelaitteiden käyttö eri tarkoituksiin,
mobiililaajakaistapalvelut sekä prepaid-liittymät.
Matkaviestinliittymien vaihtuvuus on ollut normaalilla tasolla, ja
kilpailu on näkynyt etupäässä palveluissa ja kampanjoinnissa.

Perinteisten kiinteän verkon liittymien määrän ja käytön väheneminen
hidastui hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Kiinteiden
laajakaistaliittymien markkina on jo kypsynyt, mutta
mobiililaajakaistaliittymien määrän kasvu jatkui voimakkaana.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

Liikevaihto ja tulos:


miljoonaa euroa               1-3/2009 1-3/2008  2008
Liikevaihto                        351      367 1 485
Käyttökate                         115      108   472
Käyttökate-%                      32,7     29,5  31,8
Käyttökate ilman kertaeriä         115      111   478
Käyttökate-% ilman kertaeriä      32,8     30,2  32,2
Liikevoitto                         62       57   264
Liikevoitto ilman kertaeriä         62       60   271
Liikevoitto-% ilman kertaeriä     17,6     16,3  18,3


Elisan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 4 prosenttia pääasiassa
laitemyynnin määrän, matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen ja
roaming-tuottojen vähenemisen vuoksi.

Käyttökate parani edellisvuodesta 6 prosenttia ja käyttökate ilman
kertaeriä 4 prosenttia. Vuonna 2008 käyttökatetta heikensivät
laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotosta
aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja liikevaihdon korjaus. Vuoden
2009 ensimmäisellä neljänneksellä matkaviestinnän liittymäkannan
voimakas kasvu lisäsi myynnin kustannuksia.

Rahoitusasema:


miljoonaa euroa               31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Nettovelka                          854       955        812
Nettovelka / käyttökate 1)          1,8       1,9        1,7
Velkaantumisaste (gearing), %     103,8     120,6       92,8
Omavaraisuusaste %                 41,3      37,7       43,3



+---------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa                  | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 2008 |
|----------------------------------+----------+----------+------|
| Kassavirta investointien jälkeen |       46 |       66 |  260 |
+---------------------------------------------------------------+

1) (korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen
vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vakaat. Käteisvaroja ja
nostamattomia luottoja oli vuosineljänneksen lopussa yhteensä 261
miljoonaa euroa, eikä ennen syyskuuta 2011 ole odotettavissa
merkittäviä jälleenrahoitustarpeita. Ensimmäisen neljänneksen aikana
nettovelka kasvoi 854 miljoonaan euroon pääasiassa maaliskuussa 2009
tapahtuneen 85,7 miljoonan euron osingonmaksun vuoksi. Lähdevero, 7,7
miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuussa.

Kassavirta investointien jälkeen laski edellisvuodesta 46 miljoonaan
euroon (66). Tämä johtui pääosin siitä, että vuoden 2007 myöhässä
lähetetyt laskut maksettiin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernirakenteen muutokset

Elisa osti Xenetic Oy:n koko osakekannan. Xenetic on
hosting-palveluyritys, jonka liiketoimintaan kuuluvat muun muassa
konesali-, valvonta-, tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut ja
-laitteet sekä sovellusvuokraus. Elisa on ostanut myös Trackway Oy:n
liiketoiminnan. Liiketoimintaan kuuluvat esimerkiksi kuljetuskaluston
seurantaratkaisut.

Elisan IFRS 8 -toimintasegmentit

Elisa otti standardin IFRS 8, Toimintasegmentit, käyttöön vuoden 2009
alusta. Raportoinnin muutos koskee tilinpäätöstietojen esittämistä,
eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen tai taloudelliseen
asemaan. Standardi edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot
perustuvat sisäiseen johdolle toimitettavaan raportointiin. Elisan
sisäinen organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu
asiakassuuntautuneeseen toimintamalliin. Uudet raportoitavat
toimintasegmentit ovat Henkilöasiakkaat ja Yritysasiakkaat.

Henkilöasiakkaat


miljoonaa euroa                1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto                         202      221  882
Käyttökate                           64       67  267
Käyttökateprosentti                31,6     30,1 30,3
Liikevoitto                          33       37  149
Investoinnit käyttöomaisuuteen       18       21  102


Henkilöasiakkaat-yksikkö tarjoaa suomalaisille ja virolaisille
kuluttajille ja kotitalouksille tietoliikennepalveluita ja niihin
perustuvia palveluita, esimerkiksi puhe- ja datapalveluita.
Henkilöasiakkaat palvelee yli 1,5 miljoonaa kotitaloutta, joilla on
yli 3 miljoonaa Elisan matkaviestinverkon ja kiinteän verkon
liittymää.

Henkilöasiakkaat-yksikön liikevaihto oli 202 miljoonaa euroa (221) ja
käyttökate 64 miljoonaa euroa (67). Liikevaihdon pieneneminen johtui
pääasiassa päätelaitteiden myynnin sekä matkaviestinnän
yhdysliikennemaksujen vähenemisestä sekä Suomessa että Virossa.
Käyttökatetta pienensivät matkaviestinnän liittymäkannan voimakkaasta
kasvusta johtunut myynnin kustannusten lisääntyminen sekä Viron
liiketoiminnan heikentyminen yleisen taloustilanteen huonontumisen
vuoksi. Viime vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttökatetta
heikensivät laskutus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmän
käyttöönottokulut.

Yritysasiakkaat


miljoonaa euroa                1-3/2009 1-3/2008 2008
Liikevaihto                         150      146  604
Käyttökate                           51       42  204
Käyttökateprosentti                34,2     28,5 33,9
Liikevoitto                          28       20  116
Investoinnit käyttöomaisuuteen       16       17   82


Yritysasiakkaat-yksikkö tarjoaa tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä
ICT-ratkaisuja yritys- ja yhteisöasiakkaille sekä kotimaassa että
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Yritysasiakassegmentille
tarjottavat palvelut sisältävät puhe- ja datapalveluja sekä muita
ICT-ratkaisuja ja contact center -palveluita.

Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa (146) ja
käyttökate 51 miljoonaa euroa (42). Liikevaihtoa ovat kasvattaneet
useat pienet yritysostot vuonna 2008 ja vuoden 2009 ensimmäisellä
neljänneksellä. Matkaviestinnän yhdysliikennemaksujen aleneminen
vähensi Yritysasiakkaat-yksikön liikevaihtoa. Käyttökatteen
paraneminen oli enimmäkseen tehostamistoimien ansiota. Lisäksi viime
vuoden ensimmäinen neljännes oli tilapäisesti heikko laskutus- ja
asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottokulujen vuoksi.

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa Elisalla oli henkilöstöä keskimäärin 3 024 henkeä
(3 008).

Henkilömäärä segmenteittäin kauden lopussa:

                 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
Henkilöasiakkaat     1 558     1 638      1 522
Yritysasiakkaat      1 518     1 333      1 495
Yhteensä             3 076     2 971      3 017


Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoden vastaavalta jaksolta pääosin
Yritysasiakkaat-liiketoiminnassa tehtyjen useiden pienten
yritysostojen vuoksi.

Helmikuussa 2009 Tampereen Tietoverkko Oy (TTV) ulkoisti koko
henkilöstönsä (19 henkilöä) Elisan palvelukseen
liikkeenluovutuksella. Toimenpiteellä Elisa ja TTV vahvistavat
kaapeli-TV- ja maksu-TV-palveluitaan. Elisa omistaa noin 63
prosenttia TTV:stä.

Investoinnit


miljoonaa euroa                       1-3/2009 1-3/2008 1-12/2008
Investoinnit käyttöomaisuuteen, josta       34       38       184
- Henkilöasiakkaat                          18       21       102
- Yritysasiakkaat                           16       17        82
Osakkeet                                     7        1        15
Yhteensä                                    41       39       199


Tärkeimmät investoinnit koskivat 3G-verkon kapasiteetin ja
peittoalueen kasvattamista. 7 miljoonan euron investoinnit
osakkeisiin koostuivat lähinnä Xenetic Oy:n hankinnasta.

Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset

Elisan tekemän 150 miljoonan euron suuruisen koronvaihtosopimuksen
vastapuolipankki käytti 3.3.2009 vuotuista oikeuttaan kääntää
vaihtuvakorkoinen osuus kiinteäkorkoiseksi. Koronvaihtosopimuksen
loppuajalle maaliskuuhun 2014 saakka Elisa maksaa 4,50 prosentin
kiinteää vuotuista korkoa ja vastaanottaa 4,75 prosentin kiinteää
vuotuista korkoa.

27.3.2009 Elisa päivitti eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman
(EMTN).

Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt:

                           Enimmäismäärä Käytössä 31.3.2009
miljoonaa euroa
Komittoidut luottolimiitit           300                 70
Yritystodistusohjelma ¹)             250                101
EMTN-ohjelma ²)                    1 000                636

1) Ohjelma ei ole komittoitu.
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu.
Pitkien lainojen luokitukset:

Luokittaja                Luokitus Luokituksen näkymä
Moody's Investor Services     Baa2              Vakaa
Standard & Poor's              BBB              Vakaa


Osake


Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-3/2009 1-3/2008    2008
Vaihdetut osakkeet, miljoonaa        49,2     82,8   338,8
Vaihto, miljoonaa euroa             554,3    1 612 5 041,1
% osakkeista                         29,6     49,8   217,7



Osakkeet ja markkina-arvot    31.3.2009   31.3.2008  31.12.2008
Osakkeita yhteensä          166 307 586 166 307 586 166 307 586
Omat osakkeet                10 688 629   8 049 976  10 688 629
Ulkona olevat osakkeet      155 618 957 158 257 610 155 618 957
Päätöskurssi, euroa               10,99       15,82       12,30
Osakekannan markkina-arvo,
milj. euroa                       1 710       2 504       1 914
Omien osakkeiden rahasto, %        6,43        4,84        6,43


Maaliskuussa Elisa jakoi varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä
osinkoa 0,60 euroa osaketta kohden, yhteensä 93,4 miljoonaa euroa.

Varsinainen yhtiökokous

18.3.2009 Elisan varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,60 euroa
osakkeelta yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2008 perusteella.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen kyseiseltä
tilikaudelta. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus vuodelta 2008.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).
Hallitukseen valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Ossi Virolainen,
Pertti Korhonen ja Eira Palin-Lehtinen sekä uusina jäseninä Ari
Lehtoranta (johtaja, Kone Oyj) ja Raimo Lind (varatoimitusjohtaja
sekä talous- ja rahoitusjohtaja, Wärtsilä Oyj).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Pekka Pajamo, KHT.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestykseen merkittyä
toimialaa koskevan muutosesityksen. Tärkein muutos oli
ICT-palveluiden lisääminen yhtiön toimialaan.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
hallitukselle annetaan valtuudet päättää vapaasta pääomasta
tehtävästä varojen jaosta korkeintaan 150 000 000 euroon saakka.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
saakka.

Yhtiökokous päätti valtuutuksesta omien osakkeiden ostamiseksi tai
niiden ottamiseksi pantiksi. Omien osakkeiden osto voi olla
suunnattu. Valtuutus kattaa enintään 15 000 000 osaketta. Valtuutus
on voimassa 30.6.2010 saakka.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakeannista
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Anti
voi olla suunnattu. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeelle korkeintaan 50,0
miljoonaa yrityksen osaketta.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Elisa ja TeliaSonera ovat päässeet sovintoon riidassa, joka koski
tietoliikenteen koodausvirheestä johtunutta perusteetonta etua.

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää, jonka
avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat
riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö
jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin,
operatiivisiin ja vakuutettavissa oleviin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit:

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla,
mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Televiestintäala on
voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja
säätelevät useat viranomaistahot. Nämä tahot mm. säätelevät joidenkin
Elisan tuotteiden ja palvelujen hintatasoja.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia Elisan liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on yksi maailman suurimmista, joten liittymien kasvu
on rajallista. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen
volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Taloudellisen ympäristön heikkeneminen voi vaikuttaa Elisan
palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta kasvunäkymiin.
Televiestintäpalveluiden hyvän kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan
myös laskusuhdanteen aikana.

Vahinkoriskit:

Yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin
onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta.
Vahinkoriskeihin sisältyvät myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Rahoitusriskit:

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on
hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin.
Korkoriskin hallitsemiseksi käytetään korkojohdannaisia.

Elisa-konsernin kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten
valuuttariski on vähäinen. Elisan Viron liiketoiminta, jonka osuus
konsernin liikevaihdosta on noin 7 prosenttia, on Viron kruunun
määräistä.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen
varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin käteisvarojen ja
nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä 31.3.2009 oli 261
miljoonaa euroa (258 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa).

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien
rajoissa kohteisiin, joiden luottokelpoisuus on hyvä.
Liiketoimintayksiköt vastaavat myyntisaamisiin liittyvästä
luottoriskistä. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä
asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Vastapuoliriskien suojaamiseksi Elisa on antanut enintään 60
miljoonan Yhdysvaltain dollarin takauksen luottojohdannaissalkulle
(CDO). Riski siitä, että takaus realisoituu, on luottokriisin vuoksi
kasvanut. Salkun luokitus on tasoa B1. Takaus on voimassa 15.12.2012
asti. Jos enimmäisvastuu 60 miljoonaa dollaria toteutuu, se
edellyttää 0,5 miljoonan dollarin käteismaksua vuonna 2010, 33,0
miljoonaa dollaria vuonna 2011 ja 26,5 miljoonaa dollaria vuonna
2012.

Viimeaikainen kuohunta rahoitusmarkkinoilla on vahingoittanut
pankkitoimialaa, ja pankkien mahdollisuudet rahoittaa yrityksiä ovat
heikentyneet. Myös pääomamarkkinat ovat osittain menettäneet
toimintakykyään. Elisalla on kuitenkin käteisvaroja, komittoituja
luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan
ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.

Rahoitusriskien hallinta on selostettu yksityiskohtaisesti vuoden
2008 vuosikertomuksen sivulla 15.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Elisa ja muut matkaviestintäoperaattorit ovat sopineet
yhdysliikennemaksuista vuosille 2009-2011. Operaattorit ovat myös
sopineet maksujen laskentaperiaatteista vuosille 2011-2012. Aiemmin
tehdyn sopimuksen perusteella matkaviestinoperaattoreiden maksut ovat
yhtenevät 1.12.2009 alkaen. Maksu on 4,9 senttiä minuutilta, mikä on
myös Elisan nykyinen yhdysliikennemaksu. Sitä alennetaan 4,4 senttiin
minuutilta 1.12.2010 alkaen. Operaattorit ovat myös sitoutuneet
neuvottelemaan ja sopimaan vuonna 2011 uudesta yhdysliikennemaksusta,
joka tulee voimaan 1.12.2011 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Cisco myönsi Elisalle Cisco Gold Certified Partner -sertifikaatin,
joka on Ciscon korkein tunnustus yhteistyökumppanilleen ja osoittaa
Elisan panostusta innovatiivisiin viestintäratkaisuihin ja
asiakastyytyväisyyteen.

Näkymät vuodelle 2009

Vallitseva taloudellinen tilanne ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet
luovat epävarmuutta vuoden 2009 näkymiin. Kilpailutilanne Suomen
televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Heikentynyt taloudellinen tilanne on toistaiseksi vain vähän
vaikuttanut Elisan liiketoimintaan. Elisa ei ole kuitenkaan immuuni
heikkenevälle taloustilanteelle. Suurimmat epävarmuudet liittyvät
Viron talouden kehitykseen ja Yritysasiakkaat-liiketoimintaan.

Liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman
alempi. Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa
kasvuaan. Päätelaitteiden kaupan määrän väheneminen ja myynti
joissain asiakassegmenteissä saattaa vähentyä. Kertaluonteisista
eristä puhdistetun käyttökatteen arvioidaan myös olevan vuoden 2008
tasolla tai hieman alempi. Elisa jatkaa päättäväisesti palveluidensa
kysynnän aktivointia ja tuottavuuden parantamista.
Käyttöomaisuusinvestointeja kontrolloidaan aktiivisesti niin, että ne
ovat korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta.
Käyttöomaisuusinvestointeja voidaan myös vähentää selvästi, mikäli
yleinen taloudellinen tilanne heikkenee edelleen.

Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevia seikkoja ovat
3G-markkinoiden kasvu ja tehokkuutta parantavat toimenpiteet, jotka
etenevät suunnitelmien mukaisesti. Rahoitusasema ja likviditeetti
ovat vakaat. Merkittäviä jälleenrahoitustarpeita ei ole odotettavissa
ennen vuotta 2011.




Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
                                                  1-3     1-3    1-12
milj. euroa                             Liite    2009    2008    2008

Liikevaihto                                 1   351,0   367,0  1485,0

Liiketoiminnan muut tuotot                        0,9     0,9     6,5

Materiaalit ja palvelut                        -145,7  -158,5  -652,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut                                           -46,9   -45,3  -162,5
Liiketoiminnan muut kulut                       -44,4   -55,9  -205,0
Käyttökate                                  1   114,9   108,2   471,6

Poistot                                         -53,2   -51,0  -207,1
Liikevoitto                                 1    61,7    57,2   264,5

Rahoitustuotot                                    3,4     6,8    17,1
Rahoituskulut                                   -11,7   -11,6   -54,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                                        0,0     0,0     0,0
Voitto ennen veroja                              53,4    52,4   227,6

Tuloverot                                       -12,2   -12,2   -50,6
Tilikauden voitto                                41,2    40,2   177,0


Tilikauden voiton jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille                          41,0    40,0   176,3
  Vähemmistölle                                   0,2     0,2     0,7
                                                 41,2    40,2   177,0

Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton ja laimennettu                     0,26    0,25    1,12

Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton ja laimennettu                  155 619 158 258 157 450


LAAJA KONSERNIN TULOSLASKELMA
Tilikauden voitto                                41,2    40,2   177,0
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen:
Myytävissä olevat sijoitukset                    -1,1     0,5   -10,4
Laajan tuloslaskelman voitto                     40,1    40,7   166,6

Laajan tuloslaskelman
voiton jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille                          39,9    40,5   165,9
  Vähemmistölle                                   0,2     0,2     0,7
                                                 40,1    40,7   166,6



Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja.


KONSERNIN TASE
                                                         31.3. 31.12.
milj. euroa                                               2009   2008
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet                     620,4  630,5
Liikearvo                                                780,6  778,6
Muut aineettomat hyödykkeet                              173,1  177,5
Osuudet osakkuusyrityksissä                                0,1    0,1
Myytävissä olevat sijoitukset                             28,3   29,0
Saamiset                                                  13,4   12,4
Laskennalliset verosaamiset                               31,2   28,3
                                                        1647,1 1656,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                                           20,1   21,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset                          302,6  319,4
Rahavarat                                                 31,2   33,0
                                                         353,9  374,1

Varat yhteensä                                          2001,0 2030,5


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                 821,0  873,4
Vähemmistön osuus                                          1,0    1,6
Oma pääoma yhteensä                                      822,0  875,0

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat                                  27,9   30,9
Varaukset                                                  5,4    5,6
Korolliset velat                                         622,7  672,3
Muut velat                                                13,8   14,0
                                                         669,8  722,8
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat                                  241,3  255,5
Tuloverovelat                                              4,9    3,4
Varaukset                                                  0,8    1,5
Korolliset velat                                         262,2  172,3
                                                         509,2  432,7

Oma pääoma ja velat yhteensä                            2001,0 2030,5



Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja.


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
                                                    1-3    1-3   1-12
milj. euroa                                        2009   2008   2008
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja                                53,4   52,4  227,6
Oikaisut
Poistot                                            53,2   51,0  205,8
Muut oikaisut                                       8,0    4,8   32,1
                                                   61,2   55,8  237,9
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten muutos                 12,4   67,2  132,5
Vaihto-omaisuuden muutos                            1,6    3,7    6,7
Osto- ja muiden velkojen muutos                   -10,1  -48,7  -56,2
                                                    3,9   22,2   83,0

Rahoituserät, netto                               -15,1  -14,1  -38,8
Maksetut verot                                    -16,9  -11,8  -59,5
Liiketoiminnan nettorahavirta                      86,5  104,5  450,2

Investointien rahavirrat
Investoinnit käyttöomaisuuteen                    -33,6  -37,4 -179,2
Investoinnit osakkeisiin ja muihin sijoituksiin    -7,3   -0,9  -11,6
Omaisuuden myynnit                                         0,1    0,8
Investointien nettorahavirta                      -40,9  -38,2 -190,0

Rahavirta ennen rahoitusta                         45,6   66,3  260,2

Rahoituksen rahavirrat
Omien osakkeiden hankinta                                       -43,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot                                   80,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut                                  -30,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),
vähennys (-)                                       40,0  245,5   38,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut                     -1,1   -1,2   -4,0
Maksetut osingot ja pääoman palautukset           -86,3 -284,2 -285,4
Rahoituksen nettorahavirta                        -47,4  -39,9 -244,1

Rahavarojen muutos                                 -1,8   26,4   16,1
Rahavarat tilikauden alussa                        33,0   16,9   16,9
Rahavarat tilikauden lopussa                       31,2   43,3   33,0



Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät
ole tilintarkastettuja.


LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

                                          Sijoitetun
                                              vapaan                     Oma
                   Osake-   Omat                oman Kertyneet Vähem-   pää-
                     pää-  osak-     Muut    pääoman   voitto- mistön    oma
milj. euroa           oma   keet rahastot    rahasto     varat  osuus   yht.
Oma pääoma
1.1.2008             83,0 -165,8    403,9      535,7     176,6    2,0 1035,4
Pääoman palautus                              -284,9                  -284,9
Osakepalkitseminen                                         0,9           0,9
Laajan tuloksen
erät                                  0,5                 40,0    0,2   40,7
Oma pääoma
31.3.2008            83,0 -165,8    404,4      250,8     217,5    2,2  792,1


milj. euroa
Oma pääoma
1.1.2009             83,0 -202,0    393,5      250,8     348,1    1,6  875,0
Osingonjako                                              -93,4   -0,8  -94,2
Osakepalkitseminen                                         1,1           1,1
Laajan tuloksen
erät                                 -1,1                 41,0    0,2   40,1
Oma pääoma
31.3.2009            83,0 -202,0    392,4      250,8     296,8    1,0  822,0



HALLITUS



Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.


LIITETIEDOT

LASKENTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis-
ja arvostamisperiaatteita noudattaen, mutta
sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 standardin vaatimuksia. Tiedot on
laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten
tilinpäätösstadardien (International Financial
Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan
unionissa on hyväksytty sovellettavaksi.

Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä
vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Alla mainittuja
laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta
osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2008
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2009 käyttöön otettuja standardeja, standardien
muutoksia ja muutettuja tulkintoja ovat:

- IFRS 8 Operating Segments -standardi, joka
edellyttää, että esitettävät segmenttitiedot perustuvat
johdolle toimitettavaan sisäiseen raportointiin. Elisan
organisaatio- ja johtamisrakenne perustuu asiakas-
suuntautuneeseen toimintamalliin. Uudet raportoitavat
toimintasegmentit ovat Henkilöasiakkaat ja Yritysasiak-
kaat. Uuden segmenttiraportoinnin laadintaperiaatteet ja
vuoden 2008 vertailutiedot on julkistettu pörssitiedotteella
17.4.2009.

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, joka on muuttanut
tuloslaskelman ja oman pääoman esittämistä.

Seuraavilla käyttöönotetuilla muutetuilla standardeilla ja
uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsauksen
tietoihin:

- IAS 23 Vieraan pääoman menot.
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
- IFRIC 14 Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan
  omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaati-
  mukset, ja näiden välinen suhde.




Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja.


1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN

1-3/2009                     Henkilö-      Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa                  asiakkaat    asiakkaat  mattomat yhteensä
Liikevaihto                     201,5        149,5              351,0
Käyttökate                       63,8         51,1              114,9
Poistot                         -30,4        -22,8              -53,2
Liikevoitto                      33,4         28,3               61,7
Rahoitustuotot                                           3,4      3,4
Rahoituskulut                                          -11,7    -11,7
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                                               0,0      0,0
Voitto ennen veroja                                     53,4     53,4

Investoinnit                     18,3         15,6               33,9

1-3/2008                     Henkilö-      Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa                  asiakkaat    asiakkaat  mattomat yhteensä
Liikevaihto                     220,9        146,1              367,0
Käyttökate                       66,5         41,7              108,2
Poistot                         -29,4        -21,6              -51,0
Liikevoitto                      37,1         20,1               57,2
Rahoitustuotot                                           6,8      6,8
Rahoituskulut                                          -11,6    -11,6
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                                               0,0      0,0
Voitto ennen veroja                                     52,4     52,4

Investoinnit                     20,6         17,0               37,6

1-12/2008                    Henkilö-      Yritys- Kohdista- Konserni
milj.euroa                  asiakkaat    asiakkaat  mattomat yhteensä
Liikevaihto                     881,5        603,5             1485,0
Käyttökate                      267,3        204,3              471,6
Poistot                        -118,7        -88,4             -207,1
Liikevoitto                     148,6        115,9              264,5
Rahoitustuotot                                          17,1     17,1
Rahoituskulut                                          -54,0    -54,0
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta                                               0,0      0,0
Voitto ennen veroja                                    227,6    227,6

Varat                          1143,3        780,8     106,4   2030,5

Investoinnit                    101,8         82,1       0,0    183,9




Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.


2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
                                                         31.3. 31.12.
milj. euroa                                               2009   2008
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua                           20,9   22,2
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua                            35,9   36,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua                            15,5   15,2
Yhteensä                                                  72,3   74,2


3. EHDOLLISET VELAT
                                                         31.3. 31.12.
milj. euroa                                               2009   2008
Kiinnitykset
Omasta tai konserniyhtiön velasta                                 0,4
Pantit
Annetut pankkitalletukset omasta velasta                   0,8    0,8
Takaukset
Muiden puolesta (*                                        46,1   44,3
Annetut pantit ja takaukset yhteensä                      46,9   45,5

Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut                                        0,1    0,1

*) Annetuista takauksista 45,1 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.


4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
                                                         31.3. 31.12.
milj. euroa                                               2009   2008
Koronvaihtosopimukset
  Nimellisarvo                                           150,0  150,0
  Käypä arvo taseessa                                      1,7    1,0
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
  Nimellisarvo                                            47,6   47,4

*)  Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.
CDS-sopimuksen käypä arvo kirjattiin alas
tilinpäätöksessä 2008.




Elisa Oyj
1.1. - 31.3.2009
Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja

TUNNUSLUVUT
                                                  1-3    1-3  1-12
 milj. euroa                                     2009   2008  2008

Oma pääoma/osake, (euroa)                        5,28   4,99  5,61
Korollinen nettovelka                           853,6  955,1 811,6
Gearing                                        103,8% 120,6% 92,8%
Omavaraisuusaste                                41,3%  37,7% 43,3%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)              15,7%  17,2% 15,6%
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,            33,9   37,6 183,9
josta rahoitusleasingillä hankittu osuus          0,3    0,2   4,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta              9,7%  10,2% 12,4%
Sijoitukset osakkeisiin                           7,3    1,1  14,8

Henkilöstö keskimäärin                           3024   3008  2946

*) laskennassa käytetty rullaavaa
12 kk tulosta


Tunnuslukujen laskentakaavat

Gearing  %

Korolliset velat - rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste %

0ma pääoma yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut ennakot

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Voitto ennen veroja +
rahoituskulut rahoitusveloista
------------------------------------- x 100
Oma pääoma+
korolliset rahoitusvelat  (keskimäärin)

Korollinen nettovelka

Korolliset velat - rahavarat

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille
kuuluva voitto
-----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä keskimäärin

Elisa Q1 2009.pdf