2009-10-28 08:00:00 CET

2009-10-28 08:05:49 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Elcoteq - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Elcoteq SE:n osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 (tilintarkastamaton)



Elcoteq SE
Osavuosikatsaus
28.10.2009 klo 9.00


Elcoteqin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 331,7 miljoonaa
euroa (436,0 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2009). Liiketulos
jatkoi paranemistaan ja oli -3,3 miljoonaa euroa, ja -1,6 miljoona
euroa ilman uudelleenjärjestelykuluja (-11,5 huhti-kesäkuussa 2009).
Rahavirta investointien jälkeen oli heinä-syyskuussa positiivinen,
42,7 miljoonaa euroa (72,2 huhti-kesäkuussa 2009 ja -66,7
heinä-syyskuussa 2008). Korollinen nettovelka väheni 114,2
miljoonalla eurolla verrattuna heinä-syyskuuhun 2008. Projekti taseen
vahvistamiseksi eteni ja Elcoteq allekirjoitti aiesopimuksen
Videoconin kanssa. Yhtiö myös jatkoi prosessia taseen
uudelleenjärjestelemiseksi.

Heinä - syyskuu
- Liikevaihto 331,7 miljoonaa euroa (740,5 heinä-syyskuussa 2008)
- Liiketulos -3,3 miljoonaa euroa (0,3), ja -1,6 miljoonaa euroa
ilman uudelleenjärjestelykuluja (0,3)
- Tulos ennen veroja -7,5 miljoonaa euroa (-6,8)
- Osakekohtainen tulos (EPS) -0,19 euroa (-0,35)
- Rahavirta investointien jälkeen 42,7 miljoonaa euroa (-66,7)
- 12 edelliseltä kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE) -14,4 % (-5,6 %)
- Nettovelkaantumisaste 2,6 (1,7)

Tammi - syyskuuu
- Liikevaihto 1 237,7 miljoonaa euroa (2 554,1 tammi-syyskuussa 2008)
- Liiketulos -53,1 miljoonaa euroa (-8,6),  ja -37,4 miljoonaa euroa
ilman uudelleenjärjestelykuluja (-8,6)
- Tulos ennen veroja -80,8 miljoonaa euroa (-27,7)
- Osakekohtainen tulos (EPS) -2,26 euroa (-1,13)
- Rahavirta investointien jälkeen 64,2 miljoonaa euroa (-146,3)
- Korollinen nettovelka 173,2 miljoonaa euroa (287,4)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaus- ja
arvostusperiaatteiden mukaisesti. Katsauksen taulukko-osa on laadittu
EU:n hyväksymän IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Katsauksen
selostusosassa vertailulukuina on käytetty edellisvuoden vastaavan
jakson lukuja, ellei toisin mainita.

Heinä - syyskuu

Elcoteqin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 331,7 miljoonaa euroa
(740,5 heinä-syyskuussa 2008). Liiketappio jatkoi pienentymistään
edellisestä vuosineljänneksestä ja oli -3,3 miljoonaa euroa, -1,6
miljoonaa euroa ilman uudelleenjärjestelykuluja (0,3 heinä-syyskuussa
2008 ja -11,5 huhti-kesäkuussa 2009). Yhtiö on jatkanut toimintansa
sopeuttamista pienentyneen volyymin mukaiseksi mutta samalla
säilyttänyt globaalin tehdasverkostonsa palvellakseen asiakkaitaan
lähellä heidän omia loppumarkkinoitaan. Yhtiö näkee hyviä
liiketoimintamahdollisuuksia ja kysyntää palveluilleen, mutta
asiakkaat ovat pidättäneet tilauksiaan kunnes yhtiön taseen
uudelleenjärjestely ja luottoneuvottelut on saatu päätökseen.
Nykyisessä epävarmassa markkinatilantessa yhtiö myös jatkaa
kulupohjan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittamista.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 4,1 miljoonaa euroa (7,0). Tulos
ennen veroja oli -7,5 miljoonaa euroa (-6,8) ja tilikauden tappio
-6,3 miljoonaa euroa (-11,5). Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,19
euroa (-0,35).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat
heinä-syyskuussa 1,1 miljoonaa euroa (17,2), eli 0,3 %
liikevaihdosta. Poistot olivat 13,5 miljoonaa euroa (20,5). Olemassa
olevan tuotantokapasiteetin käyttöasteen nostamiseksi investoinnit on
vähennetty minimiin.

Rahavirta investointien jälkeen pysyi edelleen positiivisena ja oli
42,7 miljoonaa euroa (-66,7). Elcoteqilla ei ollut myytyjä
myyntisaamisia syyskuun lopussa (115,4). Yhtiö on jatkanut
toimenpiteitään käyttöpääoman tason parantamiseksi erityisesti
materiaalivirtojen optimoinnin avulla.

Syyskuun 2009 lopussa Elcoteqilla oli rahavaroja ja käyttämättömiä,
tarvittaessa heti nostettavissa olevia rahoituslimiittejä yhteensä
231,0 miljoonaa euroa (187,0). Näistä limiiteistä 230 miljoonan euron
syndikaattilaina on vahvistettu luottolimiitti. Syndikaattilainan
uusiminen, debentuurien konvertoiminen pääomaksi ja taseen
vahvistamiseen tähtäävän projektin loppuunsaattaminen ovat
saumattomassa yhteydessä toisiinsa. Uuden syndikaattilainan
neuvottelut ovat siten parhaillaan käynnissä.

Syyskuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 173,2 miljoonaa
euroa (287,4). Nettovelka väheni 20 prosentilla vuoden 2009 toiseen
neljännekseen verrattuna. Omavaraisuusaste oli 9,7 % (15,9 % syyskuun
2008 lopussa) ja nettovelkaantumisaste 2,6 (1,7). 12 edelliseltä
kuukaudelta laskettu sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -14,4 %
(-5,6 %).

Tammi - syyskuu

Tammi-syyskuun 2009 liikevaihto aleni huomattavasti viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ja oli 1 237,7 miljoonaa euroa
(2 554,1 tammi-syyskuussa 2008). Liiketappio oli -53,1 miljoonaa
euroa
(-8,6), -37,4 miljoonaa euroa ilman uudelleenjärjestelykuluja. Tappio
ennen veroja oli -80,8 miljoonaa euroa (-27,7). Osakekohtainen tulos
oli (EPS) -2,26 euroa (-1,13). Rahavirta investointien jälkeen parani
huomattavasti viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli
positiivinen, 64,2 miljoonaa euroa (-146,3).

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 4,6
miljoonaa euroa (61,5), eli 0,3 % liikevaihdosta. Poistot olivat 48,4
miljoonaa euroa (55,8).

Strategiset liiketoimintayksiköt

Vuoden 2008 alusta lähtien Elcoteq on raportoinut kolme
liiketoiminta-aluetta: Personal Communications, Home Communications
ja Communications Networks. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä
yhtiö uudisti organisaatiotaan ja yhdisti Home Communications- ja
Personal Communications -liiketoiminta-alueet yhdeksi uudeksi
segmentiksi. Elcoteqilla on nyt segmentteinään vain kaksi strategista
liiketoimintayksikköä (Strategic Business Unit eli SBU): Consumer
Electronics ja System Solutions. Vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä Consumer Electronics -liiketoimintayksikön osuus
konsernin liikevaihdosta oli 73 % (76 %) ja System Solutions
-liiketoimintayksikön 27 % (24 %).

Consumer Electronics -liiketoimintayksikön liikevaihto kolmannella
neljänneksellä oli 243,5 miljoonaa euroa (564,2). Segmentin
liiketulos oli -2,3 miljoonaa euroa (1,0) ja -0,8 miljoonaa euroa
ilman uudelleenjärjestelykuluja (1,0).

System Solutions -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 88,2 miljoonaa
euroa (176,3). Segmentin liiketulos oli 6,9 miljoonaa euroa (7,6).
Liikevaihtoon vaikutti yhtiön Viron liiketoimintojen myynti
Ericssonille. Samaan aikaan liiketoimintayksikkö on jatkanut kulujen
leikkaamista liikevaihdon pienenemisen vastapainoksi.
Liiketoimintayksikön kannattavuuteen vaikuttivat muutamat
positiiviset uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset
erät.

Elcoteqin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jakautui
maantieteellisesti seuraavasti: Eurooppa 49 % (49 %), Aasia 18 % (23
%) ja Amerikka 33 % (28 %).

Henkilöstö

Syyskuun 2009 lopussa Elcoteq-konserni työllisti 10 770 henkilöä (21
404). Henkilöstön maantieteellinen jakauma oli seuraava: Eurooppa
4 068 (9 118), Aasia 3 347 (6 060) ja Amerikka 3 355 (6 226).
Elcoteqin suorassa palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä oli tammi - syyskuussa 12 014 (17 598).

Muutoksia organisaatiossa

Vuoden 2008 alusta lähtien Elcoteqilla on ollut kolme
liiketoiminta-aluetta: Personal Communications, Home Communications
ja Communications Networks, jotka on raportoitu erillisinä
segmentteinä. Personal Communications- ja Home Communications
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin kolmannen vuosineljänneksen
aikana, ja yhtiöllä on nyt vain kaksi strategista
liiketoimintayksikköä (Strategic Business Unit eli SBU): Consumer
Electronics ja System Solutions. Molemmat liiketoimintayksiköt
vastaavat itsenäisesti olemassa olevien asiakkuuksien hallinnasta ja
kehittämisestä sekä palvelutarjonnastaan. Toimitusketjusta ja
tuotannosta vastaa Group Operations and Sourcing -toiminto.

Consumer Electronics -liiketoimintayksikön tuotteita ovat esimerkiksi
matkapuhelimet ja langattomat puhelimet sekä niiden osat ja
lisälaitteet, digisovittimet, taulutelevisiot sekä muut
kuluttajatuotteet. System Solutions -liiketoimintayksikkö valmistaa
puolestaan langattoman ja kiinteän verkon järjestelmiä ja moduuleja,
yritysverkkotuotteita sekä useita muita teollisia tuotteita.

Yhdistämällä Home Communications- ja Personal Communications
-segmentit Consumer Electronics -liiketoimintayksiköksi yhtiö voi
paremmin hyödyntää näiden liiketoimintojen synergioita. Yhtiön
tavoitteena on myös lisäkustannussäästöt, kun organisaatio
virtaviivaistuu ja yksinkertaistuu organisaatiotasojen ja
päällekkäisten tehtävien vähentyessä.

Painoarvoaan lisäävät myös uusasiakashankintaan liittyvät toiminnot,
jotka on nyt yhdistetty omaksi globaaliksi yksikökseen nimeltään New
Sales and Business Development. Yksikkö keskittyy uusien
liiketoimintamahdollisuuksien identifiointiin, uusasiakashankintaan
sekä uusien palvelusegmenttien kartoittamiseen.

27.8.2009 alkaen yhtiön johtoryhmän kokoonpano on ollut seuraava:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja
Sándor Hajnal, henkilöstöjohtaja
Vesa Keränen, johtaja, Consumer Electronics -liiketoimintayksikkö
Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja
Tommi Pettersson, johtaja, System Solutions -liiketoimintayksikkö
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
Tomi Saario, johtaja, New Sales and Business Development
Roger Taylor, johtaja, Group Operations and Sourcing

Organisaation virtaviivaistamisen seurauksena yhtiö on toteuttanut
joitakin henkilöstövähennyksiä konsernin ja entisten
liiketoiminta-alueiden toiminnoissa.

Taseen vahvistaminen

Neuvottelut yhtiön taseen vahvistamisesta Shenzhen Kaifa Technologyn
kanssa päättyivät syyskuussa. Elcoteq julkisti 2.10.2009
allekirjoittaneensa ei-sitovan aiesopimuksen Videocon Industries
Ltd:n (Videocon) kanssa. Elcoteqin hallitus on antanut valtuudet
edetä due diligence -prosessiin ja lopullisiin sopimusneuvotteluihin
Videoconin kanssa. Molemmat osapuolet tähtäävät nopeaan
neuvotteluiden loppuunsaattamiseen ja sopimuksen allekirjoittamiseen.
Tavoitteena on, että sopimus tulee voimaan vuoden loppuun mennessä.
Lopullisen sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää onnistunutta
Elcoteqin velkarakenteen uudelleenjärjestelyä sekä pankkisyndikaatin
että debentuurihaltijoiden kanssa ja due diligence -prosessin
valmistumista. Lopullisen sopimuksen voimaantulo tulee edellyttämään
myös asianosaisten viranomaisten sekä molempien yhtiöiden
hallintoelinten hyväksyntöjen saamista.

Heinäkuussa 2009 Elcoteq ilmoitti, että yhtiö aikoo sopia velkojiensa
kanssa korollisen velkansa uudelleenjärjestelemisestä olennaisena
osana taseen vahvistamiseen tähtäävää projektiaan. Suunniteltu
uudelleenjärjestely edellyttää muun muassa toimenpiteitä yhtiön
debentuurilainojen osalta. Yhtiö järjesti 3.9.2009
velkojienkokouksen, jossa muutettiin debentuurilainojen ehtoja.
Muutoksista päätettiin, jotta tarvittavat uudelleenjärjestelytoimet
voidaan tehdä.

Pohjola Corporate Finance, joka toimii järjestelyssä Elcoteqin
neuvonantajana, lähettää debentuurinhaltijoille konkreettisen
järjestelyehdotuksen, jossa debentuurinhaltijoilta pyydetään
peruuttamatonta debentuurien myyntisitoumusta neljännekseen
debentuurinlainan nimellisarvosta, lisättynä kertyneellä korolla.
Elcoteq suunnittelee rakennetta, jossa potentiaalinen sijoittajataho
ostaisi debentuurit ja muuntaisi mahdollisesti myöhemmin debentuurit
Elcoteqin osakkeiksi. Suunnitelman mukaan Elcoteq pidättää itsellään
oikeuden peruuttaa tarjouksensa.

Uudelleenjärjestelyohjelma

Elcoteq ja Ericsson saivat 31.7.2009 päätökseen kaupan, jolla Elcoteq
myi enemmistön Tallinnan tuotantolaitoksensa koneista, laitteista ja
materiaaleista Ericssonille. Kustannussäästötoimenpiteet ovat
jatkuneet myös yhtiön muilla tehtailla.

Kannustinjärjestelmät

Yhtiöllä on vuodelta 2007 osakepalkkiojärjestelmä, joka mahdollistaa
osakkeiden liikkeellelaskun avainhenkilöille perustuen konsernin
parantuneeseen tulokseen ennen veroja vuodelta 2008. Järjestelmän
mukaisesti yhtiö siirtää henkilöstölleen 336 266 uutta A-sarjan
osaketta 12.11.2009.

Elcoteqin hallitus on muuttanut vuoden 2009 osakepalkkio-ohjelmaa.
Muutokset koskevat uusien osakkeiden liikkeellelaskua tilanteessa,
jossa yhtiön osakkeista tehtäisiin julkinen ostotarjous, ja toiseksi
tilannetta, jossa yhtiön rekisteröidyn osakepääoman arvo kasvaisi
vähintään 50 prosenttia. Mikäli tällaiset tilanteet toteutuvat,
enintään 750 000 osaketta lasketaan liikkeelle. Osakepalkkio-ohjelman
yksityiskohtaiset ehdot on luettavissa yhtiön internet-sivuilta.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Syyskuun 2009 lopussa yhtiöllä oli 127 795 919 osaketta, joista
A-osakkeita oli 22 025 919 ja K-perustajaosakkeita 105 770 000.
Kaikki K-perustajaosakkeet ovat yhtiön kolmen pääosakkaan
omistuksessa.

Elcoteqilla oli yhteensä 10 306 osakkeenomistajaa 30.9.2009.
Hallintarekisterissä ja ulkomaalaisten rekisteröimiä osakkeita oli
yhteensä 5 225 083 kappaletta eli 4,1 % kokonaisäänimäärästä.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Elcoteqin keskeiset lähiajan haasteet ovat sekä suunnitellun velkojen
uudelleenjärjestelyn, mukaan lukien syndikaattilainan jatko, sekä
pääomaprojektin toteuttaminen, kuten myös asiakastyytyväisyyden
varmistaminen ja myynnin kasvattaminen. Lisäksi yhtiön täytyy
varmistaa jatkossakin muuttuvissa markkinaolosuhteissa
palvelutarjontansa oikeellisuus, kustannustasonsa optimointi sekä
kykynsä reagoida nopeasti kysynnän muutoksiin.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2009 viimeisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan edelleen
laskevan kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Liiketuloksen
odotetaan olevan negatiivinen. Rahavirran odotetaan olevan
positiivinen.

Sekä nykyiset että uudet asiakkaat odottavat yhtiön pitkän aikavälin
tulevaisuuden rahoituksen turvaamista. Sen odotetaan nopeuttavan
useiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamista, joista
yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja. Elcoteqin asiakkaat antavat
jatkuvasti positiivista palautetta yhtiön tuotannollisesta
osaamisesta.

Elcoteq suunnittelee materiaalihankintansa ja kapasiteettinsa
asiakkailta saatujen ennusteiden ja markkina-analyysien pohjalta.
Tällaiset ennusteet voivat vaihdella kesken tarkastelujakson, ja
aiheuttaa täten epävarmuutta yhtiön omiin ennusteisiin.

27.10.2009
Hallitus

Lisätietoja:
Jouni Hartikainen, toimitusjohtaja, puh. 010 413 11
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 413 1287
Minna Aila, johtaja, viestintä ja yritysvastuu, puh. 010 413 1908

Tiedotustilaisuus

Elcoteq järjestää yhdistetyn englanninkielisen tiedotustilaisuuden,
puhelinkonferenssin ja internetlähetyksen medialle ja analyytikoille
keskiviikkona 28.10. kello 14.30. Tilaisuus järjestetään Scandic
Hotel Simonkentän Bulsa-Freda-salissa (Simonkatu 9, Helsinki).

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin
välityksellä soittamalla 5 - 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon: +44 (0)20 7162 0125. Puhelinkonferenssin tunnusnumero on
848165 ja tunnussana on Elcoteq. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella
suorana internetlähetyksenä tai jälkikäteen tallenteena Elcoteqin
kotisivujen kautta osoitteessa www.elcoteq.com.

Liitteet:
1 Konsernin laaja tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Tunnuslukujen laskentakaavat
6 Avainlukuja
7 Strategiset liiketoimintayksiköt
8 Uudelleenjärjestelykulut
9 Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja niihin liittyvät velat
10 Liiketoimintojen yhdistämisten vaikutus
konsernitilinpäätökseen
11 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
12 Lukuja neljännesvuosittain

Konserni otti käyttöön seuraavat standardit 1.1.2009:
- IFRS 8 Toimintasegmentit. Standardin käyttöönotto ei ole
vaikuttanut esitettäviin tietoihin osavuosikatsauksessa.
- Uudistettu IFRS 23 Vieraan pääoman menot. Standardin käyttöönotto
merkitsee konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosta.
Käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernille tällä
hetkellä.
- Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutos on
muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.

Seuraavilla laatimisperiaatteiden muutoksillä ei ole ollut vaikutusta
konsernin tilinpäätökseen:
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - standardin muutos
- IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
- IFRIC 15 Sopimukset kiinteistöjen rakentamisesta

LIITE 1


KONSERNIN LAAJA             Q3/    Q3/           1-9/  1-9/          1-12/
TULOSLASKELMA, MEUR        2009   2008 Muutos-%  2009  2008 Muutos-%  2008

                                                    1     2              3
LIIKEVAIHTO               331,7  740,5    -55,2 237,7 554,1    -51,5 443,2
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston
muutos                     -8,2   -4,4          -34,5 -11,7    195,6 -35,5
Liiketoiminnan muut
tuotot                      5,5    4,4     25,2   9,1   9,0      1,0  11,2

                                                   -1    -2             -3
Liiketoiminnan kulut     -317,2 -719,7    -55,9 201,3 504,2    -52,0 346,8
Uudelleenjärjestelykulut   -1,7      -          -15,7     -          -13,5

Poistot ja
arvonalennukset           -13,5  -20,5    -34,1 -48,4 -55,8    -13,2 -78,9

LIIKETULOS                 -3,3    0,3          -53,1  -8,6    519,3 -20,4
% liikevaihdosta           -1,0    0,0           -4,3  -0,3  1 178,0  -0,6

Rahoitustuotot ja -kulut   -4,1   -7,0    -41,0 -27,6 -19,1     44,7 -32,4
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta                 -0,1   -0,1           -0,1     -           -0,1

TULOS ENNEN VEROJA         -7,5   -6,8     10,4 -80,8 -27,7    191,1 -52,9

Tuloverot                   0,7   -4,0            6,0  -7,1   -184,3 -11,1
KAUDEN TULOS               -6,8  -10,7    -36,8 -74,8 -34,8    114,6 -64,0

Kauden muut laajat tuloksen erät

Rahavirran suojaus          0,3    1,2            3,6   0,3           -2,5
Tytäryhtiöiden pääoman
suojaus                     0,6   -4,7            3,8  -5,4           -6,4
Muuntoerot                 -0,1    2,1            0,3   7,6           11,2
Laajan tuloslaskelman
laskennallisten verojen
verovaikutus               -0,2    1,2           -1,4   1,4            0,4
Kauden muut laajan
tuloksen erät yhteensä
verojen jälkeen             0,6   -0,2            6,3   3,9            2,7

KAUDEN LAAJA TULOS         -6,2  -10,9          -68,5 -30,9          -61,3

KAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille *    -6,3  -11,5          -73,7 -36,8          -65,9
Vähemmistölle              -0,5    0,8           -1,1   2,0            1,9
                           -6,8  -10,7          -74,8 -34,8          -64,0

KAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille *    -5,9  -12,9          -66,9 -34,0          -64,8
Vähemmistölle              -0,3    2,0           -1,6   3,1            3,5
                           -6,2  -10,9          -68,5 -30,9          -61,3


Osakekohtainen
tulos(EPS), A-osakkeet,
EUR                       -0,19  -0,35          -2,26 -1,13          -2,02
Osakekohtainen
tulos(EPS),
K-perustajaosakkeet, EUR  -0,02  -0,04          -0,23 -0,11          -0,20


Tuloveroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaava vero
toteutuneeseen katsauskauden verokantaan perustuen.
* Konsernin raportoima nettotulos


LIITE 2


KONSERNIN TASE, MEUR                    30.9.2009 31.12.2008 Muutos-%

VARAT

Pitkäaikaiset varat
         Aineettomat hyödykkeet              25,9       27,6     -6,2
         Aineelliset hyödykkeet             110,3      167,8    -34,3
         Sijoitukset                          2,1        2,2     -6,5
         Pitkäaikaiset saamiset              46,8       46,4      0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä                185,1      244,0    -24,2

Lyhytaikaiset varat
         Vaihto-omaisuus                    101,1      256,2    -60,5
         Lyhytaikaiset saamiset             193,4      336,3    -42,5
         Rahavarat                          201,0       95,1    111,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä                495,5      687,5    -27,9

Myytävänä oleviksi luokitellut varat         21,0       23,9    -12,2

VARAT YHTEENSÄ                              701,6      955,4    -26,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
           Osakepääoma*                      13,0       13,0
           Muu oma pääoma                    43,5      109,4    -60,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä                              56,6      122,5    -53,8
Vähemmistöosuudet                            11,1       12,7    -12,4
Oma pääoma yhteensä                          67,7      135,2    -49,9

Pitkäaikaiset velat
         Pitkäaikaiset lainat               110,1      159,3    -30,9
         Muut pitkäaikaiset velat             2,8        5,6    -49,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä                113,0      165,0    -31,5

Lyhytaikaiset velat
         Lyhytaikaiset lainat               263,8      173,9     51,7
         Muut lyhytaikaiset velat           250,2      473,9    -47,2
         Varaukset                            6,9        7,5     -8,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä                520,9      655,3    -20,5

Myytävänä oleviksi luokitellyt velat            -          -        -

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ                701,6      955,4    -26,6


*Osakepääoma sisältää sekä Nasdaq OMX Helsingissä listatut A-osakkeet
että K-perustajaosakkeet.


LIITE 3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,
MEUR                             1-9/2009 1-9/2008 Muutos-% 1-12/2008

Rahavirta ennen käyttöpääoman
muutosta                             -6,5     50,3               71,9
Käyttöpääoman muutos*                76,3   -106,8              -60,2
Rahoituserät ja verot               -14,7    -20,8    -29,4     -33,7
Liiketoiminnan nettorahavirta        55,1    -77,3              -22,0

Pitkäaikaisten varojen lisäykset     -3,6    -57,4    -93,7     -61,9
Hankitut liiketoiminnot                 -    -15,5              -23,9
Pitkäaikaisten varojen
vähennykset                          12,7      3,9    225,8       8,1


Rahavirta ennen rahoitusta           64,2   -146,3   -143,9     -99,7

Lyhytaikaisten lainojen muutos       44,4    110,8    -60,0     119,7
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                          -     -0,2              -20,4
Maksetut osingot                        -     -1,0               -2,0
Rahoituksen nettorahavirta           44,4    109,6    -59,5      97,3

Rahavarojen muutos                  108,6    -36,7   -395,8      -2,5

Rahavarat kauden alussa              95,1     92,7      2,6      92,7
Myytävänä olevat rahavarat              -        -                  -
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus                             -2,6      3,5                4,9

Rahavarat kauden lopussa            201,0     59,5    237,9      95,1


* Yhtiöllä ei ollut myytyjä myyntisaamisia 30.9.2009


LIITE 4


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA, MEUR
                     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                               O-
                                             mien
                                            osak-                           Oma
                                Raha-        kei-                          pää-
                    Yli-         vir-         den   Kerty         Vähem-    oma
                 kurssi-   Muut   ran Muun-   ra-    neet         mistö-    yh-
          Osake-  rahas- rahas-  suo-   to-  has- voitto- Yhteen-  osuu-  teen-
          pääoma      to    tot  jaus  erot    to   varat      sä    det     sä
OMA
PÄÄOMA
1.1.
2009       13,0   225,0    8,4  -3,1   3,2  -0,1  -124,0   122,5   12,7  135,2

Kauden
laaja
tulos                            3,2   3,5         -73,7   -66,9   -1,6  -68,5
Osake-
perus-
teiset
maksut                                               1,0     1,0           1,0


OMA
PÄÄOMA
30.9.2009  13,0   225,0    8,4   0,1   6,8  -0,1  -196,6    56,6   11,1  67,7
OMA
PÄÄOMA
1.1.2008   13,0   225,0    8,4  -1,0   0,0  -0,1   -58,7   186,6   11,3  197,9

Kauden
laaja
tulos                            0,3   2,4         -36,8   -34,0    3,1  -30,9
Osake-
perus-
teiset
maksut                                                0,2     0,2           0,2
Osingon-
jako                                                                -1,0   -1,0

OMA
PÄÄOMA
30.9.
2008       13,0   225,0    8,4  -0,7   2,4  -0,1   -95,3   152,8   13,4  166,2



*) Konserni on soveltanut suojauslaskentaa ostoihin liittyviin
valuuttajohdannaisiin 30.6.2007 ja palkkoihin liittyviin
valuuttajohdannaisiin 15.10.2008 alkaen.

LIITE 5

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Oman pääoman tuotto (ROE)  =
Tilikauden tulos x 100
-----------------------------------------
Oma pääoma yhteensä, tilikauden alun ja lopun
keskiarvo


Sijoitetun pääoman tuotto (ROI/ROCE) =
(Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut + lopetettujen
toimintojen tulos ennen veroja ja rahoituskuluja) x 100
---------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma - korottomat velat, tilikauden alun ja lopun
keskiarvo


12 edelliseltä kuukaudelta laskettu
sijoitetun pääoman tuotto (ROI/ROCE) =
(Tulos ennen veroja + korko- ja rahoituskulut + lopetettujen
toimintojen tulos ennen veroja ja rahoituskuluja) x 100
--------------------------------------------------------------
Taseen loppusumma - korottomat velat, jakson alun ja lopun keskiarvo


Maksuvalmius (Current ratio)  =
Lyhytaikaiset varat + myytävänä oleviksi luokitellut varat
------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat + myytävinä oleviksi luokitellut velat


Omavaraisuusaste  =
Oma pääoma yhteensä x 100
----------------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot


Nettovelkaantumisaste   =
Korolliset velat  - rahavarat
------------------------------------
Oma pääoma yhteensäOma pääoma / osake =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
----------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa+
(K-perustaja-osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden
lopussa/10)


Tulos / osake A-osakkeet (EPS)  =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, A-osakkeet
-----------------------------------------------------------------
A-osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden
aikana


Tulos / osake K-perustajaosakkeet (EPS)  =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, K-perustajaosakkeet
------------------------------------------------------------------
K-perustajaosakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
tilikauden aikana



LIITE 6


TUNNUSLUKUJA                     1-9/2009 1-9/2008 Muutos-% 1-12/2008

Henkilöstö, keskimäärin            12 014   17 598    -31,7    17 401

Bruttoinvestoinnit, MEUR              4,6     61,5    -92,6      71,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %        -73,7    -19,1              -38,4
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI/ROCE), %                       -12,7     -0,7               -3,1

12 edelliseltä kuukaudelta lasketut:
Oman pääoman tuotto (ROE), %        -88,9    -34,8              -38,4
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI/ROCE), %                       -14,4     -5,6               -3,1

Tulos / osake (EPS), A-osakkeet,
EUR                                 -2,26    -1,13    100,1     -2,02

Tulos / osake (EPS),
K-perustajaosakkeet, EUR            -0,23    -0,11    105,6     -0,20

Maksuvalmius (Current ratio)          1,0      1,1                1,1
Omavaraisuusaste, %                   9,7     15,9               14,2
Nettovelkaantumisaste                 2,6      1,7                1,8

Oma pääoma / osake, A-osakkeet,
EUR                                  1,74     4,69               3,76
Oma pääoma / osake,
K-perustajaosakkeet, EUR             0,17     0,47               0,38

Korolliset velat, MEUR              387,6    346,9     11,7     333,6
Korolliset nettovelat, MEUR         173,2    287,4    -39,7     238,5
Korottomat velat, MEUR              384,0    529,5    -27,5     486,7


LIITE 7

STRATEGISET LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Elcoteq on noudattanut vuoden 2009 alusta IFRS 8 Toimintasegmentit
-standardia segmenttiraportoinnissaan. Standardin käyttöönotto ei ole
vaikuttanut esitettäviin tietoihin osavuosikatsauksessa.
Segmenttiraportointi perustuu yhtiön johdolle esitettyihin tietoihin.

Vuoden 2008 alusta lähtien Elcoteqilla on ollut kolme
liiketoiminta-aluetta: Personal Communications, Home Communications
ja Communications Networks, jotka on raportoitu erillisinä
segmentteinä. Personal Communications- ja Home Communications
-liiketoiminta-alueet yhdistettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana
yhdeksi uudeksi strategiseksi liiketoimintayksiköksi (Strategic
Business Unit, SBU) nimeltään Consumer Electronics. Communications
Networksin liiketoiminta on sisällytetty uuteen strategiseen
liiketoimintayksikköön nimeltään System Solutions. Elcoteq raportoi
strategiset liiketoimintayksiköt segmentteinään. Molemmat
liiketoimintayksiköt vastaavat itsenäisesti olemassa olevien
asiakkuuksien hallinnasta ja kehittämisestä sekä
palvelutarjonnastaan. Toimitusketjusta ja tuotannosta vastaa Group
Operations and Sourcing -toiminto.

Consumer Electronics -liiketoimintayksikön tuotteita ovat esimerkiksi
matkapuhelimet ja langattomat puhelimet sekä niiden osat ja
lisälaitteet, digisovittimet, taulutelevisiot sekä muut
kuluttajatuotteet.

System Solutions -liiketoimintayksikön tuotteita ovat langattomien ja
kiinteiden verkkojen infrastruktuurituotteet kuten
matkapuhelinverkkojen tukiasemat, yritystuotteet kuten kytkimet sekä
muut infrastruktuurituotteet kuten kiinteistöjen valvonnassa
käytettävät laitteet.


STRATEGISET LIIKETOIMINTAYKSIKÖT , MEUR 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008
Liikevaihto
    Consumer Electronics                   916,2  2 055,5   2 739,5
    System Solutions                       321,5    498,5     703,7
Liikevaihto yhteensä                     1 237,7  2 554,1   3 443,2

Segmentin liiketulos
    Consumer Electronics                   -27,0     12,3      15,0
    System Solutions                        -1,9      6,7       1,6
    Konsernin jakamattomat kulut/tuotot
                 Yleishallinnon kulut      -23,0    -27,6     -37,1
                 Muut kulut                 -1,2     -0,1       0,2
Liiketulos yhteensä                        -53,1     -8,6     -20,4

Konsernin rahoitustuotot ja -kulut         -27,6    -19,1     -32,4
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta          -0,1        -      -0,1
Tulos ennen veroja                         -80,8    -27,7     -52,9


Segmenttien tammi-syyskuun 2009 liiketuloksiin sisältyy seuraavat
uudelleenjärjestelykulut: Consumer Electronics 8,7 miljoonaa euroa ja
System Solutions 6,2 miljoonaa euroa. Konsernin jakamattomiin
kuluihin/tuottoihin sisältyy 0,8 miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelykuluja.

LIITE 8

UUDELLEENJÄRJESTELYKULUT

Elcoteq on käynnistänyt koko konsernia koskevan
uudelleenjärjestelyohjelman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja
osa uudelleenjärjestelykuluista jo kirjattu 2008 tilinpäätökseen.
Ohjelman tavoitteena on valmistautua poikkeuksellisen epävarmaan
markkinatilanteeseen sekä yleiseen taloudelliseen kehitykseen.
Ohjelma on jatkoa yhtiön toimenpiteille kannattavuuden, tehokkuuden
ja toimintakyvyn parantamiseksi. Ohjelmaan on sisältynyt useita
toimenpiteitä kuten tuotantolaitosten sulkeminen Aradissa (Romania),
Richardsonissa (Yhdysvallat) ja Pietarissa (Venäjä) sekä Kiinassa
Schenzhenin tuotantolaitoksen yhdistäminen Pekingin
tuotantolaitokseen. Henkilöstövähennyksiin tähtääviä prosesseja on
toteutettu useissa tuotantolaitoksissa maailmanlaajuisesti. Lisäksi
yhtiö on vähentänyt muita operatiivisia kustannuksia.

Elokuussa 2009 Elcoteq julkisti organisaatiomuutoksen (katso liite
7). Tavoitteena on paremmin hyödyntää näiden liiketoimintojen välisiä
synergioita ja sekä lisäkustannussäästöt. Henkilöstövähennyksiä on
toteutettu useissa Elcoteqin toimintayksiköissä.

Konsernin uudelleenjärjestelykulut, 15 723 tuhatta euroa, koostuvat
seuraavista eristä:


1 000 EUR                                  2009
Henkilöstökulut                           9 437
Pitkäaikaisten varojen arvonalennukset    2 829
Materiaalikulut                           1 124
Liiketoiminnan muut kulut                 2 333
Uudelleenjärjestelykulut yhteensä        15 723


Pitkäaikaisiin varoihin tehdyt arvonalennukset:

1 000 EUR                                  2009
Aineettomat oikeudet                          -
Liikearvo                                     -
Rakennukset ja rakennelmat                1 231
Koneet ja kalusto                         1 598
Atk-ohjelmistot                               -
Muut rahoitusvarat                            -
Arvonalennukset yhteensä                  2 829


Rakennusten ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston
arvonalentumiset liittyvät pääosin tehtaiden sulkemisiin ja koneiden
myynteihin.


LIITE 9

MYYTÄVÄNÄ OLEVIKSI LUOKITELLUT VARAT JA VELAT

Myytävänä oleviksi luokitellut varat 21,0 miljoonaa euroa liittyvät
myytävänä oleviin kiinteistöihin.

Konsernilla ei ollut katsauskauden lopussa myytävänä oleviksi
raportoitavia velkoja.

LIITE 10

LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN VAIKUTUS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN

Elcoteq SE allekirjoitti 4.9.2008 sopimuksen Philipsin
taulutelevisioiden kokoonpanotoiminnan ostamisesta Meksikon
Juarezissa. Kauppaan sisältyy pitkäaikainen yhteistyösopimus
Philipsin kanssa valmistuspalveluiden tarjoamisesta Philipsin
Latinalaisen Amerikan taulutelevisioliiketoiminnalle sekä Philips
Business Services- liiketoiminnalle Amerikan alueella. Kauppaan
liittyy myös pitkäaikainen yhteistyösopimus Funai Electric Co., Ltd:n
kanssa Funain taulutelevisioliiketoiminnan valmistuspalveluista
Pohjois-Amerikassa.

Kauppaan kuului käyttöomaisuutta ja varastoja Philipsin Juarezin
tuotantolaitoksella. Varat ja velat on hankittu käyvillä arvoilla ja
niitä käytetään Philips konsernille toimitettavien tuotteiden
valmistuksessa. Kyseisen sopimuksen tulosvaikutusta vuodelle 2008
siinä tapauksessa, että sopimus olisi solmittu vuoden 2008 alussa, ei
ole luotettavasti arvioitavissa. Hankintahinta sisältää 0,5 miljoonaa
euroa lakipalvelujen palkkioita.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja velat on arvostettu
käypiin arvoihin.

Lopullinen kauppasumma on vahvistunut 2009 ja kauppahinnan allokaatio
ja hankitun liiketoiminnan tasearvot ovat seuraavat:


Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut varat ja velat:

                                        2008           2008
1 000 EUR                         Käypä arvo Kirjanpitoarvo

Pitkäaikaiset varat
         Aineettomat hyödykkeet          364              -
         Aineelliset hyödykkeet        5 235          5 235

Lyhytaikaiset varat
         Vaihto-omaisuus              15 181         15 181
         Lyhytaikaiset saamiset        7 021          7 021
         Rahavarat                       406            406

Varat yhteensä                        28 207         28 004

Velat
         Lyhytaikaiset velat           5 033          5 033

Hankintahinta                         23 174              -

Rahana maksettu kauppahinta           24 094              -
Hankitun tytäryrityksen rahavarat       -406              -
Rahavirtavaikutus                     23 688              -



Hankintahinta on USA dollareina. Hankintahinta on käännetty euroiksi
hankintahetken kurssilla. Maksettu kauppahinta on käännetty euroiksi
käyttäen maksupäivän
kurssia.

LIITE 11


ANNETUT VAKUUDET,
VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT                          Muutos,
VASTUUT, MEUR                  30.9.2009 30.9.2008       % 31.12.2008

PANTATUT MYYNTISAAMISET              0,0         -               26,9

PANTATUT LAINASAAMISET               0,1         -                0,8

MUIDEN PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
   Takaukset                         1,0       1,0                1,0

VUOKRAVASTUUT
   Käyttöleasing,
   tuotantokoneet (ilman alv)        2,4      14,2   -82,8        9,0
   Kiinteistöt (ilman alv)          11,0      15,1   -27,1       15,4

JOHDANNAISSOPIMUKSET
   Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus,
   ei sovellettu suojauslaskentaa
               Nimellisarvo        218,3     116,1    88,0      118,3
               Käypä arvo            0,0       4,2   -99,1       -0,2
   Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus,
   sovellettu suojauslaskentaa
               Nimellisarvo          7,6      97,1   -92,2       69,4
               Käypä arvo            0,1      -0,7  -118,1       -3,5
   Valuuttaoptiot, transaktioriskin suojaus,
   sovellettu suojauslaskentaa, ostetut optiot
               Nimellisarvo            -         -               17,0
               Käypä arvo              -         -                0,3
   Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus
               Nimellisarvo         20,0      46,2   -56,8       20,2
               Käypä arvo            0,0      -1,2               -0,8
   Valuuttatermiinit, rahoituserien suojaus
               Nimellisarvo        109,5     228,5   -52,1      172,3
               Käypä arvo            0,1      -0,8               -3,1
   Koron- ja valuutanvaihtosopimukset
               Nimellisarvo            -       1,5                1,5
               Käypä arvo              -       0,2                0,2



Johdannaissopimukset on arvostettu käyttäen Euroopan keskuspankin
tilinpäätöspäivänä julkistamia kursseja sekä markkinahintoja. Luvut
sisältävät myös jo suljettuja
positioita.



LIITE 12


LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

                               Q3/    Q2/    Q1/    Q4/    Q3/    Q2/    Q1/
TULOSLASKELMA, MEUR           2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

LIIKEVAIHTO                  331,7  436,0  470,0  889,1  740,5  904,8  908,7
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos    -8,2   -4,4  -21,9  -23,9   -4,4  -10,1    2,9
Liiketoiminnan muut tuotot     5,5    1,4    2,3    2,2    4,4    3,1    1,6

Liiketoiminnan kulut        -317,2 -428,0 -456,1 -842,6 -719,7 -878,9 -905,6
Uudelleenjärjestelykulut      -1,7   -0,4  -13,6  -13,5      -      -      -

Poistot ja arvonalennukset   -13,5  -16,0  -18,9  -23,2  -20,5  -18,2  -17,1

LIIKETULOS                    -3,3  -11,5  -38,3  -11,8    0,3    0,6   -9,5
% liikevaihdosta              -1,0   -2,6   -8,2   -1,3    0,0    0,1   -1,0

Rahoitustuotot ja -kulut      -4,1  -11,9  -11,5  -13,3   -7,0   -6,1   -6,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta                    -0,1    0,0    0,0    0,0   -0,1      -      -

TULOS ENNEN VEROJA            -7,5  -23,4  -49,9  -25,2   -6,8   -5,5  -15,4

Tuloverot                      0,7    1,5    3,7   -4,0   -4,0   -7,3    4,2
KAUDEN TULOS                  -6,8  -21,8  -46,1  -29,2  -10,7  -12,8  -11,3

JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille         -6,3  -21,8  -45,6  -29,1  -11,5  -13,7  -11,6
Vähemmistölle                 -0,5    0,0   -0,5   -0,1    0,8    0,9    0,3
                              -6,8  -21,8  -46,1  -29,2  -10,7  -12,8  -11,3


                               Q3/    Q2/    Q1/    Q4/    Q3/    Q2/    Q1/
TASE, MEUR                    2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

VARAT

Pitkäaikaiset varat
            Aineettomat
            hyödykkeet        25,9   26,6   27,4   27,6   28,4   28,5   29,5
            Aineelliset
            hyödykkeet       110,3  129,8  149,7  167,8  190,0  184,0  182,0
            Sijoitukset        2,1    2,2    2,3    2,2    2,2    2,1    2,1
            Pitkäaikaiset
            saamiset          46,8   45,8   53,0   46,4   49,2   48,5   47,3
Pitkäaikaiset varat
yhteensä                     185,1  204,3  232,4  244,0  269,8  263,2  260,9

Lyhytaikaiset varat
            Vaihto-omaisuus  101,1  113,7  174,2  256,2  358,2  322,5  321,7
            Lyhytaikaiset
            saamiset         193,4  221,4  221,9  336,3  326,4  320,0  271,7
            Rahavarat        201,0  154,8   98,0   95,1   59,5   50,5   91,9
Lyhytaikaiset varat
yhteensä                     495,5  489,8  494,1  687,5  744,0  692,9  685,3

Myytävänä oleviksi
luokitellut varat             21,0   41,0   20,7   23,9   28,7   30,5   30,2

                                                             1
VARAT YHTEENSÄ               701,6  735,1  747,1  955,4  042,6  986,6  976,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
              Osakepääoma     13,0   13,0   13,0   13,0   13,0   13,0   13,0
              Muu oma
            pääoma            43,5   48,7   64,5  109,4  139,7  152,4  162,8
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä   56,6   61,8   77,5  122,5  152,8  165,4  175,9
Vähemmistöosuudet             11,1   12,0   12,8   12,7   13,4   12,5   11,3
Oma pääoma yhteensä           67,7   73,7   90,3  135,2  166,2  177,9  187,2

Pitkäaikaiset velat pääoma
            Pitkäaikaiset
            lainat           110,1  159,6  158,9  159,3  159,4  159,3  159,4
            Muut
            pitkäaikaiset
            velat              2,8    5,7    6,7    5,6    5,5    5,2    5,0
Pitkäaikaiset velat
yhteensä                     113,0  165,2  165,6  165,0  164,9  164,5  164,4

Lyhytaikaiset velat
            Lyhytaikaiset
            lainat           263,8  210,7  225,4  173,9  187,2  111,2   75,7
            Muut
            lyhytaikaiset
            velat            250,2  279,0  257,4  473,9  519,9  526,8  544,7
            Varaukset          6,9    5,7    8,4    7,5    4,4    4,8    3,7
Lyhytaikaiset velat
yhteensä                     520,9  495,4  491,2  655,3  711,5  642,8  624,1

Myytävänä oleviksi
luokitellut velat                -    0,8      -      -      -    1,4    0,7


OMA PÄÄOMA JA VELAT                                          1
YHTEENSÄ                     701,6  735,1  747,1  955,4  042,6  986,6  976,4


Henkilöstö keskimäärin       9 877 11 693 14 446 17 050 17 304 17 543 17 894
Bruttoinvestoinnit, MEUR       1,1    1,5    2,0    9,9   17,2   16,6   27,7

12 edelliseltä kk:lta
laskettu ROI/ROCE, %         -14,4  -14,4  -11,3   -3,1   -5,6   -6,2  -10,7
Tulos / osake (EPS),
A-osakkeet, EUR              -0,19  -0,67  -1,40  -0,89  -0,35  -0,42  -0,35
Omavaraisuusaste, %            9,7   10,0   12,1   14,2   15,9   18,0   19,2


                               Q3/    Q2/    Q1/    Q4/    Q3/    Q2/    Q1/
RAHAVIRTA, MEUR               2009   2009   2009   2008   2008   2008   2008

Rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta         7,0   -6,4   -7,1   21,5   32,8   16,2    1,3
Käyttöpääoman muutos          34,1   81,1  -38,8   46,6  -65,2  -66,3   24,7
Rahoituserät ja verot         -5,0   -3,9   -5,8  -13,0   -7,6   -5,6   -7,5
Liiketoiminnan
nettorahavirta                36,1   70,7  -51,7   55,2  -39,9  -55,8   18,4

Pitkäaikaisten varojen
lisäykset                     -1,1   -0,4   -2,1   -4,4  -12,8  -24,6  -20,0
Hankitut liiketoiminnot          -      -      -   -8,4  -15,5      -      -
Pitkäaikaisten varojen
vähennykset                    7,8    1,8    3,1    4,1    1,5    1,8    0,5

Rahavirta ennen rahoitusta    42,7   72,2  -50,7   46,6  -66,7  -78,5   -1,1

Lyhytaikaisten lainojen
muutos                         5,2  -12,2   51,4    8,9   72,2   36,3    2,4
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut                   -      -      -  -20,2      -   -0,2      -
Maksetut osingot                 -      -      -   -1,0   -1,0      -      -
Rahoituksen nettorahavirta     5,2  -12,2   51,4  -12,3   71,1   36,1    2,4

Rahavarojen muutos            48,0   59,9    0,7   34,2    4,4  -42,4    1,3

Rahavarat kauden alussa      154,8   98,0   95,1   59,5   50,5   91,9   92,7
Myytävänä olevat rahavarat       -      -      -      -      -    0,2   -0,2
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus                      -1,7   -3,1    2,2    1,4    4,6    0,9   -1,9

Rahavarat kauden lopussa     201,0  154,8   98,0   95,1   59,5   50,5   91,9



STRATEGISET                    Q3/    Q2/    Q1/    Q4/    Q3/    Q2/     Q1
LIIKETOIMINTAYKSIKÖT, MEUR    2009   2009   2009   2008   2008   2008  /2008
Liikevaihto
    Consumer Electronics     243,5  328,1  344,6  684,0  564,2  721,5  769,8
    System Solutions          88,2  107,9  125,3  205,2  176,3  183,3  139,0
Liikevaihto yhteensä         331,7  436,0  470,0  889,1  740,5  904,8  908,7

Segmentin liiketulos
    Consumer Electronics      -2,3   -4,6  -20,1    2,7    1,0    6,5    4,8
    System Solutions           6,9    1,5  -10,3   -5,1    7,6    3,3   -4,2
    Konsernin jakamattomat kulut/tuotot

            Yleishallinnon
            kulut             -7,6   -8,2   -7,2   -9,5   -8,3   -9,2  -10,1
                 Muut kulut   -0,3   -0,1   -0,7    0,2   -0,1      -      -
Liiketulos yhteensä           -3,3  -11,5  -38,3  -11,8    0,3    0,6   -9,5

Konsernin rahoitustuotot ja
-kulut                        -4,1  -11,9  -11,5  -13,3   -7,0   -6,1   -6,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta                    -0,1    0,0    0,0    0,0   -0,1      -      -
Tulos ennen veroja            -7,5  -23,4  -49,9  -25,2   -6,8   -5,5  -15,4

Segmentin liiketulokseen sisältyvät
uudelleenjärjestelykulut
    Consumer Electronics      -1,5    0,0   -7,2   -8,1      -      -      -
    System Solutions           0,0   -0,4   -5,8   -5,4      -      -      -
    Konsernin jakamattomat
kulut                         -0,2    0,0   -0,6      -      -      -      -
Uudelleenjärjestelykulut
yhteensä                      -1,7   -0,4  -13,6  -13,5      -      -      -