2017-05-04 07:31:12 CEST

2017-05-04 07:31:12 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Teleste - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Teleste Oyj:n osavuosikatsaus: liiketulos laski ennakoidusti, saadut tilaukset kasvoivat


Turku, Finland, 2017-05-04 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ  
OSAVUOSIKATSAUS  4.5.2017  KLO 08:30 



TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2017

LIIKETULOS LASKI ENNAKOIDUSTI, SAADUT TILAUKSET KASVOIVAT



Vuoden 2017 ensimmäinen vuosineljännes

- Liikevaihto oli 60,9 (60,6) miljoonaa euroa, kasvua 0,5 %
- Liiketulos oli 0,2 (2,6) miljoonaa euroa, laskua 91,9 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,09) euroa osakkeelta, laskua
95,7 % 
- Saadut tilaukset olivat 73,6 (59,3) miljoonaa euroa, kasvua 24,2 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (1,6) miljoonaa euroa, laskua 84,5 %



Näkymät vuodelle 2017

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016
tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon
sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille
markkina-alueille. 



Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran katsaus:

”Ensimmäinen vuosineljännes oli ennakoidun vaikea Telestelle. Tilauskanta oli
vuoden alkaessa alhainen ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden
parannusohjelma vaati panostuksia Saksassa. Neljänneksen loppua kohden saatujen
tilausten määrä kasvoi ja saavutimme vertailukautta korkeamman tilauskertymän.
Liikevaihto nousi vertailukauden tasolle, mutta liiketulos laski merkittävästi
kummallakin liiketoiminta-alueella. Saavutimme kuitenkin niukasti positiivisen
tuloksen ensimmäisen neljänneksen aikana, vaikka liiketulosta rasittivat
panostukset liiketoiminnan kehittämiseen kummallakin liiketoiminta-alueella. 

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen saadut tilaukset kasvoivat
erityisesti videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä. Näiden tilausten
toimitukset ajoittuvat pääosin vuoteen 2018 ja sen jälkeisiin vuosiin. Myös
tilaajaverkkotuotteiden saadut tilaukset kasvoivat. Kasvua saavutettiin eniten
Ranskassa, Italiassa ja Tanskassa. Liikevaihto laski vertailukaudesta
erityisesti videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä tilikauden alun matalan
tilauskannan vuoksi. Liiketulos heikentyi pääosin videovalvonta- ja
informaatiojärjestelmien laskeneen liikevaihdon seurauksena. Liiketulosta laski
lisäksi panostukset liiketoiminnan avaamiseksi uusille markkina-alueille.
Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä tulevina vuosina. 

Network Services –liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta,
mutta liiketulos oli ennustetusti tappiollinen. Tappiot syntyivät Saksassa,
missä alihankittua maanrakennustyötä sisältävien palveluiden toimitukset
tuottivat tappioita, eikä muiden palveluiden tuottavuus ollut tavoitetasolla.
Syksyllä käynnistetyssä kehitysohjelmassa valmistauduttiin
uudelleenorganisoimaan ja sopeuttamaan palvelutuotantoa asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin Saksassa. Odotamme kehitysohjelman parantavan tuottavuutta vuoden
toisella puoliskolla. Kehitysohjelman panostukset rasittivat ensimmäisen
neljänneksen tulosta. Liiketoiminta ja –tulos kehittyivät myönteisesti
Englannissa, Sveitsissä ja Suomessa.” 



Konsernin liiketoiminta tammi-maaliskuu 2017

Avainluvut                    1-3/2017  1-3/2016  Muutos %  1-12/2016
---------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset, M€              73,6      59,3    24,2 %      244,3
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, M€                   60,9      60,6    +0,5 %      259,5
---------------------------------------------------------------------
Liiketulos, M€                     0,2       2,6   -91,9 %       15,6
---------------------------------------------------------------------
Liiketulos, %                    0,3 %     4,3 %                6,0 %
---------------------------------------------------------------------
Kauden tulos, M€                   0,1       1,7   -95,7 %       11,8
---------------------------------------------------------------------
                                                                     
---------------------------------------------------------------------
Tulos per osake, €                0,00      0,09   -95,7 %       0,65
---------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta, M€       0,2       1,6   -84,5 %        8,8
---------------------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %        25,6 %    25,5 %               25,0 %
---------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %             52,7 %    50,6 %               52,5 %
---------------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa        1 489     1 496    -0,5 %      1 511
---------------------------------------------------------------------

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 73,6 (59,3)
miljoonaa euroa kasvaen 24,2 % viime vuoden vertailukaudesta. Tilauskanta laski
vertailukauden loppuun verrattuna 1,6 % ollen 39,6 (40,3) miljoonaa euroa.
Liikevaihto oli 60,9 (60,6) miljoonaa euroa kasvaen 0,5 % vertailukaudesta. 

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut olivat 33,9 (31,6) miljoonaa euroa,
kasvua 7,3 %. Kulujen nousu tapahtui Network Services –liiketoiminta-alueella,
missä palvelutuotantoa alihankittiin vertailukautta enemmän. Henkilöstökulut
olivat vertailukauden tasolla 17,6 (17,6) miljoonaa euroa. Poistot ja
liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 5,8 % ollen 9,6 (9,1) miljoonaa euroa.
Liiketulos laski 91,9 % ollen 0,2 (2,6) miljoonaa euroa eli 0,3 % (4,3 %)
liikevaihdosta. Liiketulosta laskivat liikevaihdon lasku Video and Broadband
–liiketoiminta-alueella sekä panostukset liiketoiminnan avaamiseksi uusille
markkina-alueille ja kehitysohjelma Saksan palvelutuotannon sopeuttamiseksi
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. 

Rahoituskulut olivat 0,1 (0,4) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,0 (0,5)
miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 25,3 % (24,1 %). Laimentamaton
osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,09) euroa osakkeelta, jossa laskua 95,7 %. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (1,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
rahavirran heikentyminen johtui pääosin laskeneesta liiketuloksesta. 



Video and Broadband Solutions tammi-maaliskuu 2017

1000 euroa        1-3/2017  1-3/2016   Muutos  1-12/2016
--------------------------------------------------------
Saadut tilaukset    48 116    36 392   32,2 %    149 011
--------------------------------------------------------
Liikevaihto         35 403    37 693   -6,1 %    164 231
--------------------------------------------------------
Liiketulos             817     2 449  -66,6 %     16 482
--------------------------------------------------------
Liiketulos %         2,3 %     6,5 %              10,0 %
--------------------------------------------------------

Saadut tilaukset kasvoivat 32,2 % vertailukaudesta ja olivat 48,1 (36,4)
miljoonaa euroa. Tilauskanta laski vertailukauden loppuun verrattuna 1,6 %
ollen 39,6 (40,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 6,1 % ja oli 35,4 (37,7)
miljoonaa euroa. Liikevaihto laski videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä,
joiden tilauskanta oli normaalia alempi vuoden alussa. Liiketulos laski 66,6 %
ollen 0,8 (2,4) miljoonaa euroa eli 2,3 % (6,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos
laski eniten videovalvonta- ja informaatiojärjestelmissä, joiden toimitukset
olivat vertailukautta alemmalla tasolla. Liiketulosta laski alhaisemman
liikevaihdon lisäksi panostukset liiketoiminnan avaamiseksi uusille
markkina-alueille. 

Tuotekehitysmenot olivat 2,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 8,0 % (7,3 %)
liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat
hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin
verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja informaatio­ratkaisuihin sekä
asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,8 (0,5)
miljoonaa euroa. Tuotekehityspoistot olivat 0,4 (0,3) miljoonaa euroa. 



Network Services tammi-maaliskuu 2017

1000 euroa        1-3/2017  1-3/2016    Muutos  1-12/2016
---------------------------------------------------------
Saadut tilaukset    25 531    22 923   +11,4 %     95 297
---------------------------------------------------------
Liikevaihto         25 531    22 923   +11,4 %     95 297
---------------------------------------------------------
Liiketulos            -606       154  -494,6 %       -847
---------------------------------------------------------
Liiketulos %        -2,4 %     0,7 %               -0,9 %
---------------------------------------------------------

Ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 11,4 %
ja olivat 25,5 (22,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi, Belgiaa
lukuunottamatta, kaikilla markkinoilla. Liiketulos laski merkittävästi
vertailukaudesta ja oli -0,6 (+0,2) miljoonaa euroa tappiollinen. Liiketulos
oli -2,4 % (0,7 %) liikevaihdosta. Liiketappio syntyi Saksassa, missä
operatiivinen tuottavuus heikkeni vertailukaudesta ja alihankittua
maanrakennustyötä sisältävien palveluiden toimitukset tuottivat tappioita.
Syksyllä käynnistetyt korjaavat toimenpiteet eivät vielä tuottaneet merkittävää
tulosparannusta. 



Henkilöstö ja organisaatio tammi-maaliskuu 2017

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 1 507 henkilöä (1
499/2016, 1 466/2015), joista 751 (726) Video and Broadband Solutions ja 756
(773) Network Services liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin
palveluksessa oli 1 489 (1 496/2016,1 462/2015) henkilöä, joista ulkomailla
työskenteli 65 % (67 %/2016, 68 %/2015). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin
2 % konsernin henkilöstöstä. 

Henkilöstökulut laskivat 0,1 % vertailukaudesta ja olivat 17,6 (17,6/2016,
17,0/2015) miljoonaa euroa. 

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-maaliskuu 2017

Konsernin investoinnit olivat 1,4 (1,2) miljoonaa euroa eli 2,2 % (1,9 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 0,8 (0,5) miljoonaa euroa.
Investoinneista 0,2 (0,1) miljoonaa euroa toteutettiin
rahoitusleasing-sopimuksilla. 

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, DOCSIS
3.1 standardin mukaisiin verkkotuotteisiin, videovalvonta- ja
informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. 

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-maaliskuu 2017

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 (1,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
rahavirran heikentyminen johtui pääosin laskeneesta liiketuloksesta. 

Konsernin emoyhtiöllä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimukset,
joiden arvo on yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Sitovat sopimukset ovat voimassa
maaliskuun loppuun 2018. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli
katsauskauden lopussa 19,0 (15,4) miljoonaa euroa. 

Konsernin omavaraisuusaste oli 52,7 % (50,6 %) ja nettovelkaantumisaste 25,6 %
(25,5 %). Konsernilla oli 31.3.2017 korollista velkaa 30,6 (34,4) miljoonaa
euroa. 

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset
liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services.
Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat kaapelioperaattorit,
joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon
organisaatiot. 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja
integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta
toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin
ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti matkustajaliikenteen 
kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla
kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja
sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen
päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. 

Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi
suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain
dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat
tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu
valuuttatermiineillä. Talouskasvun vaatimaton kehitys ja Euroopan julkisen
sektorin talouden haasteet saattavat hidastaa asiakkaiden
investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman
heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden
verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa
heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöiden seuraukset
tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien
saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää
oman valmistustoiminnan. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat
keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään
erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia
eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa
kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Huolellisesta suunnittelusta ja
laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua
asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta
isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin
asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja
kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat
toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-,
tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden
varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen
tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden
mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön
osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja
alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön
toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Suurien kokonaisvastuuprojektien
tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat
sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. 

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei
uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan
menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet,
kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä
kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden
valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset
tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja
toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien
järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden
ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia
uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja
ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa
voidaan epäonnistua. 

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden
hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden
strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle
säännöllisesti. 

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste
Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin
loukkauksista. Teleste kiistää patenttiloukkauksen kummankin patentin osalta.
Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan
olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan. 

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa ja Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14
maassa Suomen ulkopuolella. 

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Tianta Oy oli 31.3.2017 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %
omistusosuudella. 

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 8,25 (7,29) euroa ja
korkeimmillaan 9,62 (9,89) euroa. Päätöskurssi 31.3.2017 oli 8,71 (8,69) euroa.
Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5
851 (5 586). Ulkomaalaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien osuus
osakkeista oli 5,4 % (6,7 %). Osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä
ajalla 1.1.-31.3.2017 oli 0,6 (1,0) miljoonaa kappaletta ja vaihdon arvo oli
5,3 (8,2) miljoonaa euroa. 

Maaliskuun 2017 lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 (863 953)
kappaletta, joista emoyhtiö Teleste Oyj:llä 863 953 (321 953) kappaletta ja
määräysvaltayhtiöiden hallussa 0 (542 000) kappaletta. Konsernin omistus
katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,6 % (4,6 %). 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.3.2017 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18
985 588 osakkeeseen. 

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:

- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta, voimassa
6.10.2017 asti. 
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4 000 000 kappaletta, voimassa
31.3.2017 asti. 
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1 800 000 kappaletta,
voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät
edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita
koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Teleste Oyj:n 6.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2016. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti
osingoksi 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille 19.4.2017. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Timo
Miettinen, Timo Luukkainen ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo
Miettinen. 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000
yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmin myönnetyt omien
osakkeiden hankkimisvaltuutukset. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai
luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta.
Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 1.000.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin
uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan
enimmäismäärään. 

Valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 



Näkymät vuodelle 2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva
markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla
markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Alhaisesta tilauskannasta johtuen
Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos
painottuvat vuoden toiselle puoliskolle. 

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa
kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin.
Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016
tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1
-tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa
kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti.
Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS
3.1 -tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu
painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat
merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Vuonna 2017
aloitamme panostukset uusille markkinoille soveltuviin
tilaajaverkkotuotteisiin. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä
pidemmällä tähtäimellä. 

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti,
mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin
investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden
videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa
suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin
ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio
jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös
raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja
kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on
välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja 
uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. 

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista
tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman
lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan
kannattavuutta erityisesti Saksassa. Valmistaudumme uudelleenorganisoimaan ja
sopeuttamaan palvelutuotantoa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Saksassa.
Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä
kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla. 

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016
tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon
sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille
markkina-alueille. 



3. päivänä toukokuuta 2017

Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja





Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti
siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. IAS1, IFRS 13 ja
IAS 19 standardien muutokset on huomioitu osavuosikatsauksessa. Kyseisillä
muutoksilla ei ole ollut oleellista vaikutusta. 



KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)                  1-3/     1-3/   Muutos     1-12/
                                                2017     2016        %      2016
                                                                                
Liikevaihto                                   60 934   60 616    0,5 %   259 528
   Liiketoiminnan muut tuotot                    433      316   36,8 %     3 372
   Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut      -33 948  -31 637    7,3 %  -137 078
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut      -17 628  -17 639   -0,1 %   -72 566
   Poistot                                    -1 323   -1 197   10,5 %    -4 934
   Muut liiketoiminnan kulut                  -8 257   -7 857    5,1 %   -32 687
Liiketulos                                       211    2 602  -91,9 %    15 635
                                                                                
   Rahoitustuotot ja -kulut                     -116     -409  -71,6 %      -814
Tulos rahoituserien jälkeen                       95    2 194  -95,7 %    14 821
                                                                                
Tulos ennen veroja                                95    2 194  -95,7 %    14 821
                                                                                
   Välittömät verot                              -24     -530  -95,5 %    -3 001
                                                                                
Kauden tulos                                      71    1 664  -95,7 %    11 820
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
   Emoyhtiön omistajille                          71    1 664  -95,7 %    11 820
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:      
   laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)     0,00     0,09  -95,7 %      0,65
   laimennusvaikutuksella oikaistu              0,00     0,09  -95,8 %      0,65
    osakekohtainen tulos (EUR)                                                  
                                                                                
Laaja tuloslaskelma (tEUR)                                                      
Kauden tulos                                      71    1 664  -95,7 %    11 820
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti                     
Muuntoero                                        361       -4      n/a      -879
Käyvän arvon rahasto                              35     -149      n/a      -135
Kauden laaja tulos                               467    1 511  -69,1 %    10 806
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
   Emoyhtiön omistajille                         467    1 511  -69,1 %    10 806



TASE (TEUR)                                                                     
Pitkäaikaiset varat                   31.3.2017  31.3.2016  Muutos %  31.12.2016
   Aineelliset                           11 204     11 459    -2,2 %      11 325
    käyttöomaisuushyödykkeet                                                    
   Liikearvo                             37 415     37 653    -0,6 %      37 374
   Muut aineettomat hyödykkeet            7 374      6 676    10,5 %       7 171
   Laskennalliset verosaamiset            2 122      1 677    26,5 %       1 833
   Myytävissä olevat sijoitukset            693        707    -1,9 %         693
                                         58 809     58 171     1,1 %      58 396
Lyhytaikaiset varat                                                             
   Vaihto-omaisuus                       32 821     32 076     2,3 %      33 544
   Myyntisaamiset ja muut saamiset       61 369     54 243    13,1 %      60 676
   Rahavarat                              8 857     14 214   -37,7 %       9 496
                                        103 048    100 533     2,5 %     103 716
                                                                                
Varat yhteensä                          161 857    158 704     2,0 %     162 112
                                                                                
Oma pääoma ja velat                                                             
   Osakepääoma                            6 967      6 967     0,0 %       6 967
   Muu oma pääoma                        77 949     72 126     8,1 %      77 455
                                         84 917     79 093     7,4 %      84 422
                                                                                
Pitkäaikaiset velat                                                             
   Varaukset                              1 076      1 027     4,8 %       1 081
   Laskennalliset verovelat               1 314      1 581   -16,9 %       1 630
   Korottomat pitkäaikaiset velat           100      2 183   -95,4 %         135
   Korolliset velat                      28 982     33 101   -12,4 %      28 036
                                         31 472     37 892   -16,9 %      30 882
Lyhytaikaiset velat                                                             
   Ostovelat ja muut korottomat          41 265     38 742     6,5 %      41 900
    velat                                                                       
   Tuloverovelka                          1 671        977    71,0 %       1 477
   Varaukset                                881        689    27,9 %         858
   Lyhytaikaiset korolliset velat         1 651      1 311    25,9 %       2 573
                                         45 468     41 719     9,0 %      46 808
                                                                                
Oma pääoma ja velat yhteensä            161 857    158 704     2,0 %     162 112



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)                1-3/    1-3/  Muutos %   1-12/
                                                  2017    2016              2016
Liiketoiminnan rahavirrat                                                       
   Kauden tulos                                     71   1 664   -95,7 %  11 820
   Oikaisut                                      1 468   2 195   -33,1 %   6 737
   Maksetut rahoituserät                          -116    -409   -71,6 %    -814
   Maksetut verot                                 -932    -618    50,8 %  -3 151
   Nettokäyttöpääoman muutos                      -247  -1 261   -80,4 %  -5 827
Liiketoiminnan nettorahavirta                      244   1 571   -84,5 %   8 765
Investointien rahavirrat                                                        
   Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta              0    -485       n/a    -485
    yrityshankinnasta                                                           
   Investoinnit aineellisiin                      -335    -290    15,5 %  -1 410
    käyttöomaisuushyödykkeisiin                                                 
   Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden           7       7     0,0 %      43
    myynnit                                                                     
   Investoinnit aineettomiin                      -766    -538    42,4 %  -2 507
    käyttöomaisuushyödykkeisiin                                                 
Investointien nettorahavirta                    -1 094  -1 306   -16,2 %  -4 359
Rahoituksen rahavirrat                                                          
   Lainojen nostot                                   0   4 000  -100,0 %   4 170
   Lainojen takaisinmaksut                        -150  -2 724   -94,5 %  -6 710
   Maksetut osingot                                  0       0       n/a  -4 168
Rahoituksen nettorahavirta                        -150   1 276  -111,8 %  -6 708
                                                                                
Rahavarojen muutos                                                              
   Rahavarat kauden alussa                       9 496  12 677   -25,1 %  12 677
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus             361      -4       n/a    -879
   Kauden rahavirta                             -1 000   1 541       n/a  -2 302
   Rahavarat kauden lopussa                      8 857  14 214   -37,7 %   9 496
                                                                                
TUNNUSLUVUT                                       1-3/    1-3/  Muutos %   1-12/
                                                  2017    2016              2016
   Osakekohtainen tulos, EUR                      0,00    0,09   -95,7 %    0,65
   Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR          0,00    0,09   -95,8 %    0,65
   Osakekohtainen oma pääoma, EUR                 4,69    4,36     7,4 %    4,66
                                                                                
   Oman pääoman tuotto                           0,3 %   8,5 %   -96,1 %  14,6 %
   Sijoitetun pääoman tuotto                     1,1 %   9,4 %   -87,8 %  14,8 %
   Omavaraisuusaste                             52,7 %  50,6 %     4,1 %  52,5 %
   Nettovelkaantumisaste                        25,6 %  25,5 %     0,4 %  25,0 %
                                                                                
   Investoinnit, tEUR                            1 357   1 158    17,2 %   5 488
   Investoinnit % liikevaihdosta                 2,2 %   1,9 %    16,6 %   2,1 %
   Tilauskanta, tEUR                            39 643  40 304    -1,6 %  26 930
   Henkilöstö keskimäärin                        1 507   1 499     0,5 %   1 514
                                                                                
   Osakkeiden lukumäärä keskimäärin             18 986  18 986     0,0 %  18 986
    (tuhansia)                                                                  
   sis omat osakkeet                                                            
   Kauden ylin kurssi, EUR                        9,62    9,89    -2,7 %   10,24
   Kauden alin kurssi, EUR                        8,25    7,29    13,2 %    7,29
   Kauden keskikurssi, EUR                        8,83    8,49     4,0 %    8,69
                                                                                
   Osakevaihto, milj kpl                           0,6     1,0   -37,2 %     3,5
   Osakevaihto, MEUR                               5,3     8,2   -34,7 %    30,6
                                                                                
Omat osakkeet                                                                   
                                                 Määrä             Osuus   Osuus
                                                   Kpl          osakkeis  äänist
                                                                      ta       ä
                                                                                
   Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia     863 953            4,55 %  4,55 %
    osakkeita                                                                   
                                                                                
Vastuusitoumukset  (tEUR)                                                       
                                                                                
Vuokra- ja leasingvastuut                        9 368   8 786     6,6 %   9 144
                                                                                
Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen                    
   Valuuttatermiinit, kohdearvo                 24 545  20 014    22,6 %  22 550
   Valuuttatermiinit, käypä arvo                    76      18   322,2 %     334
   Koronvaihtosopimukset                        10 000  10 000     0,0 %  10 000
   Koronvaihtosopimusten käypä arvo               -100    -149   -32,9 %    -135
                                                                                
Veroina otettu huomioon kauden tulosta vastaavat vero.                          





TOIMINTASEGMENTIT (TEUR)         1-3/    1-3/  Muutos %    1-12/
                                 2017    2016               2016
                                                                
Video and Broadband Solutions                                   
       Saadut tilaukset        48 116  36 392    32,2 %  149 011
       Liikevaihto             35 403  37 693    -6,1 %  164 231
       Liiketulos                 817   2 449   -66,6 %   16 482
       Liiketulos %             2,3 %   6,5 %             10,0 %
Network Services                                                
       Saadut tilaukset        25 531  22 923    11,4 %   95 297
       Liikevaihto             25 531  22 923    11,4 %   95 297
       Liiketulos                -606     154  -494,6 %     -847
       Liiketulos %            -2,4 %   0,7 %             -0,9 %
Yhteensä                                                        
       Saadut tilaukset        73 647  59 315    24,2 %  244 308
       Liikevaihto             60 934  60 616     0,5 %  259 528
       Liiketulos                 211   2 602   -91,9 %   15 635
       Liiketulos %             0,3 %   4,3 %              6,0 %
       Rahoituserät              -116    -409       n/a     -814
       Tulos ennen veroja          95   2 194   -95,7 %   14 821



Informaatio per kvartaali      1-3/17  10-12/16  7-9/16  4-6/16  1-3/16  4/2016-
 (tEUR)                                                                   3/2017
Video and Broadband Solutions                                                   
        Saadut tilaukset       48 116    39 548  30 601  42 470  36 392  160 735
        Liikevaihto            35 403    43 496  40 273  42 769  37 693  161 940
        Liiketulos                817     5 309   5 545   3 180   2 449   14 850
        Liiketulos %            2,3 %    12,2 %  13,8 %   7,4 %   6,5 %    9,2 %
Network Services                                                                
        Saadut tilaukset       25 531    25 066  22 589  24 719  22 923   97 905
        Liikevaihto            25 531    25 066  22 589  24 719  22 923   97 905
        Liiketulos               -606      -975    -717     691     154   -1 607
        Liiketulos %           -2,4 %    -3,9 %  -3,2 %   2,8 %   0,7 %   -1,6 %
Yhteensä                                                                        
        Saadut tilaukset       73 647    64 614  53 190  67 189  59 315  258 640
        Liikevaihto            60 934    68 562  62 862  67 488  60 616  259 845
        Liiketulos                211     4 334   4 828   3 871   2 603   13 244
        Liiketulos %            0,3 %     6,3 %   7,7 %   5,7 %   4,3 %    5,1 %





Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                                 
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)                         
A                                Osakepääoma                                
B                                Ylikurssirahasto                           
C                                Muuntoerot                                 
D                                Kertyneet voittovarat                      
E                                SVOP rahasto                               
F                                Muut rahastot                              
G                                Oma pääoma yhteensä                        
                               A      B     C       D      E     F       G  
Oma pääoma 1.1.2017          6 967  1 504  -978  73 922  3 140  -135  84 420
Kauden laaja tulos yhteensä                 361      71      0    35     467
Osakeperusteiset maksut                              30                   30
Oma pääoma 31.3.2017         6 967  1 504  -617  74 023  3 140  -100  84 917
                                                                            
Oma pääoma 1.1.2016          6 967  1 504   -99  66 034  3 140     0  77 545
Kauden laaja tulos yhteensä                  -4   1 664      0  -149   1 511
Osakeperusteiset maksut                              37                   37
Oma pääoma 31.3.2016         6 967  1 504  -103  67 735  3 140  -149  79 093



TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET



Oman pääoman tuotto     Tilikauden tulos                                        
                        ------------------------------   * 100                  
                        Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)               
Sijoitetun pääoman      Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut  
 tuotto                 -------------------------------   * 100                 
                        Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden    
                        aikana)                                                 
Omavaraisuusaste        Oma pääoma                                              
                        ----------------------------   * 100                    
                        Taseen loppusumma  - saadut ennakot                     
Nettovelkaantumisaste   Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset 
                         saamiset                                               
                        ----------------------------   * 100                    
                        Oma pääoma                                              
Osakekohtainen tulos    Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto          
                        --------------------------------------                  
                        Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän      
                         painotettu keskiarvo                                   
Osakekohtainen          Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden     
 laimennettu tulos       voitto                                                 
                        ------------------------------------                    
                        Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun     
                         lukumäärän painotettu keskiarvo                        



Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2017                Osakemäärä  % osakkeista
 1  Tianta Oy                                         4 409 712         23,23
 2  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö                  1 679 200          8,84
 3  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen          1 084 475          5,71
 4  Teleste Oyj                                         863 953          4,55
 5  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva                    824 641          4,34
 6  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma             521 150          2,74
 7  Valtion Eläkerahasto                                500 000          2,63
 8  Oy Julius Tallberg Ab                               260 368          1,37
 9  Nieminen Jorma Juhani                               250 000          1,32
10  Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt     242 800          1,28



Osakkeenomistajat            Omistajien       % osakkeen-    Osakkeet          %
sektorin mukaan 31.3.2017         määrä       omistajista              osakkeist
                                                                               a
Kotitaloudet                       5494             93,90   4 834 547      25,46
Julkisyhteisöt                        4              0,07   2 115 725      11,14
Rahoitus-ja                          20              0,34   4 265 656      22,47
 vakuutuslaitokset                                                              
Yritykset                           266              4,55   7 557 703      39,81
Voittoa                              24              0,41      59 885       0,32
 tavoittelemattomat                                                             
 yhteisöt                                                                       
Ulkomaalaisomistus                   43              0,73     152 072       0,80
                                                                                
Yhteensä                          5 851            100,00  18 985 588     100,00
Joista                                9              0,15     902 852       4,76
 hallintarekisteröityjä                                                         



Osakemäärä             Omistajien           % osakkeen-  Osakemäärä            %
 31.3.2017                  määrä           omistajista               osakkeista
            1-100           1 511                 25,82      93 639         0,49
          101-500           2 542                 43,45     686 829         3,62
        501-1 000             820                 14,01     659 877         3,48
      1 001-5 000             790                 13,50   1 721 177         9,07
     5 001-10 000              82                  1,40     588 651         3,10
    10 001-50 000              79                  1,35   1 595 082         8,40
   50 001-100 000               6                  0,10     412 020         2,17
  100 001-500 000              15                  0,26   3 845 182        20,25
         500 001-               6                  0,10   9 383 131        49,42
                                                                                
Yhteensä                    5 851                100,00  18 985 588       100,00
Hallintarekisteri               9                  0,15     902 852         4,76



LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 611 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Teleste Q1 2017_FI.pdf