2013-03-13 17:14:00 CET

2013-03-13 17:14:06 CET


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

Enska Finnska
Neo Industrial Oyj - Tilinpäätöstiedote

OIKAISU NEO INDUSTRIAL OYJ:N 28.2.2013 JULKAISTUUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN


Neo Industrial Oyj       TILINPÄÄTÖSTIEDOTE           13.3.2013  klo 17.50



Neo Industrial Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 28.2.2013.
Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen lopetettuna toimintona käsitellyn
viskoosikuidut-toimialan yhtiöt Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat
konkurssiin 6.3.2013. Koska tilinpäätös ei ollut vielä valmis alkuperäisen
tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohtana, on konkurssien vaikutus huomioitu
tässä oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa ja 14.3.2013 julkaistavassa
tilinpäätöksessä. 

Olennaisimmat erot 28.2.2013 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen:

Oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa eivät viskoosikuitutoimialan osalta
esitetyt tiedot enää perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien
periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu
alas taseesta. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on
tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus
heikensi konsernitulosta 2,5 miljoonaa euroa. Tilikauden jatkuvien toimintojen
tulos on oikaisun jälkeen -6,0 miljoonaa (ennen oikaisua -2,2 miljoonaa euroa)
ja koko konsernin tulos -6,3 miljoonaa (ennen oikaisua -3,8 miljoonaa). Taseen
loppusumma pieneni 62,9 miljoonaan euroon 76,1 miljoonasta eurosta. Konsernin
omavaraisuusaste oikaisun jälkeen on 13,8% (ennen oikaisua 14,7%). 

Emoyhtiössä (FAS) tytäryhtiöosakkeiden taseesta pois kirjaamisen ja
takausvastuiden ja luottotappioiden tuloksen kautta huomioimisen jälkeen
jakokelpoiset varat alenivat 13 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen emoyhtiön
omavaraisuusaste on 63,7%. 

Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on
päättänyt 13.3.2013 että jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua
viedä eteenpäin. OIKAISTUT TILINPÄÄTÖSTIEDOTETIEDOT

Kaapelitoimialan liiketulos parani merkittävästi vuodesta 2011, jakautumisen
täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin 

Tammi-joulukuussa
- Konsernin liikevaihto oli 106,2 miljoonaa euroa (102,8 milj. euroa vuonna
2011), muutos 3,3 % 
- Liiketulos oli 0,8 (-4,8) miljoonaa euroa, muutos 116,7 %
- Kaapelitoimialan liiketulos oli 2,1 (-3,1) miljoonaa euroa
- Tilikauden tulos oli -6,3 (-29,1) miljoonaa euroa, muutos 78,4 %

AVAINLUKUJA

                                2012   2011   Muutos
Liikevaihto, milj. euroa       106,2  102,8    3,3 %
Liiketulos, milj. euroa          0,8   -4,8  116,7 %
Tilikauden tulos, milj. euroa   -6,3  -29,1   78,4 %
Tulos/osake, euroa             -1,25  -4,60   72,8 %

TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO:

Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala kehittyi myönteisesti edellisestä
tilikaudesta. Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ollen 106,2 miljoonaa euroa
(102,9 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liiketulos parani merkittävästi ollen 2,1
miljoonaa euroa (-3,1). Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta asema
säilytettiin päämarkkinoilla. Raaka-ainemetallien hintojen heilahtelu oli
edellisvuotta tasaisempaa. Kaapelitoimialalla käyttöpääoman hallinta aiheutti
erityisiä haasteita mm. raaka-aineiden ajoittamisessa tehtaille ja
varautumisessa sesonkikauteen. 

Neo Industrial -konsernin vuosi 2012 oli kokonaisuudessaan erityisen haastava.
Tilikaudella 2012 Neo Industrial -konsernin kolmesta segmentistä (kaapeli,
viskoosikuitu, pientaloteollisuus) kaapeliteollisuus esitetään jatkuvana
toimintona. Pientaloteollisuus- ja viskoosikuidut-toimiala on luokiteltu
lopetetuiksi toiminnoiksi. Neo Industrial luopui pientaloteollisuus-segmentistä
tilikaudella kirjatessaan Finndomo Oy:n omistuksen arvon alas taseestaan.
Saneerausohjelmassa ollut viskoosikuidut-toimiala luokiteltiin lopetetuksi
toiminnoksi perustuen tilinpäätöshetkellä voimassa olleeseen
jakautumissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena oli eriyttää
viskoosikuidut-toimiala omaksi julkiseksi osakeyhtiöksi. 

Tilinpäätöspäivän jälkeen 10.1.2013 Neo Industrial ja jakautumista vastustaneet
velkojat pyysivät yhdessä jakautumiskäsittelyn lykkäämistä. 
Viskoosikuidut-toimialan yhtiöt jättivät konkurssihakemukset 6.3.2013. 

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Neo Industrial -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 106,2 miljoonaa euroa
(102,8). Koko vuoden tulos oli tappiollinen -6,3 miljoonaa euroa (-29,1).
Tulosta paransi Avilonin saneerausvelkojen leikkaus 10,3 miljoonaa euroa ja
Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutos toistaiseksi voimassaoleviksi.
Vuokrasopimusmuutos poisti taseesta 9,7 miljoonaa euroa aineellisista
hyödykkeistä sekä veloista ja sen tulosvaikutus ennen veroja oli 0,9 miljoonaa
euroa ja verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi  Finndomon
omistusosuuden alaskirjaus 6,4 miljoonaa euroa. Avilonin saneerausvelkoihin
liittyvien vastuisiin sekä niihin liittyvien vakuuksien läpikäynnin ja
neuvottelujen pohjalta tehtiin 0,8 miljoonan euron kulukirjaus rahoituseriin.
Viskoosikuidut-toimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt tiedot eivät perustu
toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten
yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön
liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu
konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus heikensi konsernitulosta 2,5
miljoonaa euroa. 

TASE JA RAHOITUS

Neo Industrialin maksuvalmiustilanne oli koko katsauskauden kireä.

Reka Kaapelin myyntisaamisten rahoituksen työkalut yhdistettiin heinäkuussa.
Myyntisaamisten myyntisopimuksista luovuttiin ja kokonaisrahoituslimiitti
myyntisaamisten factoring-sopimuksille nostettiin 18 miljoonaan euroon (9,5
miljoonaa euroa vuonna 2011). Tästä käytössä vuoden lopussa oli 8,8 miljoonaa
euroa (6,4). 6,5 miljoonan euron (6,0) shekkitililimiitistä käytössä oli vuoden
lopussa 5,7 miljoonaa euroa (5,8). 

Kaapelitoimialalla tilavuokrasopimusten muutoksesta aiheutunut
rahoitusleasing-käsittelyn purku taseesta poisti 9,7 miljoonaa euroa
aineellisista hyödykkeistä ja korollisista veloista. 

Taseen loppusumma vuoden 2012 päättyessä oli 62,9 miljoonaa euroa (97,9).

SEGMENTIT

Kaapeli

                          Q4/ 2012  Q4/ 2011  Muutos   2012   2011   Muutos
Liikevaihto, milj. euroa      22,3      24,5  -9,0 %  106,2  102,9    3,2 %
Liiketulos, milj. euroa       -0,2      -1,0  78,1 %    2,1   -3,1  168,1 %

Kaapelitoimialan liikevaihto oli katsauskaudella 106,2 miljoonaa euroa (102,9),
kasvua 3 prosenttia. Alkuvuonna Pohjoismaiden kysyntä oli hyvällä tasolla,
mutta heikkeni selvästi vuoden lopussa verrattuna edelliseen vuoteen.
Myyntivolyymi kasvoi Pohjoismaissa, mutta Baltiassa ja Venäjällä jäätiin vuoden
2011 tasosta. 

Liiketulos parani merkittävästi ollen koko vuodelta 2,1 miljoonaa euroa (-
3,1). Toiminnan tehostuminen, panostusten lisääminen Pohjoismaissa ja
metallihintojen vakaus olivat keskeisimpiä tekijöitä liiketuloksen
parantumiselle. 

Raaka-ainemetallien hintavaihtelu oli edellistä vuotta maltillisempaa, kun taas
muovien osalta hintavaihtelu oli paikoin erittäin voimakasta.
Toimintaprosessien ja organisaation muutoksia jatkettiin vuonna 2012.
Toiminnanohjaustiimi muodostettiin kesäkuun alussa optimoimaan tuotantoa.
Pohjoismaiden markkinoihin lisättiin panostuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Käyttöpääoman hallinta oli haasteena koko vuoden ajan. Tämä tilanne ei luonut
parhaita mahdollisuuksia vaihto-omaisuuden kasvattamiseen sesonkikautta varten.
Keväällä ja alkusyksyn aikana Reka Kaapeli ei kyennyt kaikilta osin riittävään
toimitusnopeuteen. Tämä vaikutti myyntivolyymeihin. Vuoden lopulla tilanne
kehittyi myönteisesti ja loi edellytyksiä toimituskyvyn  parantamiseen. 

Suomessa Keuruun tehtaan kapasiteetti oli varsin tasaisessa käytössä
marraskuuhun asti. Hyvinkään tehtaan tuotanto oli lokakuuhun asti tasaisessa
käytössä ylittäen vuositason volyymitavoitteensa. Riihimäen tehtaalla olivat
haasteena kapasiteetin käyttöasteen merkittävät vaihtelut sesongin ja
hiljaisempien kausien välillä. Tästä aiheutui tehtaalle suunniteltua enemmän
muuttuvia kuluja. 

Alkuvuonna ja vuoden lopussa markkinoiden hiljentyessä päämarkkina-alueilla
sekä johtuen kausivaihtelusta toteutettiin tehdasseisokkeja ja koko
organisaation lomautuksia. 

Merkittäviä uusinvestointeja ei toteutettu. Tehdyt investoinnit, 1,3 miljoonaa
euroa (0,4 miljoonaa euroa), kohdistuivat ensisijaisesti tuotannon
tehostamiseen ja ylläpitoinvestointeihin. 

Vuonna 2011 Reka Kaapelin Keuruun tehtaalla tapahtuneen konerikon
vakuutuskäsittely on edelleen kesken. Yhtiö on arvioinut vahingon 0,8 miljoonan
euron suuruiseksi. Vakuutuskorvaus on vuoden 2011 kirjanpidossa huomioitu
kyseisellä arvolla. Vakuutusyhtiöllä on korvaussummasta erilainen näkemys (0,3
miljoonaa euroa) tilinpäätöshetkellä. Reka Kaapelin näkemys korvauksen
suuruudesta perustuu siihen, että konerikko vaikutti kaikkien kolmen Reka
Kaapelin tehtaan toiminta- ja toimituskykyyn. 

Venäjän liiketoiminnassa erikoiskaapeleiden liikevaihto oli odotusten mukainen.
Venäjän liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi. Heinäkuussa päätetty
laajennusinvestointiprojekti palonkestävien erikoiskaapelien
valmistuskapasiteetin lisäämiseksi eteni suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena
on aloittaa palonkestävien erikoiskaapeleiden tuotanto kesällä 2013. 

Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön, tietoliikenne- ja valokaapeleita
valmistavan Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli katsausvuonna 27,4 miljoonaa
euroa (29,7). Nestorin tilikauden tulos jäi hieman tappiolliseksi.
Sopeutustoimia toteutettiin vaikeassa markkinatilanteessa. 

Viskoosikuidut

                               Q4/ 2012  Q4/ 2011   Muutos  2012   2011   Muutos
Liikevaihto, milj. euroa            0,0       1,5  -99,4 %   2,1   18,4  -88,5 %
Operatiivinen liiketulos,          -1,4      -2,1   35,3 %   5,1  -11,0  146,9 %
 milj. euroa           

Viskoosikuidut-toimialan liikevaihto vuonna 2012 oli 2,1 miljoonaa euroa
(18,4), muodostuen käytännössä palonsuojakuituvaraston myynnistä USA:n
markkinoille vuoden alkupuoliskolla. Operatiivinen liiketulos oli positiivinen
5,1 miljoonaa euroa (-11,0) Avilonin saneerausohjelman mukaisen 10,3 miljoonan
euron velkojen tulouttamisen myötä. Lopetettuna toimintona käsiteltävä
viskoosikuidut - toimiala esitetään tuloslaskelmalla yhtenä eränä rivillä"Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista" yhdessä pientaloteollisuuden
kanssa. 

28. kesäkuuta Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Avilonin
saneerausohjelmaehdotuksen. Osana saneerausohjelma-ehdotusta velkojille
tarjottiin mahdollisuutta konvertoida saatavansa Avilon Oy:n osakkeiksi.
Yhteensä Avilonin veloista poistui 14,5 miljoonaa euroa, tästä 10,3 miljoonaa
euroa vakuudettomien velkojen leikkauksesta johtuen. Veloista 4,2 miljoonaa
euroa konvertoitiin osakkeiksi. Konsernin ulkopuolisten yhtiöiden osuus
konvertoinnista oli 2,3 miljoonaa euroa. Avilon Oy:n vakuudettomien
saneerausvelkojen määrä leikkauksen jälkeen oli 2,6 miljoonaa euroa.
Vakuudettomien velkojen leikkausprosentti oli 80. 

Perusviskoosin maailmanmarkkinahinta pysyi koko vuoden liian alhaisena
tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi Valkeakosken tehtaalla. Samoin
palonsuojakuidussa markkinatilanne oli vaikea. Avilon suuntasi panostuksensa
erikoiskuituihin. Erikoistuotteissa palonsuojakuidun rinnalle lähdettiin
kehittämään antimikrobisia kuitutuotteita. Valkeakosken tehtaalla toteutettiin
jälkikäsittelyinvestointi, jonka jälkeen antimikrobisen jälkikäsittelyn koe- ja
testiajot voitiin aloittaa. Ensimmäiset testierät toimitettiin asiakkaille
analysoitavaksi vuoden lopulla. 

Avilonilla oli katsauskaudella päästöoikeuksia, jotka se myi kauden aikana
kokonaisuudessaan 1,1 miljoonan euron (2,2) myyntivoitolla. 

Kolmannella vuosineljänneksellä Avilon osti Valkeakosken tehtaansa
kunnossapitoliiketoiminnan Maintpartner Oy:ltä. Liikkeenluovutussopimus koski
yhteensä 34:ää tehtaan kunnossapidossa ja voimalaitoksen operoinnissa
työskentelevää henkilöä, jotka siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä Avilon
Oy:n palvelukseen 1. syyskuuta. Liikkeenluovutuksella ei ole olennaista
vaikutusta tilikauden lukuihin. Avilon Oy muutti nimensä Avilon Fibres Oy:ksi
loppuvuonna. 

Avilonin tehtaalla sattui lokakuussa turvesiilon palo, jonka vahinkojen
arviointi on vielä kesken. Yhtiön omavastuu vahingosta on 0,1 miljoonaa euroa. 

Paperisellun käytön mahdollistavan PPV-teknologian ensimmäinen lisenssisopimus
solmittiin 12. marraskuuta kiinalaisen Tangshan Sanyo Xingda Chemical Fibre
Companyn kanssa. Ympäristöystävällistä karbamaattiteknologiaa työstettiin
eteenpäin. 

Muu toiminta

Finndomo Oy hakeutui yrityssaneeraukseen alkuvuonna 2012. Saneerausmenettely
aloitettiin 2.3.2012. 
Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti Finndomo Oy:n yrityssaneerausohjelman 3.
joulukuuta. 

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Reka Kaapeli Oy neuvotteli kausivaihtelujen tueksi 2,0 miljoonan euron
lisärahoituspaketin helmikuussa. Tässä yhteydessä allekirjoitettiin
Kaapelitoimialan rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus
päivittää kevään 2013 aikana. 

Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat konkurssiin. Yhtiö tiedotti asiasta
6.3.2013. 

Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on
päättänyt 13.3.2013, että jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden
muututtua viedä eteenpäin. 

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT


Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-,
maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja
niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden
liiketoiminnan kehitykseen. 

Konsernitilinpäätös on laadittu kaapelitoimialan osalta toiminnan jatkuvuudenperiaatetta noudattaen. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että konserni kykenee
vuoden 2013 aikana hankkimaan rahoitusta korvaamaan vuonna 2013 erääntyvät
lainat, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla tavalla realisoimaan
pääomia toiminnastaan. 

Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat
käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa neuvotteluissa.  Jos konserni ei
kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö
ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan
ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tämä vaarantaisi
konsernin toiminnan jatkuvuuden nykymuodossaan. 

Viskoosikuidut-toimialan osalta matala markkinahintataso ei mahdollistanut
kannattavaa viskoosituotannon uudelleenaloittamista ja sen rahoittamista.
Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneen saneerausohjelman lopettamisen ja Avilon
Fibres Oy:n ja Carbatec Oy:n konkurssihakemusten jättämisen perusteella ei
oletus viskoositoiminnan jatkuvuudesta enää ollut perusteltu.
Viskoosikuitutoimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt tiedot eivät perustu
toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten
yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön
liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu
konsernitaseeseen velaksi. 

Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät
markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineen ja valuuttojen hintavaihteluihin
sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana
tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa
riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. 

Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen ja on
panostanut tuntuvasti Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Panostukset sisältävät riskin, että Venäjän kasvu ei toteudukaan odotetusti. 

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Maailmantalouteen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta, joka saattaa vaikuttaa
Neo Industrialin liiketoimintaan. 

Kaapelitoimialalla on keväällä ja alkukesästä odotettavissa maakaapeloinnin
kasvua Suomessa. Aiempina vuosina tehdyt panostukset ja toteutetut
toimintaprosessien muutokset luovat edellytykset kannattavaan tulokseen ja
volyymin säilyttämiseen päämarkkinoilla. Liiketuloksen vuonna 2013 uskotaan
olevan positiivinen. 

Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy eivät konkurssin 6.3.2013 myötä kuulu enää
tilinpäätöksen julkistamispäivänä Neo Industrial -konserniin. Konserni
kuitenkin parhaan kykynsä mukaan tukee ratkaisuja, joilla löydetään
mahdollisuus viskoosiliiketoiminnan jatkamiseksi Valkeakoskella ja
PPV-teknologian kaupallistamiseksi. 

Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen on konsernissa erityishuomion kohteena
koko vuoden ajan. Rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä
ovat varastojen kiertoa edelleen tehostavat toimenpiteet ja pääoman
vapauttaminen omaisuuseristä. 

OSINKOPOLITIIKKA

Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 %
osingonmaksuun. 

VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 on 2.866.136,01 euroa. Hallitus ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa.
Tilikaudelta 2011 ei maksettu osinkoa. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2013 klo 13.00
Helsingissä. Erillinen yhtiökokouskutsu on julkaistu 12.3.2013. 

JULKISTAMISMENETTELY

Neo Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan standardin 5.2b mahdollistamaa
julkistamismenettyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen
liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Neo Industrialin
verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. 



Helsinki 13.3.2013

Neo Industrial Oyj
Hallitus



Lisätietoja:
Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196
Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192



www.neoindustrial.fi

Liite: Oikaistu tilinpäätöstiedote 2012

Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista
liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin.
Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella
ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja
arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on Kaapeli.

NEO1V_130313_TP.pdf