|
|||
![]() |
|||
2013-03-13 17:14:00 CET 2013-03-13 17:14:06 CET BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR Neo Industrial Oyj - TilinpäätöstiedoteOIKAISU NEO INDUSTRIAL OYJ:N 28.2.2013 JULKAISTUUN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEENNeo Industrial Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.3.2013 klo 17.50 Neo Industrial Oyj julkaisi tilinpäätöstiedotteen 28.2.2013. Tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen lopetettuna toimintona käsitellyn viskoosikuidut-toimialan yhtiöt Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat konkurssiin 6.3.2013. Koska tilinpäätös ei ollut vielä valmis alkuperäisen tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohtana, on konkurssien vaikutus huomioitu tässä oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa ja 14.3.2013 julkaistavassa tilinpäätöksessä. Olennaisimmat erot 28.2.2013 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen: Oikaistussa tilinpäätöstiedotteessa eivät viskoosikuitutoimialan osalta esitetyt tiedot enää perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseesta. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus heikensi konsernitulosta 2,5 miljoonaa euroa. Tilikauden jatkuvien toimintojen tulos on oikaisun jälkeen -6,0 miljoonaa (ennen oikaisua -2,2 miljoonaa euroa) ja koko konsernin tulos -6,3 miljoonaa (ennen oikaisua -3,8 miljoonaa). Taseen loppusumma pieneni 62,9 miljoonaan euroon 76,1 miljoonasta eurosta. Konsernin omavaraisuusaste oikaisun jälkeen on 13,8% (ennen oikaisua 14,7%). Emoyhtiössä (FAS) tytäryhtiöosakkeiden taseesta pois kirjaamisen ja takausvastuiden ja luottotappioiden tuloksen kautta huomioimisen jälkeen jakokelpoiset varat alenivat 13 miljoonaa euroa. Muutoksen jälkeen emoyhtiön omavaraisuusaste on 63,7%. Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on päättänyt 13.3.2013 että jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin. OIKAISTUT TILINPÄÄTÖSTIEDOTETIEDOT Kaapelitoimialan liiketulos parani merkittävästi vuodesta 2011, jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin Tammi-joulukuussa - Konsernin liikevaihto oli 106,2 miljoonaa euroa (102,8 milj. euroa vuonna 2011), muutos 3,3 % - Liiketulos oli 0,8 (-4,8) miljoonaa euroa, muutos 116,7 % - Kaapelitoimialan liiketulos oli 2,1 (-3,1) miljoonaa euroa - Tilikauden tulos oli -6,3 (-29,1) miljoonaa euroa, muutos 78,4 % AVAINLUKUJA 2012 2011 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 106,2 102,8 3,3 % Liiketulos, milj. euroa 0,8 -4,8 116,7 % Tilikauden tulos, milj. euroa -6,3 -29,1 78,4 % Tulos/osake, euroa -1,25 -4,60 72,8 % TOIMITUSJOHTAJA JARI SALO: Neo Industrial -konsernin kaapelitoimiala kehittyi myönteisesti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ollen 106,2 miljoonaa euroa (102,9 miljoonaa euroa vuonna 2011). Liiketulos parani merkittävästi ollen 2,1 miljoonaa euroa (-3,1). Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta asema säilytettiin päämarkkinoilla. Raaka-ainemetallien hintojen heilahtelu oli edellisvuotta tasaisempaa. Kaapelitoimialalla käyttöpääoman hallinta aiheutti erityisiä haasteita mm. raaka-aineiden ajoittamisessa tehtaille ja varautumisessa sesonkikauteen. Neo Industrial -konsernin vuosi 2012 oli kokonaisuudessaan erityisen haastava. Tilikaudella 2012 Neo Industrial -konsernin kolmesta segmentistä (kaapeli, viskoosikuitu, pientaloteollisuus) kaapeliteollisuus esitetään jatkuvana toimintona. Pientaloteollisuus- ja viskoosikuidut-toimiala on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Neo Industrial luopui pientaloteollisuus-segmentistä tilikaudella kirjatessaan Finndomo Oy:n omistuksen arvon alas taseestaan. Saneerausohjelmassa ollut viskoosikuidut-toimiala luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi perustuen tilinpäätöshetkellä voimassa olleeseen jakautumissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena oli eriyttää viskoosikuidut-toimiala omaksi julkiseksi osakeyhtiöksi. Tilinpäätöspäivän jälkeen 10.1.2013 Neo Industrial ja jakautumista vastustaneet velkojat pyysivät yhdessä jakautumiskäsittelyn lykkäämistä. Viskoosikuidut-toimialan yhtiöt jättivät konkurssihakemukset 6.3.2013. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS Neo Industrial -konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 106,2 miljoonaa euroa (102,8). Koko vuoden tulos oli tappiollinen -6,3 miljoonaa euroa (-29,1). Tulosta paransi Avilonin saneerausvelkojen leikkaus 10,3 miljoonaa euroa ja Reka Kaapeli Oy:n tilavuokrasopimusten muutos toistaiseksi voimassaoleviksi. Vuokrasopimusmuutos poisti taseesta 9,7 miljoonaa euroa aineellisista hyödykkeistä sekä veloista ja sen tulosvaikutus ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa ja verojen jälkeen 0,7 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi Finndomon omistusosuuden alaskirjaus 6,4 miljoonaa euroa. Avilonin saneerausvelkoihin liittyvien vastuisiin sekä niihin liittyvien vakuuksien läpikäynnin ja neuvottelujen pohjalta tehtiin 0,8 miljoonan euron kulukirjaus rahoituseriin. Viskoosikuidut-toimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt tiedot eivät perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. Näiden yhteisvaikutus heikensi konsernitulosta 2,5 miljoonaa euroa. TASE JA RAHOITUS Neo Industrialin maksuvalmiustilanne oli koko katsauskauden kireä. Reka Kaapelin myyntisaamisten rahoituksen työkalut yhdistettiin heinäkuussa. Myyntisaamisten myyntisopimuksista luovuttiin ja kokonaisrahoituslimiitti myyntisaamisten factoring-sopimuksille nostettiin 18 miljoonaan euroon (9,5 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tästä käytössä vuoden lopussa oli 8,8 miljoonaa euroa (6,4). 6,5 miljoonan euron (6,0) shekkitililimiitistä käytössä oli vuoden lopussa 5,7 miljoonaa euroa (5,8). Kaapelitoimialalla tilavuokrasopimusten muutoksesta aiheutunut rahoitusleasing-käsittelyn purku taseesta poisti 9,7 miljoonaa euroa aineellisista hyödykkeistä ja korollisista veloista. Taseen loppusumma vuoden 2012 päättyessä oli 62,9 miljoonaa euroa (97,9). SEGMENTIT Kaapeli Q4/ 2012 Q4/ 2011 Muutos 2012 2011 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 22,3 24,5 -9,0 % 106,2 102,9 3,2 % Liiketulos, milj. euroa -0,2 -1,0 78,1 % 2,1 -3,1 168,1 % Kaapelitoimialan liikevaihto oli katsauskaudella 106,2 miljoonaa euroa (102,9), kasvua 3 prosenttia. Alkuvuonna Pohjoismaiden kysyntä oli hyvällä tasolla, mutta heikkeni selvästi vuoden lopussa verrattuna edelliseen vuoteen. Myyntivolyymi kasvoi Pohjoismaissa, mutta Baltiassa ja Venäjällä jäätiin vuoden 2011 tasosta. Liiketulos parani merkittävästi ollen koko vuodelta 2,1 miljoonaa euroa (- 3,1). Toiminnan tehostuminen, panostusten lisääminen Pohjoismaissa ja metallihintojen vakaus olivat keskeisimpiä tekijöitä liiketuloksen parantumiselle. Raaka-ainemetallien hintavaihtelu oli edellistä vuotta maltillisempaa, kun taas muovien osalta hintavaihtelu oli paikoin erittäin voimakasta. Toimintaprosessien ja organisaation muutoksia jatkettiin vuonna 2012. Toiminnanohjaustiimi muodostettiin kesäkuun alussa optimoimaan tuotantoa. Pohjoismaiden markkinoihin lisättiin panostuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttöpääoman hallinta oli haasteena koko vuoden ajan. Tämä tilanne ei luonut parhaita mahdollisuuksia vaihto-omaisuuden kasvattamiseen sesonkikautta varten. Keväällä ja alkusyksyn aikana Reka Kaapeli ei kyennyt kaikilta osin riittävään toimitusnopeuteen. Tämä vaikutti myyntivolyymeihin. Vuoden lopulla tilanne kehittyi myönteisesti ja loi edellytyksiä toimituskyvyn parantamiseen. Suomessa Keuruun tehtaan kapasiteetti oli varsin tasaisessa käytössä marraskuuhun asti. Hyvinkään tehtaan tuotanto oli lokakuuhun asti tasaisessa käytössä ylittäen vuositason volyymitavoitteensa. Riihimäen tehtaalla olivat haasteena kapasiteetin käyttöasteen merkittävät vaihtelut sesongin ja hiljaisempien kausien välillä. Tästä aiheutui tehtaalle suunniteltua enemmän muuttuvia kuluja. Alkuvuonna ja vuoden lopussa markkinoiden hiljentyessä päämarkkina-alueilla sekä johtuen kausivaihtelusta toteutettiin tehdasseisokkeja ja koko organisaation lomautuksia. Merkittäviä uusinvestointeja ei toteutettu. Tehdyt investoinnit, 1,3 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa), kohdistuivat ensisijaisesti tuotannon tehostamiseen ja ylläpitoinvestointeihin. Vuonna 2011 Reka Kaapelin Keuruun tehtaalla tapahtuneen konerikon vakuutuskäsittely on edelleen kesken. Yhtiö on arvioinut vahingon 0,8 miljoonan euron suuruiseksi. Vakuutuskorvaus on vuoden 2011 kirjanpidossa huomioitu kyseisellä arvolla. Vakuutusyhtiöllä on korvaussummasta erilainen näkemys (0,3 miljoonaa euroa) tilinpäätöshetkellä. Reka Kaapelin näkemys korvauksen suuruudesta perustuu siihen, että konerikko vaikutti kaikkien kolmen Reka Kaapelin tehtaan toiminta- ja toimituskykyyn. Venäjän liiketoiminnassa erikoiskaapeleiden liikevaihto oli odotusten mukainen. Venäjän liiketoiminnan tulos jäi hieman tappiolliseksi. Heinäkuussa päätetty laajennusinvestointiprojekti palonkestävien erikoiskaapelien valmistuskapasiteetin lisäämiseksi eteni suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on aloittaa palonkestävien erikoiskaapeleiden tuotanto kesällä 2013. Toimialaan kuuluvan osakkuusyhtiön, tietoliikenne- ja valokaapeleita valmistavan Nestor Cables Oy:n liikevaihto oli katsausvuonna 27,4 miljoonaa euroa (29,7). Nestorin tilikauden tulos jäi hieman tappiolliseksi. Sopeutustoimia toteutettiin vaikeassa markkinatilanteessa. Viskoosikuidut Q4/ 2012 Q4/ 2011 Muutos 2012 2011 Muutos Liikevaihto, milj. euroa 0,0 1,5 -99,4 % 2,1 18,4 -88,5 % Operatiivinen liiketulos, -1,4 -2,1 35,3 % 5,1 -11,0 146,9 % milj. euroa Viskoosikuidut-toimialan liikevaihto vuonna 2012 oli 2,1 miljoonaa euroa (18,4), muodostuen käytännössä palonsuojakuituvaraston myynnistä USA:n markkinoille vuoden alkupuoliskolla. Operatiivinen liiketulos oli positiivinen 5,1 miljoonaa euroa (-11,0) Avilonin saneerausohjelman mukaisen 10,3 miljoonan euron velkojen tulouttamisen myötä. Lopetettuna toimintona käsiteltävä viskoosikuidut - toimiala esitetään tuloslaskelmalla yhtenä eränä rivillä"Tilikauden tulos lopetetuista liiketoiminnoista" yhdessä pientaloteollisuuden kanssa. 28. kesäkuuta Pirkanmaan käräjäoikeus hyväksyi Avilonin saneerausohjelmaehdotuksen. Osana saneerausohjelma-ehdotusta velkojille tarjottiin mahdollisuutta konvertoida saatavansa Avilon Oy:n osakkeiksi. Yhteensä Avilonin veloista poistui 14,5 miljoonaa euroa, tästä 10,3 miljoonaa euroa vakuudettomien velkojen leikkauksesta johtuen. Veloista 4,2 miljoonaa euroa konvertoitiin osakkeiksi. Konsernin ulkopuolisten yhtiöiden osuus konvertoinnista oli 2,3 miljoonaa euroa. Avilon Oy:n vakuudettomien saneerausvelkojen määrä leikkauksen jälkeen oli 2,6 miljoonaa euroa. Vakuudettomien velkojen leikkausprosentti oli 80. Perusviskoosin maailmanmarkkinahinta pysyi koko vuoden liian alhaisena tuotannon uudelleenkäynnistämiseksi Valkeakosken tehtaalla. Samoin palonsuojakuidussa markkinatilanne oli vaikea. Avilon suuntasi panostuksensa erikoiskuituihin. Erikoistuotteissa palonsuojakuidun rinnalle lähdettiin kehittämään antimikrobisia kuitutuotteita. Valkeakosken tehtaalla toteutettiin jälkikäsittelyinvestointi, jonka jälkeen antimikrobisen jälkikäsittelyn koe- ja testiajot voitiin aloittaa. Ensimmäiset testierät toimitettiin asiakkaille analysoitavaksi vuoden lopulla. Avilonilla oli katsauskaudella päästöoikeuksia, jotka se myi kauden aikana kokonaisuudessaan 1,1 miljoonan euron (2,2) myyntivoitolla. Kolmannella vuosineljänneksellä Avilon osti Valkeakosken tehtaansa kunnossapitoliiketoiminnan Maintpartner Oy:ltä. Liikkeenluovutussopimus koski yhteensä 34:ää tehtaan kunnossapidossa ja voimalaitoksen operoinnissa työskentelevää henkilöä, jotka siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä Avilon Oy:n palvelukseen 1. syyskuuta. Liikkeenluovutuksella ei ole olennaista vaikutusta tilikauden lukuihin. Avilon Oy muutti nimensä Avilon Fibres Oy:ksi loppuvuonna. Avilonin tehtaalla sattui lokakuussa turvesiilon palo, jonka vahinkojen arviointi on vielä kesken. Yhtiön omavastuu vahingosta on 0,1 miljoonaa euroa. Paperisellun käytön mahdollistavan PPV-teknologian ensimmäinen lisenssisopimus solmittiin 12. marraskuuta kiinalaisen Tangshan Sanyo Xingda Chemical Fibre Companyn kanssa. Ympäristöystävällistä karbamaattiteknologiaa työstettiin eteenpäin. Muu toiminta Finndomo Oy hakeutui yrityssaneeraukseen alkuvuonna 2012. Saneerausmenettely aloitettiin 2.3.2012. Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti Finndomo Oy:n yrityssaneerausohjelman 3. joulukuuta. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Reka Kaapeli Oy neuvotteli kausivaihtelujen tueksi 2,0 miljoonan euron lisärahoituspaketin helmikuussa. Tässä yhteydessä allekirjoitettiin Kaapelitoimialan rahoitusta koskeva rahoitussopimus, joka on tarkoitus päivittää kevään 2013 aikana. Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy hakeutuivat konkurssiin. Yhtiö tiedotti asiasta 6.3.2013. Yhtiökokouksen marraskuussa 2012 antaman valtuutuksen pohjalta hallitus on päättänyt 13.3.2013, että jakautumisen täytäntöönpanoa ei olosuhteiden muututtua viedä eteenpäin. RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT Neo Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen. Konsernitilinpäätös on laadittu kaapelitoimialan osalta toiminnan jatkuvuudenperiaatetta noudattaen. Toiminnan jatkuvuus edellyttää, että konserni kykenee vuoden 2013 aikana hankkimaan rahoitusta korvaamaan vuonna 2013 erääntyvät lainat, neuvottelemaan muutoksia maksuehtoihin tai muulla tavalla realisoimaan pääomia toiminnastaan. Neuvottelut niin rahoittajien, toimittajien kuin asiakkaiden kanssa ovat käynnissä ja yhtiön johto uskoo onnistuvansa neuvotteluissa. Jos konserni ei kuitenkaan onnistuisi rahoituksen järjestämisessä, on mahdollista, että yhtiö ei riittävässä määrin tai riittävän nopeasti kykene realisoimaan omaisuuttaan ja maksamaan velkojaan tavanomaisessa liiketoiminnassa. Tämä vaarantaisi konsernin toiminnan jatkuvuuden nykymuodossaan. Viskoosikuidut-toimialan osalta matala markkinahintataso ei mahdollistanut kannattavaa viskoosituotannon uudelleenaloittamista ja sen rahoittamista. Tilinpäätöspäivän jälkeen tapahtuneen saneerausohjelman lopettamisen ja Avilon Fibres Oy:n ja Carbatec Oy:n konkurssihakemusten jättämisen perusteella ei oletus viskoositoiminnan jatkuvuudesta enää ollut perusteltu. Viskoosikuitutoimialan osalta tilinpäätöksessä esitetyt tiedot eivät perustu toiminnan jatkuvuuteen. IFRS-standardien periaatteita noudattaen kyseisten yhtiöiden omaisuuserät ja velat on kirjattu alas taseessa. Avilon Fibres Oy:öön liittyvät konsernin takausvastuut on tulosvaikutteisesti kirjattu konsernitaseeseen velaksi. Kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineen ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Yhtiö uskoo Venäjän kaapelimarkkinoiden kasvuun ja kehittymiseen ja on panostanut tuntuvasti Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Panostukset sisältävät riskin, että Venäjän kasvu ei toteudukaan odotetusti. LÄHIAJAN NÄKYMÄT Maailmantalouteen liittyy tällä hetkellä epävarmuutta, joka saattaa vaikuttaa Neo Industrialin liiketoimintaan. Kaapelitoimialalla on keväällä ja alkukesästä odotettavissa maakaapeloinnin kasvua Suomessa. Aiempina vuosina tehdyt panostukset ja toteutetut toimintaprosessien muutokset luovat edellytykset kannattavaan tulokseen ja volyymin säilyttämiseen päämarkkinoilla. Liiketuloksen vuonna 2013 uskotaan olevan positiivinen. Avilon Fibres Oy ja Carbatec Oy eivät konkurssin 6.3.2013 myötä kuulu enää tilinpäätöksen julkistamispäivänä Neo Industrial -konserniin. Konserni kuitenkin parhaan kykynsä mukaan tukee ratkaisuja, joilla löydetään mahdollisuus viskoosiliiketoiminnan jatkamiseksi Valkeakoskella ja PPV-teknologian kaupallistamiseksi. Maksuvalmius ja kasvun rahoittaminen on konsernissa erityishuomion kohteena koko vuoden ajan. Rahoitus- ja maksuehtoneuvottelujen lisäksi toimenpiteinä ovat varastojen kiertoa edelleen tehostavat toimenpiteet ja pääoman vapauttaminen omaisuuseristä. OSINKOPOLITIIKKA Neo Industrialin tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun. VOITONJAKOESITYS Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 on 2.866.136,01 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 ei makseta osinkoa. Tilikaudelta 2011 ei maksettu osinkoa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 Neo Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2013 klo 13.00 Helsingissä. Erillinen yhtiökokouskutsu on julkaistu 12.3.2013. JULKISTAMISMENETTELY Neo Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Neo Industrialin verkkosivuilla osoitteessa www.neoindustrial.fi. Helsinki 13.3.2013 Neo Industrial Oyj Hallitus Lisätietoja: Jari Salo, toimitusjohtaja, puh. 020 720 9196 Sari Tulander, talousjohtaja, puh. 020 720 9192 www.neoindustrial.fi Liite: Oikaistu tilinpäätöstiedote 2012 Neo Industrial Oyj:n strategiana on investoida pääasiassa teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Yhtiön tavoitteena on kehittää ostettuja yrityksiä aktiivisella omistajuudella ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neo Industrialin B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Neo Industrialin toimiala on Kaapeli. |
|||
|