2015-02-06 08:00:00 CET

2015-02-06 08:00:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
QPR Software - Tilinpäätöstiedote

LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA



QPR SOFTWARE OYJ                                    PÖRSSITIEDOTE 6.2.2015     
     KLO 09:00 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014

LIIKEVAIHDON KASVU KIIHTYI LOPPUVUONNA, KOKO VUODEN LIIKEVOITTO LÄHES
KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA 

Yhteenveto koko vuosi 2014

  -- Liikevaihto 9 541 tuhatta euroa (2013: 8 688). 
  -- Liikevaihto kasvoi 10 % lähinnä ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon hyvän
     kehityksen ansiosta. Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 13 %.
  -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 7 %
     ja olivat 52 % kokonaisliikevaihdosta (54). Ohjelmistovuokrien liikevaihto
     kasvoi 15 %.
  -- Liikevoitto 1 095 tuhatta euroa (578), liikevoitto 11,5 % liikevaihdosta
     (6,7).
  -- Liiketoiminnan kassavirta 1 617 tuhatta euroa (1 661).
  -- Voitto ennen veroja 1 065 tuhatta euroa (554).
  -- Tilikauden voitto 890 tuhatta euroa (521). 
  -- Tulos/osake 0,074 euroa (0,043).
  -- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 maksettaisiin
     osinkoa 0,05 euroa osakkeelta (2013: 0,04).

Yhteenveto neljäs vuosineljännes 2014

  -- Liikevaihto 2 685 tuhatta euroa (2 310). 
  -- Liikevaihto kasvoi 16 % lähinnä ohjelmistolisenssien ja
     konsultointipalvelujen liikevaihdon merkittävän kasvun takia.
     Ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihto nousi 18 %.
  -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 8 %
     ja olivat 47 % kokonaisliikevaihdosta (51). Ohjelmistovuokrien liikevaihto
     kasvoi 15 %.
  -- Liikevoitto 417 tuhatta euroa (217), liikevoitto 15,5 % liikevaihdosta
     (9,4).
  -- Liiketoiminnan kassavirta 445 tuhatta euroa (410).
  -- Voitto ennen veroja 409 tuhatta euroa (206).
  -- Vuosineljänneksen voitto 341 tuhatta euroa (225). 
  -- Tulos/osake 0,028 euroa (0,019).

Liiketoiminta

QPR Software on organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittynyt ohjelmisto-
ja palveluyhtiö, jonka ohjelmistoja ja palveluja käytetään yli 50 maassa. Yhtiö
tarjoaa asiakkailleen mallinnuksen, analysoinnin ja mittauksen keinoin
näkyvyyden organisaatioiden toimintaan. Tämä näkyvyys mahdollistaa asiakkaille
toiminnan tehostamisen ja parantamisen sekä strategian toteuttamisen nopeasti
ja vaikuttavasti. Yhtiön tuoteportfoliota on uudistettu voimakkaasti viime
vuosina. Uudet ohjelmistotuotteet tarjoavat asiakkaille  innovatiiviset ja
tehokkaat välineet mallintaa organisaation kokonaisarkkitehtuuria,
automaattisesti kuvata prosesseja todellisen tapahtumatiedon pohjalta sekä
analysoida syitä mahdollisiin suorituskykyongelmiin 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Toimintaympäristö ja markkinanäkymät

Johtavat markkinatutkimusyhtiöt arvioivat IT-palvelujen globaalin
kokonaiskysynnän kasvavan vuonna 2015 noin 2-3 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, mittaus- ja
prosessianalyysiohjelmistojen sekä palvelujen kysynnän kehittyvän
markkina-alueillaan nopeammin kuin globaali IT-palvelujen markkina. 

Näkymät tilikaudelle 2015

Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2015
verrattuna vuoteen 2014. 

Yhtiön edelleen vahvistunut asema kotimarkkinoilla tarjoaa hyvät edellytykset
jatkaa orgaanista ja kannattavaa kasvua. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön
tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa
myyntiä. 

Merkittävimmät kasvupanostukset tehdään kuluvana vuonna yhtiön kehittämien,
innovatiivisten kokonaisarkkitehtuurimallinnus- sekä
prosessianalyysiohjelmistojen kansainväliseen jakeluun. Kansainvälisillä
markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikumppaniensa kautta sekä
panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa, ellei         10-12/   10-12/  Muutos,    1-12/    1-12/  Muutos,
 toisin ole mainittu           2014     2013        %     2014     2013        %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                   2 685    2 310     16,2    9 541    8 688      9,8
Käyttökate                      615      395     55,7    1 857    1 285     44,5
% liikevaihdosta               22,9     17,1              19,5     14,8         
Liikevoitto                     417      217     92,2    1 095      578     89,4
% liikevaihdosta               15,5      9,4              11,5      6,7         
Voitto ennen veroja             409      206     98,5    1 065      554     92,2
Katsauskauden voitto            341      225     51,6      890      521     70,8
% liikevaihdosta               12,7      9,7               9,3      6,0         
Tulos/osake, euroa            0,028    0,019     49,7    0,074    0,043     72,1
Oma pääoma/osake, euroa       0,257    0,231     11,1    0,257    0,231     11,1
Liiketoiminnan rahavirta        445      410      8,5    1 617    1 661     -2,6
Rahavarat kauden lopussa      1 426    1 365      4,5    1 426    1 365      4,5
Vapaa kassavirta                129      170    -24,1      702      815    -13,9
Korollinen nettovelka        -1 426   -1 252     13,9   -1 426   -1 252     13,9
Nettovelkaantumisaste, %      -44,6    -43,6             -44,6    -43,6         
Omavaraisuusaste, %            44,0     42,5              44,0     42,5         
Oman pääoman tuotto, %         44,8     32,4              29,3     17,8         
Sijoitetun pääoman             54,8     28,7              35,4     18,3         
 tuotto, %                                                                      
--------------------------------------------------------------------------------

RAPORTOINTI

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia
tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.
Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja  -menetelmiä kuin
edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. 

QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen
myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti:
ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja
konsultointipalvelut. 

Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta
(ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja
Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja
konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta). 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2014 QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta
kohden ja päätyi vuositasolla 13 % kasvuun huolimatta haastavana säilyneestä
markkinatilanteesta. 

Sekä ohjelmistolisenssien (+54 %) että ohjelmistovuokrien (+15 %) liikevaihdot
kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä merkittävästi edellisvuodesta ja
ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman (+4 %). Vahva kasvu
ohjelmistolisenssien liikevaihdossa johtui erinomaisesta uusmyynnistä
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ohjelmistomyynnin kehitys osoittaa, että
QPR:n toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös
taloudellisesti haastavina aikoina. Tuloksen ja toiminnan tehostamistyökaluja
tarvitaan kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän. 

Myös yhtiön konsultointiliiketoiminta kehittyi myönteisesti tilikauden
jälkimmäisellä puoliskolla ja ylsi vuoden viimeisellä neljänneksellä jo 12 %
liikevaihdon kasvuun. Tilauskantamme kasvoi edelleen ja markkina-asemamme
vahvistui erityisesti julkisessa sektorissa loppuvuoden 2014 aikana. 

Tavoitteemme on kasvaa orgaanisesti ja kannattavasti. Uusien
ohjelmistotuotteidemme ja vahvistuvan palvelutarjoamamme ansiosta meillä on
siihen erittäin hyvät lähtökohdat. Suurimmat kasvumahdollisuudet
ohjelmistomyynnissä löytyvät Suomen rajojen ulkopuolelta, ja vahvistammekin
jatkossa kasvupanostuksia kansainväliseen jakelukanavaan. Laajennamme
erityisesti prosessianalyysi-, kokonaisarkkitehtuuri- ja
prosessimallinnusohjelmistojemme jakelua. 

Vuonna 2014 liikevoittomme lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kuluvana
vuonna arvioimme liikevaihtomme ja liikevoittomme parantuvan edelleen. Myös
pidemmällä tähtäimellä tavoittelemme kannattavaa kasvua. Tavoitteemme on
vuosina 2015 - 2017 yltää keskimäärin noin 15 % vuotuiseen kannattavaan,
orgaaniseen kasvuun. 

Ohjelmisto- ja palvelutarjoamamme kehitys jatkui suunnitellusti vuonna 2014.
Vuoden aikana julkistimme uudet ohjelmistoversiot kaikista yhtiön
ohjelmistoista. Lisäksi panostimme edelleen kokonaisarkkitehtuuriin
pohjautuvien toiminnankehityspalvelujen kehitykseen ja tuotteistamiseen.
Tulokset näkyivät niiden liikevaihdon vahvana kasvuna. 

Jari Jaakkola
toimitusjohtaja

LIIKEVAIHTO

Koko vuoden 2014 liikevaihto oli 9 541 tuhatta euroa (8 688) ja kasvoi 10 %.
Liikevaihdon kasvua veti ohjelmistoliiketoiminta, jossa erityisesti
ohjelmistolisenssien myynnin kehitys oli vahvaa. Myös konsultointipalvelujen
liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuotta kohden. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 685 tuhatta euroa (2 310) ja
nousi 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa
nostivat neljännellä vuosineljänneksellä erityisesti ohjelmistolisenssien ja
konsultointipalvelujen myynnin vahva kasvu. 

Liikevaihdon jakauma tuoteryhmittäin
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                10-12/     10-12/  Muutos      1-12/  1-12/  Muutos
                               2014       2013       ,       2014   2013       ,
                                                     %                         %
--------------------------------------------------------------------------------
Ohjelmistolisenssit             512        332      54      1 470  1 034      42
Ohjelmistojen                   772        742       4      3 093  3 021       2
 ylläpitopalvelut                                                               
Ohjelmistojen vuokrat           494        430      15      1 901  1 656      15
Konsultointi                    907        807      12      3 077  2 977       3
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                      2 685      2 310      16      9 541  8 688      10
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihdon jakauma segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa             10-12/     10-12/   Muutos,     1-12/  1-12/   Muutos,
                            2014       2013         %      2014   2013         %
--------------------------------------------------------------------------------
Suora- ja                  1 817      1 508        20     6 193  5 574        11
 OEM-liiketoiminta                                                              
Jälleenmyynti                868        803         8     3 348  3 114         8
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                   2 685      2 310        16     9 541  8 688        10
--------------------------------------------------------------------------------

Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden
matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa toiminnankehityshankkeita,
mikä lisäsi mallinnus-, analysointi- ja mittausohjelmistojen sekä niihin
liittyvien palvelujen kysyntää. 

QPR:n markkina-asema parani yhtiön tarjoaman laajentumisen myötä
kansainvälisillä ohjelmistomarkkinoilla sekä myös kotimaan
toiminnankehityspalvelujen markkinoilla. Ohjelmistolisenssien myynti kehittyi
myönteisesti koko vuoden ajan (+ 42 %) sekä neljännellä vuosineljänneksellä (+
54 %). Myynnin kehitys oli myönteistä erityisesti Ruotsissa, Turkissa,
Indonesiassa sekä Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa. 

Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät ohjelmistolisenssien
sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Ylläpitopalvelujen
liikevaihdosta noin 60 % tulee kansainvälisiltä ja noin 40 % suomalaisilta
asiakkailta. Ylläpitopalvelujen liikevaihto kasvoi hieman sekä neljännellä
vuosineljänneksellä että koko tilikauden aikana. Ylläpitopalvelujen
liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti yhtiön suurimman ylläpitoasiakkaan
pitkäaikaisen sopimuksen päättyminen kesäkuun lopussa 2014 

QPR Softwaren ohjelmistovuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo
useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui vuonna 2014, vaikka yhtiö siirsikin
uusmyynnin painopistettä ohjelmistojen vuokramyynnistä ohjelmistojen
lisenssimyyntiin. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on
edelleen suuri yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista
perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin.
Neljännellä vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 15 %,
samoin kuin koko tilikautenakin. Kuluvalla tilikaudella ohjelmistovuokrauksen
liikevaihdon kasvuun vaikuttaa negatiivisesti merkittävän vuokra-asiakkaan
runsaan 0,1 miljoonan euron vuotuinen vuokranlasku kuluvan vuoden alusta sekä
uusmyynnin painottuminen aiempaa enemmän ohjelmistojen lisenssimyyntiin. 

Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat)
yhteenlasketun liikevaihdon kasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 8 % ja
koko vuonna 7 %. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 52 % (54)
vuonna 2014. 

Konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi myönteisesti vuoden
jälkipuoliskolla edellisvuoden tasolle jääneen alkuvuoden jälkeen. Neljännellä
vuosineljänneksellä konsultointipalvelujen kasvu kiihtyi 12 %:iin, mikä johtui
erityisesti prosessianalyysi- ja kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvien
toiminnankehityspalvelujen hyvästä kehityksestä. 

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi neljännellä vuosineljänneksellä
20 % ja koko vuonna 11 % edellisvuodesta. Kasvua veti sekä koko tilikautena
että vuoden viimeisellä neljänneksellä kokonaisarkkitehtuurimallinnus- ja
prosessianalyysiohjelmistojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalvelujen
suotuisa myynnin kehitys. 

Jälleenmyynnin liikevaihto nousi sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko
vuonna 8 %, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta.
Kasvua hidasti liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä. 

TULOSKEHITYS

Liikevoitto

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi 92 % ja oli 417
tuhatta euroa (217) eli 15,5 % liikevaihdosta (9,4). Koko vuoden liikevoitto
nousi 89 % ja oli 1 095 tuhatta euroa (578) eli 11,5 % liikevaihdosta (6,7).
Liiketoiminnan kokonaiskulut kasvoivat sekä neljännellä vuosineljänneksellä
että koko tilikaudella liikevaihtoa hitaammin. 

Liikevoiton jakauma segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa             10-12/     10-12/   Muutos,     1-12/  1-12/   Muutos,
                            2014       2013         %      2014   2013         %
--------------------------------------------------------------------------------
Suora- ja                    350        216        62       842    536        57
 OEM-liiketoiminta                                                              
Jälleenmyynti                166         87        91       621    385        61
Kohdistamattomat             -99        -86        15      -368   -343         7
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     417        217        92     1 095    578        89
--------------------------------------------------------------------------------

Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuodesta liikevaihdon
kasvun myötä sekä neljännellä vuosineljänneksellä että koko tilikaudella. 

Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuodesta sekä neljännellä
vuosineljänneksellä että koko tilikaudella lähinnä ohjelmistolisenssien myynnin
hyvän kehityksen vuoksi. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 26
tuhatta euroa (17) neljännellä vuosineljänneksellä ja 96 tuhatta euroa (53)
koko tilikaudella. 

Muut laajan tuloslaskelman erät

Nettorahoituskulut vuonna 2014 olivat 30 tuhatta euroa (25).
Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 29 tuhatta euroa (15). 

Tulos ennen veroja oli 1 065 tuhatta euroa (554). Tilikauden tuloverot olivat
175 tuhatta euroa (33). Niihin vaikutti alentavasti Suomessa vuosina 2013-2014
voimassaoleva tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennys, jota yhtiö arvioi
pystyvänsä hyödyntämään edellisvuoden tapaan vuoden 2014 verotuksessa.
Tuloverojen 142 tuhannen euron kasvu johtui pääasiassa edellisvuotta
korkeammasta verotettavasta tuloksesta sekä Ruotsin tytäryhtiön aiempia vuosia
koskevasta lähdeverokirjauksesta. 

Tilikauden voitto kasvoi 71 % ja oli 890 tuhatta euroa (521). Osakekohtainen
tulos vuonna 2014 oli 0,074 euroa (0,043). 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Vuonna 2014 liiketoiminnan rahavirta laski hieman 1 617 tuhanteen euroon (1
661), ja jäi edellisvuotta alhaisemmaksi lähinnä vuoden 2013 poikkeuksellisen
laskutusrytmin takia. Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta
nousi edellisvuodesta ja oli 445 tuhatta euroa (410). Investoinnit vuonna 2014
olivat 915 tuhatta euroa (849). Yli puolet investoinneista oli
tuotekehitysinvestointeja ohjelmisto- ja konsultointipalvelutuotteiden
kehittämiseen. 

Rahavarojen nettomuutos tilikaudella oli 65 tuhatta euroa (-35) ja viimeisellä
vuosineljänneksellä 129 tuhatta euroa (118). Tilikauden lopussa konsernin
rahavarat olivat 1 426 tuhatta euroa (1 365). 

Yhtiöllä ei ollut tilikauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vuoden 2013
lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 113 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa
omaan pääomaan (gearing) oli -45 %  (-44). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy
saatuja ennakkomaksuja 1 261 tuhatta euroa (1 406). Sijoitetun pääoman tuotto
vuonna 2014 oli 35 % (18) ja neljännellä vuosineljänneksellä (per annum) 55 %
(29). 

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 44 % (43) ja konsernin oma pääoma 3 196
tuhatta euroa 
(2 871). Oman pääoman tuotto tilikaudella oli 29 % (18) ja neljännellä
vuosineljänneksellä (per annum) 45 % (32). 

TUOTEKEHITYS

Vuonna 2014 tuotekehitysmenot olivat 1 847 tuhatta euroa (1 683) eli 19 %
liikevaihdosta (19). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen
tuotekehitysmenojen poistoja. 

Tilikaudella tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 683 euroa (507).
Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tilikaudella
kirjattiin tuotekehityspoistoja 396 tuhatta euroa (277). 

Tuotekehityksessä työskenteli tilikauden lopussa 27 henkilöä (27), mikä vastaa
34 % (34) koko henkilöstöstä. 

Yhtiö kehittää QPR Suite -ohjelmistoperhettä, joka sisältää seuraavat
ohjelmistotuotteet: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics sekä QPR
ProcessDesigner. Lisäksi yhtiö kehittää prosessianalyysiin ja -monitorointiin
keskittyvää QPR ProcessAnalyzer -tuotetta. 

Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti ohjelmistoperheestään uuden QPR Suite
2014 -version. Se sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin
pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite
2014 on saatavilla yli 20 kielellä. 

Tammikuussa 2014 QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer
-ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien
analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi
dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista
tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sekä prosessivirtojen animointi
puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan
uudelle tasolle. 

Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan
liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä
tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä
konsultointipalvelukonsepteja ja ratkaisuja. 

HENKILÖSTÖ

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 78 henkilöä (79).
Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2014 oli 81 (82) ja henkilöstökulut
olivat yhteensä 6 092 tuhatta euroa (5 703) eli 64 % liikevaihdosta (66). 

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava
bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta,
luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan
määräytyvästä vuosipalkkiosta.  Lisätietoa kannustinjärjestelmistä on
luettavissa vuoden 2013 vuosikertomuksessa, osoitteessa:
www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm. 

OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT                                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeen pörssivaihdon kehitys                   1-12/2014   1-12/2013   Muutos,
                                                                               %
--------------------------------------------------------------------------------
Vaihdetut osakkeet, kpl                          2 828 001     624 427       353
Vaihto, euroa                                    2 751 903     586 842       369
% osakkeista                                          22,7         5,0          
Keskimääräinen kaupantekokurssi, euroa                0,97        0,94         4
Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl       37 400     133 722       -72
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Osake ja markkina-arvo                          31.12.2014  31.12.2013   Muutos,
                                                                               %
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeita yhteensä, kpl                         12 444 863  12 444 863         -
Omat osakkeet, kpl                                 457 009     419 609         9
Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl                0,11        0,11         -
Ulkona olevat osakkeet, kpl                     11 987 854  12 025 254         0
Osakkeenomistajat, kpl                                 820         627        31
Päätöskurssi, euroa                                   1,01        0,93         9
Osakekannan markkina-arvo, euroa                12 107 733  11 183 486         8
Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo        50 271      46 157         9
 yhteensä, euroa                                                                
Omien osakkeiden hankintahinta yhteensä, euroa     439 307     395 134        11
Omien osakkeiden osuus yhtiön osakkeiden               3,7         3,4          
 lukumäärästä, %                                                                
--------------------------------------------------------------------------------

QPR Softwaren osakkeen vaihto lähes viisinkertaistui tilikauden aikana.
Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 31 % ja oli tilikauden lopussa 820 (627). 

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa
osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin
osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli
3.4.2014. 

QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään
enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen
luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset
ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö ei ole
toistaiseksi käyttänyt näitä valtuutuksia. 

TILIKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Helmikuussa 2014 QPR Software tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus-
ja konsultointiyritys Gartner Inc. On sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen
raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process
Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa
asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia
mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan
strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt
seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys,
tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja
asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo
arvioinnissa. 

Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka
tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä
kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten
saavuttamiseksi. QPR Software toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect
-ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian.
Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota
kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään
kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä. 

Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen,
jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa
prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR Software toimittaa Affectolle
prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR
ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä
Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien
toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan
tehokkuuteen. 

Huhtikuussa QPR Softwaren suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen kehitetty
QPR Metrics -ohjelmisto sijoittui “Facilitators” -luokkaan Nucleus Researchin
Corporate Performance Management Technology Value Matrix -raportissa. Nucleus
Research määrittelee kyseisen luokan tuotteet sellaisiksi, jotka ovat
intuitiivisia, helppokäyttöisiä ja nopeita ottaa käyttöön ilman merkittävää
koulutuspanostusta. 

Kesäkuussa Lontoossa pidetyssä IRMUK Business Process Management
-konferenssissa QPR Software julkaisi uuden ja laajennetun 2014.1 -version
kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Malli
sisältää erittäin käytännönläheisen ja liiketoimintalähtöisen viitekehyksen,
jolla asiakasyrityksen strategia linkitetään liiketoiminnan kyvykkyyksiin ja
niiden käytännön toteuttamiseen organisaatiossa, prosesseissa ja
tietojärjestelmissä. 

Elokuussa QPR Software tiedotti toimittavansa prosessien analysointi- ja
mittarointiratkaisun johtavalle eurooppalaiselle teollisuuskonsernille, joka
toimii noin 30 maassa ja jolla on tuotantoa lähes kymmenessä maassa.
Pilvipalveluna toimitettavan ratkaisun avulla asiakas voi analysoida, kehittää
ja mitata globaalia tilaus-toimitusprosessiaan
SAP-toiminnanohjausjärjestelmässään olevan tiedon avulla. Ratkaisu auttaa
asiakasta saavuttamaan mittakaavaetuja tuotantoyksiköissään samaan aikaan, kun
markkinat vaativat siltä alati suurempaa joustavuutta toimitusten suhteen. QPR
Software arvioi, että sovitun ohjelmisto- ja palvelutoimituksen kokonaisarvo
ylittää 0,2 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Elokuussa QPR Software tiedotti, että maailman suurimpiin teräksen valmistajiin
kuuluva ja yksi Turkin suurimmista teollisuusryhmittymistä, Erdemir Group, on
valinnut QPR Softwaren ja sen turkkilaisen Ironman Consulting -jälleenmyyjän
konserninsa strategisen sekä henkilökohtaisen suorituskyvyn johtamisen
ratkaisun toimittajiksi. Ironman on yksi Turkin merkittävimmistä strategisen
johtamisen konsulteista. Ratkaisun teknisenä alustana toimii QPR Metrics
‑suorituskyvyn johtamisen ohjelma, joka tarjoaa nopeasti käyttöön otettavan ja
joustavan verkkopohjaisen ympäristön suorituskyvyn johtamiseen. Joulukuussa QPR
tiedotti Erdemir-konsernin laajentavan ratkaisun käytön kaikkiin
toimihenkilöihinsä. 

Syyskuussa QPR Software tiedotti suunnittelevansa Venäjän asiakas- ja
jälleenmyyntituen siirtämistä Moskovasta Helsinkiin, jossa hoidetaan
keskitetysti tuki myös muiden maiden jälleenmyyjille. Venäjän liiketoiminnan
osuus yhtiön liikevaihdosta on noin kaksi prosenttia. Muutos astui voimaan
vuoden 2015 alussa  ja sen arvioidaan pienentävän hieman kustannuksia, mutta
sillä ei ole merkittäviä tulosvaikutuksia. 

Syyskuussa QPR Software ilmoitti julkaisevansa uuden 2014.2 -version
kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvasta toiminnan kehityksen mallistaan. Uudessa
versiossa on lisätty toimintoja, jotka tukevat yritysten riskien,
sovellusportfolion ja henkilöstötoimintojen hallintaa, sekä raportteja, jotka
auttavat käyttäjiä suodattamaan merkityksellisen tiedon eri liiketoimintojen ja
funktioiden kannalta. QPR Softwaren toiminnan kehittämisen metodologia (QPR
ODM) palvelee jo monia yrityksiä eri aloilla ja eri tilanteissa, kuten
yritysostoissa ja fuusioissa sekä liiketoiminnan jatkuvuuteen, riskien
analysointiin tai teknologian uusimiseen liittyvissä tarpeissa. 

Lokakuussa Gartner Inc., maailman johtava tietoteknologian tutkimus- ja
neuvontayritys, julkisti kokonaisarkkitehtuurin ohjelmistotyökaluja koskevan
”Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools” -raporttinsa, jossa QPR
Software on mukana uutena ohjelmistotoimittajana. Gartnerin päätös lisätä QPR
Software raporttiin perustuu Gartnerin tekemään arvioon QPR EnterpriseArchitect
-lippulaivaohjelmistosta. Yhteensä raportti arvioi 13 eri toimittajaa. 

Marraskuussa yhtiö tiedotti voittaneensa valtion tieto- ja viestintäkeskus
Valtorin järjestämän kilpailutuksen julkishallinnolle tarjottavasta
kokonaisarkkitehtuurivalmennuksesta. QPR Software tulee valmentamaan julkisen
hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittäjiä ja arkkitehtuurityötä tekeviä
vuoteen 2018 asti. 

Joulukuussa QPR ilmoitti voittaneensa Liikenneviraston järjestämän
kilpailutuksen kokonaisarkkitehtuurityön tukikonsultoinnista. Tukikonsultoinnin
sopimuskausi on 4.12.2014 - 3.12.2016 ja hankinnan arvioitu arvo on noin 0,3
miljoonaa euroa. 

Joulukuussa Senaatti-kiinteistöt valitsi QPR:n kokonaisarkkitehtuurityönsä
tukikonsultoinnin toimittajaksi. Sopimuskausi on kuusi kuukautta alkaen
1.12.2014, jonka jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa optiona kuusi kuukautta
kerrallaan jaksolla 2015 - 2017. Hankinnan arvioitu arvo sisältäen
sopimuskauden ja mahdolliset jatkokaudet vuosina 2014 - 2017 on runsaat 0,3
miljoonaa euroa. 

Tiivistelmä yhtiön tiedonantopolitiikasta on julkistettu yhtiön verkkosivulla,
osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm . 

YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että
hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi
uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki
Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. 

Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi
Jantunen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden
luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta. 

Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista
valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on
luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa,
www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm . 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

QPR Software on osana vuotuista suunnitteluprosessiaan päivittänyt strategiansa
ja vuosien 2015 - 2017 taloudelliset tavoitteet. Yhtiö tavoittelee edelleen
kannattavaa, noin 15 %:n suuruista vuotuista liikevaihdon kasvua investoimalla
uusien ohjelmistotuotteidensa (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer)
kansainväliseen jakeluun sekä organisaatioiden toiminnankehitykseen keskittyvän
konsultointiliiketoimintansa laajentamiseen kotimarkkinoillaan Suomessa. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR Softwaren sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa,
että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa,
säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet
saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että
liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. 

QPR Software on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää:
liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-,
juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin
liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-,
immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja
operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit
(uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan).
Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.
Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä
toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. 

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan
luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen
luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla
standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi
tilikaudella luottotappioita 96 tuhatta euroa (53). Yli 60 päivää sitten
erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli tilikaudenlopussa 6  % (5)
myyntisaamisten määrästä. 

Tilikauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 81 % oli euromääräisiä.
Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuoden 2014 lopussa. 

Tilikaudella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä
ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja
riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen
sivuilla 13-15, osoitteessa: www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm. 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

Hallitus ehdottaa 12.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
2014 maksettaisiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 599 tuhatta euroa.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 16.3.2015
merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 8.4.2015. 

Hallituksen esittämä osinko tilikaudelta 2014 vastaa 37 % konsernin
liiketoiminnan rahavirrasta 2014. 

Tilikauden 2014 lopussa emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 1 282
tuhatta euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET

vuoden 2015 aikana QPR Software Oyj julkaisee vuosikertomuksen sekä kolme
osavuosikatsausta suomen ja englannin kielillä seuraavasti: 

  -- Vuosikertomus 2014: torstai, 19. helmikuuta 2015.
  -- Osavuosikatsaus 1 - 3/2015: torstai, 23. huhtikuuta 2015.
  -- Osavuosikatsaus 1 - 6/2015: torstai, 30. heinäkuuta 2015.
  -- Osavuosikatsaus 1 - 9/2015: torstai, 22. lokakuuta 2015.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12. maaliskuuta 2015.

QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Jaakkola,
puh. 040 5026 397

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa, ellei toisin    10-12/   10-12/  Muutos    1-12/    1-12/  Muutos
 ole mainittu                    2014     2013     , %     2014     2013     , %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                     2 685    2 310      16    9 541    8 688      10
Liiketoiminnan muut tuotot          -        -               26       32     -19
Materiaalit ja palvelut            94       86       9      337      292      15
Työsuhde-etuuksista             1 640    1 482      11    6 092    5 703       7
 aiheutuneet kulut                                                              
Liiketoiminnan muut kulut         336      348      -3    1 281    1 439     -11
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate                        615      395      56    1 857    1 285      45
Poistot                           198      178      11      761      707       8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                       417      217      92    1 095      578      89
Rahoitustuotot ja -kulut           -8      -11     -27      -30      -25      20
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja               409      206      99    1 065      554      92
Tuloverot                         -68       19             -175      -33     430
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto              341      225      52      890      521      71
Tulos/osake, euroa              0,028    0,019      50    0,074    0,043    72  
 (laimentamaton ja                                                              
 laimennettu)                                                                   
Konsernin laaja                                                                 
 tuloslaskelma:                                                                 
Katsauskauden voitto              341      225              890      521        
Muut laajan tuloksen erät,                                                      
jotka saatetaan myöhemmin                                                       
siirtää tulosvaikutteisiksi:                                                    
Ulkomaisiin yksikköihin                                                         
 liittyvät                                                                      
muuntoerot                        -29       -4              -40      -12        
Muihin laajan tuloksen eriin        -        -                -        -        
liittyvät verot                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
Laajan tuloslaskelman voitto      312      221              850      509        



KONSERNITASE                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                                     31.12.2014  31.12.2013  Muutos
                                                                             , %
--------------------------------------------------------------------------------
Varat                                                                           
Pitkäaikaiset varat:                                                            
Aineettomat hyödykkeet                                 1 815       1 628      11
Liikearvo                                                513         513       0
Aineelliset hyödykkeet                                   175         207     -16
Muut pitkäaikaiset varat                                  27          82     -67
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä                           2 529       2 431       4
Lyhytaikaiset varat:                                                            
Myynti- ja muut saamiset                               4 572       4 365       5
Rahavarat                                              1 426       1 365       4
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä                           5 998       5 730       5
Varat yhteensä                                         8 527       8 161       4
================================================================================
Oma pääoma ja velat                                                             
Oma pääoma:                                                                     
Osakepääoma                                            1 359       1 359       0
Muut rahastot                                             21          21       0
Omat osakkeet                                           -439        -395      11
Muuntoerot                                              -221        -181      22
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                     5           5       0
Kertyneet voittovarat                                  2 471       2 061      20
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma       3 196       2 871      11
Pitkäaikaiset velat:                                                            
Korottomat velat                                          25          42     -40
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä                              25          42     -40
Lyhytaikaiset velat:                                                            
Korolliset rahoitusvelat                                   -         113    -100
Saadut ennakot                                         1 261       1 406     -10
Siirtovelat                                            3 223       2 976       8
Osto- ja muut korottomat velat                           822         753       9
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä                           5 305       5 248       1
Velat yhteensä                                         5 331       5 290       1
Oma pääoma ja velat yhteensä                           8 527       8 161       4
================================================================================



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                     10-12/  10-12/  Muutos   1-12/   1-12/  Muutos
                                    2014    2013     , %    2014    2013     , %
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta:                                                       
Katsauskauden voitto                 338     225      50     887     521      70
Oikaisut kauden tulokseen            173     161       7     725     700       4
Käyttöpääoman muutokset              -57     -23     148      25     573     -96
Maksetut korko- ja muut               -2      -4     -50     -13     -30     -57
 rahoituskulut                                                                  
Saadut korko- ja muut                  1       1       0       3       8     -63
 rahoitustuotot                                                                 
Maksetut verot                        -8      50             -10    -111     -91
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta             445     410       9   1 617   1 661      -3
Investointien rahavirta:                                                        
Ostetut tytäryhtiöt                    -       -               -      -3    -100
Investoinnit aineellisiin ja        -316    -240      32    -915    -846       8
 aineettomiin                                                                   
 käyttöomaisuushyödykkeisiin                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta             -316    -240      32    -915    -849       8
Rahoituksen rahavirrat:                                                         
Lainojen takaisinmaksut                -       -            -113    -226     -50
Omien osakkeiden hankinta              -     -52    -100     -44    -134     -67
Maksetut osingot                       -       -            -480    -486      -1
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                  0     -52    -100    -637    -847     -25
Rahavarojen muutos                   129     118       9      65     -35        
Rahavarat kauden alussa            1 303   1 248       4   1 365   1 404      -3
Rahavarojen kurssimuutosten           -6      -1              -4      -4        
 vaikutus                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa           1 426   1 365       4   1 426   1 365       4
--------------------------------------------------------------------------------





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA                                           
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta      Osake-    Muut  Muunto    Omat       Sijoitetun  Kerty-neet  Yhteen
 euroa       pääoma  rahast   -erot  osakke      vapaan oman  voitto-var      sä
                         ot              et  pääoman rahasto          at        
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma    1 359      21    -169    -261                5       2 026   2 981
 1.1.2013                                                                       
Osingonmaks                                                         -486    -486
u                                                            
Omien                                  -134                                 -134
 osakkeiden                                                                     
 hankinta                                                                       
Kauden                          -12                                  521     509
 laaja                                                                          
 tulos                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma    1 359      21    -181    -395                5       2 061   2 871
 31.12.2013                                                                     
Osingonmaks                                                         -480    -480
u                                                                               
Omien                                   -44                                  -44
 osakkeiden                                                                     
 hankinta                                                                       
Kauden                          -40                                  890     850
 laaja                                                                          
 tulos                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma    1 359      21    -221    -439                5       2 471   3 196
 31.12.2014                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------



LIITETIEDOT

LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia
tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013
tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien
käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin.
Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin
edellisessä vuositilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta
koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa
laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa
arvioista ja olettamuksista. 

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin
mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. 

Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia
rahoitusinstrumentteja. 

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET                     
----------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                         1-12/2014  1-12/2013
----------------------------------------------------------
Aineettomien hyödykkeiden lisäykset:                      
Hankintameno 1.1.                         6 112      5 428
Lisäykset                                   538        687
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset:                      
Hankintameno 1.1.                         1 351      1 234
Lisäykset                                    74        159
----------------------------------------------------------
KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS                       
----------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                         1-12/2014  1-12/2013
----------------------------------------------------------
Korolliset rahoitusvelat 1.1.               113        339
Takaisinmaksut                             -113       -226
----------------------------------------------------------
Korolliset rahoitusvelat 31.12.               -        113
----------------------------------------------------------



VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET                                                 
------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa                                31.12.2014  31.12.2013  Muutos, %
------------------------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa hallussa)       1 391       1 394          0
Vuokrasopimusten perusteella maksettavat                                      
vähimmäisvuokrat                                                              
Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät                    304         163         87
1-5 vuoden sisällä erääntyvät                       436          38       1047
------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            740         201        268
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä            2 131       1 595         34
------------------------------------------------------------------------------



KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa       10-12/   7-9/    4-6/  1-3/    10-12/    7-9/   4-6/    1-3/
                      2014   2014    2014  2014      2013    2013   2013    2013
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          2 685  2 167   2 465     2     2 310   1 961  2 335   2 082
                                            225                                 
Liiketoiminnan           -      1      10    15         -       -      -      32
 muut tuotot                                                                    
Materiaalit ja          94     66      92    85        86      72     73      61
 palvelut                                                                       
Työsuhde-etuuksist   1 640  1 370   1 557     1     1 482   1 209  1 484   1 528
a aiheutuneet                               525                                 
 kulut                                                                          
Liiketoiminnan         336    316     304   325       348     327    382     383
 muut kulut                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate             615    416     522   305       395     353    396     142
Poistot                198    189     178   197       178     183    174     173
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto            417    227     344   107       217     171    222     -31
Rahoitustuotot ja       -8     -5     -12    -4       -11      -3      0     -11
 -kulut                                      
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen           409    222     332   103       206     167    222     -42
 veroja                                                                         
Tuloverot              -68    -54     -43   -10        19     -25    -33       6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden          341    167     288    93       225     142    189     -36
 voitto                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT                                                 
-------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa    10-12/        10-12/  Muuto    1-12/   1-12/    Muutos,  
                   2014          2013     s,     2014    2013          %  
                                           %                              
-------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                                               
   Suora- ja      1 817         1 508     20    6 193   5 574         11  
    OEM-liiket                                                            
   oiminta                                                                
   Jälleenmyyn      868           803      8    3 348   3 114          8  
   ti                                                                     
  -----------------------------------------------------------------------
   Yhteensä       2 685         2 310     16    9 541   8 688         10  
Käyttökate                                                                
   Suora- ja        452           314     44    1 249     921         36  
    OEM-liiket                                                            
   oiminta                                                                
   Jälleenmyyn      262           166     58      975     708         38  
   ti                                                                     
   Kohdistamat      -99           -86     15     -368    -343          7  
   tomat                                                                  
  -----------------------------------------------------------------------
   Yhteensä         615           395     56    1 857   1 285         44  
Liikevoitto                                                               
   Suora- ja        350           216     62      842     536         57  
    OEM-liiket                                                            
   oiminta                                                                
   Jälleenmyyn      166            87     91      621     385         61  
   ti                                                                     
   Kohdistamat      -99           -86     15     -368    -343          7  
   tomat                                                                  
  -----------------------------------------------------------------------
   Yhteensä         417           217     92    1 095     578         89  
Rahoitustuotot       -8           -11    -27      -30     -25         20  
 ja -kulut                                                                
Tuloverot           -68            19            -175     -33        430  
-------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden       341           225     52      890     521         71  
 voitto                                                                   
Muut tiedot:                                                              
Poistot                                                                   
   Suora- ja        102            98      4      407     384          6  
    OEM-liiket                                                            
   oiminta                                                                
   Jälleenmyyn       96            80     20      354     323         10  
   ti                                                                     
  -----------------------------------------------------------------------
   Yhteensä         198           178     11      761     707          8  
-------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT                                           
-------------------------------------------------------------------------
Tuhatta euroa, ellei toisin          1-12/2014 tai         1-12/2013 tai  
 ole mainittu                           31.12.2014            31.12.2013  
-------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                  9 541                 8 688  
Liikevaihdon muutos, %                         9,8                  -6,8  
Käyttökate                                   1 857                 1 285  
% liikevaihdosta                              19,5                  14,8  
Liikevoitto                                  1 095                   578  
% liikevaihdosta                              11,5                   6,7  
Voitto ennen veroja                          1 065                   554  
% liikevaihdosta                              11,2                   6,4  
Katsauskauden voitto                           890                   521  
% liikevaihdosta                               9,3                   6,0  
Oman pääoman tuotto, %                        29,3                  17,8  
Sijoitetun pääoman tuotto, %                  35,4                  18,3  
Korollinen vieras pääoma                         -                   113  
Rahavarat                                    1 426                 1 365  
Vapaa kassavirta                               702                   815  
Korollinen nettovelka                       -1 426                -1 252  
Oma pääoma                                   3 196                 2 871  
Nettovelkaantumisaste, %                     -44,6                 -43,6  
Omavaraisuusaste, %                           44,0                  42,5  
Taseen loppusumma                            8 527                 8 161  
Bruttoinvestoinnit                             915                   846  
 pitkäaikaisiin varoihin                                                  
% liikevaihdosta                               9,6                   9,7  
Tuotekehitysmenot                            1 847                 1 683  
% liikevaihdosta                              19,4                  19,4  
Henkilöstö keskimäärin kauden                   81                    82  
 aikana                                                                   
Henkilöstö kauden alussa                        79                    81  
Henkilöstö kauden lopussa                       78                    79  
Tulos/osake, euroa                           0,074                 0,043  
Oma pääoma/osake, euroa                      0,257                 0,231  
-------------------------------------------------------------------------


QPR - Quality. Processes. Results.

QPR Software on erikoistunut yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden
toiminnan kehittämiseen. Missiomme on auttaa asiakkaitamme tulemaan ketteriksi
ja tehokkaiksi toiminnassaan. Tarjoamme ohjelmistoja ja konsultointipalveluja
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä, prosessien mallintamisessa ja
analysoinnissa sekä suorituskyvyn mittaamisessa. Osakkeemme noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä. www.qpr.fi