2016-10-26 07:30:05 CEST

2016-10-26 07:30:05 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Munksjö Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Ennätyskorkea kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus ja kassavirta


Helsinki, Suomi, 2016-10-26 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 26.10.2016 KLO. 7.30 CEST

Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016: Ennätyskorkea kolmannen
vuosineljänneksen kannattavuus ja kassavirta 


Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 2016

- Liikevaihto oli 269,6 (269,3) milj. euroa.

- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 29,5
(20,0) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 10,9 (7,4).
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-4,9) milj. euroa. 

- Liiketulos oli 15,5 (1,9) milj. euroa ja kauden tulos 8,3 (3,2) milj. euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,07) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 32,6 (9,8) milj. euroa.

- Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokkien lisäksi kolmannella
neljänneksellä toteutettiin suunniteltu kunnossapitoseisokki erikoissellun
tuotantolaitoksella. 


Keskeistä katsauskaudelta tammi–syyskuu 2016

- Liikevaihto oli 860,5 (840,7) milj. euroa.

- Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 100,6
(71,5) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 11,7 (8,5).
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-7,3) milj. euroa. 

- Liiketulos oli 58,5 (24,2) milj. euroa ja kauden tulos 31,5 (15,6) milj.
euroa. 

- Osakekohtainen tulos oli 0,62 (0,30) euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 73,0 (11,0) milj. euroa.



AVAINLUVUT                     heinä–syys           tammi–syys           tammi–j
                                                                            oulu
milj. euroa                   2016   2015  Muutos   2016   2015  Muutos     2015
                                              , %                   , %         
                                                                                
Liikevaihto                  269,6  269,3     0 %  860,5  840,7     2 %  1 130,7
Käyttökate (oik.*)            29,5   20,0    48 %  100,6   71,5    41 %     93,6
Käyttökateprosentti, %        10,9    7,4           11,7    8,5              8,3
 (oik.*)                                                                        
Käyttökate                    29,5   15,1    95 %  100,6   64,2    57 %     86,3
Käyttökateprosentti, %        10,9    5,6           11,7    7,6              7,6
Liiketulos (oik.*)            15,5    6,8   128 %   58,5   31,5    86 %     40,0
Liiketulosprosentti, %         5,7    2,5            6,8    3,7              3,5
 (oik.*)                                                                        
Liiketulos                    15,5    1,9       -   58,5   24,2   142 %     32,7
Liiketulosprosentti, %         5,7    0,7            6,8    2,9              2,9
Kauden tulos                   8,3    3,2   159 %   31,5   15,6   102 %     22,8
Tulos/osake, EUR              0,16   0,07   129 %   0,62   0,30   107 %     0,44
Korollinen nettovelka        199,8  264,1   -24 %  199,8  264,1   -24 %    227,4
                                                                                
* Oikaistu                                                                      
 vertailukelpoisuuteen                                                          
 vaikuttavilla erillä                                                           
Mikäli muutosprosentin esittäminen ei ole                                       
 olennaista, se on taulukoissa merkitty ”-”                                     


Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2015 vastaavaa jaksoa, ellei toisin
ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus
julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version
välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. 


Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti

“Olemme vuonna 2016 kehittyneet positiivisesti ja kunnianhimoisten
tavoitteidemme mukaisesti. Selkeästi parantunut tuloksemme näkyi jo ensimmäisen
kuuden kuukauden tuloksessa ja liiketoimintamme suorituskyky oli jopa tätä
vahvempi tällä vuosineljänneksellä. Liiketoimintamme kannattavuus kolmannella
neljänneksellä oli ennätyksellisen korkea verrattuna vastaaviin ajanjaksoihin
edellisinä vuosina erikoissellun tuotantolaitoksella toteutetusta sunnitellusta
kunnossapitoseisokista huolimatta. Seisokki alensi käyttökatettamme noin 4
milj. euroa. Viime vuonna vastaava seisokki toteutettiin toisella
vuosineljänneksellä. 

Kokonaisparannus käyttökatteessa ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 29
milj. euroa. Tästä noin puolet oli toimenpiteitä, jotka liittyvät ohjelmaamme
kannattavuustavoitteemme saavuttamiseksi ja loppuosa liittyi pääasiassa
suotuisiin kustannusolosuhteisiin. Odotamme kysyntätilanteen jatkuvan
nykyisellä hyvällä tasolla myös neljännellä vuosineljänneksellä. 

Olemme vuoden 2016 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana osoittaneet, että
korkealaatuiset ja kestävän kehityksen mukaiset asiakasratkaisumme ovat
johtaneet neljä prosenttia edellisvuotta korkeampiin toimitusmääriin. Parempi
tuloksemme on näkynyt liiketoiminnan kassavirrassa ja on selkeästi vahvistanut
tasettamme. Nettovelkamme on alimmalla tasolla sitten yhtiömme muodostamisen ja
velkaantuneisuusasteemme on selkeästi alle tavoitteen. Tämä kehitys tukee
strategisia kasvusuunnitelmiamme. 

Syyskuussa teimme 14 milj. euron investointipäätöksen liittyen Ranskan
Archesissa sijaitsevaan tehtaaseen hiomapaperien taustapamateriaalien johtavan
markkina-aseman turvaamiseksi. Investointi tehdään lisääntyneen kysynnän
seurauksena. Investointi sisältää paperikoneen jälleenrakennuksen, joka tulee
mahdollistamaan uusien tuotesovellusten valmistuksen sekä tehokkaamman
tuotannon. Investoinnin jälkeen paperikone otetaan suunnitelman mukaan käyttöön
vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Tulokset vuonna 2016 ovat entisestään vahvistaneet yhtiötä ja näkymämme tälle
vuodelle sekä tuleville vuosille ovat myönteiset.” 


Tulevaisuuden näkymät

Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 2016 viimeisellä
neljänneksellä pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna ja
heijastavan kausivaihteluja. 

Kausiluonteisten seisokkien vuoden 2016 lopussa odotetaan toteutuvan
kausiaikataulun mukaisesti ja suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. 

Käyttökatteen odotetaan vuoden 2016 osalta edelleen parantuvan edellisvuoteen
verrattuna käynnissä olevan kannattavuuden parantamiseen tähtäävän suunnitelman
seurauksena. 

Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan noin 40
miljoonaa euroa vuonna 2016. 


Suunnitelma kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla

Munksjön tavoitteena on saavuttaa 12 prosentin käyttökate vuoden 2016 lopulla.
Kannattavuuden parantaminen perustuu operatiivisen tehokkuuden jatkuvaan
parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä
johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Suurin osa
toimenpiteistä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi sisältää kustannustason
mukautustoimia. 

Suurin osa kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien tulosvaikutuksesta
tammi–syyskuussa 2016 liittyivät operatiiviseen tehokkuuteen. Lisätietoja
suunnitelmaan liittyvien toimien tulosvaikutuksesta kohdassa Munksjö-konserni. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole merkittäviä tapahtumia.


Munksjö-konserni

                         heinä–syys              tammi–syys             tammi–jo
                                                                             ulu
milj. euroa              2016   2015   Muutos,   2016   2015  Muutos,       2015
                                             %                 %                
                                                                                
Liikevaihto             269,6  269,3       0 %  860,5  840,7       2 %   1 130,7
Käyttökate (oik.*)       29,5   20,0      48 %  100,6   71,5      41 %      93,6
Käyttökateprosentti, %   10,9    7,4             11,7    8,5                 8,3
 (oik.*)                                                                        
Käyttökate               29,5   15,1      95 %  100,6   64,2      57 %      86,3
Käyttökateprosentti, %   10,9    5,6             11,7    7,6                 7,6
Liiketulos (oik.*)       15,5    6,8     128 %   58,5   31,5      86 %      40,0
Liiketulosprosentti, %    5,7    2,5              6,8    3,7                 3,5
 (oik.*)                                                                        
Liiketulos               15,5    1,9         -   58,5   24,2     142 %      32,7
Liiketulosprosentti, %    5,7    0,7              6,8    2,9                 2,9
Kauden tulos              8,3    3,2     159 %   31,5   15,6     102 %      22,8
Käyttöomaisuusinvestoi   10,6   10,9      -3 %   28,5   30,9      -8 %      39,8
nnit                                                                            
Henkilöstö              2 784  2 808      -1 %  2 756  2 782      -1 %     2 774
 keskimäärin, FTE                                                               




* Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Mikäli muutosprosentin esittäminen ei ole olennaista, se on taulukoissa
merkitty ”-” 


Kolmas neljännes 2016

Konsernin kokonaistoimitusmäärät kasvoivat ja olivat suurempia kuin
edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Toimitusmäärien suotuisa kehitys useimmissa
tuotesegmenteissä, etenkin Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners
-liiketoiminta-alueella, kumosi ja ylitti erikoisselluliiketoiminnan
toimitusmäärien laskun vaikutuksen. Tuotantolaitoksen kunnossapitoseisokki
vaikutti erikoisselluliiketoiminnan toimitusmäärien laskuun. 

Liikevaihto nousi 269,6 (269,3) milj. euroon, kun toimitusmäärien kasvu kumosi
ja ylitti keskihinnan laskun vaikutuksen. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 29,5
(20,0) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 10,9 % (7,4 %).
Muuttuvat kustannukset pienenivät pääasiassa tehostamistoimien myötä.
Muuttuvien kustannusten laskun positiivinen tulosvaikutus kumosi ja ylitti
keskihinnan laskun ja kiinteiden kustannusten nousun negatiivisen
tulosvaikutuksen. Keskihinta laski ja kiinteät kustannukset kasvoivat
pääasiassa selluntuotantolaitoksen kunnossapitoseisokin ja
kannustinjärjestelyihin liittyneiden varausten seurauksena. 

Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit toteutuivat suunnilleen samassa
laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa sijaitsevan Aspan erikoissellun
tuotantolaitoksen suunnitelman mukaisella kunnossapitoseisokilla on 4 milj.
euron negatiivinen vaikutus käyttökatteeseen. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-4,9) milj. euroa.

Liiketulos oli 15,5 (1,9) milj. euroa, ja kauden tulos oli 8,3 (3,2) milj.
euroa. 

Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,9 (-1,1) milj.
euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 0,1 milj. euroa (4,0 milj.
euron voitto). 


Tammi–syyskuu 2016

Konsernin kokonaistoimitusmäärät kasvoivat kaikilla neljällä
liiketoiminta-alueella. Toimitusmäärien kehitys oli erityisen vahvaa
erikoisselluliiketoiminnassa ja Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners
-liiketoiminta-alueella. 

Liikevaihto nousi 860,5 (840,7) milj. euroon, kun volyymien kasvu kumosi
keskihinnan laskun vaikutuksen. Keskihinnan lasku johtui pääasiassa
pitkäkuituisen erikoissellun myyntihinnan laskusta ja epäsuotuisammasta
tuotejakaumasta. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 100,6
(71,5) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 11,7 % (8,5 %).
Toimitusmäärien kasvulla oli 11 milj. euron positiivinen vaikutus, mutta
keskihinnan laskulla oli 11 milj. euron negatiivinen vaikutus. Pääasiassa
operatiivisten tehostamistoimien myötä pienentyneillä muuttuvilla
kustannuksilla sekä energian ja raaka-aineiden hintojen laskulla oli 41 milj.
euron positiivinen tulosvaikutus. Kiinteiden kustannusten kasvun negatiivinen
tulosvaikutus oli 13 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten nousu johtui
pääasiassa kannustinjärjestelyihin liittyneistä varauksista ja korkeampien
tuotantomäärien aiheuttamasta korkeammasta miehityksestä. 

Kannattavuuden kokonaisparannus oli 29 milj. euroa. Siitä noin puolet liittyi
kannattavuustavoitteen saavuttamiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan. 

Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit kolmannella neljänneksellä
toteutuivat suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Ruotsissa
sijaitsevan Aspan erikoissellun tuotantolaitoksen suunnitelman mukaisella
kunnossapitoseisokilla, joka toteutettiin syyskuussa, oli 4 milj. euron
negatiivinen vaikutus kolmannen neljänneksen käyttökatteeseen. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-7,3) milj. euroa.

Liiketulos oli 58,5 (24,2) milj. euroa ja kauden tulos oli 31,5 (15,6) milj.
euroa. 

Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,9 (-4,7) milj.
euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 3,1 milj. euroa (8,2 milj.
euron voitto). 


Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
järjestetään julkaisupäivänä 26.10.2016 
klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) Munksjön pääkonttorissa Tukholmassa (WTC,
Klarabergsviadukten 70, hissi D, 5. kerros). Taloudellisen katsauksen esittelee
toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. 

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin
5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. 

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 7479 0404

Tilaisuuden tunnus: 6795982

Linkki internetlähetykseen:
http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_1026_q3/ 


Lisätietoja

Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029





Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa

Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia.
Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö
tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja
toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin
kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja
energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on
Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata
uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo
kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat
kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15
toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa
ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue
lisää osoitteessa www.munksjo.com.