|
|||
2013-10-29 08:30:01 CET 2013-10-29 08:30:04 CET REGULATED INFORMATION QPR Software - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTUQPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2013 klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 2,0 MILJOONAA EUROA, LIIKEVOITTO KASVOI 4 %, KOKO VUODEN LIIKEVAIHTOENNUSTETTA ALENNETTU Yhteenveto kolmas vuosineljännes 2013 -- Liikevaihto 1 961 tuhatta euroa (2012: 2 011). -- Liikevaihto pieneni 2 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 37 %. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 2 % ja olivat 60 % kokonaisliikevaihdosta (58). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. -- Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 32 % kokonaisliikevaihdosta (30). -- Liikevoitto 171 tuhatta euroa (165), kasvua 4 %. -- Voitto ennen veroja 167 tuhatta euroa (169). -- Vuosineljänneksen voitto 142 tuhatta euroa (152). -- Tulos/osake 0,012 euroa (0,012). -- Koko vuoden liikevaihtoennustetta on alennettu. Tulosennuste on ennallaan. Yhteenveto tammi-syyskuu 2013 -- Liikevaihto 6 377 tuhatta euroa (2012: 6 628). -- Liikevaihto pieneni 4 % ohjelmistolisenssien liikevaihdon merkittävän laskun takia. Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 42 %. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 6 % ja olivat 55 % kokonaisliikevaihdosta (50). Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. -- Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 34 % kokonaisliikevaihdosta (31). -- Liikevoitto 361 tuhatta euroa (594). -- Liiketoiminnan kassavirta 1 251 tuhatta euroa (1 862). -- Voitto ennen veroja 347 tuhatta euroa (562). -- Katsauskauden voitto 295 tuhatta euroa (425). -- Tulos/osake 0,024 euroa (0,035). Muutetut näkymät tilikaudelle 2013 Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 liikevaihto laskee hieman (3 - 7 %) edellisvuoden tasosta (liikevaihto 2012: 9,3 miljoonaa euroa). Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman. Erityisesti ohjelmistovuokrien ja kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan, mutta ohjelmistojen lisenssimyynti jää edellisvuotta pienemmäksi. Näkymä liikevoiton osalta on ennallaan, mutta yhtiö tarkentaa ennustettaan. Tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksessa yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton jäävän edellisvuotta pienemmäksi (0,9 miljoonaa euroa), mutta kasvavan merkittävästi tämän vuoden alkupuoliskon tasosta (0,2 miljoonaa euroa). Tätä tarkentavana lisätietona yhtiö arvioi koko vuoden 2013 liikevoittomarginaalin olevan 5 - 8 % liikevaihdosta. KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ toisin ole mainittu 2013 2012 , % 2013 2012 , % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 1 961 2 011 -2,5 6 377 6 628 -3,8 9 321 Käyttökate 353 339 4,1 891 1 104 -19,3 1 555 % liikevaihdosta 18,0 16,9 14,0 16,7 16,7 Liikevoitto 171 165 3,6 361 594 -39,2 874 % liikevaihdosta 8,7 8,2 5,7 9,0 9,4 Voitto ennen veroja 167 169 -1,2 347 562 -38,3 833 Katsauskauden voitto 142 152 -6,6 295 425 -30,6 662 % liikevaihdosta 7,2 7,6 4,6 6,4 7,1 Tulos/osake, euroa 0,012 0,012 0,0 0,024 0,035 -31,4 0,054 Oma pääoma/osake, euroa 0,217 0,229 -5,2 0,217 0,229 -5,2 0,240 Liiketoiminnan 53 230 -77,0 1 251 1 862 32,8 1 777 rahavirta Rahavarat kauden 1 248 1 797 -30,6 1 248 1 797 -30,6 1 404 lopussa Vapaa kassavirta -132 142 -193,0 645 1 464 -55,9 1 165 Nettovelka -1 135 -1 457 -22,1 -1 135 -1 457 -22,1 -1 065 Nettovelkaantumisaste, -42,0 -51,2 -42,0 -51,2 -35,7 % Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9 52,8 53,9 51,3 Oman pääoman tuotto, % 21,5 21,7 13,9 19,5 22,2 Sijoitetun pääoman 24,2 20,7 16,1 23,5 25,5 tuotto, % -------------------------------------------------------------------------------- RAPORTOINTI Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä raportti on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut. Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ”Vuoden 2012 nopean ja kannattavan kasvun jälkeen QPR Softwaren liiketoiminnan kehitys on ollut kuluvana vuonna kaksijakoista. Uudet liiketoimintamme ovat jatkaneet nopeaa kasvuaan, mutta perinteisen suorituskyvyn johtamisen ohjelmistoja tarjoavan kanavaliiketoimintamme liikevaihto on laskenut. Lasku johtuu erityisesti edellisvuotta selvästi pienemmästä ohjelmistolisenssimyynnistä. Ohjelmistovuokrien kasvanut liikevaihto ei ole täysin kompensoinut lisenssiliikevaihdon laskua. Uusia liiketoimintojamme ovat kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminta sekä prosessianalyysiliiketoiminta, joiden yhteenlaskettu orgaaninen kasvu on kuluvana vuonna ollut yli 20 % ja niiden osuus QPR:n liikevaihdosta on kasvanut noin puoleen. Epätyydyttävä kehitys perinteisessä liiketoiminnassa sekä teknisen konsultoinnin kysynnässä on kuitenkin johtanut QPR:n kokonaisliikevaihdon lievään 4 % laskuun tammi-syyskuussa. Kustannuskehityksemme on tammi-syyskuussa ollut kasvuliiketoimintoihin tehdyistä panostuksista huolimatta maltillista, jonka vuoksi kannattavuusennusteemme vuodelle 2013 säilyy ennallaan aiempaa alemmasta liikevaihtoennusteesta huolimatta. Ennustetta tarkentavana lisätietona odotamme liikevoittomarginaalin olevan 5 - 8 % liikevaihdosta. Uusien liiketoimintojemme ripeään kasvuun pohjautuen arvioimme liikevaihdon palautuvan kasvu-uralle jo ensi vuonna. Tavoitteemme on vuosina 2014 - 2016 yltää keskimäärin noin 15 %:n prosentin vuotuiseen kannattavaan, orgaaniseen kasvuun. Yhtiön tänä syksynä päivitetyn strategian mukaisesti keskitymme vuosina 2014 - 2016 neljään eri strategiseen tavoitteeseen: -- Laajennamme uusien ohjelmistotuotteidemme (QPR EnterpriseArchitect ja QPR ProcessAnalyzer) kansainvälistä jakelukanavaa. Näiden ohjelmistotuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen asiakashyödyt vastaavat hyvin päämarkkinamme eli eurooppalaisten organisaatioiden keskeisiin tarpeisiin. Nykyisessä kireässä taloustilanteessa näitä tarpeita ovat erityisesti kyvykkyys tehostaa liiketoimintaa, joustavuus muuttaa rakenteita sekä johtaa toimintaa kulloisenkin strategian mukaisesti. -- Suomessa jatkamme ripeästi kasvaneen kokonaisarkkitehtuuriliiketoiminnan kasvattamista erityisesti panostamalla asiakasorganisaatioidemme operatiivisen toiminnan kehittämisen konsultointiin. Laajentuvat konsultointiasiakkuutemme luovat myös hyvän pohjan kasvattaa QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston myyntiä. -- Keskitymme ohjelmistotarjoamassamme asiakkaiden operatiivisen toiminnan kehitystarpeisiin. Integroimme edelleen ohjelmistotarjoamaamme ja kasvatamme sen skaalautuvuutta. Syvennämme ja laajennamme palvelutarjoamaamme erityisesti kokonaisarkkitehtuuri- ja prosessianalyysikonsultoinnissa. Pyrimme erottautumaan kilpailijoista erityisesti mittaus-, prosessianalyysi- ja SAP-osaamisemme kautta. -- Perinteisen suorituskyvyn johtamisen liiketoiminnassa panostamme erityisesti ohjelmistotuotteidemme vahvuuksiin perustuviin monistettaviin ratkaisuihin. Näitä ratkaisuja tarjoamme kanavakumppaneille ohjelmistojemme myynnin vauhdittamiseksi.” Jari Jaakkola toimitusjohtaja LIIKEVAIHTO Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 1 961 tuhatta euroa (2 011) ja laski 2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa laskivat ohjelmistojen lisenssimyynnin ja ylläpitopalvelujen selvä alentuminen, jota ohjelmistovuokrauksen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan. Ylläpitopalvelujen liikevaihdon laskusta (-11 %) noin kolmannes johtui euron vahvistumisesta tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Japanin jeni) vastaan. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 6 377 tuhatta euroa (6 628) ja laski 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto tuoteryhmittäin Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ 2013 2012 % 2013 2012 % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Ohjelmistolisenssit 163 247 -34 702 1 241 -43 1 797 Ohjelmistojen 748 844 -11 2 280 2 447 -7 3 223 ylläpitopalvelut Ohjelmistojen vuokrat 431 315 37 1 226 866 42 1 221 Konsultointi 619 605 2 2 170 2 074 5 3 080 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321 -------------------------------------------------------------------------------- QPR:n ohjelmistojen uusmyynti on siirtymässä yhä vahvemmin ohjelmistojen vuokraukseen lisenssimyynnin sijasta, mikä näkyy ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskuna ja ohjelmistovuokrien liikevaihdon nousuna. Suomessa valtaosa uusmyynnistä on ohjelmistovuokria, kun taas kansainvälisessä uusmyynnissä siirtymävaihe on edelleen meneillään. Kolmannella vuosineljänneksellä ohjelmistolisenssien liikevaihto laski 34 %. Ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihto laski 11 % osittain valuuttakurssimuutosten takia. Konsultointipalvelujen liikevaihto kasvoi 2 %. Kokonaisarkkitehtuurikonsultoinnin liikevaihto kasvoi vahvasti, kun taas teknisen konsultoinnin liikevaihto aleni. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu kolmannella vuosineljänneksellä oli 2 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli kolmannella vuosineljänneksellä 60 % (58). Tammi-syyskuussa tuoteryhmien liikevaihdot kehittyivät samansuuntaisesti kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto segmenteittäin Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ 2013 2012 % 2013 2012 % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Suora- ja 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491 OEM-liiketoiminta Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321 -------------------------------------------------------------------------------- Kolmannella vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 3 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski. Jälleenmyynnin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 11 % edellisvuodesta, mikä johtui lähinnä ohjelmistolisenssien liikevaihdon laskusta sekä valuuttakurssimuutoksista ylläpitopalvelutuotoissa. Tammi-syyskuussa segmenttikohtainen liikevaihto kehittyi samansuuntaisesti kuin kolmannella vuosineljänneksellä. TULOSKEHITYS Liikevoitto segmenteittäin: Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos, 1-12/ 2013 2012 % 2013 2012 % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Suora- ja 133 147 -10 321 557 -42 848 OEM-liiketoiminta Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402 Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874 -------------------------------------------------------------------------------- Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto nousi hieman edellisvuotta korkeammaksi, vaikka liikevaihto oli hieman edellisvuoden vastaavaa jaksoa alempi. Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui jatkuneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna, koska tulokseen sisältyvät luottotappiot 15 tuhatta euroa (53) pienenivät edellisvuoteen verrattuna. Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin kokonaiskulut laskivat 4 % johtuen lähinnä alhaisemmista luottotappioista. Kolmannen vuosineljänneksen henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla ja olivat 68 % kokonaiskuluista (65). Nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 3 tuhatta euroa (nettorahoitustuotot 4 tuhatta euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 1 tuhatta euroa (voittoja 7 tuhatta euroa). Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 167 tuhatta euroa (169). Tuloverot olivat kolmannella vuosineljänneksellä 25 tuhatta euroa (17). Kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 142 tuhatta euroa (152). Osakekohtainen tulos oli 0,012 euroa (0,012). Tammi-syyskuussa Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneista panostuksista kasvuliiketoimintoihin. Jälleenmyynnin liikevoitto laski alhaisemman liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tammi-syyskuun tulokseen sisältyy luottotappioita 36 tuhatta euroa (202). Konsernin tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 347 tuhatta euroa (562). Tuloverot olivat 52 tuhatta euroa (137). Konsernin efektiivinen verokanta on edellisvuotta alhaisempi, koska yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013 - 2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä. Osakekohtainen tulos oli 0,024 euroa (0,035). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tammi-syyskuussa liiketoiminnan rahavirta oli 1 251 tuhatta euroa (1 862) ja kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta 53 tuhatta euroa (230). Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 1 248 tuhatta euroa (1 797). Investoinnit olivat tammi-syyskuussa 609 tuhatta euroa (398). Hieman yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Korolliset velat laskivat ja olivat katsauskauden lopussa 113 tuhatta euroa (340). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -42 % (-51). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 1 428 tuhatta euroa (1 536). Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 16 % (24). Kolmannella vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto oli 24 % (21 %). Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 53 % (54) ja konsernin oma pääoma 2 700 tuhatta euroa (2 854). Oman pääoman tuotto tammi-syyskuussa oli 14 % (20). Kolmannella vuosineljänneksellä oman pääoman tuotto oli 21 % (22 %). QPR Software Oyj:n yhtiökokous 14.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 550 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti omien osakkeiden hankinnan aloittamisesta julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä pörssitiedotteella 20.3.2013. TUOTEKEHITYS Tuotekehitysmenot tammi-syyskuussa olivat 1 261 tuhatta euroa (1 217) eli 20 % liikevaihdosta (18). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Tammi-syyskuussa tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 343 tuhatta euroa (296). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Tammi-syyskuussa kirjattiin tuotekehityspoistoja 211 tuhatta euroa (207). Tuotekehityksessä työskenteli katsauskauden lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 32 % koko henkilöstöstä. Tammi-syyskuussa ohjelmistotuotekehityksen painopistealueina olivat erityisesti QPR EnterpriseArchitect- sekä QPR ProcessAnalyzer -tuotteet. Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 80 henkilöä (80). Keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-syyskuussa oli 83 (78) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 4 221 tuhatta euroa (3 865). Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio on korkeintaan 40 % vuosittaisesta peruspalkasta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2012 vuosikertomuksessa: www.qpr.fi --> Sijoittajat-osio. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeiden pörssivaihdon kehitys 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012 , % -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 415 159 432 002 -4 501 186 Vaihto, euroa 393 213 375 094 5 437 890 % osakkeista 3,3 3,5 4,0 Keskimääräinen kaupantekokurssi, 0,95 0,87 9 0,87 euroa Kauden aikana hankitut omat 87 022 95 470 -9 106 482 osakkeet, kpl -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 30.9.2013 30.9.2012 Muutos 31.12.2012 , % -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 863 12 444 863 - 12 444 863 Omat osakkeet, kpl 372 909 274 875 36 285 887 Kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,11 0,11 - 0,11 euroa/kpl Ulkona olevat osakkeet, kpl 12 071 954 12 169 988 -1 12 158 976 Osakkeenomistajat, kpl 617 593 4 597 Päätöskurssi, euroa 0,93 0,88 6 0,95 Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 226 917 10 709 589 5 11 551 027 Omien osakkeiden kirjanpidollinen 41 020 30 236 36 31 448 vasta-arvo yhteensä, euroa Omien osakkeiden hankintahinta 343 684 251 083 37 260 906 yhteensä, euroa Omien osakkeiden osuus yhtiön 3,0 2,2 2,3 osakkeiden lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,03) eli yhteensä 486 tuhatta euroa (367). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2013. TAMMI-SYYSKUUN MUUT TAPAHTUMAT Maaliskuussa QPR Software ja saksalainen ohjelmistotalo JobRouter AG julkistivat uuden analyysipalvelun, joka perustuu QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoon. Yhtiöt sopivat yhteistyöstä, jossa JobRouter hyödyntää QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoa asiakkaiden työnkulkujen faktapohjaiseen visualisointiin ja analysointiin JobRouter -ohjelmistossa. Huhtikuussa QPR Software julkisti sopimuksen johtavan it- ja liiketoimintaprosessien palveluyrityksen CGI:n kanssa uudesta QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteeseen perustuvasta prosessianalyysipalvelusta. Palvelun avulla CGI voi näyttää asiakkailleen näiden prosessien todellisen tilan ja auttaa asiakkaita tehostamaan toimintaansa. Yhteistyön avulla QPR saa mahdollisuuden saattaa QPR ProcessAnalyzer entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Huhtikuussa Suomen valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy valitsi tarjouskilpailun jälkeen QPR Softwaren yhdeksi puitesopimustoimittajaksi johdon konsultointipalveluissa vuosille 2013-2017. Puitesopimuksen myötä QPR:llä on mahdollisuus tarjota asiantuntijapalveluitaan valtionhallinnon yksiköiden toiminnan kehittämishankkeiden ja kokonaisarkkitehtuurihankkeiden kevennettyihin kilpailutuksiin. KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT QPR Software julkisti 1.10.2013 QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston version 4.5. Uusin versio mahdollistaa jatkuvan prosessianalytiikan automatisoitujen ETL (Extract, Transform, Load) -toiminnallisuuksien ansiosta. Tämä tukee siirtymistä yksittäisistä prosessianalyyseistä reaaliaikaiseen prosessitehokkuuden monitorointiin, jota voidaan käyttää esimerkiksi tilaus-toimitusprosessin optimoinnissa. Jatkuvana tapahtuvan automaattisen prosessianalyysin ansiosta yhtiöt saavat hyvän kokonaiskuvan prosessien tehokkuudesta ja omasta toiminnastaan. QPR Software tiedotti 8.10.2013 allekirjoittaneensa Suomen verohallinnon kanssa vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevan puitesopimuksen johdon konsultointipalveluista. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden hankinnasta. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 14.3.2013 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa www.qpr.fi. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saatavien ja luottorajojen seurannalla. Euroalueen kriisiytynyt taloustilanne on yhtiön johdon näkemyksen mukaan jonkin verran lisännyt aiemmin maltillisella tasolla ollutta luottotappioriskiä ja näkynyt lisääntyneinä luottotappiokirjauksina. Kuluvana vuonna luottotappioiden ja erääntyneiden saatavien määrä on kuitenkin kääntynyt selkeästi edellisvuotta pienemmäksi. Yhtiö kirjasi tammi-syyskuussa luottotappioita 36 tuhatta euroa (202). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli katsauskauden lopussa 9 % (11) myyntisaamisten määrästä. Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 65 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna katsauskauden lopussa. Tammi-syyskuussa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2012 toimintakertomuksen sivuilla 14 - 15 (www.qpr.fi/sijoittajat/talousinformaatio.htm). QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN TULOSLASKELMA Tuhatta euroa, ellei 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ toisin ole mainittu 2013 2012 , % 2013 2012 , % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321 Liiketoiminnan muut 0 18 -100 32 54 -41 158 tuotot Materiaalit ja palvelut 72 100 -28 206 302 -32 402 Työsuhde-etuuksista 1 209 1 211 0 4 221 3 865 9 5 491 aiheutuneet kulut Liiketoiminnan muut 327 379 -14 1 091 1 411 -23 2 031 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 353 339 4 891 1 104 -19 1 555 Poistot 183 174 5 530 510 4 681 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 171 165 4 361 594 -39 874 Rahoitustuotot ja -3 4 -175 -14 -32 -56 -41 -kulut -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 167 169 -1 347 562 -38 833 Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662 Katsauskauden voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 142 140 295 459 662 Määräysvallattomien - 12 - -34 - omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 142 152 295 425 662 Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 0,012 0,012 0 0,024 0,035 -31 0,054 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 142 152 295 425 662 Muut erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -5 1 -8 -84 -103 Muihin eriin liittyvät - - - - - verot -------------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman 137 153 287 341 559 voitto Laajan tuloslaskelman voiton jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 137 141 287 375 559 Määräysvallattomien - 12 - -34 - omistajien osuus -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 137 153 287 341 559 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNITASE Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 592 1 629 1 557 2 Liikearvo 513 513 513 0 Aineelliset hyödykkeet 181 128 140 29 Muut pitkäaikaiset varat 144 129 120 20 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 430 2 399 2 330 4 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 2 865 2 644 3 111 -8 Rahat ja pankkisaamiset 1 248 1 797 1 404 -11 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 113 4 441 4 515 -9 Varat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4 ================================================================================ Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0 Muut rahastot 21 21 21 0 Omat osakkeet -344 -251 -261 32 Muuntoerot -177 -150 -169 5 Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5 5 0 rahasto Kertyneet voittovarat 1 835 1 912 2 026 -9 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 700 2 896 2 981 -9 oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus - -42 - - -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma yhteensä 2 700 2 854 2 981 -9 Pitkäaikaiset velat: Korolliset velat - 113 113 -100 Korottomat velat - - 71 -100 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä - 113 184 -100 Lyhytaikaiset velat: Osto- ja muut velat 3 730 3 647 3 452 8 Korolliset velat 113 226 226 -50 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 843 3 873 3 678 4 Velat yhteensä 3 843 3 986 3 862 0 Oma pääoma ja velat yhteensä 6 543 6 840 6 845 -4 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 , 2013 2012 , % 2012 % -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden voitto 142 152 -7 295 425 -31 662 Oikaisut tilikauden 211 117 80 540 423 28 548 tulokseen Käyttöpääoman muutokset -229 31 -839 595 1 137 -48 744 Maksetut korko- ja muut -13 -13 0 -26 -31 -16 -39 rahoituskulut liiketoiminnasta Saadut korko- ja muut 3 2 50 7 6 17 21 rahoitustuotot liiketoiminnasta Maksetut verot -62 -59 5 -161 -98 64 -159 liiketoiminnasta -------------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 53 230 -77 1 251 1 862 -33 1 777 Investointien rahavirta: Ostetut tytäryhtiöt - - -3 - -81 Investoinnit -185 -88 110 -606 -398 52 -612 aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkei siin -------------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -185 -88 110 -609 -398 53 -693 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen takaisinmaksut -113 -113 0 -226 -226 0 -226 Omien osakkeiden osto -39 -48 -19 -83 -93 -11 -103 Osingon maksu - - -486 -367 32 -367 -------------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -152 -161 -6 -795 -686 16 -696 Rahavarojen muutos -284 -19 1395 -153 778 -120 388 Rahavarat tilikauden 1 534 1 817 -16 1 404 1 020 38 1 020 alussa Rahavarojen -2 -1 -3 -1 -4 kurssimuutosten vaikutus -------------------------------------------------------------------------------- Rahavarat tilikauden 1 248 1 797 -31 1 248 1 797 -31 1 404 lopussa -------------------------------------------------------------------------------- OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Tuhatta Osake- Muut Muunto Omat Sijoitetun Voitto Määräys Yhteen euroa pääoma rahast -erot osakke vapaan -varat -vallat sä ot et oman -tomien pääoman osuus rahasto -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -66 -158 5 1 820 -8 2 973 1.1.2012 Osingonmaks -367 -367 u Omien -93 -93 osakkeiden hankinta Katsauskaud -84 459 -34 341 en laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -150 -251 5 1 912 -42 2 854 30.9.2012 -------------------------------------------------------------------------------- QPR CIS -89 8 -81 Oy:n 20 % vähemmistö osuuden hankinta Omien -10 -10 osakkeiden hankinta Tilikauden -19 203 34 218 laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 - 2 981 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- Osingonmaks -486 -486 u Omien -83 -83 osakkeiden hankinta Katsauskaud -8 295 287 en laaja tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -177 -344 5 1 835 - 2 700 30.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------- LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEET Tämä raportti on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut käytännön vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimismenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Raportin luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä raportti on tilintarkastamaton. Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. KONSERNIN AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012 -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 5 428 5 004 5 004 Lisäykset 498 336 427 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 1 234 1 159 1 159 Lisäykset 108 62 117 -------------------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykseen tammi-syyskuussa 2013 sisältyy eräiden yhtiön liiketoiminnassa käytettävien aineettomien oikeuksien hankinta yhtiön johtoryhmän jäseneltä hintaan 39 tuhatta euroa. Johdon arvion mukaan hankintahinta vastaa hankitun omaisuuden käypää arvoa yhtiölle. KONSERNIN KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS Tuhatta euroa 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012 ----------------------------------------------------- Korolliset velat 1.1. 339 566 566 Vähennykset -226 -226 -226 ----------------------------------------------------- Korolliset velat 30.9. 113 340 339 ----------------------------------------------------- KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Tuhatta euroa 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Yrityskiinnitykset 1 337 1 337 1 337 0 Leasingvastuut ja muut vuokravastuut Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 251 176 397 -37 2-5 vuoden sisällä erääntyvät 72 43 91 -21 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 323 219 488 -34 Omat vastuut yhteensä 1 660 1 556 1 825 -9 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Tuhatta euroa 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 1 961 2 335 2 082 2 693 2 011 2 404 2 212 Liiketoiminnan muut 0 - 32 104 18 21 15 tuotot Materiaalit ja 72 73 61 100 100 115 87 palvelut Työsuhde-etuuksista 1 209 1 484 1 528 1 626 1 211 1 360 1 294 aiheutuvat kulut Liiketoiminnan muut 327 382 383 620 379 552 480 kulut -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 353 396 142 451 339 398 366 Poistot 183 174 173 171 174 168 167 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 171 222 -31 281 165 230 199 Rahoitustuotot ja -3 0 -11 -9 4 -34 -2 -kulut -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 167 222 -42 271 169 196 197 Tuloverot -25 -33 6 -34 -17 -72 -48 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 142 189 -36 237 152 124 149 -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT Tuhatta euroa 7-9/ 7-9/ Muutos, 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 2013 2012 % 2013 2012 , % 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Suora- ja 1 249 1 207 3 4 066 3 850 6 5 491 OEM-liiketoimin ta Jälleenmyynti 712 804 -11 2 311 2 778 -17 3 830 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 1 961 2 011 -2 6 377 6 628 -4 9 321 Käyttökate Suora- ja 232 250 -7 607 859 -29 1 251 OEM-liiketoimin ta Jälleenmyynti 198 174 14 541 532 2 680 Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 353 339 4 891 1 104 -19 1 555 Liikevoitto Suora- ja 133 147 -10 321 557 -42 848 OEM-liiketoimin ta Jälleenmyynti 115 103 12 298 324 -8 402 Kohdistamattomat -77 -85 -9 -257 -287 -10 -376 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 171 165 4 361 594 -39 874 Rahoitustuotot ja -3 4 -175 -14 -32 -56 -41 -kulut Tuloverot -25 -17 47 -52 -137 -62 -171 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden 142 152 -7 295 425 -31 662 voitto Muut tiedot: Poistot Suora- ja 99 103 -4 286 302 -5 403 OEM-liiketoimin ta Jälleenmyynti 83 71 17 243 208 17 278 ------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 183 174 5 530 510 4 681 -------------------------------------------------------------------------------- Segmenttien nimet on muutettu vuonna 2013. Aiemmin näiden segmenttien nimet olivat Suomen liiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin 1-9/2013 tai 1-9/2012 tai 1-12/2012 tai ole mainittu 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 6 377 6 628 9 321 Liikevaihdon muutos, % -3,8 24,5 23,6 Käyttökate 891 1 104 1 555 % liikevaihdosta 14,0 16,7 16,7 Liikevoitto 361 594 874 % liikevaihdosta 5,7 9,0 9,4 Voitto ennen veroja 347 562 833 % liikevaihdosta 5,4 8,5 8,9 Katsauskauden voitto 295 425 662 % liikevaihdosta 4,6 6,4 7,1 Oman pääoman tuotto, % 13,9 19,5 22,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,1 23,5 25,5 Korollinen vieras pääoma 113 340 339 Rahavarat 1 248 1 797 1 404 Vapaa kassavirta 645 1 464 1 165 Nettovelka -1 135 -1 457 -1 065 Oma pääoma 2 700 2 854 2 981 Nettovelkaantumisaste, % -42,0 -51,2 -35,7 Omavaraisuusaste, % 52,8 53,9 51,3 Taseen loppusumma 6 543 6 840 6 845 Bruttoinvestoinnit 607 398 518 pitkäaikaisiin varoihin % liikevaihdosta 9,5 6,0 5,6 Tuotekehitysmenot 1 261 1 217 1 619 % liikevaihdosta 19,8 18,4 17,4 Henkilöstö keskimäärin 83 78 78 kauden aikana Henkilöstö kauden alussa 81 73 73 Henkilöstö kauden lopussa 80 80 81 Tulos/osake, euroa 0,024 0,035 0,054 Oma pääoma/osake, euroa 0,217 0,229 0,240 -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|