2014-10-28 07:30:00 CET

2014-10-28 07:30:01 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Martela Oyj - Pörssitiedote

MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2014


MARTELA OYJ               OSAVUOSIKATSAUS                  28.10.2014 kello
08.30 

MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2014

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen

Keskeiset tunnusluvut:



                                7-9   7-9    1-9    1-9   1-12
meur                           2014  2013   2014   2013   2013
- Liikevaihto                  36,5  34,3  104,7   95,4  132,3
- Liikevaihdon muutos %         6,5  -1,4    9,7   -6,3   -7,3
- Liiketulos                    2,2   1,5    1,2   -2,5   -2,9
- Liiketulos %                  6,0   4,4    1,2   -2,6   -2,2
- Tulos / osake, eur           0,44  0,34   0,10  -0,77  -0,97
- Sijoitetun pääoman tuotto %  23,5  14,4    4,3   -8,6   -7,9
- Oman pääoman tuotto %        32,9  22,2    2,5  -17,1  -16,3
- Omavaraisuusaste %                        40,1   38,4   37,6
- Nettovelkaantumisaste %                   39,6   60,5   51,2



Martela-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen
paranevan edellisvuodesta. 

Markkinatilanne

Toimistokalustekysyntä Suomessa ja Ruotsissa jatkui alhaisella tasolla. Kysyntä
Suomen ja Ruotsin markkinoilla kohdistuu edelleen pitkälti erilaisiin
toimistojen muutos- ja tehostamisprojekteihin uudiskohteiden sijaan.
Markkinatilanteen heikkoudesta huolimatta muutos- ja tehostamisprojekteihin
hyvin soveltuva Activity Based Office -malli on herättänyt asiakkaissa
runsaasti kiinnostusta Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Venäjällä. Activity
Based Office -mallilla toimistoja toteutettaessa asiakas pystyy säästämään
merkittävästi tilakustannuksissa, mutta samanaikaisesti kuitenkin parantamaan
henkilöstönsä työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Puolan markkinoilla on ollut
havaittavissa markkinoiden heikkenemistä kolmannen neljänneksen aikana. Myös
Venäjällä kiinteistömarkkinoiden aktiviteetissa on viime aikoina tapahtunut
hidastumista. Vallitseva heikko markkinatilanne aiheuttaa epävarmuutta
konsernin vuoden viimeisen neljänneksen kehitykseen. 

Suomen toimistorakentamisesta kertovat tilastot ovat saatavilla vuoden 2014
ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Toimistorakentamistilastot liukuvaan 12
kuukauden keskiarvoon perustuen olivat seuraavat. 



Suomen toimistojen rakentamistilastot (m2):



12 kuukauden liukuva keskiarvo, muutos  30.6.2014 vs. 30.6.2013*
Valmistuneet rakennukset                         -38 %          
Myönnetyt rakennusluvat                           -8 %          
Aloitetut rakennukset                             74 %          



* Sarakkeessa verrataan mainittujen ajankohtien 12 kuukauden liukuvan
keskiarvon muutosta toisiinsa. 

Yleistä markkinatilanteen kehitystä arvioitaessa yhtenä merkittävänä
indikaattorina on Martelan toimesta seurattu edellä mainittuja
toimistorakentamisen tilastoja. Yleisen markkinatilanteen heikkoudesta
huolimatta aloitettujen rakennusten määrän lisääntymistä voidaan pitää lievästi
positiivisena signaalina. Tosin neliömääräiset arvot ovat edelleen varsin
alhaisella tasolla vaikka prosentuaalinen kehitys onkin iso. Toisaalta syytä on
kuitenkin samalla muistaa, että Martelan kysyntään vaikuttavat monet muutkin
asiat kuten esimerkiksi yleinen taloudellinen kehitys sekä yritysten tarve
tehostaa toimitilojensa käyttöä. Tehostamistarve lisää tilamuutosprojekteja,
jotka luovat kysyntää erityisesti Martelan Activity Based Office -mallille.
Toki samanaikaisesti yritykset käyttävät neliöillä mitaten toimistoissansa
vähemmän tilaa yhtä työntekijää kohden minkä seurauksena niihin myydään
vähemmän perinteisiä toimistotuotteita kuten työpöytiä ja kaappeja. Samalla
kuitenkin erilaisten kokoontumis- ja aulatilojen tuotteiden sekä ratkaisujen
kysyntä on lisääntymässä. 

Konsernin liikevaihto ja tulos

Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 36,5 milj. euroa (34,3), jossa oli
lisäystä edelliseen vuoteen 6,5 prosenttia. Konsernin tammi-syyskuun
liikevaihto oli 104,7 milj. euroa (95,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen
9,7 prosenttia. Suomessa liikevaihto kolmannella neljänneksellä sekä
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana pieneni edellisvuoteen verrattuna.
Katsauskaudella Suomessa ei ollut merkittäviä isoja kohteita vaan liikevaihto
koostui pitkälti pienemmistä ja keskikokoisista toimituksista. Puolassa
kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta, mutta
tammi-syyskuussa Puolan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Ruotsissa ja
Norjassa sen sijaan katsauskaudella oli isoja asiakastoimituksia ja sen
seurauksena Ruotsin ja Norjan tulosyksikön liikevaihto kasvoi selkeästi
edellisvuodesta. Merkittävimmät toimitukset Ruotsissa ja Norjassa ajoittuivat
ensimmäiselle neljännekselle, mutta vielä kolmannellakin neljänneksellä
liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Lisäksi Venäjän liikevaihto jatkoi
vielä kasvuaan edellisvuodesta, mutta Venäjän markkinoiden heikentyvä
taloudellinen tilanne saattaa jatkossa vaikuttaa myös konsernin Venäjän
kysyntään pienentävästi. Ruotsin ja Norjan isot asiakastoimitukset sekä
tulosyksikkö Internationalin liikevaihdon merkittävä kasvu olivat pääsyyt
konsernin liikevaihdon selkeään kasvuun katsauskaudella. 

Kolmannen neljänneksen liiketulos oli 2,2 milj. euroa (1,5). Tammi-syyskuun
liiketulos parani selkeästi ja oli 1,2 milj. euroa (-2,5). Konsernin kiinteät
kulut pienenivät suunnitellusti hieman edellisvuoteen verrattuna johtuen jo
viime vuonna toteutetuista sopeuttamistoimenpiteistä. Samanaikaisesti konsernin
tuotteiden myyntikate oli katsauskaudella edellisvuoden tasolla. Näiden
tekijöiden sekä kasvaneen liikevaihdon yhteisvaikutuksena konsernin liiketulos
parani edellisvuodesta. 

Konsernissa syksyllä 2013 käynnistetty 6 miljoonan euron säästöohjelma on
edennyt suunnitelman mukaisesti ja tähän mennessä toteutetuilla ja käynnissä
olevilla toimenpiteillä uskotaan saavutettavan tavoitellut 6 miljoonan euron
vuositason säästöt. Toimenpiteiden ajoituksesta johtuen ohjelman vaikutus koko
vuoden 2014 kustannuksiin on arviolta noin kolmasosa
kokonaissäästötavoitteesta. Täysimääräisesti säästöt realisoituvat vuonna 2015. 

Osana säästöohjelmaa konsernissa on toteutettu katsauskaudella tuotannon
tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tuotannon siirrot Nummelassa,
Riihimäellä ja Puolan Varsovassa sekä Ruotsin Bodaforsissa sijaitsevien
konsernin yksiköiden välillä ovat edenneet suunnitellusti ja ne saadaan
valmiiksi pääsääntöisesti vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteillä luodaan
kullekin Martelan tuotantoyksikölle oma selkeä roolinsa, jolloin pystytään
palvelemaan asiakkaita aikaisempaa joustavammin ja tehokkaammin. 

Activity Based Office tyyppisen toimistoratkaisujen kysynnän kasvu on
vahvistunut edelleen ja konserni jatkaa panostusta kykyynsä tarjota entistäkin
laadukkaampia kokonaisratkaisuja palveluineen Activity Based Working -kentässä.
Activity Based Office -ratkaisuilla pystytään pienentämään asiakkaiden
tilakustannuksia ja samanaikaisesti kuitenkin lisäämään asiakasyritysten
henkilöstön työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.  Konsernin tavoitteena on
vahvistaa edelläkävijän asemaansa kokonaisratkaisujen toimittajana ja johtavana
palvelujentuottajana toimistoihin sekä muihin työympäristöihin. 

Konsernin tammi-syyskuun tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (-3,3) ja tulos
verojen jälkeen oli 0,4 milj. euroa (-3,1). 

Martelan vuoden 2014 tammi - syyskuun osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on
pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Osavuosikatsaus on myös saatavissa
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.martela.fi. 


Martela Oyj
Hallitus
Heikki Martela
Toimitusjohtaja


LIITE: Martelan osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2014

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711
Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh 040 517 4606

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi