|
|||
![]() |
|||
2014-04-29 08:30:00 CEST 2014-04-29 08:30:05 CEST REGULATED INFORMATION QPR Software - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)LIIKEVAIHTO NOUSI 7 % JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTAQPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014 klo 9.30 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 LIIKEVAIHTO NOUSI 7 % JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA Yhteenveto ensimmäinen vuosineljännes 2014 -- Liikevaihto 2 225 tuhatta euroa (2013: 2 082). -- Liikevaihto nousi 7 % pääosin ohjelmistolisenssien liikevaihdon nousun myötä. -- Jatkuvat tuotot (ohjelmistojen vuokrat ja ylläpitopalvelut) kasvoivat 4 % ja olivat 54 % kokonaisliikevaihdosta (56). Ohjelmistovuokrien liikevaihto kasvoi 14 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. -- Liikevoitto 107 tuhatta euroa (-31). -- Liiketoiminnan rahavirta 517 tuhatta euroa (1 269). -- Voitto ennen veroja 103 tuhatta euroa (-42). -- Vuosineljänneksen voitto 93 tuhatta euroa (-36). -- Tulos/osake 0,008 euroa (-0,003). TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toimintaympäristö ja markkinanäkymät Yhtiö arvioi kokonaisarkkitehtuuriin perustuvien toiminnankehityspalvelujen ja ohjelmistojen kysynnän kehittyvän myönteisesti niin kotimarkkinoilla Suomessa kuin laajemminkin Euroopassa. Toiminnan johtaminen kokonaisuutena, eikä vain prosessi- tai järjestelmäkehitysnäkökulmasta on nykyisessä kilpailutilanteessa yhä useammalle organisaatiolle välttämättömyys. QPR tarjoaa asiakkailleen ohjelmistojensa ja palvelujensa avulla näkyvyyden ja ohjattavuuden organisaatioiden liiketoiminnan eri dimensioihin, kuten toimintaprosesseihin, tietoon, järjestelmiin ja teknologiaan. QPR:n tavoitteena on kasvaa kotimarkkinoillaan Suomessa erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvissa toiminnankehityspalveluissa sekä prosessianalyysiliiketoiminnassa. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi innovatiivisten ohjelmistotuotteidensa myyntiä. Kansainvälisillä markkinoilla yhtiö toimii pääasiassa jälleenmyyntikanavan kautta ja panostaa uusien jälleenmyyjien rekrytointiin. Näkymät tilikaudelle 2014 Yhtiö arvioi liikevaihdon ja euromääräisen liikevoiton kasvavan vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. KESKEISET TUNNUSLUVUT Tuhatta euroa, ellei toisin ole 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013 mainittu -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 225 2 082 6,9 8 688 Käyttökate 305 142 114,8 1 285 % liikevaihdosta 13,7 6,8 14,8 Liikevoitto 107 -31 578 % liikevaihdosta 4,8 -1,5 6,7 Voitto ennen veroja 103 -42 554 Katsauskauden voitto 93 -36 521 % liikevaihdosta 4,2 -1,7 6,0 Tulos/osake, euroa 0,008 -0,003 0,043 Oma pääoma/osake, euroa 0,235 0,236 -0,4 0,231 Liiketoiminnan rahavirta 517 1 269 -59,3 1 661 Rahavarat kauden lopussa 1 496 2 443 -38,8 1 365 Vapaa kassavirta 282 1 055 -73,3 815 Korollinen nettovelka -1 496 -2 104 -28,9 -1 252 Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -71,7 -43,6 Omavaraisuusaste, % 55,8 53,1 42,5 Oman pääoman tuotto, % 12,9 -4,9 17,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 -3,4 18,3 -------------------------------------------------------------------------------- RAPORTOINTI Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. QPR Softwaren liiketoiminta muodostuu ohjelmistojen ja konsultointipalvelujen myynnistä. Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: ohjelmistolisenssit, ohjelmistojen ylläpitopalvelut, ohjelmistojen vuokrat ja konsultointipalvelut. Aiemmin konsultointipalvelujen liikevaihtoon sisältynyt kiinteähintainen ohjelmistojen laajennettu ylläpitopalvelu on vuoden 2014 alusta lähtien raportoitu osana ohjelmistojen ylläpitopalvelujen liikevaihtoa. Vuoden 2013 vertailulukuja ei ole oikaistu. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä muutos kasvatti ylläpitopalvelujen liikevaihtoa 31 tuhatta euroa ja pienensi vastaavasti konsultointipalvelujen liikevaihtoa samalla määrällä. Toimintasegmentteinä raportoidaan Suora- ja OEM-liiketoiminta (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti suoraan loppuasiakkaille ja OEM-asiakkaille) ja Jälleenmyynti (ohjelmistolisenssien myynti ja vuokraus, ylläpitolaskutus ja konsultointipalvelujen myynti jälleenmyyjien ja Venäjän tytäryhtiön kautta). TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä QPR Softwaren ohjelmistojen liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia huolimatta haastavana säilyneestä markkinatilanteesta. Sekä ohjelmistolisenssien että ohjelmistovuokrien liikevaihdot kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta. Tämä osoittaa, että yhtiön toiminnankehitykseen suunnatuilla ohjelmistoilla on kysyntää myös taloudellisesti haastavina aikoina. Yhtiön konsultointiliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja siinä nähtiin kaksi toisistaan selkeästi poikkeavaa kehityssuuntaa. Kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuva toiminnankehityskonsultointi kasvoi edelleen ripeästi, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski kireässä markkinatilanteessa. QPR Software keskittyy jatkossa yhä vahvemmin organisaatioiden toiminnankehitykseen suunnattuihin ohjelmistoihin ja konsultointiin. QPR:n välineillä ja palveluilla asiakasorganisaatioiden liiketoimintoja kuvataan, analysoidaan, suunnitellaan ja mitataan. Tämä auttaa asiakkaita onnistumaan strategian toteuttamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Kehittämisessä tarvittavat muutokset ja päätökset voidaan toteuttaa hallitusti, tehokkaasti ja strategian mukaisesti. Yhtiö hakee kasvua erityisesti 2010-luvulla julkistetuista uusista ohjelmistotuotteistaan, QPR EnterpriseArchitectista ja QPR ProcessAnalyzerista, sekä laajenevasta toiminnankehityskonsultoinnista. Yhtiön ohjelmistotuotteilla on kotimaassa johtava asema omilla markkinoillaan, jonka edelleen vahvistaminen sekä toiminnankehityskonsultoinnin laajentaminen ovat yhtiön tärkeimmät tavoitteet Suomessa. Kansainvälisessä liiketoiminnassa yhtiön kasvustrategia perustuu täysin ohjelmistomyyntiin. Yhtiö jatkaa kuluvana vuonna kansainvälisen myyntikanavansa laajentamista erityisesti kokonaisarkkitehtuurimallinnus-, prosessimallinnus- ja analysointiohjelmistoilleen. Jari Jaakkola toimitusjohtaja LIIKEVAIHTO Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 225 tuhatta euroa (2 082) ja nousi 6,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihtoa nosti varsinkin ohjelmistojen lisenssimyynnin liikevaihdon kasvu verrattuna edellisvuoden alun tilanteeseen. Liikevaihto tuoteryhmittäin Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013 --------------------------------------------------------------------------- Ohjelmistolisenssit 300 198 52 1 034 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut 764 771 -1 3 021 Ohjelmistojen vuokrat 444 390 14 1 656 Konsultointi 717 722 -1 2 977 --------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688 --------------------------------------------------------------------------- Ohjelmistolisenssien kysyntä kehittyvillä markkinoilla piristyi selkeästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vaikeaan ensimmäiseen neljännekseen. Kehittyneillä markkinoilla asiakkaat sen sijaan suosivat yhä useammin ohjelmistovuokrausta ohjelmistolisenssien hankkimisen sijaan, mikä vaikuttaa negatiivisesti lisenssiliikevaihtoon ja toisaalta myönteisesti ohjelmistovuokrien liikevaihtoon. Ohjelmistojen ylläpitopalvelut liittyvät aiemmin myytyjen ohjelmistolisenssien sopimusperusteiseen asiakastukeen ja ohjelmistopäivityksiin. Euron vahvistuminen tärkeimpiä vientivaluuttoja (Yhdysvaltain dollari, Etelä-Afrikan randi, Venäjän rupla, Japanin jeni) vastaan vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä negatiivisesti ylläpitopalvelujen liikevaihtoon. Ylläpitopalvelujen liikevaihdosta noin 60 % tuli kansainvälisiltä asiakkailta ja noin 40 % suomalaisilta asiakkailta. QPR:n ohjelmistojen vuokrien liikevaihto on ollut voimakkaassa kasvussa jo useiden vuosien ajan. Tämä kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ohjelmistovuokrien osuus ohjelmistojen uusmyynnistä on suuri erityisesti yhtiön kotimarkkinoilla Suomessa. Valtaosa ohjelmistovuokrista perustuu asiakkaiden kanssa solmittaviin toistaiseksi jatkuviin sopimuksiin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ohjelmistovuokrauksen liikevaihto kasvoi 14 %. Konsultointipalvelujen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli edellisvuoden tasolla. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvan toiminnankehityksen konsultointi kasvoi vahvasti, mutta teknisen konsultoinnin liikevaihto laski vaikeana jatkuneen markkinatilanteen takia. Jatkuvien tuottojen (ohjelmistojen ylläpitopalvelut ja ohjelmistojen vuokrat) yhteenlasketun liikevaihdon kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 4 %. Jatkuvien tuottojen liikevaihdon kasvua hidastivat valuuttakurssimuutokset ylläpitopalvelutuotoissa. Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (56). Liikevaihto segmenteittäin Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013 ------------------------------------------------------------------------ Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 453 1 349 8 5 574 Jälleenmyynti 772 733 5 3 114 ------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688 ------------------------------------------------------------------------ Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevaihto nousi 8 %. Erityisesti kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehittämiseen tähtäävien ohjelmistojen sekä konsultointipalvelujen liikevaihto kehittyi vahvasti. Teknisen konsultoinnin liikevaihto laski. Jälleenmyynnin liikevaihto nousi 5 % edellisvuodesta, mikä pääosin johtui ohjelmistolisenssien liikevaihdon noususta. Kasvua hidastivat valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus ylläpitopalvelujen liikevaihtoon sekä liiketoiminnan epäsuotuisa kehitys Venäjällä. TULOSKEHITYS Liikevoitto Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevoitto oli 107 tuhatta euroa (-31) eli 4,8 % liikevaihdosta (-1,5). Liikevoitto nousi edellisvuodesta lähinnä korkeamman liikevaihdon ansiosta. Konsernin kokonaiskulut laskivat 1 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat edellisvuoden tasolla. Liikevoitto segmenteittäin Tuhatta euroa 1-3/ 2014 1-3/ 2013 Muutos, % 1-12/ 2013 ------------------------------------------------------------------------ Suora- ja OEM-liiketoiminta 92 18 411 536 Jälleenmyynti 106 40 165 385 Kohdistamattomat -90 -89 1 -343 ------------------------------------------------------------------------ Yhteensä 107 -31 578 ------------------------------------------------------------------------ Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suora- ja OEM-liiketoiminnan liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kasvaneesta liikevaihdosta. Jälleenmyynnin liikevoitto nousi lähinnä korkeamman ohjelmistolisenssien liikevaihdon takia. Jälleenmyynnin tulokseen sisältyy luottotappioita 3 tuhatta euroa (21). Muut laajan tuloslaskelman erät Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nettorahoituskulut olivat 4 tuhatta euroa (11). Nettorahoituskuluihin sisältyi valuuttakurssitappioita 4 tuhatta euroa (7). Kauden voitto ennen veroja oli 103 tuhatta euroa (-42). QPR Software panostaa merkittävästi ohjelmisto- ja palvelutuotteidensa kehittämiseen. Yhtiö arvioi pystyvänsä hyödyntämään vuosina 2013-2014 Suomessa voimassa olevaa tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä, minkä takia katsauskauden efektiivinen veroaste oli edellisvuoden tapaan huomattavasti Suomen yhtiöverokantaa alhaisempi. Ensimmäisen vuosineljänneksen voitto oli 93 tuhatta euroa (-36) ja osakekohtainen tulos 0,008 euroa (-0,003). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 517 tuhatta euroa (1 269). Vuosineljänneksen lopussa konsernin rahavarat olivat 1 496 tuhatta euroa (2 443). Investoinnit ensimmäisen vuosineljänneksen aikana olivat 235 tuhatta euroa (214). Yli puolet investoinneista oli tuotekehitysinvestointeja. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä korollista rahoitusvelkaa. Vertailukaudella vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa korolliset rahoitusvelat olivat 339 tuhatta euroa. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (gearing) oli -51 % (-72). Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy saatuja ennakkomaksuja 2 072 tuhatta euroa (2 028). Sijoitetun pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 15 % (-3 %). Omavaraisuusaste vuosineljänneksen lopussa oli 56 % (53) ja konsernin oma pääoma 2 920 tuhatta euroa (2 935). Oman pääoman tuotto vuosineljänneksellä oli 13 % (-5). QPR Software Oyj:n yhtiökokous 13.3.2014 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen osakeannista, enintään 700 000 oman osakkeen luovuttamisesta sekä enintään 250 000 oman osakkeen hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. TUOTEKEHITYS Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotekehitysmenot olivat 465 tuhatta euroa (461) eli 21 % liikevaihdosta (22). Tuotekehitysmenot eivät sisällä aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoja. Vuosineljänneksellä tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 147 tuhatta euroa (110). Aktivoidut tuotekehitysmenot poistetaan neljässä vuodessa. Vuosineljänneksellä kirjattiin tuotekehityspoistoja 84 tuhatta euroa (69). Tuotekehityksessä työskenteli vuosineljänneksen lopussa 26 henkilöä, mikä vastaa 33 % koko henkilöstöstä. Yhtiön ohjelmistotuotekehityksessä kehitetään seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR EnterpriseArchitect, QPR Metrics, QPR ProcessDesigner sekä QPR ProcessAnalyzer. Konsultointipalvelutuotteitaan kehittämällä yhtiö pyrkii kotimaan liiketoiminnan kasvun ohella vauhdittamaan kansainvälistä ohjelmistomyyntiä tarjoamalla yhtiön jälleenmyyjäkumppaneille ohjelmistotuotteita täydentäviä konsultointipalvelukonsepteja ja -ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Vuosineljänneksen lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 79 henkilöä (84). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuosineljänneksen aikana oli 81 (84) ja henkilöstökulut olivat yhteensä 1 525 tuhatta euroa (1 528). Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtajan, tulospalkkio vuonna 2014 on korkeintaan 60 % vuosittaisesta peruspalkasta. Lisätietoa kannustinjärjestelmistä vuoden 2013 vuosikertomuksessa (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm). OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-3/2014 1-3/2013 Muutos, 1-12/2013 % -------------------------------------------------------------------------------- Vaihdetut osakkeet, kpl 501 248 183 806 173 624 427 Vaihto, euroa 464 534 175 137 165 586 842 % osakkeista 4,0 1,5 5,0 Keskimääräinen kaupantekokurssi, 0,93 0,95 -3 0,94 euroa Tilikauden aikana hankitut omat 37 400 16 716 124 133 722 osakkeet, kpl -------------------------------------------------------------------------------- Osake ja markkina-arvo 31.3.2014 31.3.2013 Muutos, 31.12.2013 % -------------------------------------------------------------------------------- Osakkeita yhteensä, kpl 12 444 12 444 - 12 444 863 863 863 Omat osakkeet, kpl 457 009 302 603 51 419 609 Kirjanpidollinen vasta-arvo, 0,11 0,11 - 0,11 euroa/kpl Ulkona olevat osakkeet, kpl 11 987 12 142 -1 12 025 254 854 260 Osakkeenomistajat, kpl 661 617 7 627 Päätöskurssi, euroa 0,93 0,94 -1 0,93 Osakekannan markkina-arvo, euroa 11 148 11 413 -2 11 183 486 704 724 Omien osakkeiden kirjanpidollinen 50 271 33 286 51 46 157 vasta-arvo yhteensä, euroa Omien osakkeiden hankintahinta 430 307 273 256 57 395 134 yhteensä, euroa Omien osakkeiden osuus yhtiön 3,7 2,4 3,4 osakkeiden lukumäärästä, % -------------------------------------------------------------------------------- QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti (0,04) eli yhteensä 480 tuhatta euroa (486). Osinko maksettiin osakkaalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2014 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 3.4.2014. KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT Tammikuussa QPR Software julkisti uuden version QPR Suite 2014, joka sisältää ohjelmistotyökalut kokonaisarkkitehtuuriin pohjautuvaan toiminnan kehitykseen sekä sitä tukevan metodologian. QPR Suite 2014 on saatavilla yli 20 kielellä. Tammikuussa QPR Software julkisti myös uuden version QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta. QPR ProcessAnalyzer 2014.1 tuo uutta tehokkuutta prosessien analysointiin integroidulla datahaulla. Yleisimpien IT-järjestelmien lisäksi dataa voidaan tuoda nyt myös suoraan yritysten käytössä olevista tietokannoista. Automatisoidut ilmoitukset sähköpostitse sekä prosessivirtojen animointi puolestaan nostavat prosessien suorituskyvyn valvonnan ja visualisoinnin aivan uudelle tasolle. Helmikuussa yhtiö tiedotti, että kansainvälinen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartner Inc. on sijoittanut QPR Softwaren parhaaseen raportissa käytettyyn luokkaan ”MarketScope for Enterprise Business Process Analysis” ‑raportissaan, yleisarvosanalla ”Positive”. Gartner kehottaa asiakkaita harkitsemaan tähän ryhmään kuuluvia ohjelmistovalmistajia mahdollisena valintana, kun asiakkaalla on tarve löytää ohjelmistoja tukemaan strategisia tai taktisia investointejaan. Arvioinnissaan Gartner on käyttänyt seuraavia muuttujia: tuote/palvelu, yleinen kannattavuus, markkinaymmärrys, tarjoama- eli tuotestrategia, liiketoimintamalli, innovatiivisuus ja asiakaskokemus. Kahdella viimeksi mainitulla muuttujalla oli suurin painoarvo arvioinnissa. Maaliskuussa QPR Software ja Tieto solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille liiketoimintalähtöisiä kokonaisarkkitehtuuripalveluita merkittävien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. QPR toimittaa Tiedolle QPR EnterpriseArchitect -ohjelmiston ja siihen sisältyvän liiketoimintalähtöisen metodologian. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Tiedon kanssa tarjota kokonaisvaltaisempia palveluita asiakkaille, jotka parantavat entisestään kokonaisarkkitehtuurityöstä saatavia liiketoimintahyötyjä. Maaliskuussa QPR Software ja Affecto Finland Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka avulla Affecto voi tarjota asiakkailleen datalähtöistä lähestymistapaa prosessien analysointiin ja kehittämiseen. QPR toimittaa Affectolle prosessien automaattiseen kuvaamiseen ja analysointiin kehitetyn QPR ProcessAnalyzer ‑ohjelmiston. Sopimuksen ansiosta QPR Software voi yhdessä Affecton kanssa tarjota asiakkaille keinon tuoda läpinäkyvyyttä prosessien toimintaan, nähdä muutokset ja näin päästä vaikuttamaan suoraan liiketoiminnan tehokkuuteen. YHTIÖN HALLINNOINTI QPR Software Oyj:n 13.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kirsi Eräkangas, Jyrki Kontio, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen. Yhtiökokous päätti, että QPR Software Oyj:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovutuksesta ja omien osakkeiden hankinnasta. Varsinaisen yhtiökokouksen QPR Software Oyj:n hallitukselle antamista kaikista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu 13.3.2014 pörssitiedote. Se on luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa, osoitteessa http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-porssitiedoitteet.htm. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan. QPR on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, palveluiden toimitus-, henkilöstö-, juridiset ja taloudelliset riskit sekä yhtiön jälleenmyyntikumppaneihin liittyvät riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- ja tietoturvallisuusriski), rahoitusriskit (valuutta- ja operatiiviset luottoriskit) sekä uusiin liiketoimintoihin liittyvät riskit (uuden liiketoiminnan kasvu ja tuotekehityspanostukset uuteen liiketoimintaan). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla. Yhtiö seuraa maa-, asiakas-, henkilöstö- ja taloudellista riskiä myös Venäjällä toimivan OOO QPR Software -tytäryhtiönsä osalta. Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla. Yhtiö kirjasi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä luottotappioita 3 tuhatta euroa (21). Yli 60 päivää sitten erääntyneiden myyntisaamisten määrä oli vuosineljänneksen lopussa 10 % (8) myyntisaamisten määrästä. Vuosineljänneksen lopussa konsernin myyntisaamisista noin 75 % oli euromääräisiä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä. Yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja riskienhallintaa on lähemmin selostettu yhtiön vuoden 2013 toimintakertomuksen sivuilla 13-15 (http://www.qpr.fi/sijoittajille/ir-talousinformaatio.htm). TALOUDELLISET TIEDOTTEET Vuoden 2014 aikana QPR Software Oyj julkaisee osavuosikatsaukset suomen ja englannin kielillä seuraavasti: -- Osavuosikatsaus Q2/2014: torstai 31. heinäkuuta 2014 -- Osavuosikatsaus Q3/2014: keskiviikko 29. lokakuuta 2014 QPR SOFTWARE OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Jaakkola, puh. 040 5026 397 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA --------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa, ellei toisin ole mainittu 1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/ 2014 2013 % 2013 --------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 225 2 082 7 8 688 Liiketoiminnan muut tuotot 15 32 -53 32 Materiaalit ja palvelut 85 61 39 292 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 525 1 528 0 5 703 Liiketoiminnan muut kulut 325 383 -15 1 439 --------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 305 142 115 1 285 Poistot 197 173 14 707 --------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 107 -31 578 Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -64 -25 --------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 103 -42 554 Tuloverot -10 6 -33 --------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 93 -36 521 Tulos/osake, euroa (laimentamaton ja laimennettu) 0,008 -0,003 0,043 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden voitto 93 -36 521 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -8 2 -12 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot - - - --------------------------------------------------------------------------- Laajan tuloslaskelman voitto 85 -34 509 KONSERNITASE -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 Muutos, % -------------------------------------------------------------------------------- Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 1 672 1 540 1 628 3 Liikearvo 513 513 513 0 Aineelliset hyödykkeet 202 197 207 -2 Muut pitkäaikaiset varat 86 122 82 5 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 473 2 372 2 431 2 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 3 336 2 745 4 365 -24 Rahavarat 1 496 2 443 1 365 10 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset varat yhteensä 4 832 5 188 5 730 -16 Varat yhteensä 7 305 7 560 8 161 -10 ================================================================================ Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 1 359 1 359 1 359 0 Muut rahastot 21 21 21 0 Omat osakkeet -430 -273 -395 9 Muuntoerot -189 -167 -181 4 Sijoitetun vapaan oman pääoman 5 5 5 0 rahasto Kertyneet voittovarat 2 154 1 990 2 061 5 -------------------------------------------------------------------------------- Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 920 2 935 2 871 2 oma pääoma Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat - 113 - Korottomat velat 38 66 42 -10 -------------------------------------------------------------------------------- Pitkäaikaiset velat yhteensä 38 179 42 -10 Lyhytaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat - 226 113 -100 Saadut ennakot 2 072 2 028 1 406 47 Siirtovelat 2 033 1 798 2 976 -32 Osto- ja muut korottomat velat 243 393 753 -68 -------------------------------------------------------------------------------- Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 348 4 445 5 248 -17 Velat yhteensä 4 385 4 625 5 290 -17 Oma pääoma ja velat yhteensä 7 305 7 560 8 161 -10 ================================================================================ KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA ------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 1-3/ 1-3/ Muutos, 1-12/ 2013 2014 2013 % ------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden voitto 93 -36 521 Oikaisut kauden tulokseen 190 166 14 700 Käyttöpääoman muutokset 279 1 188 -77 573 Maksetut korko- ja muut -4 -4 0 -30 rahoituskulut Saadut korko- ja muut 0 2 -100 8 rahoitustuotot Maksetut verot -42 -47 -11 -111 ------------------------------------------------------------------------- Liiketoiminnan rahavirta 517 1 269 -59 1 661 Investointien rahavirta: Ostetut tytäryhtiöt - -3 -3 Investoinnit aineellisiin ja -235 -214 10 -846 aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ------------------------------------------------------------------------- Investointien rahavirta -235 -217 8 -849 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen takaisinmaksut -113 - -226 Omien osakkeiden hankinta -35 -12 192 -134 Maksetut osingot - - -486 ------------------------------------------------------------------------- Rahoituksen rahavirta -148 -12 1133 -847 Rahavarojen muutos 133 1 040 -87 -35 Rahavarat kauden alussa 1 365 1 404 -3 1 404 Rahavarojen kurssimuutosten -1 -1 0 -4 vaikutus ------------------------------------------------------------------------- Rahavarat kauden lopussa 1 496 2 443 -39 1 365 ------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa Osake-pää Muut Muunto- Omat Sijoite Kertyn Yhteen oma rahasto erot osakkee tun eet sä t t vapaan voitto oman -varat pääoman rahasto -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -169 -261 5 2 026 2 981 1.1.2013 Omien osakkeiden -12 -12 hankinta Kauden laaja 2 -36 -34 tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -167 -273 5 1 990 2 935 31.3.2013 Osingonmaksu -486 -486 Omien osakkeiden -122 -122 hankinta Kauden laaja -14 557 543 tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -181 -395 5 2 061 2 871 31.12.2013 Omien osakkeiden -35 -35 hankinta Kauden laaja -8 93 85 tulos -------------------------------------------------------------------------------- Oma pääoma 1 359 21 -189 -430 5 2 154 2 920 31.3.2014 -------------------------------------------------------------------------------- LIITETIEDOT LAATIMISPERIAATTEET Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2014 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS -standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2013 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista. Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tämä tiedote on tilintarkastamaton. Konsernilla ei ollut katsauskaudella käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET -------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013 -------------------------------------------------------------------- Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 6 112 5 428 5 428 Lisäykset 221 138 687 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 1 351 1 234 1 234 Lisäykset 20 76 159 -------------------------------------------------------------------- KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS -------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013 -------------------------------------------------------------------- Korolliset rahoitusvelat 1.1. 113 339 339 Takaisinmaksut -113 - -226 -------------------------------------------------------------------- Korolliset rahoitusvelat 31.3./31.12. - 339 113 -------------------------------------------------------------------- VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 Muutos , % -------------------------------------------------------------------------------- Yrityskiinnitykset (yhtiön omassa 1 393 1 397 1 394 0 hallussa) Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 167 404 163 2 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 54 11 38 43 -------------------------------------------------------------------------------- Yhteensä 221 415 201 10 Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1 614 1 812 1 595 1 -------------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 2014 2013 2013 2013 2013 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 225 2 310 1 961 2 335 2 082 Liiketoiminnan muut tuotot 15 - - - 32 Materiaalit ja palvelut 85 86 72 73 61 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1 525 1 482 1 209 1 484 1 528 Liiketoiminnan muut kulut 325 348 327 382 383 -------------------------------------------------------------------------------- Käyttökate 305 395 353 396 142 Poistot 197 178 183 174 173 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevoitto 107 217 171 222 -31 Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -3 0 -11 -------------------------------------------------------------------------------- Voitto ennen veroja 103 206 167 222 -42 Tuloverot -10 19 -25 -33 6 -------------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 93 225 142 189 -36 -------------------------------------------------------------------------------- SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT -------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa 1-3/ 1-3/ 2013 Muutos, 1-12/ 2013 2014 % -------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto Suora- ja OEM-liiketoiminta 1 453 1 349 8 5 574 Jälleenmyynti 772 733 5 3 114 ----------------------------------------------------------------------- Yhteensä 2 225 2 082 7 8 688 Käyttökate Suora- ja OEM-liiketoiminta 209 118 77 921 Jälleenmyynti 186 113 65 708 Kohdistamattomat -90 -89 1 -343 ----------------------------------------------------------------------- Yhteensä 305 142 115 1 285 Liikevoitto Suora- ja OEM-liiketoiminta 92 18 411 536 Jälleenmyynti 106 40 165 385 Kohdistamattomat -90 -89 1 -343 ----------------------------------------------------------------------- Yhteensä 107 -31 578 Rahoitustuotot ja -kulut -4 -11 -64 -25 Tuloverot -10 6 -33 -------------------------------------------------------------------------- Katsauskauden voitto 93 -36 521 Muut tiedot: Poistot Suora- ja OEM-liiketoiminta 117 100 17 384 Jälleenmyynti 81 73 11 323 ----------------------------------------------------------------------- Yhteensä 197 173 14 707 -------------------------------------------------------------------------- KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT -------------------------------------------------------------------------------- Tuhatta euroa, ellei toisin 1-3/2014 tai 1-3/2013 tai 1-12/2013 tai ole mainittu 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 -------------------------------------------------------------------------------- Liikevaihto 2 225 2 082 8 688 Liikevaihdon muutos, % 6,9 -5,9 -6,8 Käyttökate 305 142 1 285 % liikevaihdosta 13,7 6,8 14,8 Liikevoitto 107 -31 578 % liikevaihdosta 4,8 -1,5 6,7 Voitto ennen veroja 103 -42 554 % liikevaihdosta 4,6 -2,0 6,4 Katsauskauden voitto 93 -36 521 % liikevaihdosta 4,2 -1,7 6,0 Oman pääoman tuotto, % 12,9 -4,9 17,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 -3,4 18,3 Korollinen vieras pääoma - 339 113 Rahavarat 1 496 2 443 1 365 Vapaa kassavirta 282 1 055 815 Korollinen nettovelka -1 496 -2 103 -1 252 Oma pääoma 2 920 2 935 2 871 Nettovelkaantumisaste, % -51,2 -71,7 -43,6 Omavaraisuusaste, % 55,8 53,1 42,5 Taseen loppusumma 7 305 7 560 8 161 Bruttoinvestoinnit 236 214 846 pitkäaikaisiin varoihin % liikevaihdosta 10,6 10,3 9,7 Tuotekehitysmenot 465 461 1 683 % liikevaihdosta 20,9 22,1 19,4 Henkilöstö keskimäärin 81 84 82 kauden aikana Henkilöstö kauden alussa 79 81 81 Henkilöstö kauden lopussa 79 84 79 Tulos/osake, euroa 0,008 -0,003 0,043 Oma pääoma/osake, euroa 0,235 0,236 0,231 -------------------------------------------------------------------------------- |
|||
|