2017-02-09 07:31:19 CET

2017-02-09 07:31:19 CET


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Anglų Suomių
Teleste - Tilinpäätöstiedote

Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2016


Vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

Turku, Finland, 2017-02-09 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TELESTE OYJ  
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  9.2.2017  KLO 08:30 



TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2016

VUODEN 2016 LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT



Vuoden 2016 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto oli 68,6 (68,4) miljoonaa euroa, kasvua 0,2 %
- Liiketulos oli 4,3 (3,3) miljoonaa euroa, kasvua 32,4 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,16) euroa osakkeelta, kasvua
28,7 % 
- Saadut tilaukset olivat 64,6 (68,2) miljoonaa euroa, laskua 5,3 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,5 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 86,9 %



Tammi-joulukuu 2016

- Liikevaihto oli 259,5 (247,8) miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %
- Liiketulos oli 15,6 (14,3) miljoonaa euroa, kasvua 9,3 %
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,65 (0,61) euroa osakkeelta, kasvua
6,8 % 
- Saadut tilaukset olivat 244,3 (251,3) miljoonaa euroa, laskua 2,8 %
- Liiketoiminnan rahavirta oli 8,8 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 78,1 %



Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,25 (0,23) euroa ulkona oleville
osakkeille. 



Näkymät vuodelle 2017

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016
tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon
sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille
markkina-alueille. 



Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaaran kommentit:

”Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi Telesten historian
korkeimmaksi, mutta saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta. Tämän
seurauksena tilauskannan lasku jatkui. Liikevaihtoa nosti palveluliiketoiminnan
kasvu Englannissa. Liiketulos kasvoi selvästi Video and Broadband Solutions
–liiketoiminta-alueen ansiosta, mutta palveluliiketoiminnan tulos oli
tappiollinen. Koko vuoden osalta saavutimme Telesten historian korkeimman
liikevaihdon ja liiketuloksen. 

Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueen neljännen vuosineljänneksen
saadut tilaukset laskivat videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa.
Liikevaihto saavutti vertailukauden tason. Tilaajaverkkotuotteiden toimitukset
kasvoivat eniten Tanskassa, Belgiassa ja Norjassa. Arviomme mukaan Telesten
asema säilyi vahvana tilaajaverkkotuotteissa. Liiketulos kasvoi merkittävästi.
Liiketulosta paransi tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta korkeampi
keskimääräinen bruttokate. Lisäksi liiketulos sisälsi muihin tuottoihin
kirjatun yrityshankintaan liittyvän lisäkauppahinnan tulouttamisen. 

Network Services -liiketoiminta-alueen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto
saavutti vertailukauden tason, mutta liiketulos oli ennustetusti tappiollinen.
Tappiot syntyivät Saksassa, missä alihankittua maanrakennustyötä sisältävien
palveluiden toimitukset tuottivat tappioita. Syksyllä käynnistetyt korjaavat
toimenpiteet eivät vielä tuottaneet tulosparannusta. Liiketoiminta ja –tulos
kehittyivät myönteisesti Englannissa ja voimme olla tyytyväisiä tuloksiin
Sveitsissä, Suomessa ja Belgiassa. 

Vuosi 2016 oli erityisen merkittävä tilaajaverkon tuotetarjonnan uudistuksen
osalta. Kehitimme ja toimme markkinoille alamme johtavat DOCSIS 3.1 standardin
mukaiset tuotteet. Kilpailukykyisillä tuotteilla ja hyvällä asiakaspalvelulla
onnistuimme vahvistamaan johtavaa asemaamme Euroopan
kaapelioperaattorimarkkinoilla. Videovalvonta- ja
matkustajainformaatio-markkinoille jatkoimme kilpailukykyisten ratkaisujen
kehittämistä ja toimituksia merkittäviin referenssikohteisiin, kuten Pariisin
poliisiorganisaatioille. Etenimme lupaavasti uusien asiakkaiden kanssa, mutta
viivästyneet investointipäätökset johtivat tilauksien siirtymiseen. Saksan
palveluliiketoiminnalla oli toisella vuosipuoliskolla operatiivisia ongelmia,
muilla markkinoilla palveluliiketoiminta eteni suunnitelmien mukaisesti. 

Päätimme vuoden 2016 ennätykselliseen liikevaihtoon ja liiketulokseen.
Seitsemän perättäisen vuoden tulosparannuksen jälkeen arvioimme, että vuosi
2017 on niin kasvun kuin kannattavuuskehityksenkin osalta välivuosi. Arviomme
mukaan kysyntä markkinoillamme jatkuu vahvana, mutta asiakkaiden investointien
ajoitukset vaihtelevat. Vuoden alun alhainen tilauskanta johtaa liikevaihdon ja
liiketuloksen painottumiseen vuoden 2017 toiselle puoliskolle. Lisäksi
valmistaudumme uudelleen organisoimaan ja sopeuttamaan palvelutuotantoa
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Saksassa. Toimialamme markkinat
Pohjois-Amerikassa kasvavat merkittävästi. Panostuksemme uusille
markkina-alueille lisäävät jonkin verran kustannuksia kuluvan vuoden aikana.
Näillä toimenpiteillä varmistamme liiketoimintamme kannattavan kasvun
edellytyksiä pidemmällä tähtäimellä.” 



Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2016

Avainluvut (M€)               10-12/2016  10-12/2015   Muutos
-------------------------------------------------------------
                                                             
-------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset                    64,6        68,2   -5,3 %
-------------------------------------------------------------
Liikevaihto                         68,6        68,4   +0,2 %
-------------------------------------------------------------
Liiketulos                           4,3         3,3  +32,4 %
-------------------------------------------------------------
Liiketulos %                       6,3 %       4,8 %         
-------------------------------------------------------------
Kauden tulos                         3,7         2,9   28,7 %
-------------------------------------------------------------
                                                             
-------------------------------------------------------------
Muita keskeisiä avainlukuja                                  
-------------------------------------------------------------
Tulos per osake, euroa              0,21        0,16   28,7 %
-------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta, M€         0,5         3,5  -86,9 %
-------------------------------------------------------------

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset laskivat 5,3 % ja olivat
64,6 (68,2) miljoonaa euroa. Tilauskanta laski neljänneksen aikana 3,9
miljoonaa euroa ja oli 26,9 (42,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,2 % ja
oli 68,6 (68,4) miljoonaa euroa, joka on Telesten historian korkein
vuosineljänneksen liikevaihto. 

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut laskivat 1,2 % ja olivat 36,8 (37,2)
miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 19,1 (18,1) miljoonaa euroa, kasvua 5,8
%. Henkilöstökuluja nosti henkilöstömäärä, joka kasvoi 1,6 % sekä
tulospalkkioiden jaksottuminen. Poistot ja liiketoiminnan muut kiinteät kulut
laskivat 5,3 % ollen 10,2 (10,8) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 32,4 %
ollen 4,3 (3,3) miljoonaa euroa eli 6,3 % (4,8 %) liikevaihdosta. Muihin
tuottoihin kirjattiin Mitron-yrityskauppaan liittyvä lisäkauppahintavelan
tuloutus 1,3 miljoonaa euroa. Verot olivat 0,6 (0,2) miljoonaa euroa.
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,16) euroa. Liiketoiminnan
rahavirta oli 0,5 (3,5) miljoonaa euroa, laskua 86,9 % johtuen
nettokäyttöpääoman muutoksista. 



Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2016

Avainluvut (M€)              1-12/2016  1-12/2015   Muutos
----------------------------------------------------------
                                                          
----------------------------------------------------------
Saadut tilaukset                 244,3      251,3   -2,8 %
----------------------------------------------------------
Liikevaihto                      259,5      247,8   +4,8 %
----------------------------------------------------------
Liiketulos                        15,6       14,3   +9,3 %
----------------------------------------------------------
Liiketulos %                     6,0 %      5,8 %         
----------------------------------------------------------
Tilikauden voitto                 11,8       11,0   +7,3 %
----------------------------------------------------------
                                                          
----------------------------------------------------------
Muita keskeisiä avainlukuja                               
----------------------------------------------------------
Tulos per osake, euroa            0,65       0,61   +6,8 %
----------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta,M€        8,8        4,9  +78,1 %
----------------------------------------------------------
Nettovelkaantumisaste, %        25,0 %     26,3 %         
----------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %             52,5 %     48,3 %         
----------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa        1 511      1 506   +0,3 %
----------------------------------------------------------

Konsernin saadut tilaukset laskivat 2,8 % ja olivat 244,3 (251,3) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi Telesten historian korkeimmaksi 259,5 (247,8)
miljoonaan euroon, kasvua 4,8 %. 

Materiaali- ja tuotantopalveluiden kulut nousivat 6,8 % ja olivat 137,1 (128,3)
miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 72,6 (70,5) miljoonaa euroa, kasvua 2,9
%. Henkilöstökulujen kasvu johtui henkilöstömäärän kasvusta. Poistot ja
liiketoiminnan muut kiinteät kulut kasvoivat 0,4 % ollen 37,6 (37,5) miljoonaa
euroa. Liiketulos kasvoi 9,3 % ja oli 15,6 (14,3) miljoonaa euroa. Konsernin
verot olivat 3,0 (2,9) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 20,3 % (21,0
%). Laimentamaton osakekohtainen tulos kasvoi 6,8 % ja oli 0,65 (0,61) euroa.
Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 78,1 % ja oli 8,8 (4,9) miljoonaa euroa.
Rahavirtaa kasvatti nettokäyttöpääoman muutokset. 



Video and Broadband Solutions loka-joulukuu 2016

1000 euroa        10-12/2016  10-12/2015   Muutos
-------------------------------------------------
Saadut tilaukset      39 548      43 419   -8,9 %
-------------------------------------------------
Liikevaihto           43 496      43 584   -0,2 %
-------------------------------------------------
Liiketulos             5 309       2 666  +99,1 %
-------------------------------------------------
Liiketulos-%          12,2 %       6,1 %         
-------------------------------------------------

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 8,9 % ja olivat 39,5 (43,4)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat eniten videovalvonta- ja
informaatioratkaisuissa. Tilauskanta laski neljänneksen aikana 3,9 miljoonaa
euroa ja oli 26,9 (42,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 0,2 % ja oli 43,5
(43,6) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi 99,1 % ja oli 5,3 (2,7) miljoonaa
euroa eli 12,2 % (6,1 %) liikevaihdosta. Liiketulosta paransi
tilaajaverkkotuotteiden vertailukautta korkeampi keskimääräinen bruttokate.
Lisäksi liiketulos sisälsi muihin tuottoihin kirjatun, yrityshankintaan
liittyvän lisäkauppahinnan tulouttamisen 1,3 (0,7) miljoonaa euroa, koska
lisäkauppahintaa ei tullut maksettavaksi. 

Tuotekehitysmenot olivat 3,0 (3,2) miljoonaa euroa eli 7,0 % (7,4 %)
liiketoiminta-alueen liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 0,9 (0,8)
miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 0,3 (0,4)
miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 standardin
mukaisiin verkkotuotteisiin, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta-
ja informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. 

Video and Broadband Solutions tammi-joulukuu 2016

1000 euroa        1-12/2016  1-12/2015   Muutos
-----------------------------------------------
Saadut tilaukset    149 011    157 951   -5,7 %
-----------------------------------------------
Liikevaihto         164 231    154 396   +6,4 %
-----------------------------------------------
Liiketulos           16 482     12 781  +29,0 %
-----------------------------------------------
Liiketulos %         10,0 %      8,3 %         
-----------------------------------------------

Saadut tilaukset laskivat vertailukaudesta 5,7 % ja olivat 149,0 (158,0)
miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat tilaajaverkkotuotteissa. Liikevaihto
kasvoi 6,4 % ja oli 164,2 (154,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat
tilaajaverkkotuotteiden toimitukset. Liiketulos kasvoi 29,0 % ja oli 16,5
(12,8) miljoonaa euroa eli 10,0 % (8,3 %) liikevaihdosta. Liiketulosta nostivat
tilaajaverkkotuotteiden kasvanut liikevaihto ja hieman vertailukautta korkeampi
bruttokate. Lisäksi liiketulos sisälsi muihin tuottoihin kirjatun,
yrityshankintaan liittyvän lisäkauppahinnan tulouttamisen 2,3 (1,1) miljoonaa
euroa, koska lisäkauppahintaa ei tullut maksettavaksi. 

Tuotekehitysmenot olivat 11,0 (11,0) miljoonaa euroa eli 6,8 % (7,1 %)
liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,5 (1,7) miljoonaa euroa.
Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,2 (1,1) miljoonaa euroa.
Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin
verkkotuotteisiin, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja
informaatioratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. 



Network Services loka-joulukuu 2016

1000 euroa        10-12/2016  10-12/2015    Muutos
--------------------------------------------------
Saadut tilaukset      25 066      24 809    +1,0 %
--------------------------------------------------
Liikevaihto           25 066      24 809    +1,0 %
--------------------------------------------------
Liiketulos              -975         607  -260,7 %
--------------------------------------------------
Liiketulos %          -3,9 %       2,4 %          
--------------------------------------------------

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 1,0 % vertailukaudesta ja olivat 25,1
(24,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi eniten Englannissa ja laski
Saksassa. Liiketulos laski merkittävästi ja oli 1,0 miljoonaa euroa tappiolla
eli -3,9 % (+2,4 %) liikevaihdosta. Vertailukaudella liiketulos oli 0,6
miljoonaa euroa. Tappiot syntyivät Saksassa, missä alihankittua
maanrakennustyötä sisältävien palveluiden toimitukset tuottivat tappioita.
Syksyllä käynnistetyt korjaavat toimenpiteet eivät vielä tuottaneet
tulosparannusta. Liiketoiminta ja –tulos kehittyivät myönteisesti Englannissa,
Sveitsissä, Suomessa ja Belgiassa. 

Network Services tammi-joulukuu 2016

1000 euroa        1-12/2016  1-12/2015    Muutos
------------------------------------------------
Saadut tilaukset     95 297     93 362    +2,1 %
------------------------------------------------
Liikevaihto          95 297     93 362    +2,1 %
------------------------------------------------
Liiketulos             -847      1 520  -155,7 %
------------------------------------------------
Liiketulos %         -0,9 %      1,6 %          
------------------------------------------------

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat 2,1 % ja olivat 95,3 (93,4) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Englannissa ja laski Saksassa. Liiketulos
laski merkittävästi ja oli 0,8 miljoonaa euroa tappiolla eli -0,9 % (+1,6 %)
liikevaihdosta. Vertailukaudella liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa. Tappiot
syntyivät Saksassa, missä alihankittua maanrakennustyötä sisältävien
palveluiden toimitukset sekä palveluiden käynnistäminen uudella
maantieteellisellä alueella tuottivat tappioita. Liiketulos parani
vertailukaudesta Englannissa, Sveitsissä, Suomessa ja Belgiassa. 



Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2016

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 1 514 (1 485/2015, 1
302/2014), joista 747 (697) Video and Broadband Solutions ja 767 (788) Network
Services -liiketoiminta-alueella. Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä
oli 1 511 (1 506/2015, 1 343/2014), joista ulkomailla työskenteli 66 % (68
%/2015, 72 %/2014). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 2 % konsernin
henkilöstöstä. 

Henkilöstökulut nousivat vertailuvuodesta 2,9 % ja olivat 72,6 (70,5/2015,
59,5/2014) miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui pääosin
henkilöstömäärän kasvusta. Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 1,9 %.
Henkilöstö kasvoi Video and Broadband Solutions -liiketoiminta-alueella. 

Investoinnit tammi-joulukuu 2016

Konsernin investoinnit olivat 5,5 (16,9) miljoonaa euroa eli 2,1 % (6,8 %)
liikevaihdosta. Vertailukauden investoinneista 11,5 miljoonaa euroa kohdistui
Mitron-yritysostoon. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 2,5 (1,7) miljoonaa euroa.
Muut investoinnit kohdistuivat tietojärjestelmiin, koneisiin ja laitteisiin.
Investoinneista 0,6 (1,7) miljoonaa euroa toteutettiin
rahoitusleasing-sopimuksilla. 

Tuotekehitysprojektit painottuivat DOCSIS 3.1 standardin mukaisiin
verkkotuotteisiin, hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin, videovalvonta- ja
informaatio­ratkaisuihin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. 

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2016

Liiketoiminnan rahavirta oli 8,8 (4,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan
rahavirran kasvu vertailukaudesta johtui nettokäyttöpääoman laskusta. 

Konsernin emoyhtiöllä on käytössään rahoitus- ja luottolimiittisopimukset,
joiden arvo on yhteensä 45,0 miljoonaa euroa. Sitovat sopimukset ovat voimassa
maaliskuun loppuun 2018. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli
katsauskauden lopussa 19,0 (17,7) miljoonaa euroa. Konsernilla oli 31.12.2016
korollista velkaa 30,6 (33,0) miljoonaa euroa. 

Konsernin omavaraisuusaste oli 52,5 % (48,3 %) ja nettovelkaantumisaste 25,0 %
(26,3 %). 

Liiketoiminta-alueiden keskeiset riskit

Teleste on 1954 perustettu teknologia- ja palveluyhtiö, jonka nykyiset
liiketoiminta-alueet ovat Video and Broadband Solutions ja Network Services.
Päämarkkina-alue on Eurooppa ja asiakkaina ovat eurooppalaiset
kaapelioperaattorit sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot. 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueella asiakaskohtaiset ja
integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta
toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin
ollen myös kohtuullisia riskejä. Erityisesti matkustajaliikenteen 
kokonaisvaltaiset turva- ja informaatiojärjestelmien toimitukset saattavat olla
kooltaan suuria ja projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja
sisältävät riskejä. Asiakkaiden verkkoinvestoinnit vaihtelevat verkkojen
päivitystilanteen ja asiakkaiden rahoitusrakenteen mukaan. 

Useat liiketoiminta-alueen kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi
suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Yhdysvaltain
dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat
tuotekustannuksiin. Lyhytaikaiselta valuuttariskiltä yhtiö suojautuu
valuuttatermiineillä. Talouskasvun vaatimaton kehitys ja Euroopan julkisen
sektorin talouden haasteet saattavat hidastaa asiakkaiden
investointisuunnitelmien toteutumista. Myös kuluttajien ostovoiman
heikentyminen Euroopassa saattaa hidastaa kaapelioperaattoreiden
verkkoinvestointeja. Uusien palvelutarjoajien (OTT) lisäämä kilpailu saattaa
heikentää kaapelioperaattoreiden investointikykyä. Luonnonilmiöiden seuraukset
tai onnettomuudet, kuten tulipalo, saattavat heikentää komponenttien
saatavuutta elektroniikkateollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää
oman valmistustoiminnan. Oikeat teknologiavalinnat ja niiden ajoitus ovat
keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään
erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia
eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa
kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Huolellisesta suunnittelusta ja
laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet voivat vikaantua
asiakkaan verkossa ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kertyy pääosin muutamilta
isoilta eurooppalaisilta asiakkailta, joten merkittävä muutos yhdenkin
asiakkaan palvelukysynnässä vaikuttaa liiketoiminta-alueen toimituksiin ja
kannattavuuteen. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuuden parantaminen vaativat
toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää sekä innovatiivisia prosessi-,
tuote- ja logistiikkaratkaisuja palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden
varmistamiseksi. Kaapeliverkkojen häiriötön toiminta edellyttää verkkojen
tehokasta teknistä hallintaa ja toimivia laiteratkaisuja sopimusvelvoitteiden
mukaisesti. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön
osaamisen jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja
alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat yhtiön
toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Suurien kokonaisvastuuprojektien
tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Vaikeat
sääolosuhteet voivat vaikuttaa tuotteiden ja palveluiden toimitusedellytyksiin. 

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei
uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai harjoittamaan
menestyksekkäästi. Liiketoiminta-alueiden on huomioitava markkinoiden liikkeet,
kuten asiakkaiden ja kilpailijoiden konsolidointien merkitys. Kiristyvä
kilpailu voi laskea tuotteiden ja ratkaisujen hintoja nopeammin kuin tuotteiden
valmistus- ja toimituskustannuksia pystytään alentamaan. Erilaiset
tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja
toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien
järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden
ja palveluiden toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia
uhkia, joilta pyritään suojautumaan. Osaavan henkilöstön hankkiminen ja
ylläpitäminen edellyttävät kannustamista, kehittämistä ja rekrytointeja, joissa
voidaan epäonnistua. 

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden
hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden
strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan hallitukselle
säännöllisesti. 

Telesten kilpailija on jättänyt 23.12.2016 kaksi haastehakemusta Teleste
Limited -yhtiötä vastaan ja vaatinut yhtiöltä vahingonkorvausta kahden patentin
loukkauksista. Teleste kiistää patenttiloukkauksen kummankin patentin osalta.
Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden lopputuloksilla ei uskota olevan
olennaista vaikutusta Telesten taloudelliseen asemaan. 

Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Australiassa, Hollannissa ja Tanskassa sekä
tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Management II Oy fuusioitiin
emoyhtiöön 30.9.2016. 

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

EM Group Oy oli 31.12.2016 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 23,2 %:n
omistusosuudella. 

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 7,29 (5,32) euroa ja
korkeimmillaan 10,24 (9,88) euroa. Päätöskurssi 31.12.2016 oli 8,86 (9,80)
euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa
oli 5 923 (5 355). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä
oli 5,2 % (5,0 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2016
oli 30,6 (24,6) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 3,5
(3,3) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq
Helsingin keskisuurten yhtiöiden luokassa 1.1.2017 alkaen. 

31.12.2016 konsernin hallussa oli omia osakkeita 863 953 kappaletta, jotka
kaikki olivat emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden
lopun osakemäärästä oli 4,6 % (4,6 %). 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2016 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18
985 588 osakkeeseen. 

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Omien osakkeiden hankinta: enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta, voimassa
6.10.2017 asti. 
- Uusien osakkeiden liikkeellelasku: enintään 4 000 000 kappaletta, voimassa
31.3.2017 asti. 
- Hallussa olevien omien osakkeiden luovutus: enintään 1 800 000 kappaletta,
voimassa 31.3.2017 asti. 
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 kappaletta, erityiset oikeudet sisältyvät
edellä mainittuihin uusia osakkeita ja konsernin hallussa olevia omia osakkeita
koskeviin enimmäismääräyksiin. Valtuutus on voimassa 31.3.2017 asti. 

Yhtiökokouksen päätöksiä

Teleste Oyj:n 7.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2015
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,23 euroa
osakkeelta. Osinko maksettiin muille kuin yhtiön hallussa oleville omille
osakkeille 18.4.2016. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Jannica Fagerholm, Esa
Harju ja Kai Telanne. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Timo Luukkainen
ja Timo Miettinen. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Miettinen. 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000
yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 

Hallituksen jäsen Esa Harju erosi hallituksesta ottaakseen vastaan tehtävän
yhtiön johtoryhmässä vastuualueenaan Video Security and Information
-liiketoiminta 1.12.2016 alkaen. 



Näkymät vuodelle 2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva
markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla
markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Alhaisesta tilauskannasta johtuen
Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos
painottuvat vuoden toiselle puoliskolle. 

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa
kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin.
Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016
tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1
-tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa
kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti.
Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS
3.1 tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu
painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat
merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Vuonna 2017
aloitamme panostukset uusille markkinoille soveltuviin
tilaajaverkkotuotteisiin. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä
pidemmällä tähtäimellä. 

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti,
mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin
investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden
videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa
suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin
ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten viedovalvontalaitteiden hintaeroosio
jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös
raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja
kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on
välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja 
uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. 

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista
tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman
lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan
kannattavuutta erityisesti Saksassa. Valmistaudumme uudelleenorganisoimaan ja
sopeuttamaan palvelutuotantoa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Saksassa.
Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä
kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla. 

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016
tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon
sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille
markkina-alueille. 



8. päivänä helmikuuta 2017



Teleste Oyj       Jukka Rinnevaara
Hallitus          Toimitusjohtaja





Telesten vuosikertomus vuodelta 2016, joka sisältää tilintarkastetun
tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään 17.3.2017. Yhtiö antaa selvityksen
hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan
yhdessä toiminta-kertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville
yhtiön internet-sivuille. 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti.
Tilinpäätös on tilintarkastettu. 



KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR                      10-12/    10-12/   Muutos
                                                         2016      2015        %
                                                                                
Liikevaihto                                            68 562    68 393    0,2 %
                                                                                
Liiketoiminnan muut tuotot                              1 914     1 001   91,2 %
Materiaalit ja palvelut                               -36 789   -37 248   -1,2 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut                 -19 138   -18 083    5,8 %
Poistot                                                -1 294    -1 313   -1,5 %
Liiketoiminnan muut kulut                              -8 921    -9 478   -5,9 %
Liikevoitto                                             4 334     3 273   32,4 %
                                                                                
Rahoitustuotot                                            835         5      n/a
Rahoituskulut                                            -841      -169  398,1 %
Voitto ennen veroja                                     4 328     3 109   39,2 %
                                                                                
Tuloverot                                                -598      -211  183,6 %
                                                                                
Kauden tulos                                            3 729     2 898   28,7 %
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
Emoyhtiön omistajille                                   3 729     2 898   28,7 %
                                                                                
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos         
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)                 0,21      0,16   28,7 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen           0,20      0,16   28,0 %
 tulos (EUR)                                                                    
                                                                                
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur                                                   
Kauden tulos                                            3 729     2 898   28,7 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää                                         
 tulosvaikutteisesti                                                            
Muuntoero                                                   5       273  -98,2 %
Käyvän arvon rahasto                                       71        11  545,5 %
Kauden laaja tulos                                      3 805     3 181   19,6 %
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
Emoyhtiön omistajille                                   3 805     3 181   19,6 %
                                                                                
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR                       1-12/     1-12/   Muutos
                                                         2016      2015        %
                                                                                
Liikevaihto                                           259 528   247 758    4,8 %
                                                                                
Liiketoiminnan muut tuotot                              3 372     2 854   18,1 %
Materiaalit ja palvelut                              -137 078  -128 300    6,8 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut                 -72 566   -70 532    2,9 %
Poistot                                                -4 934    -4 874    1,2 %
Liiketoiminnan muut kulut                             -32 687   -32 604    0,3 %
Liikevoitto                                            15 635    14 302    9,3 %
                                                                                
Rahoitustuotot                                          1 224       582  110,4 %
Rahoituskulut                                          -2 038      -945  115,7 %
Voitto ennen veroja                                    14 821    13 939    6,3 %
                                                                                
Tuloverot                                              -3 001    -2 928    2,5 %
                                                                                
Tilikauden voitto                                      11 820    11 011    7,3 %
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
Emoyhtiön omistajille                                  11 820    11 011    7,3 %
                                                                                
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos         
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)                 0,65      0,61    6,8 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen           0,65      0,61    6,6 %
 tulos (EUR)                                                                    
                                                                                
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur                                                   
Kauden tulos                                           11 820    11 011    7,3 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää                                         
 tulosvaikutteisesti                                                            
Muuntoero                                                -879       240      n/a
Käyvän arvon rahasto                                     -135        31      n/a
Kauden laaja tulos                                     10 806    11 282   -4,2 %
                                                                                
Jakautuminen                                                                    
Emoyhtiön omistajille                                  10 806    11 282   -4,2 %



KONSERNITASE, 1000 EUR                  31.12.2016  31.12.2015  Muutos %
                                                                        
PITKÄAIKAISET VARAT                                                     
Aineelliset hyödykkeet                      11 325      11 648    -2,8 %
Liikearvo                                   37 374      37 849    -1,3 %
Aineettomat hyödykkeet                       7 171       6 653     7,8 %
Myytävissä olevat sijoitukset                  693         704    -1,6 %
Laskennallinen verosaaminen                  1 833       1 843    -0,6 %
PITKÄAIKAISET VARAT                         58 396      58 698    -0,5 %
                                                                        
LYHYTAIKAISET VARAT                                                     
Vaihto-omaisuus                             33 544      32 661     2,7 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset             60 269      60 159     0,2 %
Tuloverosaaminen                               407         263    54,9 %
Rahat ja pankkisaamiset                      9 496      12 677   -25,1 %
LYHYTAIKAISET VARAT                        103 716     105 759    -1,9 %
                                                                        
VARAT                                      162 112     164 458    -1,4 %
                                                                        
Oma pääoma ja velat                                                     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma                                
Osakepääoma                                  6 967       6 967     0,0 %
Ylikurssirahasto                             1 504       1 504     0,0 %
Muuntoerot                                    -978         -99   884,6 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot        3 004       3 140    -4,3 %
Kertyneet voittovarat                       73 924      66 033    11,9 %
OMA PÄÄOMA                                  84 422      77 545     8,9 %
                                                                        
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                                             
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma      28 036      30 723    -8,7 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma            135       2 730   -95,0 %
Laskennallinen verovelka                     1 630       1 662    -1,9 %
Pitkäaikaiset varaukset                      1 081       1 026     5,4 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                 30 882      36 141   -14,6 %
                                                                        
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                                             
Ostovelat ja muut velat                     41 900      46 505    -9,9 %
Tuloverovelka                                1 477       1 062    39,1 %
Lyhytaikaiset varaukset                        858         889    -3,5 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma       2 573       2 315    11,1 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                 46 808      50 771    -7,8 %
                                                                        
Velat yhteensä                              77 691      86 912   -10,6 %
                                                                        
OMA PÄÄOMA JA VELAT                        162 112     164 458    -1,4 %



KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR          1.1.-31.12.  1.1.-31.12.   Muutos
                                                                               %
                                                      2016         2015         
Liiketoiminnan rahavirrat                                                       
Tilikauden voitto                                   11 820       11 011    7,3 %
Oikaisut:                                                                       
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa         2 924        3 856  -24,2 %
Korkokulut ja muut rahoituskulut                     2 038          961  112,1 %
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot                  -1 224         -582  110,4 %
Osinkotuotot                                            -2           -3  -33,3 %
Verot                                                3 001        2 928    2,5 %
Nettokäyttöpääoman muutos:                                                      
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos            -110       -5 096  -97,8 %
Vaihto-omaisuuden muutos                              -884       -6 950  -87,3 %
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos              -4 810        1 361      n/a
Varausten muutos                                       -24          197      n/a
Maksetut korot ja muut rahoituskulut                -2 038         -945  115,7 %
Saadut korot ja osinkotuotot                         1 224          582  110,4 %
Maksetut verot                                      -3 151       -2 400   31,3 %
                                                                                
Liiketoiminnan nettorahavirta                        8 765        4 920   78,1 %
                                                                                
Investointien rahavirta                                                         
Lisäkauppahinnan maksu aikaisemmasta                  -485       -1 147  -57,7 %
 yrityshankinnasta                                                              
Investoinnit aineellisiin                           -1 410       -1 258   12,1 %
 käyttöomaisuushyödykkeisiin                                                    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden                 43           17  152,9 %
 myynnit                                                                        
Investoinnit aineettomiin                           -2 507       -1 644   52,5 %
 käyttöomaisuushyödykkeisiin                                                    
Tytäryritysten hankinta vähennettynä                     0       -6 826      n/a
 hankintahetken rahavaroilla                                                    
Investointien nettorahavirta                        -4 359      -10 858  -59,9 %
                                                                                
Rahoituksen rahavirrat                                                          
Lainojen nostot                                      4 170       44 300  -90,6 %
Lainojen takaisinmaksut                             -6 099      -38 130  -84,0 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut                        -611         -391   56,3 %
Maksetut osingot                                    -4 168       -3 694   12,8 %
Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset                0       -1 382      n/a
Rahoituksen nettorahavirta                          -6 708          703      n/a
                                                                                
Rahavarojen muutos                                                              
Rahavarat 1.1.                                      12 677       17 672  -28,3 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus                   -879          240      n/a
Rahavarat 31.12.                                     9 496       12 677  -25,1 %



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)                             
A                     Osakepääoma                                               
B                     Ylikurssirahasto                                          
C                     Muuntoerot                                                
D                     Kertyneet voittovarat                                     
E                     SVOP rahasto                                              
F                     Muut rahastot                                             
G                     Yhteensä                                                  
H                     Määräysvallattomien omistajien osuus                      
I                     Oma pääoma yhteensä                                       
                        A      B     C       D      E     F       G    H     I  
Oma pääoma            6 967  1 504   -99  66 034  3 140     0  77 545  0  77 545
 31.12.2015                                                                     
Kauden laaja tulos                  -879  11 820         -135  10 806     10 806
 yhteensä                                                                       
Osingonjako                               -4 168               -4 168  0  -4 168
Osakeperusteiset                             235                  235  0     235
 maksut                                                                         
Oma pääoma            6 967  1 504  -978  73 922  3 140  -135  84 422  0  84 422
 31.12.2016                                                                     



Liiketoimintasegmentit 2016, 1000 eur  Video and   Network  Konserni
                                       Broadband  Services          
                                       Solutions                    
Ulkoinen myynti                                                     
Palvelut                                   6 813    95 297   102 110
Tavaroiden myynti                        157 418         0   157 418
Ulkoinen myynti yhteensä                 164 231    95 297   259 528
Segmentin liikevoitto                     16 482      -847    15 635
Rahoituserät                                                    -814
Tilikauden tulos ennen veroja                                 14 821
                                                                    
Liiketoimintasegmentit 2015, 1000 eur  Video and   Network  Konserni
                                       Broadband  Services          
                                       Solutions                    
Ulkoinen myynti                                                     
Palvelut                                   7 860    93 362   101 222
Tavaroiden myynti                        146 536         0   146 536
Ulkoinen myynti yhteensä                 154 396    93 362   247 758
Segmentin liikevoitto                     12 781     1 520    14 302
Rahoituserät                                                    -363
Tilikauden tulos ennen veroja                                 13 939



Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2016, 1000 eur                         
                              Pohjoismaat      Muu       Suomi   Muut   Konserni
                                            Eurooppa                            
Liikevaihto sijaintimaan           22 483      202 063  17 398  17 584   259 528
 mukaan                                                                         
Varat                                  97       13 679  42 570     217    56 563
Investoinnit tilikaudella              37        1 312   4 122      17     5 488
                                                                                
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2015, 1000 eur                         
                              Pohjoismaat      Muu       Suomi   Muut   Konserni
                                            Eurooppa                            
Liikevaihto sijaintimaan           20 290      209 172  12 223   6 073   247 758
 mukaan                                                                         
Varat                                  82       13 750  42 763     260    56 855
Investoinnit tilikaudella               0        1 843  14 982     123    16 948



Informaatio per         10-12/    7-9/    4-6/    1-3/  10-12/    1-12/    1-12/
 kvartaali (tEUR)         2016    2016    2016    2016    2015     2016     2015
Video and Broadband Solutions                                                   
Saadut tilaukset        39 548  30 601  42 470  36 392  43 419  149 011  157 951
Liikevaihto             43 496  40 273  42 769  37 693  43 584  164 231  154 396
Liiketulos               5 309   5 545   3 180   2 449   2 666   16 482   12 781
Liiketulos %            12,2 %  13,8 %   7,4 %   6,5 %   6,1 %   10,0 %    8,3 %
Network Services                                                                
Saadut tilaukset        25 066  22 589  24 719  22 923  24 809   95 297   93 362
Liikevaihto             25 066  22 589  24 719  22 923  24 809   95 297   93 362
Liiketulos                -975    -717     691     154     607     -847    1 520
Liiketulos %            -3,9 %  -3,2 %   2,8 %   0,7 %   2,4 %   -0,9 %    1,6 %
Yhteensä                                                                        
Saadut tilaukset        64 614  53 190  67 189  59 315  68 228  244 308  251 313
Liikevaihto             68 562  62 862  67 488  60 616  68 393  259 528  247 758
Liiketulos               4 334   4 828   3 871   2 603   3 273   15 635   14 302
Liiketulos %             6,3 %   7,7 %   5,7 %   4,3 %   4,8 %    6,0 %    5,8 %



Vakuudet ja vastuut, 1000 eur            2016    2015  Muutos %
Toimitilojen vuokravastuut              3 971   2 980    33,3 %
Leasingvuokravastuut                    5 173   4 878     6,0 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo  22 550  24 599    -8,3 %
Termiinisopimusten käypä arvo             334     -27       n/a
Koronvaihtosopimukset                  10 000  10 000     0,0 %
Koronvaihtosopimusten käypä arvo         -135       0       n/a
Takaukset                               5 275   3 124    68,9 %
                                                               
Henkilöstö tilikauden lopussa            2016    2015  Muutos %
Tuotekehitys                              149     149     0,0 %
Tuotanto ja palvelut                    1 090   1 089     0,1 %
Myynti ja markkinointi                    198     197     0,5 %
Hallinto                                   74      71     4,2 %
Yhteensä                                1 511   1 506     0,3 %



TUNNUSLUVUT                         IFRS      IFRS      IFRS      IFRS      IFRS
Tuloslaskelma ja tase:              2016      2015      2014      2013      2012
Liikevaihto, Meur                  259,5     247,8     197,2     192,8     193,9
Muutos %                           4,8 %    25,7 %     2,3 %    -0,6 %     5,6 %
Viennin ja ulkomaan               93,3 %    95,1 %    92,5 %    93,2 %    93,4 %
 toimintojen osuus,%                                                            
Liiketulos, Meur                    15,6      14,3      11,1      11,0      10,9
% liikevaihdosta                   6,0 %     5,8 %     5,6 %     5,7 %     5,6 %
Tulos rahoituserien jälkeen,        14,8      13,9      10,8      10,7      10,1
 Meur                                                                           
% liikevaihdosta                   5,7 %     5,6 %     5,5 %     5,5 %     5,2 %
Tulos ennen veroja, Meur            14,8      13,9      10,8      10,7      10,1
% liikevaihdosta                   5,7 %     5,6 %     5,5 %     5,5 %     5,2 %
Tilikauden tulos, Meur              11,8      11,0       8,5       8,1       6,7
% liikevaihdosta                   4,6 %     4,4 %     4,3 %     4,2 %     3,5 %
Tuotekehitysmenot, Meur             11,1      11,0      10,3      10,0      11,2
% liikevaihdosta                   4,3 %     4,4 %     5,2 %     5,2 %     5,8 %
Investoinnit, Meur                   5,5      16,9       3,7       6,3       3,3
% liikevaihdosta                   2,1 %     6,8 %     1,9 %     3,3 %     1,7 %
Korollinen vieras pääoma, Meur      30,6      33,0      24,4      24,3      22,1
Oma pääoma, Meur                    84,4      77,5      70,7      65,6      60,6
Taseen loppusumma, Meur            162,1     164,5     132,5     124,3     120,2
                                                                                
Henkilöstö ja tilauskanta:                                                      
Henkilöstö keskimäärin             1 514     1 485     1 302     1 306     1 326
Tilauskanta, Meur                   26,9      42,2      15,2      13,1      17,0
Saadut tilaukset, Meur             244,3     251,3     199,3     188,9     189,7
                                                                                
Tunnusluvut:                                                                    
Oman pääoman tuotto-%             14,6 %    14,9 %    12,5 %    12,9 %    11,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%       14,8 %    14,2 %    12,2 %    13,0 %    13,0 %
Omavaraisuusaste %                52,5 %    48,3 %    53,4 %    52,7 %    50,5 %
Nettovelkaantumisaste %           25,0 %    26,3 %     9,5 %    13,8 %    13,7 %
Osakekohtainen tulos, eur           0,65      0,61      0,48      0,47      0,38
Osakekohtainen tulos                0,65      0,61      0,48      0,46      0,38
 laimennettuna, eur                                                             
Osakekohtainen oma pääoma, eur      4,66      4,28      3,94      3,73      3,48
                                                                                
Telesten osake:                                                                 
Ylin vaihtokurssi, eur             10,24      9,88      5,29      4,47      4,44
Alin vaihtokurssi, eur              7,29      5,32      4,25      3,78      3,04
Tilikauden päätöskurssi, eur        8,86      9,80      5,27      4,25      4,17
Tilikauden keskikurssi, eur         8,69      7,42      4,67      4,17      3,98
Hinta/voitto suhde (P/E)            13,6      16,1      11,0       9,1      10,8
Osakekannan markkina-arvo,         160,6     177,6      98,7      79,6      78,1
 Meur                                                                           
Pörssivaihto, Meur                  30,6      24,6      10,9       9,2      10,8
Pörssivaihto, miljoonaa              3,5       3,3       2,3       2,2       2,7
 kappaletta                                                                     
Pörssivaihto, % osakekannasta     18,5 %    17,5 %    12,5 %    11,7 %    14,4 %
Tilikauden osakkeiden           18985588  18985588  18918869  18743507  18728590
 keskiarvo , kpl                                                                
Tilikauden lopun osakkeiden     18985588  18985588  18985588  18816691  18728590
 määrä, kpl                                                                     
                                                                                
Tilikauden osakkeiden           18169002  18036667  17729215  17513799  17688527
 keskiarvo laimennettuna, kpl,                                                  
 ilman omia osakkeita                                                           
Tilikauden lopun osakkeiden     18216369  18121635  17795934  17838599  17709672
 määrä laimennettuna, kpl,                                                      
 ilman omia osakkeita                                                           
Osingonjako,Meur                     4,5       4,2       3,6       3,3       3,0
Osakekohtainen osinko, eur         0,25*      0,23      0,20      0,19      0,17
Osinko tuloksesta, %              38,3 %    37,7 %    41,7 %    40,8 %    44,5 %
Efektiivinen osinkotuotto, %       2,8 %     2,3 %     3,8 %     4,5 %     4,1 %



* hallituksen esitys



Omat osakkeet                                 Määrä    Osuus          Osuus     
                                              kpl       osakkeista     äänistä  
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia       863 953         4,55 %      4,55 %
 osakkeita 31.12.2016                                                           





TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET



Oman pääoman tuotto     Tilikauden tulos                                        
                        ------------------------------   * 100                  
                        Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)               
Sijoitetun pääoman      Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut  
 tuotto                 -------------------------------   * 100                 
                        Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim.           
                        Kauden aikana)                                          
Omavaraisuusaste        Oma pääoma                                              
                        ----------------------------   * 100                    
                        Taseen loppusumma - saadut ennakot                      
Nettovelkaantumisaste   Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset 
                         saamiset                                               
                        ----------------------------   * 100                    
                        Oma pääoma                                              
Osakekohtainen tulos    Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto          
                        --------------------------------------                  
                        Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän      
                         painotettu keskiarvo                                   
Osakekohtainen          Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden     
 laimennettu tulos       voitto                                                 
                        ------------------------------------                    
                        Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun     
                         lukumäärän painotettu keskiarvo                        
Osakekohtainen oma      Taseen oma pääoma                                       
 pääoma                 ------------------------------------                    
                        Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä        
                         tilikauden lopussa                                     
Hinta/voitto suhde      Pörssikurssi vuoden lopussa                             
 (P/E)                  ------------------------------------                    
                        Osakekohtainen tulos                                    
Efektiivinen            Osakekohtainen osinko                                   
 osinkotuotto           ------------------------------------                    
                        Pörssikurssi vuoden lopussa                             



Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016             Osakkeet      %
                                                                  
EM Group Oy                                       4 409 712   23,2
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö                  1 679 200    8,8
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen          1 084 475    5,7
Teleste Oyj                                         863 953    4,6
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva                    824 641    4,3
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma             521 150    2,7
Valtion Eläkerahasto                                500 000    2,6
Oy Julius Tallberg Ab                               281 608    1,5
Nieminen Jorma Juhani                               250 000    1,3
Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt     247 800    1,3
                                                                  
Yhteenveto(10)                                   10 662 539  56,15



Sektorijakauma 31.12.2016            Omistajia  Osuus, %   Osakkeita  Osuus, %
Kotitaloudet                             5 555     93,79   4 890 310      27,0
Julkisyhteisöt                               4      0,07   2 115 725      11,7
Rahoitus-ja vakuutuslaitokset               19      0,32   3 431 114      18,9
Yritykset                                  273      4,61   7 487 726      41,3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt         28      0,47      73 000       0,4
Ulkomaalaisomistus                          44      0,74     145 849       0,8
Yhteensä                                 5 923    100,00  18 143 724     100,0
Joista hallintarekisteröityjä                8      0,10     841 864       4,4
                                                                              
Osakemäärä 31.12.2016                Omistajia  Osuus, %   Osakkeita  Osuus, %
                                                                              
1 - 100                                  1 509      25,5      94 259       0,5
101 - 500                                2 576      43,5     698 715       3,7
501 – 1 000                                852      14,4     684 533       3,6
1 001 – 5 000                              799      13,5   1 738 120       9,2
5 001 – 10 000                              87       1,5     625 361       3,3
10 001 – 50 000                             71       1,2   1 458 723       7,7
50 001 – 100 000                             8       0,1     539 826       2,8
100 001 – 500 000                           14       0,2   3 258 559      17,2
500 001 -                                    7       0,1   9 887 492      52,1
Yhteensä                                 5 923     100,0  18 985 588     100,0
Hallintarekisteri                            8       0,1     841 864       4,4



LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com